Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1021840298 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky za volania 10/2018 | 683,88 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 12.11.2018 | 20.11.2018 | 21.11.2018 | |
1021840297 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky za DSL_back 10/2018 | 132,82 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 12.11.2018 | 20.11.2018 | 21.11.2018 | |
1021840296 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky MPLSVPN -10/2018 | 1022,71 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 12.11.2018 | 20.11.2018 | 21.11.2018 | |
1021840295 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky za volania 10/2018 | 419,69 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 12.11.2018 | 20.11.2018 | 21.11.2018 | |
1021840301 | Prima Invest s.r.o. Bakossova 60, Banská Bystrica |
31644791 | Upratovanie - 10/2018 | 835,43 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 13.11.2018 | 20.11.2018 | 21.11.2018 | |
1021840300 | Garant DDD Gajary 1190 |
50465520 | Jesenná deratizácia objektu | 63,00 vrátane DPH |
OV180059 | 13.11.2018 | 20.11.2018 | 21.11.2018 | |
1021840310 | BCF s.r.o. Zvolenská 14, Banská Bystrica |
36597007 | Vyúčtovanie - elektrina - 10/2018 | 1932,61 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 14.11.2018 | 20.11.2018 | 21.11.2018 | |
1021840311 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Servisný prenájom rohoží 8.10.- 4.11.2018 | 43,82 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 15.11.2018 | 20.11.2018 | 21.11.2018 | |
1021840313 | Strabag P+FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 10/2018 | 1 910,26 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 16.11.2018 | 26.11.2018 | 31.1.2019 | |
1021840312 | Strabag P+FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Oprava dna výťahovej šachty | 387,60 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | OV180050 | 16.11.2018 | 26.11.2018 | 31.1.2019 |
1021840316 | Prima Invest s.r.o. Bakossova 60, Banská Bystrica |
31644791 | Hygienický materiál | 549,60 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | OV180062 | 19.11.2018 | 26.11.2018 | 31.1.2019 |
1021840315 | Prima Invest s.r.o. Bakossova 60, Banská Bystrica |
31644791 | Umývanie okien - výškové | 10,43 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | OV180056 | 19.11.2018 | 26.11.2018 | 31.1.2019 |
1021840314 | Prima Invest s.r.o. Bakossova 60, Banská Bystrica |
31644791 | Očistenie okenných parapiet od vtáčieho trusu | 1,20 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | OV180055 | 19.11.2018 | 26.11.2018 | 31.1.2019 |
1021840318 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 87,41 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 20.11.2018 | 26.11.2018 | 31.1.2019 | |
1021840319 | Datalan a.s. Galvaniho 17/A, Bratislava |
35810734 | Oprava kopírovacieho stroja SHARP | 522,80 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | OV180058 | 21.11.2018 | 26.11.2018 | 31.1.2019 |
1021840323 | Final CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík Š - Fábia BL 004 MN | 21,60 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | OV180064 | 27.11.2018 | 05.12.2018 | 31.1.2019 |
1021840322 | Final CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík Š - Octávia MA 502 BF Nákup nových pneumatík | 247,44 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | OV180061 | 27.11.2018 | 05.12.2018 | 31.1.2019 |
1021840321 | Final CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík Š - Fábia MA 843 BO | 21,60 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | OV180060 | 27.11.2018 | 05.12.2018 | 31.1.2019 |
1021840320 | Final CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík Š - Fábia BL 136 RJ | 21,60 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | OV180060 | 27.11.2018 | 05.12.2018 | 31.1.2019 |
1021840324 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 24.10. - 23.11.2018 | 264,70 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 29.11.2018 | 05.12.2018 | 31.1.2019 | |
1021840326 | Strabag P+FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Výmena motora a elektroniky otvárania výťahových dverí | 2 865,14 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | OV180067 | 30.11.2018 | 05.12.2018 | 31.1.2019 |
1021840325 | B2B Partner s.r.o. Šulekova 2, Bratislava |
44413467 | Magnetická tabuľa biela | 165,60 vrátane DPH |
OV180068 | 30.11.2018 | 05.12.2018 | 31.1.2019 | |
1021840328 | Vrablec - rozl. tovar - textil Ľ. Zubka 10, Malacky |
11838469 | Utierky pre zamestnancov 90ks | 186,00 vrátane DPH |
OV180070 | 3.12.2018 | 06.12.2018 | 31.1.2019 | |
1021840327 | Vrablec - rozličný tovar - textil Ľ. Zúbka 10, Malacky |
11838469 | Uteráky pre zamestnancov 90 ks á 5,10EUR | 459,00 vrátane DPH |
OV180069 | 3.12.2018 | 06.12.2018 | 31.1.2019 | |
1021840329 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn - zálohová platba 12/2018 | 1162,12 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 4.12.2018 | 06.12.2018 | 4.2.2019 | |
1021840367 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Kredit do frankovacieho stroja | 7000,00 bez DPH |
Zmluva o diaľkovom kreditovaní | OV180075 | 5.12.2018 | 13.12.2018 | 5.2.2019 |
1021840333 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do služobných vozidiel | 455,95 vrátane DPH |
Zmluva o používaní Slovnaft karty | 5.12.2018 | 06.12.2018 | 4.2.2019 | |
1021840332 | SBS SHIELD s.r.o. Ľudovíta Štúra 70, Michalovce |
36208922 | Služby informátora 11/2018 | 1363,43 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 5.12.2018 | 06.12.2018 | 4.2.2019 | |
1021840331 | Strabag P+FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Opakovaná úradná skúška tlakových nádob 3ks | 498,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 5.12.2018 | 06.12.2018 | 4.2.2019 | |
1021840330 | Inštalmont IN s.r.o. 1. mája 98/30, Malacky |
35874511 | Vodovodné batérie 19 ks | 488,22 vrátane DPH |
OV180066 | 5.12.2018 | 06.12.2018 | 4.2.2019 | |
1021840339 | ROLVEX - Rečný Michal Záhradná 30, Malacky |
35304570 | Oprava garážovej brány | 378,00 vrátane DPH |
OV180074 | 6.12.2018 | 11.12.2018 | 4.2.2019 | |
1021840338 | MUDr. Noris Miloslav Legionárska 5265, Malacky |
44718802 | Zdravotné výkony 9-11/2018 | 34,85 bez DPH |
6.12.2018 | 11.12.2018 | 4.2.2019 | ||
1021840337 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U - 11/2018 | 2,25 bez DPH |
6.12.2018 | 11.12.2018 | 4.2.2019 | ||
1021840336 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 63,79 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 6.12.2018 | 11.12.2018 | 4.2.2019 | |
1021840335 | FInal CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Koml. starostlivosť o vozidlo 11/2018 4 ks | 47,76 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 6.12.2018 | 11.12.2018 | 4.2.2019 | |
1021840334 | NAY a.s. Tuhovská 15, Bratislava |
35739487 | Kombinovaná chladnička 2 ks á 249,00 Eur | 498,00 vrátane DPH |
OV180071 | 6.12.2018 | 07.12.2018 | 4.2.2019 | |
1021840343 | Najvirt Katarína Kostolište |
47915862 | Prenájom konferenčnej miestnosti 7.12.2018 - OSVR, prierezové činnosti | 250,00 vrátane DPH |
OV180073 | 7.12.2018 | 11.12.2018 | 5.2.2019 | |
1021840342 | Najvirt Katarína Kostolište |
47915862 | Prenájom konferenčnej miestnosti 6.12.2018 - OSZ, OSO | 250,00 vrátane DPH |
OV180072 | 7.12.2018 | 11.12.2018 | 5.2.2019 | |
1021840341 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Kredit do frankovacieho stroja | 7000,00 bez DPH |
Zmluva o diaľkovom kreditovaní | 7.12.2018 | 11.12.2018 | 5.2.2019 | |
1021840340 | Regálové systémy Dolná 2, Zohor |
46162496 | Kovové skrine 2ks á 228,00 EUR | 456,00 vrátane DPH |
OV180076 | 7.12.2018 | 11.12.2018 | 4.2.2019 |