Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1421840504 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina obdobie 11/2018 Michalovská 55, Sobrance | 362,05 EUR vrátane DPH |
1121VP ZSE 2018/E 3 | 12.12.2018 | 18.12.2018 | 17.12.2018 | |
1421840418 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 09/2018 Saleziánov 1, Michalovce D | 367,37 EUR vrátane DPH |
33593/2017 | 12.10.2018 | 18.10.2018 | 16.10.2018 | |
1421840418 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 09/2018 Saleziánov 1, Michalovce D | 367,37 EUR vrátane DPH |
33593/2017 | 12.10.2018 | 18.10.2018 | 16.10.2018 | |
1421840447 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné Saleziánov 1, MI obdobie 01.10.-29.10.2018 Michalovská 55, Sobrance obdobie 01.10.-25.10.2018 | 372,85 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 07.11.2018 | 16.11.2018 | 14.11.2018 | |
1421840082 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné Saleziánov 1,Michalovce a Michalovská 55, Sobrance obdobie 30.01.2018-26.02.2018 | 372,83 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 05.03.2018 | 09.03.2018 | 8.3.2018 | |
1421840336 | DATALAN, a.s. Galvaního 17/A, 821 01 Bratislava |
35810734 | Služby pozáručného servisu | 373,20 EUR vrátane DPH |
368/01/2016 | OV180062, OV180063, OV180064, OV180065, OV180068 | 15.08.2018 | 21.08.2018 | 17.8.2018 |
1421840170 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 28.03.-26.04.2018 Saleziánov 1, Michalovce Michalovská 55, Sobrance obdobie 29.03.-27.04.2018 | 375,78 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 02.05.2018 | 14.05.2018 | 11.5.2018 | |
1421840290 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 06/2018 | 377,17 EUR vrátane DPH |
33593/2017 | 12.07.2018 | 19.07.2018 | 18.7.2018 | |
1421840489 | Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a. s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 30.10.2018-27.11.2018 Saleziánov 1, MI obdobie 26.10.2018-28.11.2018 Michalovská 55, SO | 382,39 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 04.12.2018 | 14.12.2018 | 12.12.2018 | |
1421840368 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 08/2018 Saleziánov 1, Michalovce pavilón D | 389,05 EUR vrátane DPH |
33593/2017 | 13.09.2018 | 21.09.2018 | 20.9.2018 | |
1421840332 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 07/2018 Saleziánov 1, MI D | 389,76 vrátane DPH |
33593/2017 | 13.08.2018 | 17.08.2018 | 16.8.2018 | |
1421840211 | ROVKUR s.r.o 072 32 Jovsa 241 |
34136665 | montáž 2 ks umývadiel s rozvodmi pavilón A | 395,40 EUR vrátane DPH |
OV180030 | 18.05.2018 | 24.05.2018 | 23.5.2018 | |
1421840051 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Spotreba elektriny 01/2018, Michalovská 55, Sobrance | 395,80 EUR vrátane DPH |
Rámcová dohod o združenej dodávke elektriny 33593/2017 | 12.02.2018 | 16.02.2018 | 16.2.2018 | |
1421840315 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 28.06.2018-30.07.2018 Saleziánov 1, Michalovce, Michalovská 55 Sobrance | 396,49 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 03.08.2018 | 15.08.2018 | 15.8.2018 | |
1421840508 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back up 11/2018 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 13.12.2018 | 18.12.2018 | 18.12.2018 | |
1421840458 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back up 10/2018 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 12.11.2018 | 21.11.2018 | 19.11.2018 | |
1421840412 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back up 09/2018 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 11.10.2018 | 18.10.2018 | 16.10.2018 | |
1421840365 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back up 08/2018 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 13.09.2018 | 21.09.2018 | 20.9.2018 | |
1421840322 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back up 07/2018 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.08.2018 | 15.08.2018 | 15.8.2018 | |
1421840281 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DLS back 06/2018 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 11.07.2018 | 19.07.2018 | 18.7.2018 | |
1421840236 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back up 05/2018 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 11.06.2018 | 19.06.2018 | 19.6.2018 | |
1421840199 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back up 04/2018 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 14.05.2018 | 18.05.2018 | 18.5.2018 | |
1421840142 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back up 03/2018 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 11.04.2018 | 18.04.2018 | 16.4.2018 | |
1421840091 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back up 02/2018 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.03.2018 | 16.03.2018 | 15.3.2018 | |
1421840046 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back up 01/2018 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 12.02.2018 | 16.02.2018 | 16.2.2018 | |
1421740540 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back up 12/2017 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 11.01.2018 | 17.01.2018 | 16.1.2018 | |
1421840433 | EVROFIN Int s.r.o Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | pravidelná ročná prehliadka frankovacieho stroja NEOPOST IJ 50 AF | 400,08 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu z 11.12.201 | 22.10.2018 | 25.10.2018 | 24.10.2018 | |
1421840225 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné. stočné obdobie 27.04.-30.05.2018 Saleziánov 1, Michalovce obdobie 28.04.-30.05.2018 | 402,89 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 04.06.2018 | 12.06.2018 | 12.6.2018 | |
1421840274 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné Saleziánov 1, MI obdobie 31.05-28.06.2018, Michalovská 55, Sobrance obdobie 31.05.-27.06.2018 | 403,92 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 06.07.2018 | 13.07.2018 | 12.7.2018 | |
1421740509 | EVROFIN Int s.r.o Jarošová 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | pravidelná ročná prehliadka frankovacieho stroja | 404,40 EUR vrátane DPH |
Zmluva o posytovaní služieb záručného a pozáručného servisu | OV170103 | 22.12.2017 | 08.01.2018 | 4.1.2018 |
1421840442 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla SUPER B MI 118 BV | 405,60 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV180092 | 29.10.2018 | 08.11.2018 | 7.11.2018 |
1421840131 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné. stočné obdobie 27.02.-27.03.2018, Saleziánov 1, 071 01 Michalovce, Michalovská 55, Sobrance | 406,03 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 09.04.2018 | 12.04.2018 | 12.4.2018 | |
1421740550 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36590894 | Elektrina obdobie 01.12.-31.12.2017 Michalovská 55, Sobrance | 410,38 EUR vrátane DPH |
Rámcová dohod o združenej dodávke elektriny 33593/2017 | 15.01.2018 | 18.01.2018 | 16.1.2018 | |
1421840481 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 | služby pozáručného servisu | 411,60 EUR vrátane DPH |
368/01/2016 | OV180091, OV180093, OV180094 | 21.11.2018 | 26.11.2018 | 26.11.2018 |
1421740549 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina obdobie 01.12-31.12.2017 Saleziánov 1, MI | 415,64 EUR vrátane DPH |
Rámcová dohod o združenej dodávke elektriny 33593/2017 | 15.01.2018 | 18.01.2018 | 16.1.2018 | |
1421840148 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 03/2018, Saleziánov 1, Michalovce -D | 422,56 EUR vrátane DPH |
33593/2017 | 12.04.2018 | 18.04.2018 | 16.4.2018 | |
1421840148 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 03/2018, Saleziánov 1, Michalovce -D | 422,56 EUR vrátane DPH |
33593/2017 | 12.04.2018 | 18.04.2018 | 16.4.2018 | |
1421840100 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina za 02/2018 Saleziánov 1, pavilón D, Michalovce | 422,82 EUR vrátane DPH |
33593/2017 | 13.03.2018 | 23.03.2018 | 21.3.2018 | |
1421840379 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla ŠKODA Fábia MI 476 CB | 426,48 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV180075 | 18.09.2018 | 26.09.2018 | 25.9.2018 |
1421840345 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.-15.08.2018 | 435,98 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 22.08.2018 | 30.08.2018 | 3.9.2018 |