Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1421840503 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina obdobie 11/2018 Saleziánov 1, Michalovce A,B,C | 1 194,80 EUR vrátane DPH |
1121VP ZSE 2018/E 3 | 12.12.2018 | 18.12.2018 | 17.12.2018 | |
1421840491 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.11.-30.11.2018 | 1 710,03 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 05.12.2018 | 14.12.2018 | 12.12.2018 | |
1421840488 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn obdobie 12/2018 | 1 278,56 EUR vrátane DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 04.12.2018 | 14.12.2018 | 12.12.2018 | |
1421840483 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.-15.11.2018 | 1 167,70 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 23.11.2018 | 03.12.2018 | 27.11.2018 | |
1421840471 | Green Wave Recycling s.r.o. Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra |
45539197 | vyprázdnenie a skartácia dokumentov V. Kapušany | 1,20 EUR vrátane DPH |
207/142/2017 | OV180077 | 15.11.2018 | 23.11.2018 | 22.11.2018 |
1421840468 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 10/2018 Saleziánov 1, Michalovce | 1 122,65 EUR vrátane DPH |
1121-ZSE/2017 1121-ZSE2018E | 14.11.2018 | 22.11.2018 | 20.11.2018 | |
1421840462 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | SMV Volswagen MI 199 CD | 1 389,60 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV180097 | 12.11.2018 | 21.11.2018 | 19.11.2018 |
1421840460 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN 10/2018 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 12.11.2018 | 21.11.2018 | 19.11.2018 | |
1421840459 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Služba IP - Telefónia 10/2018 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 12.11.2018 | 21.11.2018 | 19.11.2018 | |
1421840444 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 15.-31.10.2018 | 1 545,71 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 05.11.2018 | 08.11.2018 | 7.11.2018 | |
1421840443 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu 11/2018 | 1 278,56 EUR vrátane DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 05.11.2018 | 08.11.2018 | 7.11.2018 | |
1421840438 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.-15.10.2018 | 1 416,13 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 22.10.2018 | 25.10.2018 | 24.10.2018 | |
1421840414 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN 09/2018 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 11.10.2018 | 18.10.2018 | 16.10.2018 | |
1421840413 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Služba IP-Telefónia 09/2018 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 11.10.2018 | 18.10.2018 | 16.10.2018 | |
1421840404 | Green Wave Recycling s.r.o. Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra |
45539197 | vyprázdnenie nádob s papierom určeným na skartovanie | 1,20 EUR bez DPH |
207/142/2017 | OV180077 | 09.10.2018 | 17.10.2018 | 16.10.2018 |
1421840395 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 15.09.-30.09.2018 | 1 671,63 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 04.10.2018 | 09.10.2018 | 8.10.2018 | |
1421840387 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | zemný plyn obdobie 10/2018 | 1 278,56 EUR vrátane DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 02.10.2018 | 09.10.2018 | 8.10.2018 | |
1421840381 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.- 15.09.2018 | 1 028,88 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 21.09.2018 | 26.09.2018 | 25.9.2018 | |
1421840367 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN 08/2018 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 13.09.2018 | 21.09.2018 | 20.9.2018 | |
1421840366 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Služba IP-Telefónia 08/2018 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 13.09.2018 | 21.09.2018 | 20.9.2018 | |
1421840349 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn obdobie 01.09.-30.09.2018 | 1 278,56 EUR vrátane DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 04.09.2018 | 11.09.2018 | 17.9.2018 | |
1421840342 | Attila Hires- STAVEBNÁ ČINNOSŤ P.O. Hviezdoslava 25/20, 079 01 Veľké Kapušany |
40010007 | oprava strechy garáže - Veľké Kapušany | 1 062,55 EUR vrátane DPH |
OV180031 | 20.08.2018 | 30.08.2018 | 3.9.2018 | |
1421840324 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN 07/2018 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.08.2018 | 15.08.2018 | 15.8.2018 | |
1421840323 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Služba IP- Telefónia 07/2018 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.08.2018 | 15.08.2018 | 15.8.2018 | |
1421840317 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 15.-31.07.2018 | 1 019,39 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 06.08.2018 | 10.08.2018 | 10.8.2018 | |
1421840313 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | zemný plyn obdobie 08/2018 | 1 278,56 EUR vrátane DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 02.08.2018 | 10.08.2018 | 10.8.2018 | |
1421840284 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN 06/2018 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 11.07.2018 | 19.07.2018 | 18.7.2018 | |
1421840283 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Služba IP- Telefónia 06/2018 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 11.07.2018 | 19.07.2018 | 18.7.2018 | |
1421840268 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla ŠKODA SUPERB 118 BV | 1 464,14 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV180059 | 04.07.2018 | 12.07.2018 | 12.7.2018 |
1421840267 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.06.-30.06.2018 | 1 926,94 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 12.07.2018 | 12.07.2018 | 12.7.2018 | |
1421840253 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.06-15.06.2018 | 1 665,90 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 20.06.2018 | 28.06.2018 | 28.6.2018 | |
1421840238 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN 05/2018 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 11.06.2018 | 19.06.2018 | 19.6.2018 | |
1421840237 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Služba IP - Telefónia 05/2018 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 11.06.2018 | 19.06.2018 | 19.6.2018 | |
1421840226 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.06.-30.06.2018 | 1 984,71 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 05.06.2018 | 12.06.2018 | 12.6.2018 | |
1421840221 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn obdobie 01.06.-30.06.2018 | 1 278,56 EUR vrátane DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 04.06.2018 | 12.06.2018 | 12.6.2018 | |
1421840201 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN 04/2018 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 14.05.2018 | 18.05.2018 | 18.5.2018 | |
1421840200 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Služba IP- Telefónia 04/2018 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 14.05.2018 | 18.05.2018 | 18.5.2018 | |
1421840178 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.04.-30.04.2018 | 1 958,73 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 04.05.2018 | 14.05.2018 | 11.5.2018 | |
1421840175 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 05/2018 | 1 278,56 EUR vrátane DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 02.05.2018 | 14.05.2018 | 11.5.2018 | |
1421840154 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 | Služby pozáručného servisu | 1 502,18 EUR vrátane DPH |
368/01/2016 | OV180015,OV180022,OV180023,OV180025, OV180026, OV180027,OV180029,OV180032 | 13.04.2018 | 24.04.2018 | 23.4.2018 |