Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1021840370 | MUDr. Jana Vrablicová Rohožník |
34049291 | Zdravotné výkony 1-12/2018 | 181,22 bez DPH |
31.12.2018 | 09.01.2019 | 5.2.2019 | ||
1021840369 | Final CD - Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | Oprava služobného vozidla Š-Fábia Ma 843 BO | 212,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | OV180077 | 21.12.2018 | 27.12.2018 | 5.2.2019 |
1021840367 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Kredit do frankovacieho stroja | 7000,00 bez DPH |
Zmluva o diaľkovom kreditovaní | OV180075 | 5.12.2018 | 13.12.2018 | 5.2.2019 |
1021840366 | EÚ - JUDr. Hrebík Štefan Malacky |
31148531 | Trovy exekúcie | 46,13 vrátane DPH |
20.12.2018 | 27.12.2018 | 5.2.2019 | ||
1021840365 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Kancelárske potreby | 478,87 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 20.12.2018 | 21.12.2018 | 5.2.2019 | |
1021840364 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do služobných vozidiel | 160,35 vrátane DPH |
Zmluva o používaní Slovnaft karty | 19.12.2018 | 21.12.2018 | 5.2.2019 | |
1021840363 | Ing. Peter Švec - ATIS Senica |
11838132 | Oprava elektroinštalácie | 80,00 vrátane DPH |
OV180084 | 19.12.2018 | 21.12.2018 | 5.2.2019 | |
1021840362 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN - rok 2019 | 6314,11 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 18.12.2018 | 21.12.2018 | 5.2.2019 | |
1021840361 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Služba IP-Telefonia - rok 2019 | 8206,56 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 18.12.2018 | 21.12.2018 | 5.2.2019 | |
1021840360 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | DSLback up 2048/384k - rok 2019 | 1593,79 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 18.12.2018 | 21.12.2018 | 5.2.2019 | |
1021840359 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | MPLSVPN 4096k - rok 2019 | 12272,54 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 18.12.2018 | 21.12.2018 | 5.2.2019 | |
1021840358 | Black red White Slovakia a.s. Košice |
36573175 | Kuchynské skrinky do troch kuchyniek | 381,00 vrátane DPH |
OV180082 | 17.12.2018 | 19.12.2018 | 5.2.2019 | |
1021840357 | Black red White Slovakia a.s. Košice |
36573175 | Drez do kuchyniek 3ks á 42,50 eur | 153,00 vrátane DPH |
OV180080 | 17.12.2018 | 19.12.2018 | 5.2.2019 | |
1021840356 | Black red White Slovakia a.s. Košice |
36573175 | Kancelárske kreslo 4 ks á 83,25 eur | 399,60 vrátane DPH |
OV180081 | 17.12.2018 | 19.12.2018 | 5.2.2019 | |
1021840355 | Lucitex - interier s.r.o. Stupavská 2288/28, Malacky |
47481471 | Koberec ZERO s pokládkou | 504,00 vrátane DPH |
OV180079 | 14.12.2018 | 17.12.2018 | 5.2.2019 | |
1021840354 | Strabag P+FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa budov - 11/2018 | 1910,26 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 13.12.2018 | 14.12.2018 | 5.2.2019 | |
1021840353 | B2Bpartner Šulekova 2, Bratislava |
44413467 | Plastové lavice | 478,80 vrátane DPH |
OV180078 | 12.12.2018 | 14.12.2018 | 5.2.2019 | |
1021840352 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky za volania -11/2018 | 429,77 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 12.12.2018 | 14.12.2018 | 5.2.2019 | |
1021840351 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | MPLSVPN 4096k -11/2018 | 1022,71 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 12.12.2018 | 14.12.2018 | 5.2.2019 | |
1021840350 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | DSLback up-2048/384k -11/2018 | 132,82 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 12.12.2018 | 14.12.2018 | 5.2.2019 | |
1021840349 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Služba IP-Telefonia -11/2018 | 683,88 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 12.12.2018 | 14.12.2018 | 5.2.2019 | |
1021840348 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN -11/2018 | 526,18 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 12.12.2018 | 14.12.2018 | 5.2.2019 | |
1021840347 | BCF s.r.o. Zvolenská 14, Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina - vyúčtovanie -11/2018 | 2134,48 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 12.12.2018 | 14.12.2018 | 5.2.2019 | |
1021840346 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
30794536 | Servis a prenájom rohoží 5.11.-30.11.2018 | 43,82 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 12.12.2018 | 14.12.2018 | 5.2.2019 | |
1021840345 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby - 11/2018 | 182,75 bez DPH |
12.12.2018 | 14.12.2018 | 5.2.2019 | ||
1021840344 | Prima Invest s.r.o. Bakossova 60, Banská Bystrica |
31644791 | Upratovanie - 11/2018 | 835,43 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 10.12.2018 | 12.12.2018 | 5.2.2019 | |
1021840343 | Najvirt Katarína Kostolište |
47915862 | Prenájom konferenčnej miestnosti 7.12.2018 - OSVR, prierezové činnosti | 250,00 vrátane DPH |
OV180073 | 7.12.2018 | 11.12.2018 | 5.2.2019 | |
1021840342 | Najvirt Katarína Kostolište |
47915862 | Prenájom konferenčnej miestnosti 6.12.2018 - OSZ, OSO | 250,00 vrátane DPH |
OV180072 | 7.12.2018 | 11.12.2018 | 5.2.2019 | |
1021840341 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Kredit do frankovacieho stroja | 7000,00 bez DPH |
Zmluva o diaľkovom kreditovaní | 7.12.2018 | 11.12.2018 | 5.2.2019 | |
1021840340 | Regálové systémy Dolná 2, Zohor |
46162496 | Kovové skrine 2ks á 228,00 EUR | 456,00 vrátane DPH |
OV180076 | 7.12.2018 | 11.12.2018 | 4.2.2019 | |
1021840339 | ROLVEX - Rečný Michal Záhradná 30, Malacky |
35304570 | Oprava garážovej brány | 378,00 vrátane DPH |
OV180074 | 6.12.2018 | 11.12.2018 | 4.2.2019 | |
1021840338 | MUDr. Noris Miloslav Legionárska 5265, Malacky |
44718802 | Zdravotné výkony 9-11/2018 | 34,85 bez DPH |
6.12.2018 | 11.12.2018 | 4.2.2019 | ||
1021840337 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U - 11/2018 | 2,25 bez DPH |
6.12.2018 | 11.12.2018 | 4.2.2019 | ||
1021840336 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 63,79 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 6.12.2018 | 11.12.2018 | 4.2.2019 | |
1021840335 | FInal CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Koml. starostlivosť o vozidlo 11/2018 4 ks | 47,76 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 6.12.2018 | 11.12.2018 | 4.2.2019 | |
1021840334 | NAY a.s. Tuhovská 15, Bratislava |
35739487 | Kombinovaná chladnička 2 ks á 249,00 Eur | 498,00 vrátane DPH |
OV180071 | 6.12.2018 | 07.12.2018 | 4.2.2019 | |
1021840333 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do služobných vozidiel | 455,95 vrátane DPH |
Zmluva o používaní Slovnaft karty | 5.12.2018 | 06.12.2018 | 4.2.2019 | |
1021840332 | SBS SHIELD s.r.o. Ľudovíta Štúra 70, Michalovce |
36208922 | Služby informátora 11/2018 | 1363,43 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 5.12.2018 | 06.12.2018 | 4.2.2019 | |
1021840331 | Strabag P+FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Opakovaná úradná skúška tlakových nádob 3ks | 498,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 5.12.2018 | 06.12.2018 | 4.2.2019 | |
1021840330 | Inštalmont IN s.r.o. 1. mája 98/30, Malacky |
35874511 | Vodovodné batérie 19 ks | 488,22 vrátane DPH |
OV180066 | 5.12.2018 | 06.12.2018 | 4.2.2019 |