Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1021840197 | Prima Invest s.r.o. Bakossova 60, Banská Bystrica |
31644791 | Upratovanie - 6/2018 | 835,43 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 16.7.2018 | 19.07.2018 | 25.7.2018 | |
1021840164 | Prima Invest s.r.o. Bakossova 60, Banská Bystrica |
31644791 | Upratovanie 21.5. - 31.5.2018 | 358,04 vrátane DPH |
Rámcová zmula | 11.6.218 | 15.06.2018 | 15.6.2018 | |
1021840275 | Slovenský Červený kríž Pribiniva 15, Senec |
31773257 | Kurz prvej pomoci pre zamestnancov úradu | 330,00 bez DPH |
OV180054 | 16.10.2018 | 24.10.2018 | 21.11.2018 | |
1021840259 | MUDr. Chmelová Božena Vysoká pri Morave |
31864201 | Zdravotné výkony 8-9/2018 | 69,70 bez DPH |
5.10.2018 | 10.10.2018 | 20.11.2018 | ||
1021840214 | MUDr. Božena Chmelová Vysoká pri Morave |
31864201 | Lekárske výkony 4-7/2018 | 69,70 bez DPH |
9.8.2018 | 14.08.2018 | 6.9.2018 | ||
1021840107 | MUDr. Chmelová Božena Vysoká pri Morave |
31864201 | Lekárske výkony 1 - 3/2018 | 55,76 bez DPH |
12.4.2018 | 18.04.2018 | 12.6.2018 | ||
1021840370 | MUDr. Jana Vrablicová Rohožník |
34049291 | Zdravotné výkony 1-12/2018 | 181,22 bez DPH |
31.12.2018 | 09.01.2019 | 5.2.2019 | ||
1021840046 | MUDr. Jana Vrablicová Obchodná 5, Rohožník |
34049291 | Zdravotné výkony 1-3/2017 | 76,67 bez DPH |
9.2.2018 | 20.02.2018 | 11.4.2018 | ||
1021840017 | MUDr. Jana Vrablicová Obchodná 5, Rohožník |
34049291 | Zdravotné výkony 4-12/2017 | 153,34 bez DPH |
11.1.2018 | 16.01.2018 | 29.1.2018 | ||
1021840156 | Tekos s.r.o. Partizánska 2, Malacky |
34111832 | Prenájom kontajnera, zvoz druhotných surovín 5-12/2018 | 240,00 vrátane DPH |
OV180032 | 5.6.2018 | 12.06.2018 | 15.6.2018 | |
1021840339 | ROLVEX - Rečný Michal Záhradná 30, Malacky |
35304570 | Oprava garážovej brány | 378,00 vrátane DPH |
OV180074 | 6.12.2018 | 11.12.2018 | 4.2.2019 | |
1021840151 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Poplatky za mobily | 28,56 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 31.5.2018 | 12.06.2018 | 14.6.2018 | |
1021840120 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Poplatky za mobily | 145,56 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 30.4.2018 | 24.05.2018 | 12.6.2018 | |
1021840089 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Poplatky za mobily | 199,86 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 28.3.2018 | 18.04.2018 | 11.6.2018 | |
1021840033 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Poplatky za mobily | 41,47 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 29.1.2018 | 31.01.2018 | 11.4.2018 | |
1021840334 | NAY a.s. Tuhovská 15, Bratislava |
35739487 | Kombinovaná chladnička 2 ks á 249,00 Eur | 498,00 vrátane DPH |
OV180071 | 6.12.2018 | 07.12.2018 | 4.2.2019 | |
1021840311 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Servisný prenájom rohoží 8.10.- 4.11.2018 | 43,82 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 15.11.2018 | 20.11.2018 | 21.11.2018 | |
1021840273 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom rohoží 10.9.-7.10.2018 | 27,17 vrátane DPH |
Servisná zmluva o prenájme rohoží | 15.10.2018 | 25.10.2018 | 21.11.2018 | |
1021840251 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží 13.8.-9.9.2018 | 27,17 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 19.9.2018 | 25.09.2018 | 25.10.2018 | |
1021840228 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 16.7.-12.8.2018 | 27,17 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 27.8.2018 | 31.08.2018 | 7.9.2018 | |
1021840202 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží 18.6.-15.7.2018 | 27,17 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 23.7.2018 | 31.07.2018 | 6.9.2018 | |
1021840177 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží 21.5.-17.6.2018 | 27,17 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 25.6.2018 | 28.06.2018 | 25.7.2018 | |
1021840149 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží 23.4. - 20.5.2018 | 27,17 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 28.5.2018 | 31.05.2018 | 14.6.2018 | |
1021840119 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží 26.3.-22.4.2018 | 35,06 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 30.4.2018 | 09.05.2018 | 12.6.2018 | |
1021840092 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží 26.2.-25.3.2018 | 42,96 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 3.4.2018 | 11.04.2018 | 11.6.2018 | |
1021840071 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží 29.1.-25.2.2018 | 42,96 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 5.3.2018 | 12.03.2018 | 11.6.2018 | |
1021840041 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 1.1.-28.1.2018 | 42,96 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 5.2.2018 | 13.02.2018 | 11.4.2018 | |
1021840009 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 4.12. - 31.12.2017 | 42,96 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 8.1.2018 | 11.01.2018 | 29.1.2018 | |
1021840329 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn - zálohová platba 12/2018 | 1162,12 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 4.12.2018 | 06.12.2018 | 4.2.2019 | |
1021840288 | Magna Energia a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Plyn - záloha - 11/2018 | 1162,12 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 5.11.2018 | 15.11.2018 | 21.11.2018 | |
1021840256 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn - záloha -10/2018 | 1162,12 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 2.10.2018 | 08.10.2018 | 20.11.2018 | |
1021840231 | Magna Energia a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Plyn - zálohová platba 9/2018 | 1162,12 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 4.9.2018 | 10.09.2018 | 7.9.2018 | |
1021840209 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn - zálohová platba 8/2018 | 1162,12 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 2.8.2018 | 14.08.2018 | 6.9.2018 | |
1021840181 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn - záloha 7/2018 | 1162,12 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 3.7.2018 | 12.07.2018 | 25.7.2018 | |
1021840152 | Magna Energia a.s. Nitrianska18, Piešťany |
35743565 | Plyn - záloha - 6/2018 | 1162,12 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 4.6.2018 | 12.06.2018 | 15.6.2018 | |
1021840124 | Magna Energia a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Plyn - záloha - 5/2018 | 1162,12 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 2.5.2018 | 30.05.2018 | 12.6.2018 | |
1021840091 | Magna Energia a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Plyn - záloha - 4/2018 | 1162,12 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 3.4.2018 | 11.04.2018 | 11.6.2018 | |
1021840067 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Z8lohová platba - plyn - 3/2018 | 1162,12 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 2.3.2018 | 12.03.2018 | 19.4.2018 | |
1021840040 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18 |
35743565 | Zálohová platba - plyn - 2/2018 | 1162,12 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 2.2.2018 | 09.02.2018 | 11.4.2018 | |
1021840022 | Magna Energia a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie - plyn - 1.1. - 31.12.2017 | 4216,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 15.1.2018 | 19.01.2018 | 29.1.2018 |