Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1411841129 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | Roč.služ.prev.frank.strojov 13.12.18-12.12.19_1129 | 432,00 vrátane DPH |
č. 207/2018 zo dňa 20.12.2018 | 21.12.2018 | 27.12.2018 | 2.1.2019 | |
1411841126 | TRI H STAV s.r.o 141 Komenského 21, 04001 Košice |
46814019 | Výmena podláh_Zá_1126 | 3541,40 vrátane DPH |
č.188/2018 zo dňa 5.12.2018 | 20.12.2018 | 27.12.2018 | 2.1.2019 | |
1411841125 | TRI H STAV s.r.o 141 Komenského 21, 04001 Košice |
46814019 | Úprava miestnosti po zatečení budovy_Zá_1125 | 20534,98 vrátane DPH |
č.187/2018 zo dňa 5.12.2018 | 20.12.2018 | 27.12.2018 | 2.1.2019 | |
1411841123 | EURO - BAU s.r.o. Dúhová 40, 040 01 Košice - Juh |
46738479 | Výmena PVC podláh_Pop_1123 | 15987,24 vrátane DPH |
č. 161/2018 z 29.10.2018 a č. 195/2018 zo 7.12.2018 | 20.12.2018 | 27.12.2018 | 2.1.2019 | |
1411841080 | THERMICAL s.r.o. 141 Moyzesova 18, 040 01 Košice |
45563586 | Výmena kanal.zvodov_Ži_1080 | 24536,58 vrátane DPH |
č.177/2018 zo dňa 27.11.2018 a č.196/2018 zo dňa 7.12.2018 | 18.12.2018 | 20.12.2018 | 2.1.2019 | |
1411841075 | Spoločenský pavilón s.r.o. 141 Tr. SNP 61, 040 11 Košice |
45508127 | Prenájom priestorov na prac.poradu_1075 | 350,00 vrátane DPH |
č. 201/2018 zo dňa 7.12.2018 | 18.12.2018 | 20.12.2018 | 2.1.2019 | |
1411841064 | EMPORO, s.r.o., Bratislav 146 Lazaretská 8, 811 08 Bratislava |
44562195 | Ručný nízkozdvižný palet.vozík_1064 | 360,00 vrátane DPH |
č.198/2018 zo dňa 12.12.2018 | 17.12.2018 | 19.12.2018 | 2.1.2019 | |
1411841046 | FAST PLUS, spol. s r.o. Na pántoch 18, 831 06 Bratislava |
35712783 | Chladničky /2ks/_1046 | 398,00 vrátane DPH |
č. 192/2018 zo dňa 6.12.2018 | 11.12.2018 | 14.12.2018 | 2.1.2019 | |
1411841037 | Študentský servis, s.r.o. Jedlíková 5, 040 11 Košice |
43899561 | vysťahovanie nábytku_1037 | 68,30 vrátane DPH |
č. 173/2018 zo dňa 7.11.2018 | 06.12.2018 | 11.12.2018 | 2.1.2019 | |
1411840962 | MOAD s.r.o. Jesenná 6, 04001 Košice |
48189308 | Preprava detí do DD_962 | 72,00 vrátane DPH |
168/2018 zo dňa 7.11.2018 | 19.11.2018 | 22.11.2018 | 2.1.2019 | |
1411840938 | EURO - BAU s.r.o. Dúhová 40, 040 01 Košice - Juh |
46738479 | Oprava vonk.a vnút.poklopu_Ži_938 | 872,21 vrátane DPH |
č. 136/2018 zo dňa 25.9.2018 | 14.11.2018 | 26.11.2018 | 2.1.2019 | |
1411840937 | EURO - BAU s.r.o. Dúhová 40, 040 01 Košice - Juh |
46738479 | Oprava vonkajšej dlažby_Ži_937 | 416,64 vrátane DPH |
č. 135/2018 zo dňa 25.9.2018 | 14.11.2018 | 26.11.2018 | 2.1.2019 | |
1411840936 | EURO - BAU s.r.o. Dúhová 40, 040 01 Košice - Juh |
46738479 | Oprava vonkajšej omietky_Ži_936 | 952,00 vrátane DPH |
č. 134/2018 zo dňa 25.9.2018 | 14.11.2018 | 26.11.2018 | 2.1.2019 | |
1411840935 | EURO - BAU s.r.o. Dúhová 40, 040 01 Košice - Juh |
46738479 | Oprava vodovod.potrubia_Dv_poist.ud._935 | 2162,86 vrátane DPH |
č. 131/2018 zo dňa 14.9.2018 | 14.11.2018 | 26.11.2018 | 2.1.2019 | |
1411840914 | Kočiš Stanislav, Ing. Poľovnícka 4, 040 11 Košice |
32465459 | vyprac.+dodanie rozpočtu_zatečenie budovy_Zád_914 | 180,00 vrátane DPH |
č. 144/2018 z 3.10.2018 | 06.11.2018 | 19.11.2018 | 2.1.2019 | |
1411840913 | Kočiš Stanislav, Ing. Poľovnícka 4, 040 11 Košice |
32465459 | vyprac.+dodanie rozpočtu_výmena podláh_Zád_913 | 90,00 vrátane DPH |
č. 145/2018 z 3.10.2018 | 06.11.2018 | 19.11.2018 | 2.1.2019 | |
1411840896 | FAST PLUS, spol. s r.o. Na pántoch 18, 831 06 Bratislava |
35712783 | kanvice_/40ks/_896 | 510,00 vrátane DPH |
č. 154/2018 zo 16.10.2018 | 26.10.2018 | 29.10.2018 | 2.1.2019 | |
1411840813 | STAVANT s.r.o. Mliečna 90, 040 14 Košice |
44736258 | Odvetranie strešného plášťa_Zád._813 | 162,91 vrátane DPH |
č. 125/2018 z 12.9.2018 | 27.9.2018 | 03.10.2018 | 19.10.2018 | |
1411840812 | STAVANT s.r.o. Mliečna 90, 040 14 Košice |
44736258 | Oprava zatekania strechy_Zád._812 | 14119,28 vrátane DPH |
č.119/2018 z 3.9.2018 | 27.9.2018 | 03.10.2018 | 19.10.2018 | |
1411840807 | KONTRAKT JMV, s.r.o. Krivá 18, 04001 Košice |
31666744 | prečistenie kanalizácie Žiž._807 | 501,65 vrátane DPH |
č. 128/2018 z 17.9.2018 | 26.9.2018 | 03.10.2018 | 19.10.2018 | |
1411840806 | KONTRAKT JMV, s.r.o. Krivá 18, 04001 Košice |
31666744 | Monitoring kanalizácie Žiž._806 | 499,03 vrátane DPH |
č. 129/2018 z 17.9.2018 | 25.9.2018 | 03.10.2018 | 19.10.2018 | |
1411840419 | Slovenská konsolidačná, a.s. |
35776005 | Odmena Farkaš Jozef/Farkašová Ružena/_419 | 14,40 vrátane DPH |
17.5.2018 | 19.10.2018 | |||
1411840418 | Slovenská konsolidačná, a.s. |
35776005 | Odmena Deák Eduard/Melánia Deáková/_418 | 18,48 vrátane DPH |
17.5.2018 | 19.10.2018 | |||
1411840417 | Slovenská konsolidačná, a.s. |
35776005 | Odmena Janotka Viktor/Janotková Jana_417 | 24,00 vrátane DPH |
17.5.2018 | 19.10.2018 | |||
1411840416 | Slovenská konsolidačná, a.s. |
35776005 | Odmena ded Anežka Szuballyová/Lupánová Helena/_416 | 26,88 vrátane DPH |
17.5.2018 | 19.10.2018 | |||
1411840415 | Slovenská konsolidačná, a.s. |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľ/Bernáthová Žaneta/_415 | 24,00 vrátane DPH |
17.5.2018 | 19.10.2018 | |||
1411840414 | Slovenská konsolidačná, a.s. |
35776005 | Odmena Ján Mester/dedič Ján Mester/_414 | 48,00 vrátane DPH |
17.5.2018 | 19.10.2018 | |||
1411840410 | STRABAG Property and Facility |
36361127 | Komplex.správa budov 4/2018_410 | 9968,95 vrátane DPH |
17.5.2018 | 19.10.2018 | |||
1411840409 | Tepelné hospodárstvo s.r.o 190 |
31679692 | VFA- preplatok teplo Dv 4/2018_409 | 760,61 vrátane DPH |
17.5.2018 | 19.10.2018 | |||
1411840408 | Tepelné hospodárstvo s.r.o 190 |
31679692 | VFA- preplatok teplo Zá 4/2018_408 | 104,34 vrátane DPH |
17.5.2018 | 19.10.2018 | |||
1411840407 | GOLIANOVÁ s.r.o. |
50012282 | ZV2017_407 | 76,67 vrátane DPH |
17.5.2018 | 21.05.2018 | 19.10.2018 | ||
1411840406 | ArchiMEDES spol.s r.o. 141 |
36180572 | ZV 406 | 55,76 vrátane DPH |
17.5.2018 | 21.05.2018 | 19.10.2018 | ||
1411840405 | Železničné zdravotníctvo |
36582433 | ZV 405 | 6,97 vrátane DPH |
17.5.2018 | 21.05.2018 | 19.10.2018 | ||
1411840404 | Letecká vojenská nemocnica a. |
36601578 | ZV 404 | 6,97 vrátane DPH |
17.5.2018 | 21.05.2018 | 19.10.2018 | ||
1411840403 | POLMED, s.r.o. 141 |
36588806 | ZV 403 | 6,97 vrátane DPH |
17.5.2018 | 21.05.2018 | 19.10.2018 | ||
1411840402 | DATALAN, a.s. |
35810734 | Oprava kopírok a tlačiarní 4/2018_402 | 456,00 vrátane DPH |
16.5.2018 | 19.10.2018 | |||
1411840401 | Regnum Bavaria s.r.o 141 |
36174823 | Teplo VS 4/2018 Ži_401 | 830,42 vrátane DPH |
16.5.2018 | 22.05.2018 | 19.10.2018 | ||
1411840400 | Regnum Bavaria s.r.o 141 |
36174823 | El.en., údržba VS 4/2018 Ži_400 | 107,76 vrátane DPH |
16.5.2018 | 22.05.2018 | 19.10.2018 | ||
1411840399 | Orange Slovensko, a.s. |
35697270 | Mobil.a internet.popl./2443847995_399 | 1011,46 vrátane DPH |
16.5.2018 | 19.10.2018 | |||
1411840398 | Slovenská pošta, a. s. |
36631124 | Popl. za sprac.PPU v elektron.forme 4/2018_398 | 9,60 vrátane DPH |
15.5.2018 | 22.05.2018 | 19.10.2018 |