Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1421840074 | Ing.Miloš Jacko, PhD. GEODET Mieru 33, 073 01 Sobrance |
34834001 | -vypracovanie geometrického plánu a vytýčenie hraníc pozemku vo Veľkých Kapušanoch, ul. Zelená 63, parcela č. 382 | 495,00 EUR vrátane DPH |
OV170108 | 28.02.2018 | 08.03.2018 | 7.3.2018 | |
1421840071 | MUDr. Juhászová Mária Masarykova 1340, 071 01 Michalovce |
45526206 | zdravotné výkony | 20,91 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 22.02.2018 | 08.03.2018 | 7.3.2018 | |
1421840065 | JUDr. Kruppa Michal Š. Kukuru 12, 071 01 Michalovce |
35561653 | odmena za trovy exekúcie Kvetoslava Horváthová | 41,87 EUR vrátane DPH |
Ex 27/2016 | 21.02.2018 | 08.03.2018 | 7.3.2018 | |
1421840070 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.02.-15.02.2018 | 1 032,33 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 22.02.2018 | 26.02.2018 | 2.3.2018 | |
1421840069 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 | Služby pozáručného servisu na vyžiadanie | 657,60 EUR vrátane DPH |
368/01/2016 | OV170120, OV170121,OV1700122, OV18003, OV180004,OV180005, OV180011 | 21.02.2018 | 26.02.2018 | 2.3.2018 |
1421840068 | MEDISANA s.r.o Nám. osloboditeľov 12/1002, 071 01 Michalovce |
36600440 | zdravotné výkony | 62,73 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 | 21.02.2018 | 26.02.2018 | 2.3.2018 | |
1421840067 | MUDr. Tarciová Zlatica 072 43 Veľké Revištia 93 |
31976450 | zdravotné výkony | 118,49 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 | 21.02.2018 | 26.02.2018 | 2.3.2018 | |
1421840064 | Exekútorsky úrad JUDr. Rudolf Dulina Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce |
31311482 | Poplatok za podanie návrhu na vykonanie exekúcie Varadiová Katarína | 19,80 EUR vrátane DPH |
233/1995 Z.z. | 20.02.2018 | 26.02.2018 | 2.3.2018 | |
1421840063 | Exekútorsky úrad JUDr. Rudolf Dulina Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce |
31311482 | Poplatok za podanie návrhu na vykonania exekúcie Holocsiová Helena | 19,80 EUR vrátane DPH |
233/1995 Z.z. | 20.02.2018 | 26.02.2018 | 2.3.2018 | |
1421840057 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Dobropis k DEKVS 01/2018 za 12/2017 | 74,40 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.01.2017 | 15.02.2018 | 22.2.2018 | ||
1421840056 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Dobropis za 1/2018 | 83,54 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.01.2017 | 15.02.2018 | 22.2.2018 | ||
1421840062 | Regionálna nemocnica, n.o. ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom za február 2018 pre SPO centrum poradenských služieb | 95,21 EUR vrátane DPH |
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011 | 19.02.2018 | 21.02.2018 | 22.2.2018 | |
1421840061 | Regionálna nemocnica, n.o. ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom za február 2018 NP DEI NS | 34, 43 EUR vrátane DPH |
Zmluva o podnájme nebytových priestorov | 19.02.2018 | 21.02.2018 | 22.2.2018 | |
1421840060 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | výmena tlakovej nádoby kotla a vykonanie úradnej skúšky | 315,20 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb | 19.02.2018 | 21.02.2018 | 22.2.2018 | |
1421840059 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | - výmena kanalizačného potrubia na pracovisku vo Veľkých Kapušanoch, ul. Zelená 63 | 461,52 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | OV180008 | 19.02.2018 | 21.02.2018 | 22.2.2018 |
1421840055 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | upratovacie služby za 1/2018 | 3 797,27 EUR vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 537/142/2016 | 14.02.2018 | 21.02.2018 | 22.2.2018 | |
1421840054 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa budov za 1/2018 | 3 434,09 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb | 14.02.2018 | 21.02.2018 | 22.2.2018 | |
1421840027 | MEDICPED s.r.o MUDr. Eva Jasovská Masarykova 1340, 071 01 Michalovce |
36600733 | zdravotné výkony | 41,82 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 31.01.2018 | 21.02.2018 | 22.2.2018 | |
1421840058 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla ŠKODA MI 909 BD | 1 869,19 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV170119, OV180014 | 16.02.2018 | 21.02.2018 | 20.2.2018 |
1421840040 | MUDr. František Zitrický Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce |
45469814 | zdravotné výkony | 27,88 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 08.02.2018 | 21.02.2018 | 19.2.2018 | |
1421840033 | Dorotea s.r.o Komenského 1334/38, 071 01 Michalovce |
45257566 | zdravotné výkony | 34,85 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 05.02.2018 | 21.02.2018 | 19.2.2018 | |
1421840030 | Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. Straňany, 071 01 Michalovce |
35581000 | zdravotné výkony | 6,97 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 02.02.2018 | 21.02.2018 | 19.2.2018 | |
1421840050 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Spotreba elektriny 01/2018 Saleziánov 1, Michalovce | 1 134,74 EUR vrátane DPH |
Rámcová dohod o združenej dodávke elektriny 33593/2017 | 12.02.2018 | 16.02.2018 | 16.2.2018 | |
1421840053 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Spotreba elektriny 01/2018 Zelená 63/299, Veľké Kapušany | 82,15 EUR vrátane DPH |
Rámcová dohod o združenej dodávke elektriny 33593/2017 | 12.02.2018 | 16.02.2018 | 16.2.2018 | |
1421840052 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Spotreba elektriny 01/2018, Saleziánov 1, Michalovce D | 471,16 EUR vrátane DPH |
Rámcová dohod o združenej dodávke elektriny 33593/2017 | 12.02.2018 | 16.02.2018 | 16.2.2018 | |
1421840051 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Spotreba elektriny 01/2018, Michalovská 55, Sobrance | 395,80 EUR vrátane DPH |
Rámcová dohod o združenej dodávke elektriny 33593/2017 | 12.02.2018 | 16.02.2018 | 16.2.2018 | |
1421840049 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Spotreba elektriny 01/2018 Zelená 63/299, V. Kapušany | 282,32 EUR vrátane DPH |
Rámcová dohod o združenej dodávke elektriny 33593/2017 | 12.02.2018 | 16.02.2018 | 16.2.2018 | |
1421840048 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN 01/2018 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 12.02.2018 | 16.02.2018 | 16.2.2018 | |
1421840047 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Služba IP- Telefónia 01/2018 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 12.02.2018 | 16.02.2018 | 16.2.2018 | |
1421840046 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back up 01/2018 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 12.02.2018 | 16.02.2018 | 16.2.2018 | |
1421840045 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPLS VPN 01/2018 | 3 068,21 EUR vrátane DPH |
Objednávka služby č. 2011-2012 | 12.02.2018 | 16.02.2018 | 16.2.2018 | |
1421840044 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Telefónne poplatky 1/2018 | 658,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 12.02.2018 | 16.02.2018 | 16.2.2018 | |
1421840043 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 01/2018 | 3 494,34 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 12.02.2018 | 16.02.2018 | 16.2.2018 | |
1421840042 | TERMMING a.s Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka a odber tepla 01/2018 V. Kapušany | 1 318,49 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 09.02.2018 | 16.02.2018 | 16.2.2018 | |
1421840041 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PP U na 01/2018 | 8,55 EUR vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 09.02.2018 | 16.02.2018 | 16.2.2018 | |
1421840039 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky 01/2018 | 242,75 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 07.02.2018 | 16.02.2018 | 16.2.2018 | |
1421840038 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35743565 | Telefónne poplatky 01/2018 | 78,34 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 07.02.2018 | 16.02.2018 | 16.2.2018 | |
1421840037 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.01.-31.01.2018 | 1 360,19 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 06.02.2018 | 16.02.2018 | 16.2.2018 | |
1421840036 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn obdobie 02/2018 | 1 278,56 EUR vrátane DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 05.02.2018 | 12.02.2018 | 9.2.2018 | |
1421840035 | EVROFIN Int s.r.o Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | Kreditačný poplatok 2018 | 144,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záru | 05.02.2018 | 12.02.2018 | 9.2.2018 |