Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1291840145 | Exekútorský úrad R.Sobota,JUDr.Dušan Cirbes Svätoplukova 425/36,979 01 R.Sobota 1 |
30435382 | trovy exekúcie | 38,46 vrátane DPH |
Vyhláška MS SR č.288/95 Z.z | 19.03.2018 | 23.03.2018 | 5.6.2018 | |
1291840117 | JUDr.Jana Debnárová Barakova 1,98401 Lučenec |
45029164 | trovy exekúcie | 41,75 vrátane DPH |
Vyhláška MS SR č.288/95 Z.z | 02.03.2018 | 13.03.2018 | 5.6.2018 | |
1291840108 | JUDr.Jana Debnárová Barakova 1,98401 Lučenec |
45029164 | trovy exekúcie | 60,47 vrátane DPH |
Vyhláška MS SR č.288/95 Z.z | 28.02.2018 | 13.03.2018 | 5.6.2018 | |
1291840567 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petofiho 11/2018 | 1132,49 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 13.12.2018 | 18.12.2018 | 22.1.2019 | |
1291840513 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petofiho 10/2018 | 933,18 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 12.11.2018 | 15.11.2018 | 22.1.2019 | |
1291840468 | STEFE THS s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petofiho 9/2018 | 580,67 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 11.10.2018 | 23.10.2018 | 15.11.2018 | |
1291840425 | STEFE THS s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petofiho 8/2018 | 554,05 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 12.09.2018 | 17.09.2018 | 15.11.2018 | |
1291840396 | STEFE THS s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petofiho 7/2018 | 554,05 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 10.08.2018 | 17.08.2018 | 15.11.2018 | |
1291840350 | STEFE THS s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petofiho 6/2018 | 554,05 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 12.07.2018 | 19.07.2018 | 7.8.2018 | |
1291840290 | STEFE THS s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petofiho 5/2018 | 554,05 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 11.06.2018 | 18.06.2018 | 7.8.2018 | |
1291840232 | STEFE THS s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petofiho 4/2018 | 631,96 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 14.05.2018 | 23.05.2018 | 7.8.2018 | |
1291840193 | STEFE THS s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petofiho 3/2018 | 1429,18 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 16.04.2018 | 20.04.2018 | 5.6.2018 | |
1291840139 | STEFE THS s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody 2/2018 | 1598,62 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 12.03.2018 | 15.03.2018 | 5.6.2018 | |
1291840119 | STEFE THS s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody-doúčtovanie r.2017 | 56,57 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 05.03.2018 | 13.03.2018 | 5.6.2018 | |
129180074 | STEFE THS s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody | 1778,45 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 12.02.2018 | 19.02.2018 | 14.3.2018 | |
129180036 | STEFE THS s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody | 1502,21 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 18.01.2018 | 24.01.2018 | 19.2.2018 | |
129180061 | EVROFIN Int.spol.s r.o. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | kreditačný poplatok 2018 | 144,00 vrátane DPH |
Zml. z 6.12.2012 | 05.02.2018 | 08.02.2018 | 14.3.2018 | |
1291840558 | Ing.Jakub Moravčík-SBS PEGAS Saleziánska 2618/3,010 01 Žilina |
42215617 | strážna a informačná služba Petofiho 11/2018 | 1080,45 bez DPH |
Zml.218/129/2017 | 06.12.2018 | 14.12.2018 | 22.1.2019 | |
1291840512 | Ing.Jakub Moravčík-SBS PEGAS Saleziánska 2618/3,010 01 Žilina |
42215617 | strážna a informačná služba Petofiho 10/2018 | 1131,90 bez DPH |
Zml.218/129/2017 | 09.11.2018 | 15.11.2018 | 22.1.2019 | |
1291840454 | Ing.Jakub Moravčík-SBS PEGAS Saleziánska 2618/3,010 01 Žilina |
42215617 | strážna a informačná služba Petofiho 9/2018 | 1029,00 bez DPH |
Zml.218/129/2017 | 04.10.2018 | 16.10.2018 | 15.11.2018 | |
1291840424 | Ing.Jakub Moravčík-SBS PEGAS Saleziánska 2618/3,010 01 Žilina |
42215617 | strážna a informačná služba Petofiho 8/2018 | 1131,90 bez DPH |
Zml.218/129/2017 | 11.09.2018 | 17.09.2018 | 15.11.2018 | |
1291840381 | Ing.Jakub Moravčík-SBS PEGAS Saleziánska 2618/3,010 01 Žilina |
42215617 | strážna a informačná služba Petofiho 7/2018 | 1080,45 bez DPH |
Zml.218/129/2017 | 03.08.2018 | 09.08.2018 | 15.11.2018 | |
1291840335 | Ing.Jakub Moravčík-SBS PEGAS Saleziánska 2618/3,010 01 Žilina |
42215617 | strážna a informačná služba Petofiho 6/2018 | 1080,45 bez DPH |
Zml.218/129/2017 | 04.07.2018 | 10.07.2018 | 7.8.2018 | |
1291840285 | Ing.Jakub Moravčík-SBS PEGAS Saleziánska 2618/3,010 01 Žilina |
42215617 | strážna a informačná služba Petofiho 5/2018 | 1080,45 bez DPH |
Zml.218/129/2017 | 08.06.2018 | 18.06.2018 | 7.8.2018 | |
1291840241 | Ing.Jakub Moravčík-SBS PEGAS Saleziánska 2618/3,010 01 Žilina |
42215617 | strážna a informačná služba Petofiho 4/2018 | 1029,00 bez DPH |
Zml.218/129/2017 | 15.05.2018 | 23.05.2018 | 7.8.2018 | |
1291840165 | Ing.Jakub Moravčík-SBS PEGAS Saleziánska 2618/3,010 01 Žilina |
42215617 | strážna a informačná služba Petofiho 3/2018 | 1080,45 bez DPH |
Zml.218/129/2017 | 04.04.2018 | 17.04.2018 | 5.6.2018 | |
1291840116 | Ing.Jakub Moravčík-SBS PEGAS Saleziánska 3/2618,010 01 Žilina |
42215617 | strážna a informačná služba 2/2018 | 1029,00 bez DPH |
Zml.218/129/2017 | 01.03.2018 | 13.03.2018 | 5.6.2018 | |
129180047 | Ing.Jakub Moravčík-SBS PEGAS Saleziánska 3/2618,010 01 Žilina |
42215617 | strážna a informačná služba | 1131,90 bez DPH |
Zml.218/129/2017 | 02.02.2018 | 08.02.2018 | 14.3.2018 | |
129180002 | Ing.Jakub Moravčík-SBS PEGAS Saleziánska 3/2618,010 01 Žilina |
42215617 | strážna a informačná služba | 977,55 bez DPH |
Zml.218/129/2017 | 03.01.2018 | 09.01.2018 | 19.2.2018 | |
1291840600 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 586,62 vrátane DPH |
Zml.2863/73120/2004 | 20.12.2018 | 21.12.2018 | 22.1.2019 | |
1291840565 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 1030,24 vrátane DPH |
Zml.2863/73120/2004 | 07.12.2018 | 14.12.2018 | 22.1.2019 | |
1291840535 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 563,94 vrátane DPH |
Zml.2863/73120/2004 | 26.11.2018 | 29.11.2018 | 22.1.2019 | |
1291840506 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 1224,14 vrátane DPH |
Zml.2863/73120/2004 | 08.11.2018 | 15.11.2018 | 22.1.2019 | |
1291840479 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 614,34 vrátane DPH |
Zml.2863/73120/2004 | 22.10.2018 | 26.10.2018 | 15.11.2018 | |
1291840458 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 1135,83 vrátane DPH |
Zml.2863/73120/2004 | 08.10.2018 | 16.10.2018 | 15.11.2018 | |
1291840441 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 438,37 vrátane DPH |
Zml.2863/73120/2004 | 24.09.2018 | 02.10.2018 | 15.11.2018 | |
1291840422 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 798,73 vrátane DPH |
Zml.2863/73120/2004 | 07.09.2018 | 17.09.2018 | 15.11.2018 | |
1291840408 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 169,28 vrátane DPH |
Zml.2863/73120/2004 | 22.08.2018 | 30.08.2018 | 15.11.2018 | |
1291840387 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 813,03 vrátane DPH |
Zml.2863/73120/2004 | 08.08.2018 | 17.08.2018 | 15.11.2018 | |
1291840366 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 137,34 vrátane DPH |
Zml.2863/73120/2004 | 20.07.2018 | 26.07.2018 | 7.8.2018 |