Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1421740515 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | starostlivosť o vozový park za 12/2017 | 95,52 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 02.01.2018 | 10.01.2018 | 10.1.2018 | |
1421840001 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | zemný plyn obdobie 01/2018 | 1 085,87 EUR vrátane DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 03.01.2018 | 10.01.2018 | 8.1.2018 | |
1421740525 | AB Facility s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | upratovanie obdobie 12/2017 | 3 797,27 EUR vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 537/142/2016 | 04.01.2018 | 10.01.2018 | 8.1.2018 | |
1421740521 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35670460 | Mesačný poplatok Orange obdobie 20.12.-19.01.2018 | 281,82 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna privátna sieť č . 21/OVaMIS/2014 | 02.01.2018 | 10.01.2018 | 8.1.2018 | |
1421740516 | Východslovenská vodárenska spoločnosť, a. s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné Saleziánov 1, Michalovce obdobie 30.11.-21.,12.2017- Michalovská 55, Sobrance obdobie 30.11.-19.12.2017 | 267,25 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 02.01.2018 | 10.01.2018 | 8.1.2018 | |
1421740514 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | diaľková kreditácia | 2 300,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu na frankovací stroj | 02.01.2017 | 8.1.2018 | ||
1421740511 | Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a. s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 01.10.-29.12.2017 Zelená 63/299 Veľké Kapušany | 122,99 EUR vrátane DPH |
80-000093822PO2015 | 27.12.2017 | 08.01.2018 | 4.1.2018 | |
1421840520 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPLS VPN obdobie 01.01.-31.12.2019 | 36 818,50 EUR vrátane DPH |
Objednávka služby č. 2011-2012 | 18.12.2018 | 20.12.2018 | 19.12.2018 | |
1421840509 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPLS VPN 11/2018 | 3 068,21 EUR vrátane DPH |
Objednávka služby č. 2011-2012 | 13.12.2018 | 18.12.2018 | 18.12.2018 | |
1421840457 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPLS VPN 10/2018 | 3 068,21 EUR vrátane DPH |
Objednávka služby č. 2011-2012 | 12.11.2018 | 21.11.2018 | 19.11.2018 | |
1421840411 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPLS VPN 09/2018 | 3 068,21 EUR vrátane DPH |
Objednávka služby č. 2011-2012 | 11.10.2018 | 18.10.2018 | 16.10.2018 | |
1421840364 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPLS VPN 08/2018 | 3 068,21 EUR vrátane DPH |
Objednávka služby č. 2011-2012 | 13.09.2018 | 21.09.2018 | 20.9.2018 | |
1421840321 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPLS VPN 07/2018 | 3 068,21 EUR vrátane DPH |
Objednávka služby č. 2011-2012 | 09.08.2018 | 15.08.2018 | 15.8.2018 | |
1421840281 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPLS VPN 06/2018 | 3 068,21 EUR vrátane DPH |
Objednávka služby č. 2011-2012 | 11.07.2018 | 19.07.2018 | 18.7.2018 | |
1421840235 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPLS VPN 05/2018 | 3 068,21 EUR vrátane DPH |
Objednávka služby č. 2011-2012 | 11.06.2018 | 19.06.2018 | 19.6.2018 | |
1421840198 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPLS VPN obdobie 04/2018 | 3 068,21 EUR vrátane DPH |
Objednávka služby č. 2011-2012 | 14.05.2018 | 18.05.2018 | 18.5.2018 | |
1421840141 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPLS VPN 03/2018 | 3 068,21 EUR vrátane DPH |
Objednávka služby č. 2011-2012 | 11.04.2018 | 18.04.2018 | 16.4.2018 | |
1421840090 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPLS VPN 02/2018 | 3 068,21 EUR vrátane DPH |
Objednávka služby č. 2011-2012 | 09.03.2018 | 16.03.2018 | 15.3.2018 | |
1421840045 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPLS VPN 01/2018 | 3 068,21 EUR vrátane DPH |
Objednávka služby č. 2011-2012 | 12.02.2018 | 16.02.2018 | 16.2.2018 | |
1421740539 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPLS VPN 12/2017 | 3 068,21 EUR vrátane DPH |
Objednávka služby č. 2011-2012 | 11.01.2018 | 17.01.2018 | 16.1.2018 | |
1421740543 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 | servis výpočtovej techniky | 841,09 EUR vrátane DPH |
368/01/2016 | OV170102, OV170111, OV170112, OV170113 | 12.01.2018 | 18.01.2018 | 16.1.2018 |
1421740509 | EVROFIN Int s.r.o Jarošová 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | pravidelná ročná prehliadka frankovacieho stroja | 404,40 EUR vrátane DPH |
Zmluva o posytovaní služieb záručného a pozáručného servisu | OV170103 | 22.12.2017 | 08.01.2018 | 4.1.2018 |
1421840074 | Ing.Miloš Jacko, PhD. GEODET Mieru 33, 073 01 Sobrance |
34834001 | -vypracovanie geometrického plánu a vytýčenie hraníc pozemku vo Veľkých Kapušanoch, ul. Zelená 63, parcela č. 382 | 495,00 EUR vrátane DPH |
OV170108 | 28.02.2018 | 08.03.2018 | 7.3.2018 | |
1421840011 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Dodanie a výmena obehového čerpadla SIGMA , Michalovská 55, Sobrance | 503,88 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | OV170109 | 22.01.2018 | 25.01.2018 | 25.1.2018 |
1421740520 | Ladislav Jakub - CSACSA 076 72 Vojany 115 |
40938191 | prečistenie kanalizácie Zelená 63/299, Veľké Kapušany | 150,00 EUR vrátane DPH |
OV170115 | 02.01.2018 | 10.01.2018 | 10.1.2018 | |
1421740510 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV ŠKODA Oktávia BL 821 KV | 49,20 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV170116 | 27.12.2017 | 08.01.2018 | 4.1.2018 |
1421740532 | ROVKUR s.r.o Masarykova 7, 071 01 Michalovce |
34136665 | oprava kotla na pracovisku ul. Zelená 63/299 V. Kapušany | 252,00 EUR vrátane DPH |
OV170117 | 09.01.2018 | 17.01.2018 | 16.1.2018 | |
1421740536 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV Škoda Fabia MI 476 CB | 930,67 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV170118 | 11.01.2018 | 17.01.2018 | 16.1.2018 |
1421840058 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla ŠKODA MI 909 BD | 1 869,19 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV170119, OV180014 | 16.02.2018 | 21.02.2018 | 20.2.2018 |
1421840069 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 | Služby pozáručného servisu na vyžiadanie | 657,60 EUR vrátane DPH |
368/01/2016 | OV170120, OV170121,OV1700122, OV18003, OV180004,OV180005, OV180011 | 21.02.2018 | 26.02.2018 | 2.3.2018 |
1421840013 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV MI 476 CB | 766,39 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV180001 | 22.01.2018 | 25.01.2018 | 25.1.2018 |
1421840012 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV MI 199 CD | 204,25 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV180002 | 22.01.2018 | 25.01.2018 | 25.1.2018 |
1421840110 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 | Služby pozáručného servisu | 355,76 EUR vrátane DPH |
368/01/2016 | OV180006, OV180016, OV180017 | 16.03.2018 | 23.03.2018 | 21.3.2018 |
1421840059 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | - výmena kanalizačného potrubia na pracovisku vo Veľkých Kapušanoch, ul. Zelená 63 | 461,52 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | OV180008 | 19.02.2018 | 21.02.2018 | 22.2.2018 |
1421840034 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava SMV ŠKODA SuperB MI 118 BV | 22,58 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV180009 | 05.02.2018 | 12.02.2018 | 9.2.2018 |
1421840136 | Green Wave Recycling s.r.o. Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra |
45539197 | mobilná skartácia dokumentov Veľké Kapušany | 1,20 EUR vrátane DPH |
OV180010 | 09.04.2018 | 18.04.2018 | 16.4.2018 | |
1421840073 | Green Wave Recycling s.r.o. Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra |
45539197 | vyprázdenenie a skartácia nádob | 1,20 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 207/142/2017 | OV180010 | 26.02.2018 | 09.03.2018 | 8.3.2018 |
1421840095 | Xepap, spol s.r.o Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 4 543,01 EUR vrátane DPH |
230/OVS/2017 | OV180012 | 09.03.2018 | 16.03.2018 | 15.3.2018 |
1421840196 | PUURA s.r.o Námestie slobody 582/4, 073 01 Sobrance |
45403252 | výmenu chodových dverí na pracovisku v Sobranciach, ul. Michalovská 55 | 850,00 EUR vrátane DPH |
OV180013 | 14.05.2018 | 24.05.2018 | 23.5.2018 | |
1421840154 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 | Služby pozáručného servisu | 1 502,18 EUR vrátane DPH |
368/01/2016 | OV180015,OV180022,OV180023,OV180025, OV180026, OV180027,OV180029,OV180032 | 13.04.2018 | 24.04.2018 | 23.4.2018 |