Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1421840458 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back up 10/2018 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 12.11.2018 | 21.11.2018 | 19.11.2018 | |
1421840412 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back up 09/2018 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 11.10.2018 | 18.10.2018 | 16.10.2018 | |
1421840365 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back up 08/2018 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 13.09.2018 | 21.09.2018 | 20.9.2018 | |
1421840322 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back up 07/2018 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.08.2018 | 15.08.2018 | 15.8.2018 | |
1421840281 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DLS back 06/2018 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 11.07.2018 | 19.07.2018 | 18.7.2018 | |
1421840236 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back up 05/2018 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 11.06.2018 | 19.06.2018 | 19.6.2018 | |
1421840199 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back up 04/2018 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 14.05.2018 | 18.05.2018 | 18.5.2018 | |
1421840142 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back up 03/2018 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 11.04.2018 | 18.04.2018 | 16.4.2018 | |
1421840091 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back up 02/2018 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.03.2018 | 16.03.2018 | 15.3.2018 | |
1421840046 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back up 01/2018 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 12.02.2018 | 16.02.2018 | 16.2.2018 | |
1421740540 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back up 12/2017 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 11.01.2018 | 17.01.2018 | 16.1.2018 | |
1421840315 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 28.06.2018-30.07.2018 Saleziánov 1, Michalovce, Michalovská 55 Sobrance | 396,49 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 03.08.2018 | 15.08.2018 | 15.8.2018 | |
1421840211 | ROVKUR s.r.o 072 32 Jovsa 241 |
34136665 | montáž 2 ks umývadiel s rozvodmi pavilón A | 395,40 EUR vrátane DPH |
OV180030 | 18.05.2018 | 24.05.2018 | 23.5.2018 | |
1421840051 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Spotreba elektriny 01/2018, Michalovská 55, Sobrance | 395,80 EUR vrátane DPH |
Rámcová dohod o združenej dodávke elektriny 33593/2017 | 12.02.2018 | 16.02.2018 | 16.2.2018 | |
1421840368 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 08/2018 Saleziánov 1, Michalovce pavilón D | 389,05 EUR vrátane DPH |
33593/2017 | 13.09.2018 | 21.09.2018 | 20.9.2018 | |
1421840332 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 07/2018 Saleziánov 1, MI D | 389,76 vrátane DPH |
33593/2017 | 13.08.2018 | 17.08.2018 | 16.8.2018 | |
1421840489 | Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a. s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 30.10.2018-27.11.2018 Saleziánov 1, MI obdobie 26.10.2018-28.11.2018 Michalovská 55, SO | 382,39 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 04.12.2018 | 14.12.2018 | 12.12.2018 | |
1421840290 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 06/2018 | 377,17 EUR vrátane DPH |
33593/2017 | 12.07.2018 | 19.07.2018 | 18.7.2018 | |
1421840170 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 28.03.-26.04.2018 Saleziánov 1, Michalovce Michalovská 55, Sobrance obdobie 29.03.-27.04.2018 | 375,78 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 02.05.2018 | 14.05.2018 | 11.5.2018 | |
1421840336 | DATALAN, a.s. Galvaního 17/A, 821 01 Bratislava |
35810734 | Služby pozáručného servisu | 373,20 EUR vrátane DPH |
368/01/2016 | OV180062, OV180063, OV180064, OV180065, OV180068 | 15.08.2018 | 21.08.2018 | 17.8.2018 |
1421840447 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné Saleziánov 1, MI obdobie 01.10.-29.10.2018 Michalovská 55, Sobrance obdobie 01.10.-25.10.2018 | 372,85 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 07.11.2018 | 16.11.2018 | 14.11.2018 | |
1421840082 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné Saleziánov 1,Michalovce a Michalovská 55, Sobrance obdobie 30.01.2018-26.02.2018 | 372,83 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 05.03.2018 | 09.03.2018 | 8.3.2018 | |
1421840418 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 09/2018 Saleziánov 1, Michalovce D | 367,37 EUR vrátane DPH |
33593/2017 | 12.10.2018 | 18.10.2018 | 16.10.2018 | |
1421840418 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 09/2018 Saleziánov 1, Michalovce D | 367,37 EUR vrátane DPH |
33593/2017 | 12.10.2018 | 18.10.2018 | 16.10.2018 | |
1421840504 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina obdobie 11/2018 Michalovská 55, Sobrance | 362,05 EUR vrátane DPH |
1121VP ZSE 2018/E 3 | 12.12.2018 | 18.12.2018 | 17.12.2018 | |
1421840426 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
03631127 | oprava EZS Michalovská 55, Sobrance | 360 ,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb z 09.03.2016 | OV180085 | 18.10.2018 | 25.10.2018 | 24.10.2018 |
1421840243 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 05/2018 Saleziánov 1, Michalovce pavilón D | 359,68 EUR vrátane DPH |
33593/2017 | 13.06.2018 | 25.06.2018 | 22.6.2018 | |
1421840245 | Martin Kuzma VODA-KOVO Bernolákova 2, 073 01 Sobrance |
34833625 | výmena elektrického ohrievača vody na pracovisku Michalovská 55, Sobrance | 357,60 EUR vrátane DPH |
OV180052 | 13.06.2018 | 02.07.2018 | 2.7.2018 | |
1421840292 | TERMMING a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka tepla 04/2018 | 356,27 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 16.07.2018 | 19.07.2018 | 8.8.2018 | |
1421840110 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 | Služby pozáručného servisu | 355,76 EUR vrátane DPH |
368/01/2016 | OV180006, OV180016, OV180017 | 16.03.2018 | 23.03.2018 | 21.3.2018 |
1421840188 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina obdobie 04/2018 Saleziánov 1, Michalovce pavilón D | 352,81 EUR vrátane DPH |
33593/2017 | 11.05.2018 | 17.05.2018 | 15.5.2018 | |
1421840102 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina za 02/2018 Michalovská 55, Sobrance | 351,92 EUR vrátane DPH |
33593/2017 | 13.03.2018 | 23.03.2018 | 21.3.2018 | |
1421840355 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné. stočné obdobie 31.07-28.08.2018 Saleziánov 1, Michalovce obdobie Michalovská 55, Sobrance obdobie 31.07.-28.08.2018 | 349,21 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 06.09.2018 | 11.09.2018 | 17.9.2018 | |
1421840500 | TERMMING a.s Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | dodávka tepla 11/2018 | 344,69 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 12.12.2018 | 18.12.2018 | 17.12.2018 | |
1421840476 | TERMING a.s Jarošová 1, Bratislava |
35972254 | Dodávka tepla obdobie 10/2018 | 344,69 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 16.11.2018 | 26.11.2018 | 26.11.2018 | |
1421840450 | TERMMING a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka a odber tepla za 10/2018 | 344,69 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávku a odber tepla 23-6-85-01-057 | 07.11.2018 | 16.11.2018 | 16.11.2018 | |
1421840399 | TERMMING a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka a odber tepla 09/2018 | 344,69 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 08.10.2018 | 17.10.2018 | 16.10.2018 | |
1421840361 | TERMMING a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | dodávka tepla 08/2018 POH. Veľké Kapušany | 344,69 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 12.09.2018 | 21.09.2018 | 2.10.2018 | |
1421840327 | TERMMING a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | dodávka tepla 07/2018 | 344,69 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 13.08.2018 | 17.08.2018 | 16.8.2018 | |
1421840278 | TERMMING a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | dodávka tepla obdobie 01.06-30.06.2018 POH, Veľké Kapušany | 344,69 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 10.07.2018 | 13.07.2018 | 12.7.2018 |