Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1021840362 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN - rok 2019 | 6314,11 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 18.12.2018 | 21.12.2018 | 5.2.2019 | |
1021840263 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného preukazu U - 9/2018 | 3,00 bez DPH |
8.10.2018 | 10.10.2018 | 20.11.2018 | ||
1021840293 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného preukazu - 10/2018 | 3,00 bez DPH |
9.11.2018 | 15.11.2018 | 21.11.2018 | ||
1021840008 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U 12/2017 | 2,40 bez DPH |
5.1.208 | 11.01.2018 | 29.1.2018 | ||
1021840237 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U - 8/2018 | 3,45 bez DPH |
7.9.2018 | 17.09.2018 | 25.10.2018 | ||
1021840189 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U - 6/2018 | 3,30 bez DPH |
9.7.2018 | 12.07.2018 | 25.7.2018 | ||
1021840162 | Slovenská pošta a.s. Partiizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U - 5/2018 | 2,25 bez DPH |
8.6.2018 | 15.06.2018 | 15.6.2018 | ||
1021840134 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U - 4/2018 | 2,70 bez DPH |
14.5.2018 | 24.05.2018 | 13.6.2018 | ||
1021840100 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U - 3/2018 | 3,30 bez DPH |
9.4.2018 | 18.04.2018 | 12.6.2018 | ||
1021840075 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U - 2/2018 | 2,70 bez DPH |
9.3.2018 | 20.03.2018 | 11.6.2018 | ||
1021840337 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U - 11/2018 | 2,25 bez DPH |
6.12.2018 | 11.12.2018 | 4.2.2019 | ||
1021840048 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U - 1/2018 | 2,55 bez DPH |
9.2.2018 | 20.02.2018 | 17.4.2018 | ||
1021840258 | SBS SHIELD s.r.o. Ľudovíta Štúra s.r.o.70, Michalovce |
36208922 | Služby informátora 9/2018 | 1307,09 vrátane DPH |
Zmluva na poskytovanie služiab informátora | 4.10.2018 | 10.10.2018 | 20.11.2018 | |
1021840230 | SBS Shield s.r.o. Ľudovíta Štúra 70, Michalovce |
36208922 | Služby informátora 8/2018 | 1427,28 vrátane DPH |
Zmluva na poskytovanie služby | 4.9.2018 | 10.09.2018 | 7.9.2018 | |
1021840208 | SBS Shield s.r.o. Ľudovíta Śtúra 70, Michalovce |
36208922 | Služby informátora 7/2018 | 1370,94 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 2.8.2018 | 14.08.2018 | 6.9.2018 | |
1021840187 | SBS SHIELD s.r.o. Ľudovíta Štúra 70, Michalovce |
36208922 | Služby informátora 6/2018 | 1363,43 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služieb informátora | 9.7.2018 | 12.07.2018 | 25.7.2018 | |
1021840004 | SBS SHIELD s.r.o. Ľ. Štúra 70, Michalovce |
36208922 | Služby informátora 12/2007 | 649,25 vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 3.1.2018 | 11.01.2018 | 29.1.2018 | |
1021840332 | SBS SHIELD s.r.o. Ľudovíta Štúra 70, Michalovce |
36208922 | Služby informátora 11/2018 | 1363,43 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 5.12.2018 | 06.12.2018 | 4.2.2019 | |
1021840289 | SBS SHIELD s.r.o. Ľudovíta Štúra 70, Michalovce |
36208922 | Služby informátora 10/2018 | 1449,82 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služieb informátora | 6.11.2018 | 15.11.2018 | 21.11.2018 | |
1021840157 | SBS s.r.o. Ľudovíta Štúra 70, Michalovce |
36208922 | Služby informátora - 5/2018 | 1385,96 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 5.6.2018 | 12.06.2018 | 15.6.2018 | |
1021840130 | SBS Shield s.r.o. Ľudovíta Štúra 70, Michalovce |
36208922 | Služby informátora - 4/2018 | 390,62 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 7.5.2018 | 24.05.2018 | 12.6.2018 | |
1021840349 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Služba IP-Telefonia -11/2018 | 683,88 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 12.12.2018 | 14.12.2018 | 5.2.2019 | |
1021840361 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Služba IP-Telefonia - rok 2019 | 8206,56 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 18.12.2018 | 21.12.2018 | 5.2.2019 | |
1021840248 | DATOM-DT s.r.o. Břeclavská 3, Malacky |
45332339 | Siete proti hmyzu (kanc. č. 307,308) | 59,00 bez DPH |
OV180051 | 14.9.2018 | 20.09.2018 | 25.10.2018 | |
1021840311 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Servisný prenájom rohoží 8.10.- 4.11.2018 | 43,82 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 15.11.2018 | 20.11.2018 | 21.11.2018 | |
1021840276 | Final - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 18, Partizánske |
45960470 | Servisná prehliadka služobného motorového vozidla Š-Octávia | 690,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | OV180053 | 16.10.2018 | 03.11.2018 | 21.11.2018 |
1021840245 | Datalan a.s. Galvaniho 17/A, Bratislava |
35810734 | Servisná prehliadka kopírovacieho stroja | 403,20 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 14.9.2018 | 20.09.2018 | 25.10.2018 | |
1021840346 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
30794536 | Servis a prenájom rohoží 5.11.-30.11.2018 | 43,82 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 12.12.2018 | 14.12.2018 | 5.2.2019 | |
1021840125 | Final - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík Š-Fábia MA 843 BO | 21,60 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | OV180022 | 2.5.2018 | 10.05.2018 | 12.6.2018 |
1021840127 | Final - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík Š-Fábia BL 136 RJ | 21,60 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | OV180021 | 2.5.2018 | 10.05.2018 | 12.6.2018 |
1021840126 | Final - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík Š-Fábia BL 004 MN | 21,60 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | OV180023 | 2.5.2018 | 10.05.2018 | 12.6.2018 |
1021840322 | Final CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík Š - Octávia MA 502 BF Nákup nových pneumatík | 247,44 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | OV180061 | 27.11.2018 | 05.12.2018 | 31.1.2019 |
1021840321 | Final CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík Š - Fábia MA 843 BO | 21,60 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | OV180060 | 27.11.2018 | 05.12.2018 | 31.1.2019 |
1021840320 | Final CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík Š - Fábia BL 136 RJ | 21,60 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | OV180060 | 27.11.2018 | 05.12.2018 | 31.1.2019 |
1021840323 | Final CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík Š - Fábia BL 004 MN | 21,60 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | OV180064 | 27.11.2018 | 05.12.2018 | 31.1.2019 |
1021840172 | MV SR Pribinova 2, Bratislava |
00151866 | Prevádzkové náklady r. 2018 (archív Továrenská) | 769,35 vrátane DPH |
Zmluva o výpožičke | 14.6.2018 | 28.06.2018 | 25.7.2018 | |
1021840207 | Final - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prenájom vozidla Peugeot 208 za 7/2018 | 283,90 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 2.8.2018 | 14.08.2018 | 6.9.2018 | |
1021840064 | Final CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 18, Bratislava |
45960470 | Prenájom vozidla Peugeot 208 BL722RP 19.1.-31.1.2018 | 119,05 vrátane DPH |
Rámcová zmluva o nájme dopravného prostriedku | 26.2.2018 | 28.2.22018 | 17.4.2018 | |
1021840247 | Final - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Bratislava |
45960470 | Prenájom vozidla Peugeot 208 - 8/2018 | 283,90 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 14.9.2018 | 20.09.2018 | 25.10.2018 | |
1021840179 | Final CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prenájom vozidla Peugeot 208 - 6/2018 | 283,90 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 2.7.2018 | 12.07.2018 | 25.7.2018 |