
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1141840306 | COM-therm spol.s.r.o. Miletičova 55, Bratislava |
36525782 | dodávka tepelnej energie 03/2018 | 1663,36 vrátane DPH |
33/2005 | 18.4.2018 | 26.04.2018 | 17.5.2018 | |
1141840506 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 07/2018 | 1676,34 vrátane DPH |
13.8.2018 | 22.08.2018 | 4.9.2018 | ||
1141840195 | Final-CD Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | oprava AUS Octávia KN666BM | 1718,54 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 7,8/2018 | 2.3.2018 | 09.03.2018 | 20.4.2018 |
1141840526 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby08/2018 | 1737,04 vrátane DPH |
12.9.2018 | 21.09.2018 | 12.10.2018 | ||
1141840299 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za 03/2018 | 1739,09 vrátane DPH |
12.4.2018 | 24.04.2018 | 17.5.2018 | ||
1141840213 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 02/2018 | 1790,84 vrátane DPH |
13.3.2018 | 19.03.2018 | 20.4.2018 | ||
1141840228 | COM-therm spol.s.r.o. Miletičova 55, Bratislava |
36525782 | dodávka tepla 02/2018 | 1861,68 vrátane DPH |
33/2005 | 16.3.2018 | 23.03.2018 | 20.4.2018 | |
1141840617 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 10/2018 | 1939,74 vrátane DPH |
12.11.2018 | 16.11.2018 | 12.12.2018 | ||
1141840140 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 01/2018 | 1974,44 vrátane DPH |
13.2.2018 | 27.02.2018 | 9.4.2018 | ||
1141840669 | XEPAP spol.s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 1977,60 vrátane DPH |
230/OVS/2017 | 56/2018 | 27.12.2018 | 28.12.2018 | 18.1.2019 |
1141840647 | Mesto Komárno Nám. generála Klapku č.1, Komárno |
00306525 | refakturácia za spotrebu elektriny r.2017-garáže | 2060,96 vrátane DPH |
16/2004 | 10.12.2018 | 17.12.2018 | 18.1.2019 | |
1141840646 | Mesto Komárno Nám. generála Klapku č.1, Komárno |
00306525 | refakturácia zálohy za 1.polrok 2018 v prenajatých priestoroch | 2155,35 vrátane DPH |
16/2004 | 10.12.2018 | 17.12.2018 | 18.1.2019 | |
1141840555 | Ronakom s.r.o. Vnútorná okružná 176/17,Komárno |
36548561 | dodávka a montáž vchodových dverí na bisk.Királya 30 | 2377,20 vrátane DPH |
4 | 48/2018 | 25.9.2018 | 04.10.2018 | 16.11.2018 |
1141840063 | COM-therm spol.s.r.o. Miletičova 55, Bratislava |
36525782 | dodávka tepla 12/2017 | 2391,24 vrátane DPH |
33/2005 | 17.1.2018 | 26.01.2018 | 21.2.2018 | |
1141840630 | Mesto Komárno Nám. generála Klapku č.1, Komárno |
00306525 | refakturácia nákladov za vodné, stočné v prenajatých priestoroch | 2530,12 vrátane DPH |
16/2004 | 4.12.2018 | 10.12.2018 | 14.1.2019 | |
1141840636 | cata-REAL, s.r.o. J.Ťatliaka 1784/5,Dolný Kubín |
36432288 | upratovacie služby 11/2018 | 2628,15 vrátane DPH |
180/114/2018 | 6.12.2018 | 17.12.2018 | 18.1.2019 | |
1141840606 | cata-REAL, s.r.o. J.Ťatliaka 1784/5,Dolný Kubín |
36432288 | upratovacie služby 10/2018 | 2628,15 vrátane DPH |
15/OVS/2018 | 8.11.2018 | 16.11.2018 | 12.12.2018 | |
1141840571 | cata-REAL, s.r.o. J.Ťatliaka 1784/5,Dolný Kubín |
36432288 | upratovacie služby 09/2018 | 2628,15 vrátane DPH |
180/114/2018 | 9.10.2018 | 29.10.2018 | 16.11.2018 | |
1141840535 | cata-REAL, s.r.o. J.Ťatliaka 1784/5,Dolný Kubín |
36432288 | vykonané upratovacie služby za 08/2018 | 2628,15 vrátane DPH |
180/114/2018 | 13.9.2018 | 24.09.2018 | 12.10.2018 | |
1141840505 | cata-REAL, s.r.o. J.Ťatliaka 1784/5,Dolný Kubín |
36432288 | vykonané upratovacie služby 07/2018 | 2628,15 vrátane DPH |
180/114/2018 | 9.8.2018 | 22.08.2018 | 4.9.2018 | |
1141840476 | cata-REAL, s.r.o. J.Ťatliaka 1784/5,Dolný Kubín |
36432288 | upratovacie služby za mesiac jún 2018 | 2628,15 vrátane DPH |
180/114/2018 | 11.7.2018 | 27.07.2018 | 8.8.2018 | |
1141840284 | XEPAP spol.s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | nákup kancelárskeho materiálu | 2860,55 vrátane DPH |
230/OVS/2017 | 13/2018 | 5.4.2018 | 20.04.2018 | 17.5.2018 |
1141840350 | Mesto Komárno Nám. generála Klapku č.1, Komárno |
00306525 | refakturácia za vodné a stočné v prenajatých priestoroch Župná,M.R.Š | 2998,53 vrátane DPH |
16/2004 | 2.5.2018 | 22.05.2018 | 14.6.2018 | |
1141840283 | CALOR s.r.o. Športová 1, Komárno |
43797831 | dodávka tepla v 03/2018 | 3455,52 vrátane DPH |
1/2008 | 4.4.2018 | 12.04.2018 | 17.5.2018 | |
1141840645 | Mesto Komárno Nám. generála Klapku č.1, Komárno |
00306525 | refakturácia nákladov za spotrebu elektriny za 2.polrok 2017 v prenajatých priestoroch | 3638,77 vrátane DPH |
16/2004 | 10.12.2018 | 17.12.2018 | 18.1.2019 | |
1141840218 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | nedoplatok za služby v KMDÚ Hurbanovo | 3747,27 vrátane DPH |
208/114/2016 | 13.3.2018 | 21.03.2018 | 20.4.2018 | |
1141840656 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | VPN 11/2018 | 3842,12 vrátane DPH |
25/2014 | 12.12.2018 | 18.12.2018 | 18.1.2019 | |
1141840613 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | VPN 10/2018 | 3842,12 vrátane DPH |
25/2014 | 12.11.2018 | 23.11.2018 | 12.12.2018 | |
1141840584 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | VPN 09/2018 | 3842,12 vrátane DPH |
25/2014 | 11.10.2018 | 29.10.2018 | 16.11.2018 | |
1141840528 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | VPN 08/2018 | 3842,12 vrátane DPH |
25/2014 | 13.9.2018 | 01.10.2018 | 16.11.2018 | |
1141840500 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | služba VPN 07/2018 | 3842,12 vrátane DPH |
25/2014 | 9.8.2018 | 22.08.2018 | 4.9.2018 | |
1141840469 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | služba VPN 06/2018 | 3842,12 vrátane DPH |
25/2014 | 11.7.2018 | 27.07.2018 | 8.8.2018 | |
1141840443 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | služba VPN 05/2018 | 3842,12 vrátane DPH |
25/2014 | 12.6.2018 | 22.06.2018 | 7.8.2018 | |
1141840367 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | služba VPN 04/2018 | 3842,12 vrátane DPH |
25/2014 | 14.5.2018 | 25.05.2018 | 14.6.2018 | |
1141840295 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | VPN 03/2018 | 3842,12 vrátane DPH |
25/2014 | 11.4.2018 | 20.04.2018 | 17.5.2018 | |
1141840206 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | služba VPN 02/2018 | 3842,12 vrátane DPH |
25/2014 | 8.3.2018 | 16.03.2018 | 20.4.2018 | |
1141840135 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | služby VPN 01/2018 | 3842,12 vrátane DPH |
25/2014 | 12.2.2018 | 22.02.2018 | 9.4.2018 | |
1141840056 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | služba VPN | 3842,12 vrátane DPH |
25/2014 | 11.1.2018 | 26.01.2018 | 21.2.2018 | |
1141840664 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | DSL back na rok 01-12/2019 | 6375,17 vrátane DPH |
25/2014 | 18.12.2018 | 21.12.2018 | 18.1.2019 | |
1141840194 | CALOR s.r.o. Športová 1, Komárno |
43797831 | dodávka tepla 01 a 02/2018 | 8558,68 vrátane DPH |
1/2008 | 2.3.2018 | 09.03.2018 | 20.4.2018 |