Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1231840644 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby 09/2018 | 1200,96 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-IPT | 11.10.2018 | 02.11.2018 | 8.11.2018 | |
1231840609 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby 08/2018 | 1200,96 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-IPT | 13.09.2018 | 01.10.2018 | 4.10.2018 | |
1231840564 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby 07/2018 | 1200,96 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-IPT | 09.08.2018 | 03.09.2018 | 5.9.2018 | |
1231840521 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby 06/2018 | 1200,96 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-IPT | 11.07.2018 | 01.08.2018 | 7.8.2018 | |
1231840449 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby 05/2018 | 1200,96 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-IPT | 11.06.2018 | 02.07.2018 | 6.7.2018 | |
1231840368 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby 04/2018 | 1200,96 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-IPT | 14.05.2018 | 04.06.2018 | 2.7.2018 | |
1231840282 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby 03/2018 | 1200,96 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-IPT | 11.04.2018 | 02.05.2018 | 9.5.2018 | |
1231840193 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby 02/2018 | 1200,96 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-IPT | 08.03.2018 | 03.04.2018 | 3.4.2018 | |
1231840126 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby 01/2018 | 1200,96 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-IPT | 12.02.2018 | 05.03.2018 | 9.3.2018 | |
1231840022 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby 12/2017 | 1200,96 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-IPT | 10.01.2018 | 01.02.2018 | 7.2.2018 | |
1231740957 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby 11/2017 | 1200,96 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-IPT | 11.12.2017 | 03.01.2018 | 10.1.2018 | |
1231840432 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, 036 80 Martin |
36672084 | Vodné, stočné 12/2017-05/2018 | 1314,61 vrátane DPH |
Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005 | 06.06.2018 | 11.06.2018 | 2.7.2018 | |
1231840650 | Mesto Vrútky Námestie S. Zachara 3086/4, 038 61 Vrútky |
00647209 | Náklady spojené s užívaním nebytového priestoru r. 2017 | 1808,60 bez DPH |
Nájomná zmluva č. 5/04-2 | 17.10.2018 | 23.10.2018 | 24.10.2018 | |
1231840268 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Oprava služobného motor. vozidla | 1929,58 vrátane DPH |
Objednávka č. 07-03/2018 z 19.03.2018, Objednávka č. 08-03/2018 z 28.03.2018 | 10.04.2018 | 13.04.2018 | 17.4.2018 | |
1231840543 | Pedagogická a sociálna akadémia SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice |
00162817 | Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia) 06/2018 | 1957,22 bez DPH |
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004 | 02.08.2018 | 10.08.2018 | 15.8.2018 | |
1231840570 | Pedagogická a sociálna akadémia SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice |
00162817 | Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia) 07/2018 | 1975,92 bez DPH |
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004 | 08.08.2018 | 15.08.2018 | 20.8.2018 | |
1231840454 | Pedagogická a sociálna akadémia SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice |
00162817 | Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia) 05/2018 | 1989,44 bez DPH |
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004 | 14.06.2018 | 18.06.2018 | 2.7.2018 | |
1231840600 | Pedagogická a sociálna akadémia SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice |
00162817 | Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia) 08/2018 | 1991,48 bez DPH |
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004 | 10.09.2018 | 14.09.2018 | 20.9.2018 | |
1231840658 | Xepap, spol s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kancelársky materiál | 2028,01 vrátane DPH |
Objednávka č.29-09/2018 z 26.09.2018 | 18.10.2018 | 29.11.2018 | 12.12.2018 | |
1231840181 | Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava |
35709332 | Poistenie za obdobie 1.4.2018-31.3.2019 | 2044,00 bez DPH |
Poistná zmluva č. 5720007083 z 31.03.2009 | 05.03.2018 | 22.03.2018 | 26.3.2018 | |
1231840750 | Xepap, spol s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kancelársky materiál | 2075,81 vrátane DPH |
Objednávka č.43-11/2018 z 21.11.2018 | 19.12.2018 | 21.12.2018 | 2.1.2019 | |
1231840729 | PRIMA INVEST, spol. s r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | Upratovacie služby 11/2018 | 2127,88 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 15/OVS/2018 z 17.4.2018, Realizačná zmluva č. 191/123/2018 z 17.5.2018 | 07.12.2018 | 19.12.2018 | 2.1.2019 | |
1231840696 | PRIMA INVEST, spol. s r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | Upratovacie služby 10/2018 | 2127,88 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 377/OVS/2016 z 18.5.2016, Realizačná zmluva č. 421/123/2016 z 22.7.2016, Dodatok č.1 z 26.1.2017 | 13.11.2018 | 29.11.2018 | 12.12.2018 | |
1231840636 | PRIMA INVEST, spol. s r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | Upratovacie služby 09/2018 | 2127,88 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 377/OVS/2016 z 18.5.2016, Realizačná zmluva č. 421/123/2016 z 22.7.2016, Dodatok č.1 z 26.1.2017 | 09.10.2018 | 02.11.2018 | 8.11.2018 | |
1231840604 | PRIMA INVEST, spol. s r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | Upratovacie služby 08/2018 | 2127,88 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 377/OVS/2016 z 18.5.2016, Realizačná zmluva č. 421/123/2016 z 22.7.2016, Dodatok č.1 z 26.1.2017 | 12.09.2018 | 01.10.2018 | 4.10.2018 | |
1231840561 | PRIMA INVEST, spol. s r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | Upratovacie služby 07/2018 | 2127,88 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 377/OVS/2016 z 18.5.2016, Realizačná zmluva č. 421/123/2016 z 22.7.2016, Dodatok č.1 z 26.1.2017 | 06.08.2018 | 03.09.2018 | 5.9.2018 | |
1231840529 | PRIMA INVEST, spol. s r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | Upratovacie služby 06/2018 | 2127,88 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 377/OVS/2016 z 18.5.2016, Realizačná zmluva č. 421/123/2016 z 22.7.2016, Dodatok č.1 z 26.1.2017 | 13.07.2018 | 01.08.2018 | 7.8.2018 | |
1231840655 | Pedagogická a sociálna akadémia SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice |
00162817 | Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia) 09/2018 | 2139,72 bez DPH |
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004 | 22.10.2018 | 29.10.2018 | 31.10.2018 | |
1231840006 | TERAVA, s.r.o. Na letisko 2121/44, 058 01 Poprad |
44644329 | Strážna služba 12/2017 | 2173,60 bez DPH |
Zmluva č. 263/123/2017 MT z 01.07.2017 | 04.01.2018 | 10.01.2018 | 17.1.2018 | |
1231840425 | PRIMA INVEST, spol. s r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | Upratovacie služby 05/2018 | 2329,06 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 377/OVS/2016 z 18.5.2016, Realizačná zmluva č. 421/123/2016 z 22.7.2016, Dodatok č.1 z 26.1.2017 | 31.05.2018 | 26.06.2018 | 3.7.2018 | |
1231840031 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn - vyúčtovanie - oprava základu dane 01-12/2017 | 2468,18 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 01.05.2015 | 19.01.2018 | 01.02.2018 | 7.2.2018 | |
1231840438 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Oprava služobného motor. vozidla, prezutie pneumatík | 2600,30 vrátane DPH |
Objednávka č. 09-04/2018 z 19.04.2018 | 08.06.2018 | 18.06.2018 | 2.7.2018 | |
1231840359 | Pedagogická a sociálna akadémia SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice |
00162817 | Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia) 04/2018 | 2722,37 bez DPH |
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004 | 14.05.2018 | 17.05.2018 | 1.6.2018 | |
1231840618 | TERAVA, s.r.o. Na letisko 2121/44, 058 01 Poprad |
44644329 | Strážna služba 09/2018 | 2745,60 bez DPH |
Zmluva č. 263/123/2017 MT z 01.07.2017 | 01.10.2018 | 10.10.2018 | 11.10.2018 | |
1231840342 | TERAVA, s.r.o. Na letisko 2121/44, 058 01 Poprad |
44644329 | Strážna služba 04/2018 | 2745,60 bez DPH |
Zmluva č. 263/123/2017 MT z 01.07.2017 | 03.05.2018 | 11.05.2018 | 15.5.2018 | |
1231840179 | TERAVA, s.r.o. Na letisko 2121/44, 058 01 Poprad |
44644329 | Strážna služba 02/2018 | 2745,60 bez DPH |
Zmluva č. 263/123/2017 MT z 01.07.2017 | 02.03.2018 | 14.03.2018 | 16.3.2018 | |
1231840355 | Mesto Martin Nám. S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin |
00316792 | Poplatok za kom.odpad a drobné stav.odpady r. 2018 | 2777,97 bez DPH |
Rozhodnutie č. 1621434081/2018 z 30.04.2018 | 04.05.2018 | 11.05.2018 | 15.5.2018 | |
1231840719 | TERAVA, s.r.o. Na letisko 2121/44, 058 01 Poprad |
44644329 | Strážna služba 11/2018 | 2882,88 bez DPH |
Zmluva č. 263/123/2017 MT z 01.07.2017 | 03.12.2018 | 06.12.2018 | 12.12.2018 | |
1231840540 | TERAVA, s.r.o. Na letisko 2121/44, 058 01 Poprad |
44644329 | Strážna služba 07/2018 | 2882,88 bez DPH |
Zmluva č. 263/123/2017 MT z 01.07.2017 | 03.08.2018 | 10.08.2018 | 15.8.2018 | |
1231840512 | TERAVA, s.r.o. Na letisko 2121/44, 058 01 Poprad |
44644329 | Strážna služba 06/2018 | 2882,88 bez DPH |
Zmluva č. 263/123/2017 MT z 01.07.2017 | 02.07.2018 | 12.07.2018 | 1.8.2018 |