Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1291840485 | VšNs poliklinikou Lučenec n.o. Námestie republiky 15,98401 Lučenec |
37954571 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 22.10.2018 | 26.10.2018 | 15.11.2018 | |
1291840484 | VšNs poliklinikou Lučenec n.o. Námestie republiky 15,98401 Lučenec |
37954571 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 22.10.2018 | 26.10.2018 | 15.11.2018 | |
1291840483 | VšNs poliklinikou Lučenec n.o. Námestie republiky 15,98401 Lučenec |
37954571 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 22.10.2018 | 26.10.2018 | 15.11.2018 | |
1291840482 | VšNs poliklinikou Lučenec n.o. Námestie republiky 15,98401 Lučenec |
37954571 | zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 22.10.2018 | 26.10.2018 | 15.11.2018 | |
1291840481 | VšNs poliklinikou Lučenec n.o. Námestie republiky 15,98401 Lučenec |
37954571 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 22.10.2018 | 26.10.2018 | 15.11.2018 | |
1291840480 | Ministerstvo kultúry SR Námestie SNP č.33,813 31 Bratislava |
00165182 | ubytovanie zamestnancov v RZ | 40,00 bez DPH |
pozvánka na školenie odb.poradcov | 22.10.2018 | 26.10.2018 | 15.11.2018 | |
1291840479 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 614,34 vrátane DPH |
Zml.2863/73120/2004 | 22.10.2018 | 26.10.2018 | 15.11.2018 | |
1291840491 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 B.Bystrica |
36597007 | vyúčtovanie spotreby EE Poltár 10/17-10/18 | -193,24 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združ.dodávke elektriny 344/OVS/2017 | 24.10.2018 | 15.11.2018 | ||
1291840490 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 B.Bystrica |
36597007 | vyúčtovanie spotreby EE Fiľakovo 10/17-10/18 | 76,84 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združ.dodávke elektriny 344/OVS/2017 | 24.10.2018 | 06.11.2018 | 15.11.2018 | |
1291840489 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 B.Bystrica |
36597007 | vyúčtovanie spotreby EE Lehára 10/17-10/18 | 1590,98 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združ.dodávke elektriny 344/OVS/2017 | 24.10.2018 | 06.11.2018 | 15.11.2018 | |
1291840492 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5,974 01 B.Bystrica |
36644030 | vodné a stočné,zrážky Fiľakovo | 667,50 vrátane DPH |
OZ č.206200885 z 30.10.2013 | 25.10.2018 | 06.11.2018 | 15.11.2018 | |
1291840494 | MUDr.Meňuš Valerián Poliklinika Q Rúbanisko II,984 03 Lučenec |
42001633 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 26.10.2018 | 06.11.2018 | 15.11.2018 | |
1291840493 | VšNs poliklinikou Lučenec n.o. Námestie republiky 15,98401 Lučenec |
37954571 | zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 26.10.2018 | 06.11.2018 | 15.11.2018 | |
1291840497 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 10/2018 | 1840,81 vrátane DPH |
ZNNP-1/2015 | 29.10.2018 | 06.11.2018 | 15.11.2018 | |
1291840496 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom,NP DEI Poltár 10/2018 | 146,99 vrátane DPH |
Zml.417/129/2016 | 29.10.2018 | 06.11.2018 | 15.11.2018 | |
1291840495 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5,974 01 B.Bystrica |
36644030 | vodné a stočné,zrážky Lehára | 577,34 vrátane DPH |
OZ č.206200885 z 30.10.2013 | 29.10.2018 | 06.11.2018 | 15.11.2018 | |
1291840499 | ATALIAN SK, s.r.o. Bajkalská 19B,821 01 Bratislava 2 |
44390823 | upratovacie služby 10/2018 | 2569,03 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.189/129/2018 | 02.11.2018 | 06.11.2018 | 22.1.2019 | |
1291840498 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu Lehára,Fiľakovo 11/2018 | 1148,29 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 02.11.2018 | 06.11.2018 | 22.1.2019 | |
1291840504 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 10/2018 | 83,47 vrátane DPH |
10-22-12 | 07.11.2018 | 15.11.2018 | 22.1.2019 | |
1291840503 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 10/2018 | 115,25 vrátane DPH |
10-22-12 | 07.11.2018 | 15.11.2018 | 22.1.2019 | |
1291840502 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 B.Bystrica |
36597007 | spotreba EE Poltár 11/2018 | 249,47 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združ.dodávke elektriny 344/OVS/2017 | 07.11.2018 | 15.11.2018 | 22.1.2019 | |
1291840501 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 B.Bystrica |
36597007 | spotreba EE Fiľakovo 11/2018 | 185,50 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združ.dodávke elektriny 344/OVS/2017 | 07.11.2018 | 15.11.2018 | 22.1.2019 | |
1291840500 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 B.Bystrica |
36597007 | spotreba EE Lehára 11/2018 | 650,58 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združ.dodávke elektriny 344/OVS/2017 | 07.11.2018 | 15.11.2018 | 22.1.2019 | |
1291840506 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 1224,14 vrátane DPH |
Zml.2863/73120/2004 | 08.11.2018 | 15.11.2018 | 22.1.2019 | |
1291840505 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | komplexná starostlivosť o vozový park 10/2018 | 119,40 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 | 08.11.2018 | 15.11.2018 | 22.1.2019 | |
1291840512 | Ing.Jakub Moravčík-SBS PEGAS Saleziánska 2618/3,010 01 Žilina |
42215617 | strážna a informačná služba Petofiho 10/2018 | 1131,90 bez DPH |
Zml.218/129/2017 | 09.11.2018 | 15.11.2018 | 22.1.2019 | |
1291840511 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9,975 99 B.Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U 10/2018 | 8,70 vrátane DPH |
09.11.2018 | 15.11.2018 | 22.1.2019 | ||
1291840510 | MUDr.Meňuš Valerián Poliklinika Q Rúbanisko II,984 03 Lučenec |
42001633 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 09.11.2018 | 15.11.2018 | 22.1.2019 | |
1291840509 | MEDRIOS s.r.o. Úzka 45/6, 984 01 Lučenec |
36811319 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 09.11.2018 | 15.11.2018 | 22.1.2019 | |
1291840508 | REVITAMED s.r.o. Modré zeme 5638/14,984 01 Lučenec |
44903758 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 09.11.2018 | 15.11.2018 | 22.1.2019 | |
1291840507 | LAM-MED s.r.o. Hviezdoslavova 16,984 01 Lučenec |
45390045 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 09.11.2018 | 15.11.2018 | 22.1.2019 | |
1291840521 | Hermed spol. s r.o. SNP 1029/83,985 01 Kalinovo |
43996400 | zdravotné výkony | 55,76 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 12.11.2018 | 15.11.2018 | 22.1.2019 | |
1291840520 | BRUMED s.r.o. Maloveská 1563/16,984 01 Lučenec |
44649819 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 12.11.2018 | 15.11.2018 | 22.1.2019 | |
1291840519 | SWAN ,a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telefonne poplatky 10/2018 | 885,16 vrátane DPH |
Zml.z 3.01.2007 | 12.11.2018 | 15.11.2018 | 22.1.2019 | |
1291840518 | SWAN ,a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | správa a údržba siete LAN 10/2018 | 977,18 vrátane DPH |
Zml.z 3.01.2007 | 12.11.2018 | 15.11.2018 | 22.1.2019 | |
1291840517 | SWAN ,a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | IP Telefonia 10/2018 | 1743,06 vrátane DPH |
Zml.z 3.01.2007 | 12.11.2018 | 15.11.2018 | 22.1.2019 | |
1291840516 | SWAN ,a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL 10/2018 | 398,45 vrátane DPH |
Zml.z 3.01.2007 | 12.11.2018 | 15.11.2018 | 22.1.2019 | |
1291840515 | SWAN ,a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPLS 10/2018 | 2943,71 vrátane DPH |
Zml.z 3.01.2007 | 12.11.2018 | 15.11.2018 | 22.1.2019 | |
1291840514 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9,975 99 B.Bystrica |
36631124 | poštové služby 10/2018 | 4282,85 vrátane DPH |
12.11.2018 | 15.11.2018 | 22.1.2019 | ||
1291840513 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petofiho 10/2018 | 933,18 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 12.11.2018 | 15.11.2018 | 22.1.2019 |