Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101840106 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske, Pobočka: Ivanská cesta 30, 821 04 Bratislava |
45960470 | Servisné práce Octavia NM-694BV | 669,79 vrátane DPH |
1101840015 | 05.03.2018 | 23.03.2018 | 19.4.2018 | |
1101840105 | Mária Vidličková VK MOBIL Malinovského 43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
32779771 | Doprava nákladným vozidlom -NMnV-ST a späť | 48 vrátane DPH |
1101840017 | 02.03.2018 | 28.03.2018 | 19.4.2018 | |
1101840104 | MUDr. Jarmila Kohoutová Československej armády 19, 907 01 Myjava |
34048634 | Zdravotné výkony | 34,85 vrátane DPH |
Výkaz k úhrade z 28.2.2018 | 02.03.2018 | 28.03.2018 | 19.4.2018 | |
1101840103 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 3/2018 | 842,74 vrátane DPH |
160/OVS/2015 z 29.4.2015 | 02.03.2018 | 14.03.2018 | 19.4.2018 | |
1101840102 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrická energia Stará Turá 3/2018 | 23,66 vrátane DPH |
1121VP_ZSE/2017E | 01.03.2018 | 28.03.2018 | 19.4.2018 | |
1101840101 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta č.14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrická energia Myjava 3/2018 | 740,65 vrátane DPH |
1121VP_ZSE/2017E | 01.03.2018 | 28.03.2018 | 19.4.2018 | |
1101840100 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrická energia ST 3/2018 | 224,76 vrátane DPH |
1121VP_ZSE/2017E | 01.03.2018 | 28.03.2018 | 19.4.2018 | |
1101840099 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske, Pobočka: Ivanská cesta 30, 821 04 Bratislava |
45960470 | Kompl. starostlivosť o vozidlo 2/2018 | 95,52 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 01.03.2018 | 28.03.2018 | 19.4.2018 | |
1101840098 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske, Pobočka: Ivanská cesta 30, 821 04 Bratislava |
45960470 | Servisné práce Fábia NM-607AV | 1 219,66 vrátane DPH |
1101840021 | 01.03.2018 | 28.03.2018 | 19.4.2018 | |
1101840097 | Bytový podnik Myjava 8.apríla 372/1, 907 01 MYJAVA |
31445918 | Teplo za rok 2017 | -2 436,38 vrátane DPH |
Kúpna zmluva o dodávke a odbere tepla zo 6.3.2006 | 28.02.2018 | 06.03.2018 | 19.4.2018 | |
1101840096 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | Poplatok za tankovaciu kartu | 0 vrátane DPH |
22.02.2018 | 19.4.2018 | |||
1101840095 | MUDr. Kucková Ľudmila 916 42 Moravské Lieskové |
31199461 | Zdravotné výkony | 76,67 vrátane DPH |
Výkaz k úhrade z 22.12.2017 | 21.02.2018 | 19.03.2018 | 18.4.2018 | |
1101840094 | Miroslav Bušo - MOPOS Tematínska 17, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
11978147 | De Longhi DLSC 500 | 35,97 vrátane DPH |
1101840016 | 19.02.2018 | 02.03.2018 | 21.3.2018 | |
1101840093 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zľava k DEKVS 1/2018-NMnV | -29,02 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služieb... zo 4.2.2013 | 15.02.2018 | 02.03.2018 | 19.4.2018 | |
1101840092 | MUDr.Mitana Ján Krátka 8, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
44489226 | Zdravotné výkony | 202,13 vrátane DPH |
Výkaz k úhrade | 14.02.2018 | 02.03.2018 | 21.3.2018 | |
1101840090 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 1/2018 | 4 080,25 vrátane DPH |
8588/2016 | 14.02.2018 | 08.03.2018 | 21.3.2018 | |
1101840091 | Jaroslav Kubinec - Jakub Malinovského 39, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
32779747 | Zdvihák nožnicový | 15,90 vrátane DPH |
1101840014 | 14.02.2018 | 21.02.2018 | 2.3.2018 | |
1101840089 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zberné jazdy 1/2018 | 52,54 vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve ... | 14.02.2018 | 21.02.2018 | 2.3.2018 | |
1101840088 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zľava k DEKVS Myjava 1/2018 | -6,66 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt. služieb...zo 4.2.2013 | 13.02.2018 | 02.03.2018 | 19.4.2018 | |
1101840080 | NsP Štefánikova 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
36119369 | Zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
Výkaz k úhrade z 1.2.2018 | 12.02.2018 | 14.03.2018 | 18.4.2018 | |
1101840087 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN 1/2018 | 826,85 vrátane DPH |
Dodatok č.5 k Zmluve o poskyt. tel.sl. z 21.1.2011 | 12.02.2018 | 07.03.2018 | 21.3.2018 | |
1101840086 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Služba IP- Telefónia 1/2018 | 875,70 vrátane DPH |
Dodatok č.5 k Zmluve o poskyt. tel.sl.z 21.1.2011 | 12.02.2018 | 07.03.2018 | 21.3.2018 | |
1101840085 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL 1/2018 | 398,45 vrátane DPH |
Dodatok č.5 k Zmluve o poskyt. tel. sl. z 21.1.2011 | 12.02.2018 | 07.03.2018 | 21.3.2018 | |
1101840084 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPLS, VPN 1/2018 | 2 943,71 vrátane DPH |
Dodatok č.5 k Zmluve o poskyt. tel.sl. z 21.1.2011 | 12.02.2018 | 07.03.2018 | 21.3.2018 | |
1101840083 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Tel. poplatky 1/2018 | 556,57 vrátane DPH |
Dodatok č.5 k Zmluve o poskyt. tel.sl. z 21.1.11 | 12.02.2018 | 07.03.2018 | 21.3.2018 | |
1101840082 | FINAL-CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servisné práce IGNIS NM589BK | 519,54 vrátane DPH |
1101840010 | 12.02.2018 | 02.03.2018 | 21.3.2018 | |
1101840081 | NOVAPHARM, s.r.o. Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava |
35768568 | Zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
Výkaz k úhrade z 31.1.2018 | 12.02.2018 | 08.03.2018 | 21.3.2018 | |
1101840078 | Orange Slovensko Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Telefónne poplatky 4.2.2018-3.3.2018 | 234,61 vrátane DPH |
43748/2013 | 09.02.2018 | 09.04.2018 | 18.4.2018 | |
1101840079 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie pošt. peň. poukazu U za 1/2018 | 3,75 vrátane DPH |
Žiadosť o poskyt.sl. PP na účet ... | 09.02.2018 | 15.02.2018 | 2.3.2018 | |
1101840077 | Bytový podnik Myjava spol. s r.o. 8.apríla 372/1, 907 01 Myjava |
31445918 | Teplo 1/2018 | 3 587,22 vrátane DPH |
Kúpna zmluva o dodávke a odbere tepla | 08.02.2018 | 15.02.2018 | 2.3.2018 | |
1101840076 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Tel. poplatky 1/2018 | 42,79 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskyt. verejných služieb ... | 07.02.2018 | 15.02.2018 | 2.3.2018 | |
1101840072 | PreVaK, s.r.o. Púchovská 8, 831 06 Bratislava |
35915749 | Vodné, stočné 2/2018 | 79 vrátane DPH |
072/LO/05 | 06.02.2018 | 02.03.2018 | 21.3.2018 | |
1101840075 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Tel. poplatky 1/2018 | 106,51 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskyt. verejných služieb... | 06.02.2018 | 15.02.2018 | 2.3.2018 | |
1101840074 | JUDr. Ivona Babušková Tehelná 86, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
36129895 | Trovy exekúcie | 57,60 vrátane DPH |
EX 1469/2010 | 06.02.2018 | 09.02.2018 | 2.3.2018 | |
1101840073 | JUDr. Ivona Babušková Tehelná 86, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
36129895 | Trovy exekúcie | 60,72 vrátane DPH |
EX690/2010-27 | 06.02.2018 | 09.02.2018 | 2.3.2018 | |
1101840071 | Miroslav Bušo - MOPOS Tematínska 17, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
11978147 | Teplovzdušný ventilátor | 19,99 vrátane DPH |
1101840011 | 06.02.2018 | 15.02.2018 | 2.3.2018 | |
1101840070 | ISS Facility Services spol. s r.o. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
31345212 | Čistiace a upratovacie práce 1/2018 | 476,47 vrátane DPH |
502/110/2016 | 05.02.2018 | 02.03.2018 | 21.3.2018 | |
1101840069 | ISS Facility Services spol. s r.o. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
31345212 | Čistiace a upratovacie práce 1/2018 | 833,62 vrátane DPH |
502/110/2016 | 05.02.2018 | 02.03.2018 | 21.3.2018 | |
1101840068 | ISS Facility Services spol. s r.o. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
31345212 | Čistiace a upratovacie práce 1/2018 | 530,14 vrátane DPH |
502/110/2016 | 05.02.2018 | 02.03.2018 | 21.3.2018 | |
1101840067 | VK MOBIL Malinovského 43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
32779771 | Doprava nákladným vozidlom NM-682AS NM-ST a späť | 60 vrátane DPH |
1101840005 | 05.02.2018 | 02.03.2018 | 21.3.2018 |