Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1421840203 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 04/2018 | 3478,73 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 17.05.2018 | 24.05.2018 | 23.5.2018 | |
1421840303 | Lekáreň pri srdiečku pplk. Pljušťa 2581/2, 909 01 Skalica |
46167030 | Septoderm gel 500 ml 240 ks, maska tvárová 200 ks | 997,20 EUR vrátane DPH |
Ov180066 | 18.07.2018 | 25.07.2018 | 27.7.2018 | |
1421840101 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina za 02/2018 pavilón A,B,C, Saleziánov 1, Michalovce | 987,60 EUR vrátane DPH |
33593/2017 | 13.03.2018 | 23.03.2018 | 21.3.2018 | |
1421840146 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 03/2018, Saleziánov 1, 071 01 Michalovce | 986,57 EUR vrátane DPH |
33593/2017 | 12.04.2018 | 18.04.2018 | 16.4.2018 | |
1421840350 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 15.-31.08.2018 | 985,79 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 05.09.2018 | 11.09.2018 | 17.9.2018 | |
1421840518 | KOHUT.T s.r.o 076 77 Ruská 8 |
47667206 | oprava strechy na budove Saleziánov 1, Michalovce | 968,40 EUR vrátane DPH |
OV180101 | 17.12.2018 | 18.12.2018 | 18.12.2018 | |
1421840208 | DATALAN, a.s. Galvaního 17/A, 821 01 Bratislava |
35810734 | služby pozáručného servisu | 963,58 EUR bez DPH |
368/01/2016 | OV180024, OV180034, OV180046 | 17.05.2018 | 24.05.2018 | 23.5.2018 |
1421740536 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV Škoda Fabia MI 476 CB | 930,67 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV170118 | 11.01.2018 | 17.01.2018 | 16.1.2018 |
1421840117 | TERMMING a.s Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Vyúčtovanie tepla za rok 2017 | 865,54 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 28.03.2018 | 12.4.2018 | ||
1421840113 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Čerpanie PHL za obdobie 01.03-15.03.2018 | 855,04 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 20.03.2018 | 23.03.2018 | 21.3.2018 | |
1421840196 | PUURA s.r.o Námestie slobody 582/4, 073 01 Sobrance |
45403252 | výmenu chodových dverí na pracovisku v Sobranciach, ul. Michalovská 55 | 850,00 EUR vrátane DPH |
OV180013 | 14.05.2018 | 24.05.2018 | 23.5.2018 | |
1421740543 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 | servis výpočtovej techniky | 841,09 EUR vrátane DPH |
368/01/2016 | OV170102, OV170111, OV170112, OV170113 | 12.01.2018 | 18.01.2018 | 16.1.2018 |
1421840416 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina obdobie 09/2018 Saleziánov 1, Michalovce pavilón A,B,C | 834,47 EUR vrátane DPH |
33593/2017 | 12.10.2018 | 18.10.2018 | 16.10.2018 | |
1421840190 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 04/2018 Saleziánov 1, Michalovce A,B,C | 832,43 EUR vrátane DPH |
33593/2017 | 11.05.2018 | 17.05.2018 | 15.5.2018 | |
1421840330 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 07/2018 | 830,21 EUR vrátane DPH |
33593/2017 | 13.08.2018 | 17.08.2018 | 16.8.2018 | |
1421840241 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina obdobie 05/2018, Saleziánov 1, 071 01 Michalovce | 827,62 EUR vrátane DPH |
33593/2017 | 13.06.2018 | 25.06.2018 | 22.6.2018 | |
1421840288 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 6/2018 | 814,75 vrátane DPH |
33593/2017 | 12.07.2018 | 19.07.2018 | 18.7.2018 | |
1421840373 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 08/2018 Saleziánov 1, Michalovce A,B,C | 798,60 EUR vrátane DPH |
33593/2017 | 14.09.2018 | 21.09.2018 | 20.9.2018 | |
1421840360 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava SMV ŠKODA Fábia MI 476 CB | 779,33 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 10.09.2018 | 21.09.2018 | 20.9.2018 | |
1421840461 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné poplatky 10/2018 | 771,67 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 12.11.2018 | 21.11.2018 | 19.11.2018 | |
1421840013 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV MI 476 CB | 766,39 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV180001 | 22.01.2018 | 25.01.2018 | 25.1.2018 |
1421840213 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.-15.05.2018 | 734,72 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 21.05.2018 | 24.05.2018 | 23.5.2018 | |
1421840440 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Spotreba elektriny P.O.H.66/118 Veľké Kapušany - vyučtovanie | 724,51 EUR vrátane DPH |
33593/2017 | 24.10.2018 | 02.11.2018 | 5.11.2018 | |
1421840529 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.12.-15.12.2018 | 723,39 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 19.12.2018 | 20.12.2018 | 19.12.2018 | |
1421840410 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné poplatky 09/2018 | 707,80 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 11.10.2018 | 18.10.2018 | 16.10.2018 | |
1421840302 | Ketcém Martin 072 37 Lastomír 230 |
44681976 | opravu klimatizácie AUX QBR 18 | 684,40 EUR bez DPH |
OV180061 | 17.07.2018 | 25.07.2018 | 27.7.2018 | |
1421840216 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | Toaletný papier | 663,00 EUR vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 537/142/2016 | 28.05.2018 | 04.06.2018 | 31.5.2018 | |
1421840044 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Telefónne poplatky 1/2018 | 658,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 12.02.2018 | 16.02.2018 | 16.2.2018 | |
1421840069 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 | Služby pozáručného servisu na vyžiadanie | 657,60 EUR vrátane DPH |
368/01/2016 | OV170120, OV170121,OV1700122, OV18003, OV180004,OV180005, OV180011 | 21.02.2018 | 26.02.2018 | 2.3.2018 |
1421840510 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné poplatky 11/2018 | 649,72 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 13.12.2018 | 18.12.2018 | 18.12.2018 | |
1421840140 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Telefónne poplatky 03/2018 | 642,91 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 11.04.2018 | 18.04.2018 | 16.4.2018 | |
1421840239 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Telefónne poplatky 05/2018 | 616,69 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 11.06.2018 | 19.06.2018 | 19.6.2018 | |
1421840344 | KOBRA I , s.r.o Kpt. Nálepku 1072/20 071 01 Michalovce |
44726732 | ochrana objektu | 611,52 EUR bez DPH |
OV180067 | 22.08.2018 | 30.08.2018 | 3.9.2018 | |
1421840280 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Telefónne poplatky 06/2018 | 611,75 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 11.07.2018 | 19.07.2018 | 18.7.2018 | |
1421840197 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Telefónne poplatky 04/2018 | 610,33 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 14.05.2018 | 18.05.2018 | 18.5.2018 | |
1421840495 | LEKÁREŇ FARMÁCIA MICHALOVCE s.r.o Nám. osloboditeľov 945/15, 071 01 Michalovce |
36600229 | Nájom za nebytové priestory 12/2018 NP PIP | 609,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestrov č. 1/2018OE | 06.12.2018 | 14.12.2018 | 12.12.2018 | |
1421840449 | LEKÁREŇ FARMÁCIA MICHALOVCE s.r.o Nám. osloboditeľov 945/15, 071 01 Michalovce |
36600229 | Nebytové priestory za 11/2018 | 609,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestrov č. 1/2018/OE | 07.11.2018 | 16.11.2018 | 16.11.2018 | |
1421840398 | LEKÁREŇ FARMÁCIA MICHALOVCE s.r.o Nám. osloboditeľov 945/15, 071 01 Michalovce |
36600229 | Nájom nebytových priestorov 09/2018 | 609,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestrov č.1/2018/OE | 05.10.2018 | 17.10.2018 | 16.10.2018 | |
1421840353 | LEKÁREŇ FARMÁCIA MICHALOVCE s.r.o Nám. osloboditeľov 945/15, 071 01 Michalovce |
36600229 | Nájomne za 09/2018 NP PIP | 609,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.1/2018/OE | 06.09.2018 | 11.09.2018 | 17.9.2018 | |
1421840318 | LEKÁREŇ FARMÁCIA MICHALOVCE s.r.o Nám. osloboditeľov 945/15, 071 01 Michalovce |
36600229 | Nájom za nebytové priestory 08/2018 | 609,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestrov č. 1/2018/OE | 06.08.2018 | 10.08.2018 | 10.8.2018 |