Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1421840157 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov za 03/2018 | 3 478,73 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 17.04.2018 | 24.04.2018 | 23.4.2018 | |
1421840156 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV ŠKODA SuperB MI 118 BV | 284,74 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV180035 | 16.04.2018 | 24.04.2018 | 23.4.2018 |
1421840155 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Dobropis zľava k DEKV 03/2018 | 71,76 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.01.2018 | 16.04.2018 | 20.4.2018 | ||
1421840154 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 | Služby pozáručného servisu | 1 502,18 EUR vrátane DPH |
368/01/2016 | OV180015,OV180022,OV180023,OV180025, OV180026, OV180027,OV180029,OV180032 | 13.04.2018 | 24.04.2018 | 23.4.2018 |
1421840153 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Diaľková kreditácia | 10 000,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu na frankovací stroj | 13.04.2018 | 20.4.2018 | ||
1421840152 | Regionálna nemocnica, n.o. ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom za SPO centrum poradenských služieb 04/2018 | 95,21 EUR vrátane DPH |
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011 | 13.04.2018 | 24.04.2018 | 23.4.2018 | |
1421840151 | Regionálna nemocnica, n.o. ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom za NP DEI 04/2018 | 34,43 EUR vrátane DPH |
Zmluva o podnájme nebytových priestorov | 13.04.2018 | 24.04.2018 | 23.4.2018 | |
1421840150 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Sumárny zúčtovací výkaz 03/2018 | 2 748,64 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 12.04.2018 | 18.04.2018 | 16.4.2018 | |
1421840149 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 03/2018 Zelená 63, Veľké Kapušany | 81,90 EUR vrátane DPH |
33593/2017 | 12.04.2018 | 18.04.2018 | 16.4.2018 | |
1421840148 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 03/2018, Saleziánov 1, Michalovce -D | 422,56 EUR vrátane DPH |
33593/2017 | 12.04.2018 | 18.04.2018 | 16.4.2018 | |
1421840148 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 03/2018, Saleziánov 1, Michalovce -D | 422,56 EUR vrátane DPH |
33593/2017 | 12.04.2018 | 18.04.2018 | 16.4.2018 | |
1421840147 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 03/2018, Michalovská 55, 073 01 Sobrance | 340,04 EUR vrátane DPH |
33593/2017 | 12.04.2017 | 18.04.2018 | 16.4.2018 | |
1421840146 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 03/2018, Saleziánov 1, 071 01 Michalovce | 986,57 EUR vrátane DPH |
33593/2017 | 12.04.2018 | 18.04.2018 | 16.4.2018 | |
1421840145 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 03/2018 Zelená 63, V. Kapušany | 253,87 EUR vrátane DPH |
33593/2017 | 12.04.2018 | 18.04.2018 | 16.4.2018 | |
1421840144 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN 03/2018 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 11.04.2018 | 18.04.2018 | 16.4.2018 | |
1421840143 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Služťba IP- Telefónia 03/2018 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 11.04.2018 | 18.04.2018 | 16.4.2018 | |
1421840142 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back up 03/2018 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 11.04.2018 | 18.04.2018 | 16.4.2018 | |
1421840141 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPLS VPN 03/2018 | 3 068,21 EUR vrátane DPH |
Objednávka služby č. 2011-2012 | 11.04.2018 | 18.04.2018 | 16.4.2018 | |
1421840140 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Telefónne poplatky 03/2018 | 642,91 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 11.04.2018 | 18.04.2018 | 16.4.2018 | |
1421840138 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U za mesiac 2018 | 10,80 EUR vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 10.04.2018 | 18.04.2018 | 16.4.2018 | |
1421840136 | Green Wave Recycling s.r.o. Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra |
45539197 | mobilná skartácia dokumentov Veľké Kapušany | 1,20 EUR vrátane DPH |
OV180010 | 09.04.2018 | 18.04.2018 | 16.4.2018 | |
1421840134 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, |
35763469 | Telefónne poplatky 03/2018 | 78,34 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 09.04.2018 | 12.04.2018 | 12.4.2018 | |
1421840133 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky 03/2018 | 239,77 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 09.04.2018 | 12.04.2018 | 12.4.2018 | |
1421840132 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | voda z povrchového odtoku P.O.H 66/118, Veľké Kapušany | 30,96 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 09.04.2018 | 12.04.2018 | 12.4.2018 | |
1421840131 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné. stočné obdobie 27.02.-27.03.2018, Saleziánov 1, 071 01 Michalovce, Michalovská 55, Sobrance | 406,03 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 09.04.2018 | 12.04.2018 | 12.4.2018 | |
1421840128 | JUDr. Kruppa Michal Š. Kukuru 12, 071 01 Michalovce |
35561653 | Trovy exekúcie | 188,71 EUR vrátane DPH |
Ex29/2011 | 09.04.2018 | 24.04.2018 | 23.4.2018 | |
1421840127 | TERMMING a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka tepla obdobie 01.03.-31.03.2018 | 578,39 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 09.04.2018 | 12.04.2018 | 12.4.2018 | |
1421840126 | MUDr.Marián Maškulík A. Dubčeka 270, 072 22 Strážske |
31983871 | zdravotné výkony I.Q.2018 | 62,73 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 06.04.2018 | 26.04.2018 | 25.4.2018 | |
1421840125 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.03.- 29.03.2018 | 1 620,07 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 05.04.2018 | 12.04.2018 | 12.4.2018 | |
1421840123 | Exekútorsky úrad JUDr. Rudolf Dulina Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce |
31311482 | Trovy exekúcie Jána Bánomová | 45,33 EUR vrátane DPH |
Ex 450/2009 | 04.04.2018 | 12.04.2018 | 12.4.2018 | |
1421840122 | Alfa Medical, spol. s.r.o Tehliarska 27 A,071 01 Michalovce |
44278110 | zdravotná starostlivosť | 139,40 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 | 04.04.2018 | 12.04.2018 | 12.4.2018 | |
1421840121 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Komplexná starostlivosť o vozový park | 107,46 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 03.04.2018 | 12.04.2018 | 12.4.2018 | |
1421840120 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka plyn 04/2018 | 1 278,56 EUR vrátane DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 03.04.2018 | 12.04.2018 | 12.4.2018 | |
1421840119 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka elektriny P.O.H 66/118, Veľké Kapušany obdobie 01.04.-30.04.2018 | 11,54 EUR vrátane DPH |
33593/2017 | 29.03.2018 | 12.04.2018 | 12.4.2018 | |
1421840118 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné zelená obdobie 21.12-20.03.2018 | 149,26 EUR vrátane DPH |
80-000093822PO2015 | 28.03.2018 | 12.04.2018 | 12.4.2018 | |
1421840117 | TERMMING a.s Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Vyúčtovanie tepla za rok 2017 | 865,54 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 28.03.2018 | 12.4.2018 | ||
1421840116 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Telefónne poplatky obdobie 20.03.- 19.04.2018 | 580,08 EUR vrátane DPH |
Zmluva p poskytovaní služby Virtuálna privátna sieť č. 21/OVaMIS/2014 | 26.03.2018 | 12.04.2018 | 12.4.2018 | |
1421840115 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV MI 909 BD | 28,92 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV180028 | 26.03.2018 | 09.04.2018 | 6.4.2018 |
1421840114 | Integra o.z. Pri mlyne 1430, 071 01 Michalovce |
31995381 | zdravotné výkony | 6,97 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 | 26.03.2018 | 09.04.2018 | 6.4.2018 | |
1421840113 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Čerpanie PHL za obdobie 01.03-15.03.2018 | 855,04 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 20.03.2018 | 23.03.2018 | 21.3.2018 |