
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1411840551 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM,umývarka/4590992957_551 | 1516,02 vrátane DPH |
č.002863/73120/2004 z 24.6.2004 | 09.7.2018 | 13.07.2018 | 10.8.2018 | |
1411840530 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM,umývarka/4590986299_530 | 1397,70 vrátane DPH |
č.002863/73120/2004 z 24.6.2004 | 20.6.2018 | 29.06.2018 | 16.7.2018 | |
1411840484 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM,umývarka/4590979634_484 | 1558,17 vrátane DPH |
č.002863/73120/2004 z 24.6.2004 | 05.6.2018 | 15.06.2018 | 16.7.2018 | |
1411840423 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM,umývarka/4590973188_423 | 610,59 vrátane DPH |
č.002863/73120/2004 z 24.6.2004 | 21.5.2018 | 29.05.2018 | 28.5.2018 | |
1411840360 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM,umývarka/4590966681_360 | 1673,79 vrátane DPH |
č.002863/73120/2004 z 24.6.2004 | 04.5.2018 | 14.05.2018 | 28.5.2018 | |
1411840326 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM,umývarka/4590956458_326 | 753,41 vrátane DPH |
č.002863/73120/2004 z 24.6.2004 | 19.4.2018 | 26.04.2018 | 28.5.2018 | |
1411840249 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM,umývarka/4590950032_249 | 1551,62 vrátane DPH |
č.002863/73120/2004 z 24.6.2004 | 05.4.2018 | 13.04.2018 | 21.5.2018 | |
1411840238 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM,umývarka/4590943401_238 | 799,83 vrátane DPH |
č.002863/73120/2004 z 24.6.2004 | 22.3.2018 | 27.03.2018 | 21.5.2018 | |
1411840165 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM,umývarka/4590937043_165 | 1269,21 vrátane DPH |
č.002863/73120/2004 z 24.6.2004 | 06.3.2018 | 12.03.2018 | 21.5.2018 | |
1411840131 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM,umývarka/4590930055_131 | 848,34 vrátane DPH |
č.002863/73120/2004 z 24.6.2004 | 21.2.2018 | 01.03.2018 | 22.3.2018 | |
1411840075 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM, olej, umývarka/4590923164_75 | 1995,53 vrátane DPH |
č.002863/73120/2004 z 24.6.2004 | 06.2.2018 | 14.02.2018 | 22.3.2018 | |
1411840047 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM, umývarka/4590917521_47 | 540,70 vrátane DPH |
č.002863/73120/2004 z 24.6.2004 | 24.1.2018 | 30.01.2018 | 22.3.2018 | |
1411840006 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM, materiál na údržbu/4590911603_6 | 997,47 vrátane DPH |
č.002863/73120/2004 z 24.6.2004 | 04.1.2018 | 12.01.2018 | 22.3.2018 | |
1411841129 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | Roč.služ.prev.frank.strojov 13.12.18-12.12.19_1129 | 432,00 vrátane DPH |
č. 207/2018 zo dňa 20.12.2018 | 21.12.2018 | 27.12.2018 | 2.1.2019 | |
1411841126 | TRI H STAV s.r.o 141 Komenského 21, 04001 Košice |
46814019 | Výmena podláh_Zá_1126 | 3541,40 vrátane DPH |
č.188/2018 zo dňa 5.12.2018 | 20.12.2018 | 27.12.2018 | 2.1.2019 | |
1411841125 | TRI H STAV s.r.o 141 Komenského 21, 04001 Košice |
46814019 | Úprava miestnosti po zatečení budovy_Zá_1125 | 20534,98 vrátane DPH |
č.187/2018 zo dňa 5.12.2018 | 20.12.2018 | 27.12.2018 | 2.1.2019 | |
1411841123 | EURO - BAU s.r.o. Dúhová 40, 040 01 Košice - Juh |
46738479 | Výmena PVC podláh_Pop_1123 | 15987,24 vrátane DPH |
č. 161/2018 z 29.10.2018 a č. 195/2018 zo 7.12.2018 | 20.12.2018 | 27.12.2018 | 2.1.2019 | |
1411841080 | THERMICAL s.r.o. 141 Moyzesova 18, 040 01 Košice |
45563586 | Výmena kanal.zvodov_Ži_1080 | 24536,58 vrátane DPH |
č.177/2018 zo dňa 27.11.2018 a č.196/2018 zo dňa 7.12.2018 | 18.12.2018 | 20.12.2018 | 2.1.2019 | |
1411841075 | Spoločenský pavilón s.r.o. 141 Tr. SNP 61, 040 11 Košice |
45508127 | Prenájom priestorov na prac.poradu_1075 | 350,00 vrátane DPH |
č. 201/2018 zo dňa 7.12.2018 | 18.12.2018 | 20.12.2018 | 2.1.2019 | |
1411841064 | EMPORO, s.r.o., Bratislav 146 Lazaretská 8, 811 08 Bratislava |
44562195 | Ručný nízkozdvižný palet.vozík_1064 | 360,00 vrátane DPH |
č.198/2018 zo dňa 12.12.2018 | 17.12.2018 | 19.12.2018 | 2.1.2019 | |
1411841046 | FAST PLUS, spol. s r.o. Na pántoch 18, 831 06 Bratislava |
35712783 | Chladničky /2ks/_1046 | 398,00 vrátane DPH |
č. 192/2018 zo dňa 6.12.2018 | 11.12.2018 | 14.12.2018 | 2.1.2019 | |
1411841037 | Študentský servis, s.r.o. Jedlíková 5, 040 11 Košice |
43899561 | vysťahovanie nábytku_1037 | 68,30 vrátane DPH |
č. 173/2018 zo dňa 7.11.2018 | 06.12.2018 | 11.12.2018 | 2.1.2019 | |
1411840962 | MOAD s.r.o. Jesenná 6, 04001 Košice |
48189308 | Preprava detí do DD_962 | 72,00 vrátane DPH |
168/2018 zo dňa 7.11.2018 | 19.11.2018 | 22.11.2018 | 2.1.2019 | |
1411840938 | EURO - BAU s.r.o. Dúhová 40, 040 01 Košice - Juh |
46738479 | Oprava vonk.a vnút.poklopu_Ži_938 | 872,21 vrátane DPH |
č. 136/2018 zo dňa 25.9.2018 | 14.11.2018 | 26.11.2018 | 2.1.2019 | |
1411840937 | EURO - BAU s.r.o. Dúhová 40, 040 01 Košice - Juh |
46738479 | Oprava vonkajšej dlažby_Ži_937 | 416,64 vrátane DPH |
č. 135/2018 zo dňa 25.9.2018 | 14.11.2018 | 26.11.2018 | 2.1.2019 | |
1411840936 | EURO - BAU s.r.o. Dúhová 40, 040 01 Košice - Juh |
46738479 | Oprava vonkajšej omietky_Ži_936 | 952,00 vrátane DPH |
č. 134/2018 zo dňa 25.9.2018 | 14.11.2018 | 26.11.2018 | 2.1.2019 | |
1411840935 | EURO - BAU s.r.o. Dúhová 40, 040 01 Košice - Juh |
46738479 | Oprava vodovod.potrubia_Dv_poist.ud._935 | 2162,86 vrátane DPH |
č. 131/2018 zo dňa 14.9.2018 | 14.11.2018 | 26.11.2018 | 2.1.2019 | |
1411840914 | Kočiš Stanislav, Ing. Poľovnícka 4, 040 11 Košice |
32465459 | vyprac.+dodanie rozpočtu_zatečenie budovy_Zád_914 | 180,00 vrátane DPH |
č. 144/2018 z 3.10.2018 | 06.11.2018 | 19.11.2018 | 2.1.2019 | |
1411840913 | Kočiš Stanislav, Ing. Poľovnícka 4, 040 11 Košice |
32465459 | vyprac.+dodanie rozpočtu_výmena podláh_Zád_913 | 90,00 vrátane DPH |
č. 145/2018 z 3.10.2018 | 06.11.2018 | 19.11.2018 | 2.1.2019 | |
1411840896 | FAST PLUS, spol. s r.o. Na pántoch 18, 831 06 Bratislava |
35712783 | kanvice_/40ks/_896 | 510,00 vrátane DPH |
č. 154/2018 zo 16.10.2018 | 26.10.2018 | 29.10.2018 | 2.1.2019 | |
1411840813 | STAVANT s.r.o. Mliečna 90, 040 14 Košice |
44736258 | Odvetranie strešného plášťa_Zád._813 | 162,91 vrátane DPH |
č. 125/2018 z 12.9.2018 | 27.9.2018 | 03.10.2018 | 19.10.2018 | |
1411840812 | STAVANT s.r.o. Mliečna 90, 040 14 Košice |
44736258 | Oprava zatekania strechy_Zád._812 | 14119,28 vrátane DPH |
č.119/2018 z 3.9.2018 | 27.9.2018 | 03.10.2018 | 19.10.2018 | |
1411840807 | KONTRAKT JMV, s.r.o. Krivá 18, 04001 Košice |
31666744 | prečistenie kanalizácie Žiž._807 | 501,65 vrátane DPH |
č. 128/2018 z 17.9.2018 | 26.9.2018 | 03.10.2018 | 19.10.2018 | |
1411840806 | KONTRAKT JMV, s.r.o. Krivá 18, 04001 Košice |
31666744 | Monitoring kanalizácie Žiž._806 | 499,03 vrátane DPH |
č. 129/2018 z 17.9.2018 | 25.9.2018 | 03.10.2018 | 19.10.2018 | |
1411840419 | Slovenská konsolidačná, a.s. |
35776005 | Odmena Farkaš Jozef/Farkašová Ružena/_419 | 14,40 vrátane DPH |
17.5.2018 | 19.10.2018 | |||
1411840418 | Slovenská konsolidačná, a.s. |
35776005 | Odmena Deák Eduard/Melánia Deáková/_418 | 18,48 vrátane DPH |
17.5.2018 | 19.10.2018 | |||
1411840417 | Slovenská konsolidačná, a.s. |
35776005 | Odmena Janotka Viktor/Janotková Jana_417 | 24,00 vrátane DPH |
17.5.2018 | 19.10.2018 | |||
1411840416 | Slovenská konsolidačná, a.s. |
35776005 | Odmena ded Anežka Szuballyová/Lupánová Helena/_416 | 26,88 vrátane DPH |
17.5.2018 | 19.10.2018 | |||
1411840415 | Slovenská konsolidačná, a.s. |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľ/Bernáthová Žaneta/_415 | 24,00 vrátane DPH |
17.5.2018 | 19.10.2018 | |||
1411840414 | Slovenská konsolidačná, a.s. |
35776005 | Odmena Ján Mester/dedič Ján Mester/_414 | 48,00 vrátane DPH |
17.5.2018 | 19.10.2018 |