Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1421840254 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV MI 909 BD | 225,77 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV180056 | 22.06.2018 | 06.07.2018 | 9.7.2018 |
1421840115 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV MI 909 BD | 28,92 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV180028 | 26.03.2018 | 09.04.2018 | 6.4.2018 |
1421840013 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV MI 476 CB | 766,39 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV180001 | 22.01.2018 | 25.01.2018 | 25.1.2018 |
1421840174 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV MI 199 CD | 182,84 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV180042 | 02.05.2018 | 14.05.2018 | 11.5.2018 |
1421840012 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV MI 199 CD | 204,25 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV180002 | 22.01.2018 | 25.01.2018 | 25.1.2018 |
1421840173 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV BL 275 KU | 21,60 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV180039 | 02.05.2018 | 14.05.2018 | 11.5.2018 |
1421840165 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis SMV BL 234 KV | 21,60 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV180041 | 26.04.2018 | 07.05.2018 | 4.5.2018 |
1421840164 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV BL 063 KV | 21,60 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV180040 | 26.04.2018 | 07.05.2018 | 4.5.2018 |
1421840111 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla Volswagen MI 199 CD | 20,82 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV180021 | 19.03.2018 | 23.03.2018 | 21.3.2018 |
1421840408 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla ŠKODA SuperB MI 118 BV | 30,00 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV180081 | 11.10.2018 | 18.10.2018 | 16.10.2018 |
1421840268 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla ŠKODA SUPERB 118 BV | 1 464,14 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV180059 | 04.07.2018 | 12.07.2018 | 12.7.2018 |
1421840371 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla ŠKODA Oktávia MI 909 BD | 340,98 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV180074 | 21.09.2018 | 21.09.2018 | 20.9.2018 |
1421840498 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla ŠKODA Oktávia BL 821 KU | 21,60 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV180110 | 11.12.2018 | 14.12.2018 | 13.12.2018 |
1421840383 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla ŠKODA Fábia MI 476 CB | 180,19 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 26.09.2018 | 27.09.2018 | 27.9.2018 | |
1421840380 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla ŠKODA Fábia MI 476 CB | 50,00 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV180078 | 19.09.2018 | 26.09.2018 | 25.9.2018 |
1421840379 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla ŠKODA Fábia MI 476 CB | 426,48 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV180075 | 18.09.2018 | 26.09.2018 | 25.9.2018 |
1421840195 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla ŠKODA Fábia MI 476 CB | 260,17 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV180043 | 14.05.2018 | 18.05.2018 | 18.5.2018 |
1421840480 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla Škoda Fábia BL 130 RJ | 21,60 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV180106 | 21.11.2018 | 26.11.2018 | 26.11.2018 |
1421840436 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla ŠKODA 909 BD | 548,99 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV180090 | 22.10.2018 | 25.10.2018 | 24.10.2018 |
1421840442 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla SUPER B MI 118 BV | 405,60 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV180092 | 29.10.2018 | 08.11.2018 | 7.11.2018 |
1421840437 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla PEGUEOT BL 275 KU | 110,74 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV180087 | 22.10.2018 | 25.10.2018 | 24.10.2018 |
1421840435 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla PEGUEOT BL 234 KU | 228,00 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 22.10.2018 | 25.10.2018 | 24.10.2018 | |
1421840434 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla PEGUEOT BL 063 KU | 231,50 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV180086 | 22.10.2018 | 25.10.2018 | 24.10.2018 |
1421840497 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla MI 199 CD | 97,99 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV180108 | 11.12.2018 | 14.12.2018 | 13.12.2018 |
1421840486 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla BL 063 KU | 21,60 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV180112 | 03.12.2018 | 14.12.2018 | 12.12.2018 |
1421840487 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla BL 075 KU | 21,60 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV180111 | 03.12.2018 | 14.12.2018 | 12.12.2018 |
1421840301 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 | servis kopírovacieho stroja TOSHIBA Studio 237 | 138,60 EUR vrátane DPH |
368/01/2016 | OV180055 | 17.07.2018 | 19.07.2018 | 19.7.2018 |
1421840303 | Lekáreň pri srdiečku pplk. Pljušťa 2581/2, 909 01 Skalica |
46167030 | Septoderm gel 500 ml 240 ks, maska tvárová 200 ks | 997,20 EUR vrátane DPH |
Ov180066 | 18.07.2018 | 25.07.2018 | 27.7.2018 | |
1421840405 | EVROFIN Int s.r.o Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | samolepiace štítky 2000 ks | 88,80 EUR vrátane DPH |
OV180089 | 10.10.2018 | 18.10.2018 | 16.10.2018 | |
1421840400 | Technické a zahradnícke služby Partizánska 55, 071 01 Michalovce |
00186490 | prevoz spisov do archívu | 87,46 EUR vrátane DPH |
OV180084 | 08.10.2018 | 17.10.2018 | 16.10.2018 | |
1421840279 | ARRIVA Service s.r.o., Lastomírska 1, 071 01 Michalovce |
36214078 | preprava osôb | 70,00 EUR vrátane DPH |
OVO180060 | 11.07.2018 | 19.07.2018 | 18.7.2018 | |
1421840394 | Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického Štefániková 20, 071 01 Michalovce |
31297757 | prenájom priestorov v dňoch 26.09.-27.09.2018 | 100,00 EUR bez DPH |
OV180079 | 04.10.2018 | 09.10.2018 | 8.10.2018 | |
1421840177 | Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického Štefániková 20, 071 01 Michalovce |
31297757 | prenájom priestorov dňa 30.04.2018 | 50,00 EUR vrátane DPH |
OV180047 | 02.05.2018 | 14.05.2018 | 11.5.2018 | |
1421840485 | Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického Štefánikova 20, 071 01 Michalovce |
31297757 | prenájom priestorov dňa 22.11.2018 od 8:00 -16:00 hod. | 50,00 EUR bez DPH |
OV180104 | 28.11.2018 | 07.12.2018 | 6.12.2018 | |
1421840439 | Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického Štefániková 20, 071 01 Michalovce |
31297757 | prenájom priestorov dňa 17.10.2018 | 50,00 EUR vrátane DPH |
OV180096 | 22.10.2018 | 02.11.2018 | 5.11.2018 | |
1421840275 | Technické služby Gorkého 55, 073 01 Sobrance |
35513861 | prenájom kontajnera obdobie 01.01.-30.06.2018 | 35,88 EUR vrátane DPH |
Nájomna zmluva č. 9/2009 | 06.07.2018 | 13.07.2018 | 12.7.2018 | |
1421840517 | Technické služby Gorkého 55, 073 01 Sobrance |
35513861 | Prenájom kontajnera II. polrok 2018 | 35,88 EUR vrátane DPH |
Nájomna zmluva č. 9/2009 | 17.12.2018 | 18.12.2018 | 18.12.2018 | |
1421840009 | Regionálna nemocnica, n.o. ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Prenájom kancelárie NP DEI za 01/2018 | 34, 43 EUR vrátane DPH |
Zmluvao podnájme nebytových priestorov | 19.01.2018 | 25.01.2018 | 25.1.2018 | |
1421740520 | Ladislav Jakub - CSACSA 076 72 Vojany 115 |
40938191 | prečistenie kanalizácie Zelená 63/299, Veľké Kapušany | 150,00 EUR vrátane DPH |
OV170115 | 02.01.2018 | 10.01.2018 | 10.1.2018 | |
1421840335 | Ladislav Jakub - CSACSA 076 72 Vojany 115 |
40938191 | prečistenie kanalizácie V. Kapušany | 150,00 EUR vrátane DPH |
OV180070 | 15.08.2018 | 21.08.2018 | 17.8.2018 |