Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1021840363 | Ing. Peter Švec - ATIS Senica |
11838132 | Oprava elektroinštalácie | 80,00 vrátane DPH |
OV180084 | 19.12.2018 | 21.12.2018 | 5.2.2019 | |
1021840150 | Ing. Peter Švec - ATIS Hviezdoslavova 61, Senica |
11838132 | Oprava nefunkčnej kabeláže v kanc. č. 201 | 75,00 vrátane DPH |
OV180028 | 29.5.2018 | 31.05.2018 | 14.6.2018 | |
1021840330 | Inštalmont IN s.r.o. 1. mája 98/30, Malacky |
35874511 | Vodovodné batérie 19 ks | 488,22 vrátane DPH |
OV180066 | 5.12.2018 | 06.12.2018 | 4.2.2019 | |
1021840146 | ISS Facility Services s.r.o. Dúbravská 14, Bratislava |
31345212 | Upratovanie 1.-18.5.2018 | 622,38 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 25.5.2018 | 31.05.2018 | 13.6.2018 | |
1021840132 | ISS Facility Services s.r.o. Dúbravská 14, Bratislava |
31345212 | Upratovanie - 4/2018 | 1307,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 11.5.2018 | 24.05.2018 | 12.6.2018 | |
1021840099 | ISS facility Services s.r.o. Dúbravská 14, Bratislava |
31345212 | Upratovanie 3/2018 | 1307,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 9.4.2018 | 18.04.2018 | 12.6.2018 | |
1021840073 | ISS Facility Services s.r.o. Dúbravská 14, Bratislava |
31345212 | Upratovanie 2/2018 | 1307,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 7.3.2018 | 12.03.2018 | 11.6.2018 | |
1021840044 | ISS Facility Services s.r.o. Dúbravská 14, Bratislava |
31345212 | Upratovanie 1/2018 | 1307,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 7.2.2018 | 13.02.2018 | 11.4.2018 | |
1021840253 | JUDr. Hrebík - Ex. úrad Duklianskych hrdinov 2946/6, Malacky |
31148531 | Trovy exekúcie | 55,44 vrátane DPH |
21.9.2018 | 28.09.2018 | 25.10.2018 | ||
1021840024 | JUDr. Hrebík - exekútor Duklianskych hrdinov 6, Malacky |
31148531 | Odmena za vykonanie exekúcie | 20,40 vrátane DPH |
17.1.2018 | 19.01.2018 | 29.1.2018 | ||
1021840023 | JUDr. Hrebík - exekútor Duklianskych hrdinov 6, Malacky |
31148531 | Odmena za vykonanie exekúcie | 20,40 vrátane DPH |
17.1.2018 | 19.01.2018 | 29.1.2018 | ||
1021840034 | JUDr. Hrebík Ex. úrad Duklianskych hrdinov 2946/6, Malacky |
31148531 | Trovy exekúcie | 46,37 vrátane DPH |
30.1.2018 | 08.02.2018 | 11.4.2018 | ||
1021840032 | JUDr. Hrebík Ex. úrad Duklianskych hrdinov 2946/6, Malacky |
31148531 | Trovy exekúcie | 44,93 vrátane DPH |
25.1.2018 | 31.01.2018 | 11.4.2018 | ||
1021840031 | JUDr. Hrebík Ex. úrad Duklianskych hrdinov 2946/6, Malacky |
31148531 | Trovy exekúcie | 45,65 bez DPH |
25.1.2018 | 31.01.2018 | 11.4.2018 | ||
1021840285 | JUDr. Hrebík Štefan EÚ, Malacky |
31148531 | Trovy exekúcie | 20,40 vrátane DPH |
19.10.2018 | 23.10.2018 | 21.11.2018 | ||
1021840284 | JUDr. Hrebík Štefan EÚ, Malacky |
31148531 | Trovy exekúcie | 20,40 vrátane DPH |
19.10.2018 | 23.10.2018 | 21.11.2018 | ||
1021840283 | JUDr. Hrebík Štefan EÚ, Malacky |
31148531 | Trovy exekúcie | 20,64 vrátane DPH |
19.10.2018 | 23.10.2018 | 21.11.2018 | ||
1021840282 | JUDr. Hrebík Štefan EÚ, Malacky |
31148531 | Trovy exekúcie | 22,20 vrátane DPH |
19.10.2018 | 23.10.2018 | 21.11.2018 | ||
1021840281 | JUDr. Hrebík Štefan EÚ, Malacky |
31148531 | Trovy exekúcie | 20,40 vrátane DPH |
19.10.2018 | 23.10.2018 | 21.11.2018 | ||
1021840280 | JUDr. Hrebík Štefan EÚ, Malacky |
31148531 | Trovy exekúcie | 20,40 vrátane DPH |
19.10.2018 | 23.10.2018 | 21.11.2018 | ||
1021840087 | JUDr. Hrebík Štefan Duklianskych hrdinov 2946/6 Malacky |
31148531 | Trovy exekúcie | 50,00 vrátane DPH |
19.3.2018 | 27.03.2018 | 11.6.2018 | ||
1021840114 | JUDr. Štefan Hrebík Duklianskych hrdinov 2946/6, Malacky |
31148531 | Trovy exekúcie | 51,55 vrátane DPH |
16.4.2018 | 30.04.2018 | 12.6.2018 | ||
1021840113 | JUDr. Štefan Hrebík Duklianskych hrdinov 2946/6, Malacky |
31148531 | Trovy exekúcie | 43,92 vrátane DPH |
16.4.2018 | 30.04.2018 | 12.6.2018 | ||
1021840112 | JUDr. Štefan Hrebík Duklianskych hrdinov 2946/6, Malacky |
31148531 | Trovy exekúcie | 44,04 vrátane DPH |
16.4.2018 | 30.04.2018 | 12.6.2018 | ||
1021840054 | KONE s.r.o. Galvaniho 7/B, Bratislava |
31359884 | Oprava výťahu | 98,00 vrátane DPH |
OV170041 | 12.2.2018 | 20.02.2018 | 17.4.2018 | |
1021840346 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
30794536 | Servis a prenájom rohoží 5.11.-30.11.2018 | 43,82 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 12.12.2018 | 14.12.2018 | 5.2.2019 | |
1021840311 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Servisný prenájom rohoží 8.10.- 4.11.2018 | 43,82 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 15.11.2018 | 20.11.2018 | 21.11.2018 | |
1021840273 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom rohoží 10.9.-7.10.2018 | 27,17 vrátane DPH |
Servisná zmluva o prenájme rohoží | 15.10.2018 | 25.10.2018 | 21.11.2018 | |
1021840251 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží 13.8.-9.9.2018 | 27,17 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 19.9.2018 | 25.09.2018 | 25.10.2018 | |
1021840228 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 16.7.-12.8.2018 | 27,17 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 27.8.2018 | 31.08.2018 | 7.9.2018 | |
1021840202 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží 18.6.-15.7.2018 | 27,17 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 23.7.2018 | 31.07.2018 | 6.9.2018 | |
1021840177 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží 21.5.-17.6.2018 | 27,17 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 25.6.2018 | 28.06.2018 | 25.7.2018 | |
1021840149 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží 23.4. - 20.5.2018 | 27,17 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 28.5.2018 | 31.05.2018 | 14.6.2018 | |
1021840119 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží 26.3.-22.4.2018 | 35,06 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 30.4.2018 | 09.05.2018 | 12.6.2018 | |
1021840092 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží 26.2.-25.3.2018 | 42,96 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 3.4.2018 | 11.04.2018 | 11.6.2018 | |
1021840071 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží 29.1.-25.2.2018 | 42,96 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 5.3.2018 | 12.03.2018 | 11.6.2018 | |
1021840041 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 1.1.-28.1.2018 | 42,96 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 5.2.2018 | 13.02.2018 | 11.4.2018 | |
1021840009 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 4.12. - 31.12.2017 | 42,96 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 8.1.2018 | 11.01.2018 | 29.1.2018 | |
1021840355 | Lucitex - interier s.r.o. Stupavská 2288/28, Malacky |
47481471 | Koberec ZERO s pokládkou | 504,00 vrátane DPH |
OV180079 | 14.12.2018 | 17.12.2018 | 5.2.2019 | |
1021840329 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn - zálohová platba 12/2018 | 1162,12 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 4.12.2018 | 06.12.2018 | 4.2.2019 |