Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1021840064 | Final CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 18, Bratislava |
45960470 | Prenájom vozidla Peugeot 208 BL722RP 19.1.-31.1.2018 | 119,05 vrátane DPH |
Rámcová zmluva o nájme dopravného prostriedku | 26.2.2018 | 28.2.22018 | 17.4.2018 | |
1021840227 | Slovnaft a.s. Včie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do služobných vozidiel | 125,09 vrátane DPH |
Zmluva o používaní Slovnaft karty | 20.8.2018 | 24.08.2018 | 7.9.2018 | |
1021840108 | MUDr. Černý Manfred Veľké Leváre |
30787823 | Lekárske výkony 1-3/2018 | 125,46 bez DPH |
12.4.2018 | 18.04.2018 | 12.6.2018 | ||
1021840062 | Final CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Oprava služobného vozidla Š-Fábia, MA843BO | 126,32 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | OV180010 | 26.2.2018 | 28.02.2018 | 17.4.2018 |
1021840115 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do služobných vozidiel | 130,05 vrátane DPH |
Zmluva o používaní Slovnaft karty | 18.4.2018 | 30.04.2018 | 12.6.2018 | |
1021840350 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | DSLback up-2048/384k -11/2018 | 132,82 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 12.12.2018 | 14.12.2018 | 5.2.2019 | |
1021840297 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky za DSL_back 10/2018 | 132,82 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 12.11.2018 | 20.11.2018 | 21.11.2018 | |
1021840268 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky - DSLback up-2048/384k - 9/2018 | 132,82 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 11.10.2018 | 16.10.2018 | 20.11.2018 | |
1021840242 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky za DSLback up-2048/384k - 8/2018 | 132,82 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 13.9.2018 | 20.09.2018 | 25.10.2018 | |
1021840219 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky - DSLback up-2048/384k - 7/2018 | 132,82 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 9.8.2018 | 24.8.20118 | 7.9.2018 | |
1021840192 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky DSL back up - 2048/384k - 6/2018 | 132,82 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 11.7.2018 | 19.07.2018 | 25.7.2018 | |
1021840167 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky DSL - 5/2018 | 132,82 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 11.6.2018 | 15.06.2018 | 15.6.2018 | |
1021840137 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky za DSLback up-2048/384k - 4/2018 | 132,82 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 14.5.2018 | 24.05.2018 | 13.6.2018 | |
1021840104 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky za DSLback up-2048/384k - 3/2018 | 132,82 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 11.4.2018 | 18.04.2018 | 12.6.2018 | |
1021840078 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky za DSLback up-2048/384k - 2/2018 | 132,82 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 9.3.2018 | 20.03.2018 | 11.6.2018 | |
1021840051 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky za DSLback up-2048/384k - 1/2018 | 132,82 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 12.2.2018 | 20.02.2018 | 17.4.2018 | |
1021840016 | Praktik Malacky s.r.o. Malé nám. 18, Malacky |
47816431 | Zdravotné výkony 10-12/2017 | 132,43 bez DPH |
11.1.2018 | 19.01.2018 | 29.1.2018 | ||
1021840013 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky DSL back up 2048/384k - 12/2017 | 132,82 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 10.1.2018 | 19.01.2018 | 29.1.2018 | |
1021840005 | Slovnaft a.s. Vlcie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do služobných vozidiel | 136,03 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 4.1.2018 | 11.01.2018 | 29.1.2018 | |
1021840038 | Evrofin Int. s.r.o. Jarošová 1, Bratislava |
44563485 | Kreditačný poplatok 2018 | 144,00 vrátane DPH |
Zmluva o diaľkovom kreditovaní | 2.2.2018 | 08.02.2018 | 11.4.2018 | |
1021840120 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Poplatky za mobily | 145,56 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 30.4.2018 | 24.05.2018 | 12.6.2018 | |
1021840357 | Black red White Slovakia a.s. Košice |
36573175 | Drez do kuchyniek 3ks á 42,50 eur | 153,00 vrátane DPH |
OV180080 | 17.12.2018 | 19.12.2018 | 5.2.2019 | |
1021840017 | MUDr. Jana Vrablicová Obchodná 5, Rohožník |
34049291 | Zdravotné výkony 4-12/2017 | 153,34 bez DPH |
11.1.2018 | 16.01.2018 | 29.1.2018 | ||
1021840364 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do služobných vozidiel | 160,35 vrátane DPH |
Zmluva o používaní Slovnaft karty | 19.12.2018 | 21.12.2018 | 5.2.2019 | |
1021840325 | B2B Partner s.r.o. Šulekova 2, Bratislava |
44413467 | Magnetická tabuľa biela | 165,60 vrátane DPH |
OV180068 | 30.11.2018 | 05.12.2018 | 31.1.2019 | |
1021840116 | Strabag P+FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Diagnostika poruchy kotla | 168,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | OV180017 | 18.4.2018 | 30.04.2018 | 12.6.2018 |
1021840159 | Evrofin Int. s.r.o. Jarošova 1, Bratislava |
44563485 | Toner do frankovacieho stroja | 175,98 vrátane DPH |
OV180030 | 6.6.2018 | 12.06.2018 | 15.6.2018 | |
1021840037 | Strabag P+FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Oprava EZS - výmena pohybového snímača | 176,58 vrátane DPH |
OV170040 | 31.1.2018 | 08.02.2018 | 11.4.2018 | |
1021840232 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do služobných vozidiel | 179,28 vrátane DPH |
Zmluva o používaní Slovnaft karty | 5.9.2018 | 10.09.2018 | 7.9.2018 | |
1021840370 | MUDr. Jana Vrablicová Rohožník |
34049291 | Zdravotné výkony 1-12/2018 | 181,22 bez DPH |
31.12.2018 | 09.01.2019 | 5.2.2019 | ||
1021840029 | Dapur s.r.o. Záhorácka 5477/15A, Malacky |
35965321 | Zdravotné výkony 1-12/2017 | 181,22 bez DPH |
25.1.2018 | 31.01.2018 | 11.4.2018 | ||
1021840345 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby - 11/2018 | 182,75 bez DPH |
12.12.2018 | 14.12.2018 | 5.2.2019 | ||
1021840328 | Vrablec - rozl. tovar - textil Ľ. Zubka 10, Malacky |
11838469 | Utierky pre zamestnancov 90ks | 186,00 vrátane DPH |
OV180070 | 3.12.2018 | 06.12.2018 | 31.1.2019 | |
1021840254 | Prima Invest s.r.o. Bakossova 60, Banská Bystrica |
31644791 | Hygienický materiál | 191,40 vrátane DPH |
OV180049 | 25.9.2018 | 28.09.2018 | 25.10.2018 | |
1021840252 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do služobných vozidiel | 193,17 vrátane DPH |
Zmluva o používaní Slovnaft karty | 19.9.2018 | 25.09.2018 | 25.10.2018 | |
1021840047 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 1.1.-23.1.2018 | 194,62 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 9.2.2018 | 20.02.2018 | 17.4.2018 | |
1021840089 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Poplatky za mobily | 199,86 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 28.3.2018 | 18.04.2018 | 11.6.2018 | |
1021840094 | Final - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 18, Partizánske |
45960470 | Oprava služobného vozidla Š- Fábia BL 004 MN | 203,42 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | OV180014 | 3.4.2018 | 11.04.2018 | 11.6.2018 |
1021840002 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 25.11..-.12.12.2017 | 208,08 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 2.1.2018 | 11.01.2018 | 29.1.2018 | |
1021840369 | Final CD - Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | Oprava služobného vozidla Š-Fábia Ma 843 BO | 212,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | OV180077 | 21.12.2018 | 27.12.2018 | 5.2.2019 |