Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1421840090 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPLS VPN 02/2018 | 3 068,21 EUR vrátane DPH |
Objednávka služby č. 2011-2012 | 09.03.2018 | 16.03.2018 | 15.3.2018 | |
1421840089 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Telefónne poplatky 02/2018 | 596,24 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.03.2018 | 16.03.2018 | 15.3.2018 | |
1421840048 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN 01/2018 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 12.02.2018 | 16.02.2018 | 16.2.2018 | |
1421840047 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Služba IP- Telefónia 01/2018 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 12.02.2018 | 16.02.2018 | 16.2.2018 | |
1421840046 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back up 01/2018 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 12.02.2018 | 16.02.2018 | 16.2.2018 | |
1421840045 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPLS VPN 01/2018 | 3 068,21 EUR vrátane DPH |
Objednávka služby č. 2011-2012 | 12.02.2018 | 16.02.2018 | 16.2.2018 | |
1421840044 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Telefónne poplatky 1/2018 | 658,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 12.02.2018 | 16.02.2018 | 16.2.2018 | |
1421740542 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN 12/2017 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 11.01.2018 | 17.01.2018 | 16.1.2018 | |
1421740541 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Služba IP- Telefónia 12/2017 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 11.01.2018 | 17.01.2018 | 16.1.2018 | |
1421740540 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back up 12/2017 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 11.01.2018 | 17.01.2018 | 16.1.2018 | |
1421740539 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPLS VPN 12/2017 | 3 068,21 EUR vrátane DPH |
Objednávka služby č. 2011-2012 | 11.01.2018 | 17.01.2018 | 16.1.2018 | |
1421740538 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné služby 12/2017 | 508,50 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 11.01.2018 | 17.01.2018 | 16.1.2018 | |
1421840400 | Technické a zahradnícke služby Partizánska 55, 071 01 Michalovce |
00186490 | prevoz spisov do archívu | 87,46 EUR vrátane DPH |
OV180084 | 08.10.2018 | 17.10.2018 | 16.10.2018 | |
1421840233 | Technické a zahradnícke služby Gorkého 55, 073 01 Sobrance |
35513861 | oprava oplotenia Michalovská 55, Sobrance | 483,77 EUR vrátane DPH |
OV180053 | 11.06.2018 | 19.06.2018 | 19.6.2018 | |
1421840517 | Technické služby Gorkého 55, 073 01 Sobrance |
35513861 | Prenájom kontajnera II. polrok 2018 | 35,88 EUR vrátane DPH |
Nájomna zmluva č. 9/2009 | 17.12.2018 | 18.12.2018 | 18.12.2018 | |
1421840275 | Technické služby Gorkého 55, 073 01 Sobrance |
35513861 | prenájom kontajnera obdobie 01.01.-30.06.2018 | 35,88 EUR vrátane DPH |
Nájomna zmluva č. 9/2009 | 06.07.2018 | 13.07.2018 | 12.7.2018 | |
1421840476 | TERMING a.s Jarošová 1, Bratislava |
35972254 | Dodávka tepla obdobie 10/2018 | 344,69 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 16.11.2018 | 26.11.2018 | 26.11.2018 | |
1421840500 | TERMMING a.s Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | dodávka tepla 11/2018 | 344,69 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 12.12.2018 | 18.12.2018 | 17.12.2018 | |
1421840117 | TERMMING a.s Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Vyúčtovanie tepla za rok 2017 | 865,54 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 28.03.2018 | 12.4.2018 | ||
1421840042 | TERMMING a.s Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka a odber tepla 01/2018 V. Kapušany | 1 318,49 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 09.02.2018 | 16.02.2018 | 16.2.2018 | |
1421840450 | TERMMING a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka a odber tepla za 10/2018 | 344,69 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávku a odber tepla 23-6-85-01-057 | 07.11.2018 | 16.11.2018 | 16.11.2018 | |
1421840399 | TERMMING a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka a odber tepla 09/2018 | 344,69 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 08.10.2018 | 17.10.2018 | 16.10.2018 | |
1421840361 | TERMMING a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | dodávka tepla 08/2018 POH. Veľké Kapušany | 344,69 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 12.09.2018 | 21.09.2018 | 2.10.2018 | |
1421840327 | TERMMING a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | dodávka tepla 07/2018 | 344,69 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 13.08.2018 | 17.08.2018 | 16.8.2018 | |
1421840292 | TERMMING a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka tepla 04/2018 | 356,27 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 16.07.2018 | 19.07.2018 | 8.8.2018 | |
1421840278 | TERMMING a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | dodávka tepla obdobie 01.06-30.06.2018 POH, Veľké Kapušany | 344,69 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 10.07.2018 | 13.07.2018 | 12.7.2018 | |
1421840229 | TERMMING a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka a odber tepla 05/2018 | 344,69 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 06.06.2018 | 19.06.2018 | 19.6.2018 | |
1421840127 | TERMMING a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka tepla obdobie 01.03.-31.03.2018 | 578,39 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 09.04.2018 | 12.04.2018 | 12.4.2018 | |
1421840085 | TERMMING a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka tepla obdobie 01.02-28.02.2018 | 1 211,69 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodoávke a odbere tepla | 06.03.2018 | 09.03.2018 | 8.3.2018 | |
1421740530 | TERMMING a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | dodávka tepla obdobie 01.12-31.12.2017 | 1 349,04 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 09.01.2018 | 17.01.2018 | 16.1.2018 | |
1421840026 | TS Medic s.r.o Murgaša 21, 071 01 Michalovce |
47588667 | zdravotné výkony obdobie 01.01.2017 -31.12.2017 | 243,95 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 | 30.01.2018 | 12.02.2018 | 9.2.2018 | |
1421840524 | Vladimír Gelatič Gagarinová 55, 073 01 Sobrance |
33888132 | -dodávka a montáž zásteny linky na pracovisku Michalovská 55, Sobrance | 99,98 EUR vrátane DPH |
OV180118 | 18.12.2018 | 20.12.2018 | 19.12.2018 | |
1421840447 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné Saleziánov 1, MI obdobie 01.10.-29.10.2018 Michalovská 55, Sobrance obdobie 01.10.-25.10.2018 | 372,85 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 07.11.2018 | 16.11.2018 | 14.11.2018 | |
1421840397 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné Saleziánov 1, Michalovce obdobie 29.08.-30.09.2018 , Michalovská 55, Sobrance obdobie 29.08.2018-30.09.2018 | 447,07 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 05.10.2018 | 17.10.2018 | 16.10.2018 | |
1421840392 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | stočné, obdobie 01.07.-30.09.2018 Sídlisko POH 66/118 Veľké Kapušany | 32,08 EUR vrátane DPH |
80-000093822PO2015 | 04.10.2018 | 09.10.2018 | 8.10.2018 | |
1421840391 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 21.06-24.09.2018 Zelená 63/299 Veľké Kapušany | 243,34 EUR vrátane DPH |
80-000093822PO2015 | 03,10.2018 | 09.10.2018 | 8.10.2018 | |
1421840355 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné. stočné obdobie 31.07-28.08.2018 Saleziánov 1, Michalovce obdobie Michalovská 55, Sobrance obdobie 31.07.-28.08.2018 | 349,21 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 06.09.2018 | 11.09.2018 | 17.9.2018 | |
1421840315 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 28.06.2018-30.07.2018 Saleziánov 1, Michalovce, Michalovská 55 Sobrance | 396,49 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 03.08.2018 | 15.08.2018 | 15.8.2018 | |
1421840274 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné Saleziánov 1, MI obdobie 31.05-28.06.2018, Michalovská 55, Sobrance obdobie 31.05.-27.06.2018 | 403,92 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 06.07.2018 | 13.07.2018 | 12.7.2018 | |
1421840273 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | voda z povrchového odtoku POH 66, Veľké Kapušany | 31,73 EUR vrátane DPH |
80-000093822PO2015 | 06.07.2018 | 13.07.2018 | 12.7.2018 |