Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1421840271 | LEKÁREŇ FARMÁCIA MICHALOVCE s.r.o Nám. osloboditeľov 945/15, 071 01 Michalovce |
36600229 | Nájom a nebytových priestorov 07/2018 | 609,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2018/OE | 04.07.2018 | 12.07.2018 | 8.8.2018 | |
1421840230 | LEKÁREŇ FARMÁCIA MICHALOVCE s.r.o Nám. osloboditeľov 945/15, 071 01 Michalovce |
36600229 | Nájom za 06/2018 NP PIP | 609,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.1/2018/OE | 07.06.2018 | 19.06.2018 | 19.6.2018 | |
1421840212 | LEKÁREŇ FARMÁCIA MICHALOVCE s.r.o Nám. osloboditeľov 945/15, 071 01 Michalovce |
36600229 | Nájom a služby za 05/2018 NP PIP | 609,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.1/2018/OE | 21.05.2018 | 24.05.2018 | 23.5.2018 | |
1421840089 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Telefónne poplatky 02/2018 | 596,24 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.03.2018 | 16.03.2018 | 15.3.2018 | |
1421840116 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Telefónne poplatky obdobie 20.03.- 19.04.2018 | 580,08 EUR vrátane DPH |
Zmluva p poskytovaní služby Virtuálna privátna sieť č. 21/OVaMIS/2014 | 26.03.2018 | 12.04.2018 | 12.4.2018 | |
1421840127 | TERMMING a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka tepla obdobie 01.03.-31.03.2018 | 578,39 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 09.04.2018 | 12.04.2018 | 12.4.2018 | |
1421840325 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné poplatky 07/2018 | 577,60 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.08.2018 | 15.08.2018 | 15.8.2018 | |
1421840168 | Služby mesta Michalovce s.r.o Partizánska 3002/23, 071 01 Michjalovce |
35556706 | vyúčtovanie energie za rok 2017 | 566,08 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 383/2016/S/MaS | 30.04.2018 | 11.5.2018 | ||
1421840310 | KOBRA I , s.r.o Kpt. Nálepku 1072/20 071 01 Michalovce |
44726732 | stráženie objektu za júl 2018 | 564,48 EUR vrátane DPH |
OV180067 | 01.08.2018 | 10.08.2018 | 10.8.2018 | |
1421840436 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla ŠKODA 909 BD | 548,99 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV180090 | 22.10.2018 | 25.10.2018 | 24.10.2018 |
1421840363 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné poplatky 08/2018 | 535,67 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 13.09.2018 | 21.09.2018 | 20.9.2018 | |
1421840469 | Wolters Kluver s.r.o Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2 |
31348262 | Aktualizácia ASPI za rok 2018 | 512,27 vrátane DPH |
118/2005 zo dňa 14.11.2005 | 15.11.2018 | 22.11.2018 | 20.11.2018 | |
1421740538 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné služby 12/2017 | 508,50 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 11.01.2018 | 17.01.2018 | 16.1.2018 | |
1421840505 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina obdobie 11/2018 Saleziánov 1, Michalovce | 506,76 EUR vrátane DPH |
1121VP ZSE 2018/E 3 | 12.12.2018 | 18.12.2018 | 17.12.2018 | |
1421840011 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Dodanie a výmena obehového čerpadla SIGMA , Michalovská 55, Sobrance | 503,88 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | OV170109 | 22.01.2018 | 25.01.2018 | 25.1.2018 |
1421840074 | Ing.Miloš Jacko, PhD. GEODET Mieru 33, 073 01 Sobrance |
34834001 | -vypracovanie geometrického plánu a vytýčenie hraníc pozemku vo Veľkých Kapušanoch, ul. Zelená 63, parcela č. 382 | 495,00 EUR vrátane DPH |
OV170108 | 28.02.2018 | 08.03.2018 | 7.3.2018 | |
1421840233 | Technické a zahradnícke služby Gorkého 55, 073 01 Sobrance |
35513861 | oprava oplotenia Michalovská 55, Sobrance | 483,77 EUR vrátane DPH |
OV180053 | 11.06.2018 | 19.06.2018 | 19.6.2018 | |
1421840052 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Spotreba elektriny 01/2018, Saleziánov 1, Michalovce D | 471,16 EUR vrátane DPH |
Rámcová dohod o združenej dodávke elektriny 33593/2017 | 12.02.2018 | 16.02.2018 | 16.2.2018 | |
1421840304 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.07.-15.07.2018 | 463,52 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 18.07.2018 | 31.07.2018 | 31.7.2018 | |
1421840163 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mesačný poplatok Orange obdobie 20.04.-19.05.2018 | 463,60 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb VOB/41/2016-M-OVO č.z. 8588/2016 | 25.04.2018 | 07.05.2018 | 4.5.2018 | |
1421840059 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | - výmena kanalizačného potrubia na pracovisku vo Veľkých Kapušanoch, ul. Zelená 63 | 461,52 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | OV180008 | 19.02.2018 | 21.02.2018 | 22.2.2018 |
1421840032 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie Saleziánov Michalovce 22.12.-29.01.2018, Michalovská 55, Sobrance obdobie 20.12.-29.01.2018 | 459,58 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 02.02.2018 | 12.02.2018 | 9.2.2018 | |
1421840466 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 10/2018 Saleziánov 1, Michalovce | 455,90 EUR vrátane DPH |
1121-ZSE/2017 1121-ZSE2018E | 14.11.2018 | 22.11.2018 | 20.11.2018 | |
1421740523 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | čerpanie PHL 16.12.-29.12.2017 | 448,98 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 04.01.2018 | 10.01.2018 | 10.1.2018 | |
1421840397 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné Saleziánov 1, Michalovce obdobie 29.08.-30.09.2018 , Michalovská 55, Sobrance obdobie 29.08.2018-30.09.2018 | 447,07 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 05.10.2018 | 17.10.2018 | 16.10.2018 | |
1421840345 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.-15.08.2018 | 435,98 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 22.08.2018 | 30.08.2018 | 3.9.2018 | |
1421840379 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla ŠKODA Fábia MI 476 CB | 426,48 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV180075 | 18.09.2018 | 26.09.2018 | 25.9.2018 |
1421840148 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 03/2018, Saleziánov 1, Michalovce -D | 422,56 EUR vrátane DPH |
33593/2017 | 12.04.2018 | 18.04.2018 | 16.4.2018 | |
1421840148 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 03/2018, Saleziánov 1, Michalovce -D | 422,56 EUR vrátane DPH |
33593/2017 | 12.04.2018 | 18.04.2018 | 16.4.2018 | |
1421840100 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina za 02/2018 Saleziánov 1, pavilón D, Michalovce | 422,82 EUR vrátane DPH |
33593/2017 | 13.03.2018 | 23.03.2018 | 21.3.2018 | |
1421740549 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina obdobie 01.12-31.12.2017 Saleziánov 1, MI | 415,64 EUR vrátane DPH |
Rámcová dohod o združenej dodávke elektriny 33593/2017 | 15.01.2018 | 18.01.2018 | 16.1.2018 | |
1421840481 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 | služby pozáručného servisu | 411,60 EUR vrátane DPH |
368/01/2016 | OV180091, OV180093, OV180094 | 21.11.2018 | 26.11.2018 | 26.11.2018 |
1421740550 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36590894 | Elektrina obdobie 01.12.-31.12.2017 Michalovská 55, Sobrance | 410,38 EUR vrátane DPH |
Rámcová dohod o združenej dodávke elektriny 33593/2017 | 15.01.2018 | 18.01.2018 | 16.1.2018 | |
1421840131 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné. stočné obdobie 27.02.-27.03.2018, Saleziánov 1, 071 01 Michalovce, Michalovská 55, Sobrance | 406,03 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 09.04.2018 | 12.04.2018 | 12.4.2018 | |
1421840442 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla SUPER B MI 118 BV | 405,60 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV180092 | 29.10.2018 | 08.11.2018 | 7.11.2018 |
1421740509 | EVROFIN Int s.r.o Jarošová 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | pravidelná ročná prehliadka frankovacieho stroja | 404,40 EUR vrátane DPH |
Zmluva o posytovaní služieb záručného a pozáručného servisu | OV170103 | 22.12.2017 | 08.01.2018 | 4.1.2018 |
1421840274 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné Saleziánov 1, MI obdobie 31.05-28.06.2018, Michalovská 55, Sobrance obdobie 31.05.-27.06.2018 | 403,92 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 06.07.2018 | 13.07.2018 | 12.7.2018 | |
1421840225 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné. stočné obdobie 27.04.-30.05.2018 Saleziánov 1, Michalovce obdobie 28.04.-30.05.2018 | 402,89 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 04.06.2018 | 12.06.2018 | 12.6.2018 | |
1421840433 | EVROFIN Int s.r.o Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | pravidelná ročná prehliadka frankovacieho stroja NEOPOST IJ 50 AF | 400,08 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu z 11.12.201 | 22.10.2018 | 25.10.2018 | 24.10.2018 | |
1421840508 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back up 11/2018 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 13.12.2018 | 18.12.2018 | 18.12.2018 |