Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1421840533 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | diaľková kreditácia | 24 000,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu na frankovací stroj | 21.12.2018 | 7.1.2019 | ||
1421840516 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Dobropis DEKVS 11/2018 | 79,18 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.01.2018 | 14.12.2018 | 3.1.2019 | ||
1421840532 | Xepap, spol s.r.o Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 1 476,98 EUR vrátane DPH |
230/OVS/2017 | OV180116 | 19.12.2018 | 20.12.2018 | 19.12.2018 |
1421840531 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | upratovacie služby 12/2018 | 4 740,84 EUR vrátane DPH |
192/142/2018 | 19.12.2018 | 20.12.2018 | 19.12.2018 | |
1421840530 | MVDr. Rudolf Rešo Družstevná 362/9, 079 01 Veľké Kapušany |
34272232 | DDD práce-dezinsekcia, deratizácia budovy a areálu | 180,00 EUR vrátane DPH |
OV180076 | 19.12.2018 | 20.12.2018 | 19.12.2018 | |
1421840529 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.12.-15.12.2018 | 723,39 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 19.12.2018 | 20.12.2018 | 19.12.2018 | |
1421840528 | AZ-RO Rovňák Jozef 073 01 Baškovce 38 |
46931724 | oprava podláh na pracovisku Michalovská 55, Sobrance | 1 136,84 EUR vrátane DPH |
OV180083 | 19.12.2018 | 20.12.2018 | 19.12.2018 | |
1421840526 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | oprava kotla Bunderus Zelená 63/299, Veľké Kapušany | 246,61 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | OV180113 | 18.12.2018 | 20.12.2018 | 19.12.2018 |
1421840525 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o., Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | výmena expanznej nádoby kotla Zelená 63/299 Veľké Kapušany | 143,34 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | OV180117 | 18.12.2018 | 20.12.2018 | 19.12.2018 |
1421840524 | Vladimír Gelatič Gagarinová 55, 073 01 Sobrance |
33888132 | -dodávka a montáž zásteny linky na pracovisku Michalovská 55, Sobrance | 99,98 EUR vrátane DPH |
OV180118 | 18.12.2018 | 20.12.2018 | 19.12.2018 | |
1421840523 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN obdobie 01.01.2019 -31.12.2019 | 15 334,27 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 18.12.2018 | 20.12.2018 | 19.12.2018 | |
1421840522 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Služba IP Telefónia obdobie 01.01.-31.12.2019 | 15 612,48 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 18.12.2018 | 20.12.2018 | 19.12.2018 | |
1421840521 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back up obdobie 01.01.-31.12.2019 | 4 781,38 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 18.12.2018 | 20.12.2018 | 19.12.2018 | |
1421840520 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPLS VPN obdobie 01.01.-31.12.2019 | 36 818,50 EUR vrátane DPH |
Objednávka služby č. 2011-2012 | 18.12.2018 | 20.12.2018 | 19.12.2018 | |
1421840519 | Ing. Dušan Grigeľ Zemplínska 2527/6, 071 01 Michalovce |
32682760 | oprava informačnej tabule | 90,00 EUR vrátane DPH |
OV180105 | 17.12.2018 | 20.12.2018 | 19.12.2018 | |
1421840518 | KOHUT.T s.r.o 076 77 Ruská 8 |
47667206 | oprava strechy na budove Saleziánov 1, Michalovce | 968,40 EUR vrátane DPH |
OV180101 | 17.12.2018 | 18.12.2018 | 18.12.2018 | |
1421840517 | Technické služby Gorkého 55, 073 01 Sobrance |
35513861 | Prenájom kontajnera II. polrok 2018 | 35,88 EUR vrátane DPH |
Nájomna zmluva č. 9/2009 | 17.12.2018 | 18.12.2018 | 18.12.2018 | |
1421840515 | Mesto Veľké Kapušany L. N. Tolstého 1, 079 01 Veľké Kapušany |
00332038 | Nájomné za užívanie nebytových priestorov 12/2018 | 81,28 EUR vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytotových priestrov č. 2/2018/OE | 14.12.2018 | 18.12.2018 | 18.12.2018 | |
1421840514 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
03631127 | Komplexná správa objektov 11/2018 | 3 478,73 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb | 14.12.2018 | 18.12.2018 | 18.12.2018 | |
1421840513 | Regionálna nemocnica, n.o. ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Energie , nájom NP DEI 12/2018 | 34,43 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k Zmluve o podnájme nebytových priestrov, č. podnájomcu 418/142/2016 | 14.12.2018 | 18.12.2018 | 18.12.2018 | |
1421840512 | Regionálna nemocnica, n.o. ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom, energie CPS 12/2018 | 95,21 EUR vrátane DPH |
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011 | 14.12.2018 | 18.12.2018 | 18.12.2018 | |
1421840511 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 11/2018 | 4 067,09 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 13.12.2018 | 18.12.2018 | 18.12.2018 | |
1421840510 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné poplatky 11/2018 | 649,72 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 13.12.2018 | 18.12.2018 | 18.12.2018 | |
1421840509 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPLS VPN 11/2018 | 3 068,21 EUR vrátane DPH |
Objednávka služby č. 2011-2012 | 13.12.2018 | 18.12.2018 | 18.12.2018 | |
1421840508 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back up 11/2018 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 13.12.2018 | 18.12.2018 | 18.12.2018 | |
1421840507 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Služba IP-Telefonia | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 13.12.2018 | 18.12.2018 | 18.12.2018 | |
142184506 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN 11/20 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 13.12.2018 | 18.12.2018 | 18.12.2018 | |
1421840505 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina obdobie 11/2018 Saleziánov 1, Michalovce | 506,76 EUR vrátane DPH |
1121VP ZSE 2018/E 3 | 12.12.2018 | 18.12.2018 | 17.12.2018 | |
1421840504 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina obdobie 11/2018 Michalovská 55, Sobrance | 362,05 EUR vrátane DPH |
1121VP ZSE 2018/E 3 | 12.12.2018 | 18.12.2018 | 17.12.2018 | |
1421840503 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina obdobie 11/2018 Saleziánov 1, Michalovce A,B,C | 1 194,80 EUR vrátane DPH |
1121VP ZSE 2018/E 3 | 12.12.2018 | 18.12.2018 | 17.12.2018 | |
1421840502 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina obdobie 11/2018 Zelená 63/299, Veľké Kapušany | 300,52 EUR vrátane DPH |
1121VP ZSE 2018/E 3 | 12.12.2018 | 18.12.2018 | 17.12.2018 | |
1421840501 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina obdobie 11/2018 Zelená 63/299, Veľké Kapušany | 106,44 EUR vrátane DPH |
1121VP ZSE 2018/E 3 | 12.12.2018 | 18.12.2018 | 17.12.2018 | |
1421840500 | TERMMING a.s Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | dodávka tepla 11/2018 | 344,69 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 12.12.2018 | 18.12.2018 | 17.12.2018 | |
1421840499 | Psychoprof, spol.s.r.o Sládkovičova 7, 940 63 Nové Zámky |
34132988 | Test | 286,66 EUR vrátane DPH |
OV180119 | 11.12.2018 | 14.12.2018 | 13.12.2018 | |
1421840498 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla ŠKODA Oktávia BL 821 KU | 21,60 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV180110 | 11.12.2018 | 14.12.2018 | 13.12.2018 |
1421840497 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla MI 199 CD | 97,99 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV180108 | 11.12.2018 | 14.12.2018 | 13.12.2018 |
1421840496 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PP na účet za 11/2018 | 9,90 EUR vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 07.12.2018 | 14.12.2018 | 13.12.2018 | |
1421840495 | LEKÁREŇ FARMÁCIA MICHALOVCE s.r.o Nám. osloboditeľov 945/15, 071 01 Michalovce |
36600229 | Nájom za nebytové priestory 12/2018 NP PIP | 609,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestrov č. 1/2018OE | 06.12.2018 | 14.12.2018 | 12.12.2018 | |
1421840494 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky obdobie 11/2018 | 240,88 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 06.12.2018 | 14.12.2018 | 12.12.2018 | |
1421840493 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 11/2018 | 78,34 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 06.12.2018 | 14.12.2018 | 12.12.2018 |