Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/188800 | Newport Group, a.s., Lazaretská 2419/23, 811 029 Bratislava |
46279610 | PNP - Inkluzívne vzdelávanie od 25.09.2018-23.10.2018 | 20 710 € bez DPH |
Rámcová dohoda 247/OAOTP/2017 | 18/22/54O/14 | 05.11.2018 | 05.12.2018 | 25.2.2019 |
1221840381 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN 1-12/2019 | 5 261,76 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 20.12.2018 | 21.12.2018 | 2.1.2019 | |
1221840380 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Služba IP telefonia 1-12/2019 | 9 424,20 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 20.12.2018 | 21.12.2018 | 2.1.2019 | |
1221840382 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPSVR 064,065 MPLS VPN 1-12/20219 | 20 454,24 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 20.12.2018 | 21.12.2018 | 2.1.2019 | |
1221840379 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPSVR 064,065 1-12/2019 | 2 656,32 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 20.12.2018 | 21.12.2018 | 2.1.2019 | |
1221840383 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 215,62 € bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863731202004+5611862400 | 21.12.2018 | 27.12.2018 | 2.1.2019 | |
1221840373 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPSVR 064,065 MPSLVPN | 1704,52 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 12.12.2018 | 20.12.2018 | 2.1.2019 | |
1221840372 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPSVR 064,065 DSL | 221,36 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 12.12.2018 | 20.12.2018 | 2.1.2019 | |
1221840371 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Služba IP telefonia | 785,35 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 12.12.2018 | 20.12.2018 | 2.1.2019 | |
1221840369 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Volania 11/2018 | 349,39 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 12.12.2018 | 20.12.2018 | 2.1.2019 | |
1221840370 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN 11/2018 | 438,48 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 12.12.2018 | 20.12.2018 | 2.1.2019 | |
1221840376 | PRIMA INVEST, spol. s.r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | Služby nad rámec pravidelných služieb - hygienický materiál | 85,32 € bez DPH |
Realizačná zmluva 162/122/2018 k RD 15/OVS/2018 | OV2018037 | 17.12.2018 | 20.12.2018 | 2.1.2019 |
1221840377 | PRIMA INVEST, spol. s.r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | Upratovanie 11/2018 | 1543,23 € bez DPH |
Realizačná zmluva 162/122/2018 k RD 15/OVS/2018 | 17.12.2018 | 20.12.2018 | 2.1.2019 | |
1221840368 | BCF, s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka elektriny budova11/2018 | 929,85 € bez DPH |
Realizačná zmluva 433/OVS/2018 | 12.12.2018 | 20.12.2018 | 2.1.2019 | |
1221840367 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 11/2018 | 944,84 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka 358/2004 a 360/2004 | 12.12.2018 | 20.12.2018 | 2.1.2019 | |
1221840375 | Tatramedik s.r.o. Pri železnici 1737, 033 01 nLiptovský Hrádok |
45597669 | Platba za zdravotné výkony 1 x | 6,97 € bez DPH |
14.12.2018 | 20.12.2018 | 2.1.2019 | ||
1221840366 | Bene Vobis, s.r.o. Pri železnici 1737, 033 01 nLiptovský Hrádok |
47258357 | Poskytovanie zdravotnej starostlivosti 11 x | 76,67 € vrátane DPH |
12.12.2018 | 20.12.2018 | 2.1.2019 | ||
1221840374 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 11/2018 | 1675,64 € bez DPH |
VOB/41/2016 Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov UPSVR | 12.12.2018 | 20.12.2018 | 2.1.2019 | |
1221840378 | XEPAP, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kancelársky materiál | 564,19 € bez DPH |
Rámcová dohioda o kúpe kanc. materiálu 230/OVS/2017 | OV2018043 | 18.12.2018 | 20.12.2018 | 2.1.2019 |
1221840364 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 348,10 € bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863731202004+5611862400 | 07.12.2018 | 12.12.2018 | 2.1.2019 | |
1221840360 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 289, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 11/2018 | 195,75 € bez DPH |
06.12.2018 | 12.12.2018 | 2.1.2019 | ||
1221840356 | Final-CD, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Príprava na STK, EK, a zabezpečenie STK a EK | 694,19 € bez DPH |
RD 216/OVS/2016 | OV2018042 | 03.12.2018 | 12.12.2018 | 2.1.2019 |
1221840362 | Final-CD, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | komplexná starostlivosť o OMV | 59,70 € bez DPH |
RD 216/OVS/2016 | 06.12.2018 | 12.12.2018 | 2.1.2019 | |
1221840354 | Final-CD, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Zimné pneumatiky Barum Polaris 4 x - Honda Jazz LM 259 BJ | 172,00 € bez DPH |
RD 216/OVS/2016 | OV2018039 | 28.11.2018 | 12.12.2018 | 2.1.2019 |
1221840355 | Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 12/2018 | 724,08 € bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 160/OVS/2015 | 03.12.2018 | 12.12.2018 | 2.1.2019 | |
1221840357 | BCF, s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka elektriny garáže 12/2018 | 10,30 € bez DPH |
Realizačná zmluva 433/OVS/2018 | 05.12.2018 | 12.12.2018 | 2.1.2019 | |
1221840363 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie peňažného poukazu U | 3,75 € vrátane DPH |
07.12.2018 | 12.12.2018 | 2.1.2019 | ||
1221840359 | MUDr. Halková Katarína. Malý Rím, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36428841 | Lekárske posudky 4 x | 27,88 € vrátane DPH |
05.12.2018 | 12.12.2018 | 2.1.2019 | ||
1221840358 | MUDr. Mária Ševčovičová Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36436003 | Výpis zo zdravotnej dokumentácie 5 x | 34,85 € vrátane DPH |
05.12.2018 | 12.12.2018 | 2.1.2019 | ||
1221840365 | ZDRAVOTNÍK SVLZ, s.r.o. Pri železnici 1737, 033 01 nLiptovský Hrádok |
36713856 | Zdravotné výkony na kompenzácie 10 x | 69,70 € vrátane DPH |
06.12.2018 | 12.12.2018 | 2.1.2019 | ||
1221840361 | Ing. Jakub Moravčík - SBS PEGAS Saleziánska 2618/3, 01 01 Žilina |
42215617 | Poskytovanie informačnej služby | 1100,80 € vrátane DPH |
Zmluva 225/12/2017 | 06.12.2018 | 12.12.2018 | 2.1.2019 | |
1221840351 | JUDr. Jaroslav Magura, mediátor Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš |
42057841 | Mimosúdne mediačné konanie | 200,00 € vrátane DPH |
23.11.2018 | 28.11.2018 | 29.11.2018 | ||
1221840352 | JUDr. Jaroslav Magura, mediátor Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš |
42057841 | Mediačné mimosúdne konanie | 200,00 € vrátane DPH |
21.11.2018 | 28.11.2018 | 29.11.2018 | ||
1221840348 | MUDr. Mária Voštináková Nábrežie 4. apríla 1990, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36437891 | Vystavenie zdravotného posudku 5 x | 34,85 € vrátane DPH |
26.11.2018 | 28.11.2018 | 29.11.2018 | ||
1221840349 | Tatramedik s.r.o. Pri železnici 1737, 033 01 nLiptovský Hrádok |
45597669 | Zdravotné úkony 13 x | 90,61 € vrátane DPH |
14.11.2018 | 28.11.2018 | 29.11.2018 | ||
1221840350 | MUDr. Mária Ševčovičová Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36436003 | Výpis zo zdravotnej dokumentácie 16 x | 111,52 € vrátane DPH |
20.11.2018 | 28.11.2018 | 29.11.2018 | ||
1221840353 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 172,48 € bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863731202004+5611862400 | 23.11.2018 | 26.11.2018 | 29.11.2018 | |
1221840344 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Dodanie a výmena trojcestného ventilu | 411,42 € bez DPH |
VOB/41/2016 Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov UPSVR | OV2018029 | 16.11.2018 | 21.11.2018 | 29.11.2018 |
1221840345 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 10/2018 | 1675,64 € bez DPH |
VOB/41/2016 Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov UPSVR | 16.11.2018 | 21.11.2018 | 29.11.2018 | |
1221840341 | Final-CD, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie BL 225 KU | 18,00 € bez DPH |
RD 216/OVS/2016 | OV2018033 | 16.11.2018 | 21.11.2018 | 29.11.2018 |