Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1421840030 | Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. Straňany, 071 01 Michalovce |
35581000 | zdravotné výkony | 6,97 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 02.02.2018 | 21.02.2018 | 19.2.2018 | |
1421840050 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Spotreba elektriny 01/2018 Saleziánov 1, Michalovce | 1 134,74 EUR vrátane DPH |
Rámcová dohod o združenej dodávke elektriny 33593/2017 | 12.02.2018 | 16.02.2018 | 16.2.2018 | |
1421840053 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Spotreba elektriny 01/2018 Zelená 63/299, Veľké Kapušany | 82,15 EUR vrátane DPH |
Rámcová dohod o združenej dodávke elektriny 33593/2017 | 12.02.2018 | 16.02.2018 | 16.2.2018 | |
1421840052 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Spotreba elektriny 01/2018, Saleziánov 1, Michalovce D | 471,16 EUR vrátane DPH |
Rámcová dohod o združenej dodávke elektriny 33593/2017 | 12.02.2018 | 16.02.2018 | 16.2.2018 | |
1421840051 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Spotreba elektriny 01/2018, Michalovská 55, Sobrance | 395,80 EUR vrátane DPH |
Rámcová dohod o združenej dodávke elektriny 33593/2017 | 12.02.2018 | 16.02.2018 | 16.2.2018 | |
1421840049 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Spotreba elektriny 01/2018 Zelená 63/299, V. Kapušany | 282,32 EUR vrátane DPH |
Rámcová dohod o združenej dodávke elektriny 33593/2017 | 12.02.2018 | 16.02.2018 | 16.2.2018 | |
1421840048 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN 01/2018 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 12.02.2018 | 16.02.2018 | 16.2.2018 | |
1421840047 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Služba IP- Telefónia 01/2018 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 12.02.2018 | 16.02.2018 | 16.2.2018 | |
1421840046 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back up 01/2018 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 12.02.2018 | 16.02.2018 | 16.2.2018 | |
1421840045 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPLS VPN 01/2018 | 3 068,21 EUR vrátane DPH |
Objednávka služby č. 2011-2012 | 12.02.2018 | 16.02.2018 | 16.2.2018 | |
1421840044 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Telefónne poplatky 1/2018 | 658,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 12.02.2018 | 16.02.2018 | 16.2.2018 | |
1421840043 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 01/2018 | 3 494,34 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 12.02.2018 | 16.02.2018 | 16.2.2018 | |
1421840042 | TERMMING a.s Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka a odber tepla 01/2018 V. Kapušany | 1 318,49 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 09.02.2018 | 16.02.2018 | 16.2.2018 | |
1421840041 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PP U na 01/2018 | 8,55 EUR vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 09.02.2018 | 16.02.2018 | 16.2.2018 | |
1421840039 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky 01/2018 | 242,75 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 07.02.2018 | 16.02.2018 | 16.2.2018 | |
1421840038 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35743565 | Telefónne poplatky 01/2018 | 78,34 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 07.02.2018 | 16.02.2018 | 16.2.2018 | |
1421840037 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.01.-31.01.2018 | 1 360,19 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 06.02.2018 | 16.02.2018 | 16.2.2018 | |
1421840036 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn obdobie 02/2018 | 1 278,56 EUR vrátane DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 05.02.2018 | 12.02.2018 | 9.2.2018 | |
1421840035 | EVROFIN Int s.r.o Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | Kreditačný poplatok 2018 | 144,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záru | 05.02.2018 | 12.02.2018 | 9.2.2018 | |
1421840034 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava SMV ŠKODA SuperB MI 118 BV | 22,58 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV180009 | 05.02.2018 | 12.02.2018 | 9.2.2018 |
1421840032 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie Saleziánov Michalovce 22.12.-29.01.2018, Michalovská 55, Sobrance obdobie 20.12.-29.01.2018 | 459,58 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 02.02.2018 | 12.02.2018 | 9.2.2018 | |
1421840031 | MUDr. Prunyiová Tatiana Štefániková 2, 071 01 Michalovce |
31974309 | zdravotné výkony 2. polrok 2017 | 76,67 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 02.02.2018 | 12.02.2018 | 9.2.2018 | |
1421840029 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Komplexná starostlivosť o vozový park 1/2018 | 95,52 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 02.02.2018 | 12.02.2018 | 9.2.2018 | |
1421840028 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
30794536 | Elektrina POH 118 Veľké Kapušany obdobie 01.02.-28.02.2018 | 11,54 EUR vrátane DPH |
33593/2017 | 01.02.2018 | 12.02.2018 | 9.2.2018 | |
1421840026 | TS Medic s.r.o Murgaša 21, 071 01 Michalovce |
47588667 | zdravotné výkony obdobie 01.01.2017 -31.12.2017 | 243,95 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 | 30.01.2018 | 12.02.2018 | 9.2.2018 | |
1421840025 | MEDLIFE s.r.o Nábrežie J.M. Hurbana 408/15, 071 01 Michalovce |
45449465 | zdravotné výkony IV.Q.2017 | 83,64 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 | 30.01.2018 | 12.02.2018 | 9.2.2018 | |
1421840024 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | oprava EZS Michalovská 55, Sobrance | 126,60 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 30.01.2018 | 12.02.2018 | 9.2.2018 | |
1421840020 | JUDr. Kruppa Michal Š.Kukuru 12, 071 01 Michalovce |
35561653 | Trovy exekúcie Jana Marcinová | 70,43 EUR vrátane DPH |
Ex192/2011 | 26.01.2018 | 12.02.2018 | 9.2.2018 | |
1421840019 | JUDr. Kruppa Michal Š.Kukuru 12, 071 01 Michalovce |
35561653 | Trovy exekúcie Martin Tomi | 72,47 EUR vrátane DPH |
Ex115/2010 | 26.01.2018 | 12.02.2018 | 9.2.2018 | |
1421840018 | JUDr. Kruppa Michal Š.Kukuru 12, 071 01 Michalovce |
35561653 | Trovy exekúcie Jana Marcinová, Ex11/2014 | 59,23 EUR vrátane DPH |
Ex 11/2014 | 29.01.2018 | 12.02.2018 | 9.2.2018 | |
1421840023 | MUDr. Dulinová Andrea Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce |
35539003 | zdravotné výkony | 55,76 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 | 29.01.2018 | 08.02.2018 | 6.2.2018 | |
1421840017 | ZS Dr. Schweitzera spol.s.r.o 072 13 Palín 272 |
36585173 | zdravotné výkony | 27,88 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 | 29.01.2018 | 08.02.2018 | 6.2.2018 | |
1421840016 | MEDIPRAKTIK s.r.o Nám.Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce |
36588997 | zdravotné výkony 4.Q.2017 | 41,82 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 | 25.01.2018 | 08.02.2018 | 6.2.2018 | |
1421840015 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Telefónne poplatky obdobie 20.01.2018-19.02.2018 | 251,11 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna privátna sieť č . 21/OVaMIS/2014 | 25.01.2018 | 08.02.2018 | 6.2.2018 | |
1421840013 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV MI 476 CB | 766,39 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV180001 | 22.01.2018 | 25.01.2018 | 25.1.2018 |
1421840012 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV MI 199 CD | 204,25 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV180002 | 22.01.2018 | 25.01.2018 | 25.1.2018 |
1421840011 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Dodanie a výmena obehového čerpadla SIGMA , Michalovská 55, Sobrance | 503,88 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | OV170109 | 22.01.2018 | 25.01.2018 | 25.1.2018 |
1421840010 | MUDr. Maškulík Marián A. Dubčeka 270, 072 22 Strážske |
31983871 | zdravotné výkony | 69,70 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 22.01.2018 | 25.01.2018 | 25.1.2018 | |
1421840009 | Regionálna nemocnica, n.o. ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Prenájom kancelárie NP DEI za 01/2018 | 34, 43 EUR vrátane DPH |
Zmluvao podnájme nebytových priestorov | 19.01.2018 | 25.01.2018 | 25.1.2018 | |
1421840008 | Regionálna nemocnica, n.o. ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom SPO centrum poradenských služieb 01/2018 | 95,21 EUR vrátane DPH |
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011 | 19.01.2018 | 25.01.2018 | 25.1.2018 |