Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1161840413 | MUZIKUS, s.r.o. Kopčianska 21, Bratislava |
36658502 | ozvučovacia technika | 457,83 vrátane DPH |
79/2018 | 18.12.2018 | 19.12.2018 | 8.1.2019 | |
1161840414 | Lenka Pašáková LENERA Hlavná 304/92, Nitra |
45285730 | vyhotovenie kľúčov | 38,70 vrátane DPH |
84/2018 | 13.12.2018 | 21.12.2018 | 8.1.2019 | |
1161840415 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | komunikačná infraštruktúra 2019 | 35325,36 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telekom.služieb a využití dátovej siete SWAN | 19.12.2018 | 20.12.2018 | 8.1.2019 | |
1161840416 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | komunikačná infraštruktúra 2019 | 4781,38 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telekom.služieb a využití dátovej siete SWAN | 19.12.2018 | 20.12.2018 | 8.1.2019 | |
1161840417 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | komunikačná infraštruktúra 2019 | 19415,52 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telekom.služieb a využití dátovej siete SWAN | 19.12.2018 | 20.12.2018 | 8.1.2019 | |
1161840418 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | komunikačná infraštruktúra 2019 | 18272,74 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telekom.služieb a využití dátovej siete SWAN | 19.12.2018 | 20.12.2018 | 8.1.2019 | |
1161840419 | cataREAL, s.r.o. J. Ťatliaka 1784, Dolný Kubín |
36432288 | deratizácia | 156,49 vrátane DPH |
82/2018 | 19.12.2018 | 20.12.2018 | 8.1.2019 | |
1161840420 | cataREAL, s.r.o. J. Ťatliaka 1784, Dolný Kubín |
36432288 | hygienický materiál | 84,46 vrátane DPH |
31/2018 | 19.12.2018 | 20.12.2018 | 8.1.2019 | |
1161840421 | FAST PLUS, spol. s r. o. Na pántoch 18, Bratislava |
35712783 | varné kanvice | 199,00 vrátane DPH |
87/2018 | 20.12.2018 | 21.12.2018 | 8.1.2019 | |
1161840422 | Henrich Sonnenschein - ITSK Fraňa Mojtu 22, Nitra |
37212931 | videoprojektor ACER P1350W | 488,51 vrátane DPH |
80/2018 | 20.12.2018 | 21.12.2018 | 8.1.2019 | |
1161840423 | Henrich Sonnenschein - ITSK Fraňa Mojtu 22, Nitra |
37212931 | premietacie plátno | 249,55 vrátane DPH |
83/2018 | 20.12.2018 | 21.12.2018 | 8.1.2019 | |
1161840424 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM | 341,61 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 20.12.2018 | 31.12.2018 | 8.1.2019 | |
1161840425 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra |
36550949 | vodné, stočné 6-12/2018 | 7,10 vrátane DPH |
Zmluva č. 1038/05 | 28.12.2018 | 04.01.2019 | 8.1.2019 | |
1161840426 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica |
36631124 | dobitie kreditu (frankovací stroj) vyúčtovanie preddavku | 37500,00 bez DPH |
Evidenčný list | 31.12.2018 | 20.12.2018 | 8.1.2019 |