Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1421840013 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV MI 476 CB | 766,39 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV180001 | 22.01.2018 | 25.01.2018 | 25.1.2018 |
1421840012 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV MI 199 CD | 204,25 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV180002 | 22.01.2018 | 25.01.2018 | 25.1.2018 |
1421740536 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV Škoda Fabia MI 476 CB | 930,67 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV170118 | 11.01.2018 | 17.01.2018 | 16.1.2018 |
1421740515 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | starostlivosť o vozový park za 12/2017 | 95,52 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 02.01.2018 | 10.01.2018 | 10.1.2018 | |
1421740510 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV ŠKODA Oktávia BL 821 KV | 49,20 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV170116 | 27.12.2017 | 08.01.2018 | 4.1.2018 |
1421840471 | Green Wave Recycling s.r.o. Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra |
45539197 | vyprázdnenie a skartácia dokumentov V. Kapušany | 1,20 EUR vrátane DPH |
207/142/2017 | OV180077 | 15.11.2018 | 23.11.2018 | 22.11.2018 |
1421840404 | Green Wave Recycling s.r.o. Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra |
45539197 | vyprázdnenie nádob s papierom určeným na skartovanie | 1,20 EUR bez DPH |
207/142/2017 | OV180077 | 09.10.2018 | 17.10.2018 | 16.10.2018 |
1421840250 | Green Wave Recycling s.r.o. Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra |
45539197 | mobilná skartácia dokumentov | 2,40 EUR vrátane DPH |
207/142/2017 | 18.06.2018 | 25.06.2018 | 25.6.2018 | |
1421840136 | Green Wave Recycling s.r.o. Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra |
45539197 | mobilná skartácia dokumentov Veľké Kapušany | 1,20 EUR vrátane DPH |
OV180010 | 09.04.2018 | 18.04.2018 | 16.4.2018 | |
1421840073 | Green Wave Recycling s.r.o. Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra |
45539197 | vyprázdenenie a skartácia nádob | 1,20 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 207/142/2017 | OV180010 | 26.02.2018 | 09.03.2018 | 8.3.2018 |
1421840519 | Ing. Dušan Grigeľ Zemplínska 2527/6, 071 01 Michalovce |
32682760 | oprava informačnej tabule | 90,00 EUR vrátane DPH |
OV180105 | 17.12.2018 | 20.12.2018 | 19.12.2018 | |
1421840078 | Ing. František Uhal Agentúra Uhal 072 01 Pozdišovce 247 |
32683219 | vyhotovenie vizitiek 50 ks | 6,24 EUR vrátane DPH |
OV180020 | 01.03.2018 | 08.03.2018 | 7.3.2018 | |
1421840077 | Ing. František Uhal Agentúra Uhal 072 01 Pozdišovce 247 |
32683219 | vyhotovenie vizitiek 100 ks | 12,48 EUR vrátane DPH |
OV180019 | 01.03.2018 | 08.03.2018 | 7.3.2018 | |
1421840074 | Ing.Miloš Jacko, PhD. GEODET Mieru 33, 073 01 Sobrance |
34834001 | -vypracovanie geometrického plánu a vytýčenie hraníc pozemku vo Veľkých Kapušanoch, ul. Zelená 63, parcela č. 382 | 495,00 EUR vrátane DPH |
OV170108 | 28.02.2018 | 08.03.2018 | 7.3.2018 | |
1421840114 | Integra o.z. Pri mlyne 1430, 071 01 Michalovce |
31995381 | zdravotné výkony | 6,97 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 | 26.03.2018 | 09.04.2018 | 6.4.2018 | |
1421840166 | Jacko Blažej Michalovská 102/41, 073 01 Sobrance |
430103334 | okenné sieťky proti hmyzu na pracovisku v Sobranciach, ul. Michalovská 55 6 ks | 99,98 EUR vrátane DPH |
OV180048 | 30.04.2018 | 14.05.2018 | 11.5.2018 | |
1421740512 | JASMED s.r.o Brezová 740/38, 071 01 Michalovce |
44869223 | zdravotné výkony | 20,91 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 27.12.2017 | 17.01.2018 | 16.1.2018 | |
1421840352 | JUDr. Blaško Jozef Exekutorský úrad Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce |
35511991 | Trovy exekúcie Ex 594/2001 | 45,41 EUR vrátane DPH |
Ex 594/01 | 05.09.2018 | 11.09.2018 | 17.9.2018 | |
1421840252 | JUDr. Blaško Jozef Exekutorský úrad Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce |
35511991 | Trovy exekúcie na základe právoplatného rozhodnutia súdu Ex891/2000 | 41,30 EUR vrátane DPH |
Ex 891/2000 | 20.06.2018 | 12.07.2018 | 12.7.2018 | |
1421840214 | JUDr. Blaško Jozef Exekutorský úrad Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce |
35511991 | úhrada trov exekúcie pri zastavení EX 891/2000 | 41,30 EUR vrátane DPH |
Ex891/2000 | 23.05.2018 | 08.06.2018 | 6.6.2018 | |
1421840428 | JUDr. Kruppa Michal Š.Kukuru 12, 071 01 Michalovce |
35561653 | trovy exekúcie Ex721/2013 | 91,18 EUR vrátane DPH |
Ex 721/2013 | 18.10.2018 | 02.11.2018 | 5.11.2018 | |
1421840427 | JUDr. Kruppa Michal Štefana Kukuru 12, 071 01 Michalovce |
35561653 | trovy exekúcie Ex 28/2012 | 55,03 EUR vrátane DPH |
Ex 28/2012 | 18.10.2018 | 02.11.2018 | 5.11.2018 | |
1421840385 | JUDr. Kruppa Michal Štefana Kukuru 12, 071 01 Michalovce |
35561653 | trovy exekúcie Lucia Petrová | 48,33 EUR vrátane DPH |
Ex722/2013 | 28.09.2018 | 03.10.2018 | 2.10.2018 | |
1421840384 | JUDr. Kruppa Michal Š.Kukuru 12, 071 01 Michalovce |
35561653 | trovy exekúcie Lucia Červeňáková | 84,03 EUR vrátane DPH |
Ex651/2013 | 28.09.2018 | 03.10.2018 | 2.10.2018 | |
1421840312 | JUDr. Kruppa Michal Š. Kukuru 12, 071 01 Michalovce |
35561653 | Trovy exekúcie EX121/2010 | 58,58 EUR vrátane DPH |
Ex 121/2010 | 01.08.2018 | 10.08.2018 | 10.8.2018 | |
1421840311 | JUDr. Kruppa Michal Štefana Kukuru 12, 071 01 Michalovce |
35561653 | Trovy exekúcie Ex 37/2012 Miroslav Badžo 7. Staničná 7, Michalovce | 60,23 EUR vrátane DPH |
Ex 37/2012 | 01.08.2018 | 10.08.2018 | 10.8.2018 | |
1421840270 | JUDr. Kruppa Michal Štefana Kukuru 12, 071 01 Michalovce |
35561653 | Trovy exekúcie Ex 648/2013 | 70,91 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 | 04.07.2018 | 12.07.2018 | 12.7.2018 | |
1421840128 | JUDr. Kruppa Michal Š. Kukuru 12, 071 01 Michalovce |
35561653 | Trovy exekúcie | 188,71 EUR vrátane DPH |
Ex29/2011 | 09.04.2018 | 24.04.2018 | 23.4.2018 | |
1421840105 | JUDr. Kruppa Michal Š. Kukuru 12, 071 01 Michalovce |
35561653 | odmena a trovy exekúcie Ivan Kapura | 52,07 EUR vrátane DPH |
Ex 403/2013-31 | 15.03.2018 | 03.04.2018 | 28.3.2018 | |
1421840079 | JUDr. Kruppa Michal Š.Kukuru 12, 071 01 Michalovce |
35561653 | Odmeny a trovy exekúcie č. 28/2011 | 131,20 EUR vrátane DPH |
zákon 233/1995 Z.z. | 01.03.2018 | 09.03.2018 | 8.3.2018 | |
1421840065 | JUDr. Kruppa Michal Š. Kukuru 12, 071 01 Michalovce |
35561653 | odmena za trovy exekúcie Kvetoslava Horváthová | 41,87 EUR vrátane DPH |
Ex 27/2016 | 21.02.2018 | 08.03.2018 | 7.3.2018 | |
1421840020 | JUDr. Kruppa Michal Š.Kukuru 12, 071 01 Michalovce |
35561653 | Trovy exekúcie Jana Marcinová | 70,43 EUR vrátane DPH |
Ex192/2011 | 26.01.2018 | 12.02.2018 | 9.2.2018 | |
1421840019 | JUDr. Kruppa Michal Š.Kukuru 12, 071 01 Michalovce |
35561653 | Trovy exekúcie Martin Tomi | 72,47 EUR vrátane DPH |
Ex115/2010 | 26.01.2018 | 12.02.2018 | 9.2.2018 | |
1421840018 | JUDr. Kruppa Michal Š.Kukuru 12, 071 01 Michalovce |
35561653 | Trovy exekúcie Jana Marcinová, Ex11/2014 | 59,23 EUR vrátane DPH |
Ex 11/2014 | 29.01.2018 | 12.02.2018 | 9.2.2018 | |
1421840302 | Ketcém Martin 072 37 Lastomír 230 |
44681976 | opravu klimatizácie AUX QBR 18 | 684,40 EUR bez DPH |
OV180061 | 17.07.2018 | 25.07.2018 | 27.7.2018 | |
1421840344 | KOBRA I , s.r.o Kpt. Nálepku 1072/20 071 01 Michalovce |
44726732 | ochrana objektu | 611,52 EUR bez DPH |
OV180067 | 22.08.2018 | 30.08.2018 | 3.9.2018 | |
1421840310 | KOBRA I , s.r.o Kpt. Nálepku 1072/20 071 01 Michalovce |
44726732 | stráženie objektu za júl 2018 | 564,48 EUR vrátane DPH |
OV180067 | 01.08.2018 | 10.08.2018 | 10.8.2018 | |
1421840518 | KOHUT.T s.r.o 076 77 Ruská 8 |
47667206 | oprava strechy na budove Saleziánov 1, Michalovce | 968,40 EUR vrátane DPH |
OV180101 | 17.12.2018 | 18.12.2018 | 18.12.2018 | |
1421840335 | Ladislav Jakub - CSACSA 076 72 Vojany 115 |
40938191 | prečistenie kanalizácie V. Kapušany | 150,00 EUR vrátane DPH |
OV180070 | 15.08.2018 | 21.08.2018 | 17.8.2018 | |
1421740520 | Ladislav Jakub - CSACSA 076 72 Vojany 115 |
40938191 | prečistenie kanalizácie Zelená 63/299, Veľké Kapušany | 150,00 EUR vrátane DPH |
OV170115 | 02.01.2018 | 10.01.2018 | 10.1.2018 |