Faktúry 2018 (UPSVR Lučenec )

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1291840408   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  169,28 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    22.08.2018  30.08.2018  15.11.2018 
1291840387   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  813,03 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    08.08.2018  17.08.2018  15.11.2018 
1291840366   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  137,34 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    20.07.2018  26.07.2018  7.8.2018 
1291840341   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1127,76 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    09.07.2018  17.07.2018  7.8.2018 
1291840308   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  387,92 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    22.06.2018  28.06.2018  7.8.2018 
1291840283   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1309,97 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    07.06.2018  18.06.2018  7.8.2018 
1291840256   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  202,57 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    23.05.2018  28.05.2018  7.8.2018 
1291840229   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1149,26 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    11.05.2018  17.05.2018  7.8.2018 
1291840199   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  218,06 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    26.04.2018  02.05.2018  5.6.2018 
1291840178   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  902,00 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    11.04.2018  17.04.2018  5.6.2018 
1291840151   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  484,51 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    23.03.2018  03.04.2018  5.6.2018 
1291840136   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  861,23 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    09.03.2018  15.03.2018  5.6.2018 
129180106   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  479,54 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    23.02.2018  01.03.2018  14.3.2018 
129180082   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1041,84 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    12.02.2018  19.02.2018  14.3.2018 
129180039   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  191,80 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    25.01.2018  30.01.2018  19.2.2018 
129180016   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  393,49 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    09.01.2018  17.01.2018  19.2.2018 
1291840558   Ing.Jakub Moravčík-SBS PEGAS
Saleziánska 2618/3,010 01 Žilina
42215617  strážna a informačná služba Petofiho 11/2018  1080,45 
bez DPH
Zml.218/129/2017    06.12.2018  14.12.2018  22.1.2019 
1291840512   Ing.Jakub Moravčík-SBS PEGAS
Saleziánska 2618/3,010 01 Žilina
42215617  strážna a informačná služba Petofiho 10/2018  1131,90 
bez DPH
Zml.218/129/2017    09.11.2018  15.11.2018  22.1.2019 
1291840454   Ing.Jakub Moravčík-SBS PEGAS
Saleziánska 2618/3,010 01 Žilina
42215617  strážna a informačná služba Petofiho 9/2018  1029,00 
bez DPH
Zml.218/129/2017    04.10.2018  16.10.2018  15.11.2018 
1291840424   Ing.Jakub Moravčík-SBS PEGAS
Saleziánska 2618/3,010 01 Žilina
42215617  strážna a informačná služba Petofiho 8/2018  1131,90 
bez DPH
Zml.218/129/2017    11.09.2018  17.09.2018  15.11.2018 
1291840381   Ing.Jakub Moravčík-SBS PEGAS
Saleziánska 2618/3,010 01 Žilina
42215617  strážna a informačná služba Petofiho 7/2018  1080,45 
bez DPH
Zml.218/129/2017    03.08.2018  09.08.2018  15.11.2018 
1291840335   Ing.Jakub Moravčík-SBS PEGAS
Saleziánska 2618/3,010 01 Žilina
42215617  strážna a informačná služba Petofiho 6/2018  1080,45 
bez DPH
Zml.218/129/2017    04.07.2018  10.07.2018  7.8.2018 
1291840285   Ing.Jakub Moravčík-SBS PEGAS
Saleziánska 2618/3,010 01 Žilina
42215617  strážna a informačná služba Petofiho 5/2018  1080,45 
bez DPH
Zml.218/129/2017    08.06.2018  18.06.2018  7.8.2018 
1291840241   Ing.Jakub Moravčík-SBS PEGAS
Saleziánska 2618/3,010 01 Žilina
42215617  strážna a informačná služba Petofiho 4/2018  1029,00 
bez DPH
Zml.218/129/2017    15.05.2018  23.05.2018  7.8.2018 
1291840165   Ing.Jakub Moravčík-SBS PEGAS
Saleziánska 2618/3,010 01 Žilina
42215617  strážna a informačná služba Petofiho 3/2018  1080,45 
bez DPH
Zml.218/129/2017    04.04.2018  17.04.2018  5.6.2018 
1291840116   Ing.Jakub Moravčík-SBS PEGAS
Saleziánska 3/2618,010 01 Žilina
42215617  strážna a informačná služba 2/2018  1029,00 
bez DPH
Zml.218/129/2017    01.03.2018  13.03.2018  5.6.2018 
129180047   Ing.Jakub Moravčík-SBS PEGAS
Saleziánska 3/2618,010 01 Žilina
42215617  strážna a informačná služba  1131,90 
bez DPH
Zml.218/129/2017    02.02.2018  08.02.2018  14.3.2018 
129180002   Ing.Jakub Moravčík-SBS PEGAS
Saleziánska 3/2618,010 01 Žilina
42215617  strážna a informačná služba  977,55 
bez DPH
Zml.218/129/2017    03.01.2018  09.01.2018  19.2.2018 
129180061   EVROFIN Int.spol.s r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  kreditačný poplatok 2018  144,00 
vrátane DPH
Zml. z 6.12.2012    05.02.2018  08.02.2018  14.3.2018 
1291840567   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petofiho 11/2018  1132,49 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    13.12.2018  18.12.2018  22.1.2019 
1291840513   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petofiho 10/2018  933,18 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    12.11.2018  15.11.2018  22.1.2019 
1291840468   STEFE THS s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petofiho 9/2018  580,67 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    11.10.2018  23.10.2018  15.11.2018 
1291840425   STEFE THS s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petofiho 8/2018  554,05 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    12.09.2018  17.09.2018  15.11.2018 
1291840396   STEFE THS s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petofiho 7/2018  554,05 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    10.08.2018  17.08.2018  15.11.2018 
1291840350   STEFE THS s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petofiho 6/2018  554,05 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    12.07.2018  19.07.2018  7.8.2018 
1291840290   STEFE THS s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petofiho 5/2018  554,05 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    11.06.2018  18.06.2018  7.8.2018 
1291840232   STEFE THS s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petofiho 4/2018  631,96 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    14.05.2018  23.05.2018  7.8.2018 
1291840193   STEFE THS s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petofiho 3/2018  1429,18 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    16.04.2018  20.04.2018  5.6.2018 
1291840139   STEFE THS s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody 2/2018  1598,62 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    12.03.2018  15.03.2018  5.6.2018 
1291840119   STEFE THS s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody-doúčtovanie r.2017  56,57 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    05.03.2018  13.03.2018  5.6.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na UPSVR Lučenec

Tlačiť