Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1421840113 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Čerpanie PHL za obdobie 01.03-15.03.2018 | 855,04 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 20.03.2018 | 23.03.2018 | 21.3.2018 | |
1421840112 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis SMV Škoda Super B MI 118 BV | 133,36 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV180018 | 19.03.2018 | 23.03.2018 | 21.3.2018 |
1421840111 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla Volswagen MI 199 CD | 20,82 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV180021 | 19.03.2018 | 23.03.2018 | 21.3.2018 |
1421840110 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 | Služby pozáručného servisu | 355,76 EUR vrátane DPH |
368/01/2016 | OV180006, OV180016, OV180017 | 16.03.2018 | 23.03.2018 | 21.3.2018 |
1421840109 | Regionálna nemocnica, n.o. ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom za NP DEI 03/2018 | 34,43 EUR vrátane DPH |
Zmluva o podnájme nebytových priestorov | 16.03.2018 | 23.03.2018 | 21.3.2018 | |
1421840108 | Regionálna nemocnica, n.o. ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom za SPO centrum poradenských služieb 03/2018 | 95,21 EUR vrátane DPH |
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011 | 16.03.2018 | 23.03.2018 | 21.3.2018 | |
1421840106 | MUDr. Buranovská Mária Nad Laborcom 24, 071 01 Michalovce |
50325577 | zdravotné výkony | 41,82 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 15.03.2018 | 23.03.2018 | 21.3.2018 | |
1421840104 | STAMELUD s.r.o Fatranská 3, 040 11 Košice |
36597546 | zdravotné výkony | 6,97 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 14.03.2018 | 23.12.2016 | 21.3.2018 | |
1421840103 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina obdobie 02/2018 Zelená 63/299, Veľké Kapušany | 75,70 EUR vrátane DPH |
33593/2017 | 13.03.2018 | 23.03.2018 | 21.3.2018 | |
1421840102 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina za 02/2018 Michalovská 55, Sobrance | 351,92 EUR vrátane DPH |
33593/2017 | 13.03.2018 | 23.03.2018 | 21.3.2018 | |
1421840101 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina za 02/2018 pavilón A,B,C, Saleziánov 1, Michalovce | 987,60 EUR vrátane DPH |
33593/2017 | 13.03.2018 | 23.03.2018 | 21.3.2018 | |
1421840100 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina za 02/2018 Saleziánov 1, pavilón D, Michalovce | 422,82 EUR vrátane DPH |
33593/2017 | 13.03.2018 | 23.03.2018 | 21.3.2018 | |
1421840099 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina za 02/2018 Zelená 63/299, Veľké Kapušany | 252,48 EUR vrátane DPH |
33593/2017 | 13.03.2018 | 23.03.2018 | 21.3.2018 | |
1421840098 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 02/2018 | 3 478,73 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 13.03.2018 | 23.03.2018 | 21.3.2018 | |
1421840097 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o., Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov za január 2018 navýšenie o mieru inflácie | 44,64 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb | 13.03.2018 | 23.03.2018 | 21.3.2018 | |
1421840107 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Dobropis k zlave DEKVS 02/2018 | 71,68 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.01.2018 | 27.03.2018 | 21.3.2018 | ||
1421840095 | Xepap, spol s.r.o Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 4 543,01 EUR vrátane DPH |
230/OVS/2017 | OV180012 | 09.03.2018 | 16.03.2018 | 15.3.2018 |
1421840096 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby za 02/2018 | 2 751,04 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 12.03.2018 | 16.03.2018 | 15.3.2018 | |
1421840094 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP U za 02/2018 | 9,30 EUR vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 09.03.2018 | 16.03.2018 | 15.3.2018 | |
1421840093 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN 02/2018 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.03.2018 | 16.03.2018 | 15.3.2018 | |
1421840092 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Služba IP Telefónia 02/2018 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.03.2018 | 16.03.2018 | 15.3.2018 | |
1421840091 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back up 02/2018 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.03.2018 | 16.03.2018 | 15.3.2018 | |
1421840090 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPLS VPN 02/2018 | 3 068,21 EUR vrátane DPH |
Objednávka služby č. 2011-2012 | 09.03.2018 | 16.03.2018 | 15.3.2018 | |
1421840089 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Telefónne poplatky 02/2018 | 596,24 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.03.2018 | 16.03.2018 | 15.3.2018 | |
1421840088 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | upratovacie služby 02/2018 | 3 797,27 EUR vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 537/142/2016 | 08.03.2018 | 16.03.2018 | 15.3.2018 | |
1421840087 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky 02/2018 | 78,34 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 07.03.2018 | 16.03.2018 | 15.3.2018 | |
1421840086 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 02/2018 | 236,54 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 07.03.2018 | 16.03.2018 | 15.3.2018 | |
1421840085 | TERMMING a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka tepla obdobie 01.02-28.02.2018 | 1 211,69 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodoávke a odbere tepla | 06.03.2018 | 09.03.2018 | 8.3.2018 | |
1421840083 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Zemný plyn obdobie 03/2018 | 1 278,56 EUR vrátane DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 05.03.2018 | 09.03.2018 | 8.3.2018 | |
1421840082 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné Saleziánov 1,Michalovce a Michalovská 55, Sobrance obdobie 30.01.2018-26.02.2018 | 372,83 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 05.03.2018 | 09.03.2018 | 8.3.2018 | |
1421840081 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.02.2018-28.02.2018 | 1 308,00 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 05.03.2018 | 09.03.2018 | 8.3.2018 | |
1421840080 | MUDr. Prunyi s.r.o Štefániková 14, 071 01 Michalovce |
46439889 | zdravotné výkony | 250,92 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 05.03.2018 | 09.03.2018 | 8.3.2018 | |
1421840079 | JUDr. Kruppa Michal Š.Kukuru 12, 071 01 Michalovce |
35561653 | Odmeny a trovy exekúcie č. 28/2011 | 131,20 EUR vrátane DPH |
zákon 233/1995 Z.z. | 01.03.2018 | 09.03.2018 | 8.3.2018 | |
1421840073 | Green Wave Recycling s.r.o. Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra |
45539197 | vyprázdenenie a skartácia nádob | 1,20 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 207/142/2017 | OV180010 | 26.02.2018 | 09.03.2018 | 8.3.2018 |
1421840072 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mesačný poplatok Orange obdobie 20.02.-19.03.2018 | 278,56 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna privátna sieť č . 21/OVaMIS/2014 | 26.02.2018 | 09.03.2018 | 8.3.2018 | |
1421840084 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | diaľková kreditácia | 10 000,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytova služieb záručného a pozáručného servisu na frankovací stroj | 05.03.2018 | 8.3.2018 | ||
1421840078 | Ing. František Uhal Agentúra Uhal 072 01 Pozdišovce 247 |
32683219 | vyhotovenie vizitiek 50 ks | 6,24 EUR vrátane DPH |
OV180020 | 01.03.2018 | 08.03.2018 | 7.3.2018 | |
1421840077 | Ing. František Uhal Agentúra Uhal 072 01 Pozdišovce 247 |
32683219 | vyhotovenie vizitiek 100 ks | 12,48 EUR vrátane DPH |
OV180019 | 01.03.2018 | 08.03.2018 | 7.3.2018 | |
1421840076 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Komplexná starostlivosť o vozový park za 02/2018 | 104,89 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 01.03.2018 | 08.03.2018 | 7.3.2018 | |
1421840075 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektriny P.O. H 66/118 Veľké Kapušany obdobie 01.03.-31.03.2018 | 11,54 EUR vrátane DPH |
33593/2017 | 01.03.2018 | 08.03.2018 | 7.3.2018 |