Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1161840351 | JUDr. Zuzana Borecká Jóžová Sládkovičova 7, Nitra |
46334858 | mediácie | 250,00 bez DPH |
Zmluva č. 114/116/2018 | 08.11.2018 | 14.11.2018 | 6.12.2018 | |
1161840342 | JUDr. Zuzana Borecká Jóžová Sládkovičova 7, Nitra |
46334858 | mediácie | 250,00 bez DPH |
Zmluva č. 114/116/2018 | 05.11.2018 | 14.11.2018 | 6.12.2018 | |
1161840129 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | špeciálne služby (oprava EZS po revízii) | 256,80 vrátane DPH |
10/2018 | 19.04.2018 | 27.04.2018 | 14.5.2018 | |
1161840059 | Nitrianske komunálne služby, s.r.o. Nábrežie mládeže 87, Nitra |
31436200 | odvoz a likvidácia NMŠ | 289,14 vrátane DPH |
3/2018 | 14.2.2018 | 22.02.2018 | 15.3.2018 | |
1161840118 | ISS Facility Services spol. s r. o. Dúbravská cesta 14, Bratislava |
31345212 | hygienický materiál | 298,30 vrátane DPH |
6/2018 | 12.04.2018 | 18.04.2018 | 14.5.2018 | |
1161840297 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM, umytie auta | 299,09 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 21.Sep.2018 | 28.09.2018 | 1.10.2018 | |
1161840132 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM, ostatné náklady | 299,13 vrátane DPH |
Zmluva č. 002683/73120/2004 | 20.04.2018 | 27.04.2018 | 14.5.2018 | |
1161840023 | Západoslovenská vodárenenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra |
36550949 | vodné, stočné 12/2017 | 340,73 vrátane DPH |
Zmluva č. 1038/05 | 17.1.2018 | 23.01.2018 | 7.2.2018 | |
1161840424 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM | 341,61 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 20.12.2018 | 31.12.2018 | 8.1.2019 | |
1161840185 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | komunikačná infraštruktúra 5/2018 | 355,61 vrátane DPH |
Dohoda č. 1/2006 | 12.06.2018 | 18.06.2018 | 3.7.2018 | |
1161840339 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM | 367,04 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 23.Oct.2018 | 29.10.2018 | 6.11.2018 | |
1161840380 | Chren a ŠPROCH s.r.o. Obrancov mieru 23/87, Volkovce |
46948619 | dodávka a montáž žalúzií | 372,96 vrátane DPH |
62/2018 | 22.11.2018 | 28.11.2018 | 6.12.2018 | |
1161840199 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM | 374,84 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 22.06.2018 | 27.06.2018 | 3.7.2018 | |
1161840008 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM | 390,55 vrátane DPH |
Zmluva č. 002683/73120/2004 | 5.1.2018 | 12.01.2018 | 7.2.2018 | |
1161840368 | Spojená škola Slančíkovej 2, Nitra |
00161365 | občerstvenie (Burza informácií) | 393,00 vrátane DPH |
67/2018 | 15.11.2018 | 19.11.2018 | 6.12.2018 | |
1161840100 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | telekomunikačné služby | 394,30 vrátane DPH |
Zmluva č.131/2014 | 26.03.2018 | 06.04.2018 | 10.4.2018 | |
1161840405 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | komunikačná infraštruktúra 11/2018 | 398,45 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telekom.služieb a využití dátovej siete SWAN | 13.12.2018 | 19.12.2018 | 8.1.2019 | |
1161840361 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | komunikačná infraštruktúra 10/2018 | 398,45 vrátane DPH |
Dohoda č. 1/2006 | 13.11.2018 | 19.11.2018 | 6.12.2018 | |
1161840324 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | komunikačná infraštruktúra 9/2018 | 398,45 vrátane DPH |
Dohoda č. 1/2006 | 11.10.2018 | 19.10.2018 | 6.11.2018 | |
1161840290 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | komunikačná infraštruktúra 8/2018 | 398,45 vrátane DPH |
Dohoda č. 1/2006 | 14.09.2018 | 19.09.2018 | 1.10.2018 | |
1161840262 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | komunikačná infraštruktúra 7/2018 | 398,45 vrátane DPH |
Dohoda č. 1/2006 | 20.08.2018 | 27.08.2018 | 26.9.2018 | |
1161840215 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | komunikačná infraštruktúra 6/2018 | 398,45 vrátane DPH |
Dohoda č. 1/2006 | 11.07.2018 | 19.07.2018 | 16.8.2018 | |
1161840159 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | komunikačná infraštruktúra 4/2018 | 398,45 vrátane DPH |
Dohoda č. 1/2006 | 15.05.2018 | 30.05.2018 | 14.6.2018 | |
1161840121 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | komunikačná infraštruktúra 3/2018 | 398,45 vrátane DPH |
Dohoda č. 1/2006 | 12.04.2018 | 18.04.2018 | 14.5.2018 | |
1161840081 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | komunikačná infraštruktúra 2/2018 | 398,45 vrátane DPH |
Dohoda č. 1/2006 | 09.03.2018 | 16.03.2018 | 10.4.2018 | |
1161840052 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | komunikačná infraštruktúra 1/2018 | 398,45 vrátane DPH |
Dohoda č. 1/2006 | 12.2.2018 | 14.02.2018 | 15.3.2018 | |
1161840015 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | komunikačná infraštruktúra 12/2017 | 398,45 vrátane DPH |
Dohoda č. 1/2006 | 11.1.2018 | 23.01.2018 | 7.2.2018 | |
1161840094 | Západoslovenská vodárenenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra |
36550949 | vodné, stočné 2/2018 | 399,35 vrátane DPH |
Zmluva č. 1038/05 | 13.03.2018 | 16.03.2018 | 10.4.2018 | |
1161840198 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | údržba motor. vozidla | 407,84 vrátane DPH |
28/2018 | 22.06.2018 | 27.06.2018 | 3.7.2018 | |
1161840162 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra |
36550949 | vodné, stočné 4/2018 | 410,81 vrátane DPH |
Zmluva č. 1038/05 | 16.05.2018 | 22.05.2018 | 14.6.2018 | |
1161840048 | Západoslovenská vodárenenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra |
36550949 | vodné, stočné 1/2018 | 414,17 vrátane DPH |
Zmluva č. 1038/05 | 12.2.2018 | 14.02.2018 | 15.3.2018 | |
1161840413 | MUZIKUS, s.r.o. Kopčianska 21, Bratislava |
36658502 | ozvučovacia technika | 457,83 vrátane DPH |
79/2018 | 18.12.2018 | 19.12.2018 | 8.1.2019 | |
1161840126 | Západoslovenská vodárenenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra |
36550949 | vodné, stočné 3/2018 | 468,60 vrátane DPH |
Zmluva č. 1038/05 | 16.04.2018 | 18.04.2018 | 14.5.2018 | |
1161840386 | NAY, a.s. Tuhovská 15, Bratislava |
35739487 | kávovar | 479,00 vrátane DPH |
76/2018 | 05.12.2018 | 07.12.2018 | 8.1.2019 | |
1161840196 | Xepap, spol. s r. o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kancelárske potreby | 480,84 vrátane DPH |
26/2018 | 20.06.2018 | 27.06.2018 | 3.7.2018 | |
1161840195 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, Žilina |
31611630 | spotrebný materiál (frankovací stroj) | 481,44 vrátane DPH |
27/2018 | 18.06.2018 | 27.06.2018 | 3.7.2018 | |
1161840422 | Henrich Sonnenschein - ITSK Fraňa Mojtu 22, Nitra |
37212931 | videoprojektor ACER P1350W | 488,51 vrátane DPH |
80/2018 | 20.12.2018 | 21.12.2018 | 8.1.2019 | |
1161840398 | L&Š, s.r.o. Novozámocká 199, Nitra |
36555720 | všeobecný materiál (žiarovky) | 493,50 vrátane DPH |
78/2018 | 10.12.2018 | 14.12.2018 | 8.1.2019 | |
1161840130 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | špeciálne služby (demontáž a montáž pohyb. detektorov ESZ) | 497,10 vrátane DPH |
9/2018 | 19.04.2018 | 27.04.2018 | 14.5.2018 | |
1161840043 | Sťahovanie BLESK, s.r.o. Mechenice 233, Podhorany |
43944485 | prenájom, odvoz a dovoz karton. Boxov | 497,28 vrátane DPH |
4/2018 | 07.2.2018 | 14.02.2018 | 15.3.2018 |