Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101840223 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Telefónne .poplatky 4/2018 | 496,46 vrátane DPH |
Dodatok č.5 k Zmluve o poskyt. tel.sl. | 14.05.2018 | 06.06.2018 | 20.6.2018 | |
1101840116 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Telefónne poplatky 2/2018 | 500,60 vrátane DPH |
Dodatok č.5 k Zmluve o poskyt.tel.sl.z 21.1.2011 | 08.03.2018 | 04.04.2018 | 19.4.2018 | |
1101840175 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Telefónne poplatky 3/2018 | 501,31 vrátane DPH |
Dodatok č.5 k Zmluve o poskyt. tel.sl. | 11.04.2018 | 04.05.2018 | 24.5.2018 | |
1101840350 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Tel.poplatky 7/18 | 502,10 vrátane DPH |
Dodatok č.5 k Zmluve o poskyt.tel.sl. z 21.1.11 | 09.08.2018 | 05.09.2018 | 17.10.2018 | |
1101840268 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Tel. poplatky 5/18 | 503,54 vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskyt. tel.sl. | 11.06.2018 | 04.07.2018 | 27.7.2018 | |
1101840434 | IZOTECH Group, spol. s r.o. Piešťanská 1185/25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
36301311 | Posúdenie stavu omietok, určenie rozsahu opravy. | 505,20 vrátane DPH |
1101840009 | 17.10.2018 | 23.10.2018 | 20.11.2018 | |
1101840082 | FINAL-CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servisné práce IGNIS NM589BK | 519,54 vrátane DPH |
1101840010 | 12.02.2018 | 02.03.2018 | 21.3.2018 | |
1101840428 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Telefónne poplatky 9/2018 | 522,24 vrátane DPH |
Dodatok č.5 k Zmluve o poskyt. tel. služieb | 11.10.2018 | 29.10.2018 | 20.11.2018 | |
1101840216 | ISS Facility Services spol. s r.o. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
31345212 | Čistiace a upratovacie práce 4/2018 | 530,14 vrátane DPH |
502/110/2016 | 09.05.2018 | 01.06.2018 | 19.6.2018 | |
1101840164 | ISS Facility Services spol. s r.o. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
31345212 | Čistiace a upratovacie práce 3/2018 | 530,14 vrátane DPH |
502/110/2016 | 09.04.2018 | 04.05.2018 | 24.5.2018 | |
1101840114 | ISS Facility Services spol. s r.o. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
31345212 | Čistiace a upratovacie práce NMnV - 2/2018 | 530,14 vrátane DPH |
502/110/2016 | 07.03.2018 | 28.03.2018 | 19.4.2018 | |
1101840068 | ISS Facility Services spol. s r.o. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
31345212 | Čistiace a upratovacie práce 1/2018 | 530,14 vrátane DPH |
502/110/2016 | 05.02.2018 | 02.03.2018 | 21.3.2018 | |
1101840083 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Tel. poplatky 1/2018 | 556,57 vrátane DPH |
Dodatok č.5 k Zmluve o poskyt. tel.sl. z 21.1.11 | 12.02.2018 | 07.03.2018 | 21.3.2018 | |
1101840320 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Telefónne poplatky 6/2018 | 577,79 vrátane DPH |
Dodatok č.5 k Zmluve o poskyt. tel.sl. z 21.1.11 | 11.07.2018 | 01.08.2018 | 5.9.2018 | |
1101840475 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Tel. poplatky 10/2018 | 617,96 vrátane DPH |
Dodatok č.5 k Zmluve o poskyt. tel. služieb | 13.11.2018 | 07.12.2018 | 28.12.2018 | |
1101840313 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske, Pobočka: Ivanská cesta 30, 821 04 Bratislava |
45960470 | Servis auta - GOLF NM776AM | 647,02 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 1101840067 | 10.07.2018 | 25.07.2018 | 27.7.2018 |
1101840106 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske, Pobočka: Ivanská cesta 30, 821 04 Bratislava |
45960470 | Servisné práce Octavia NM-694BV | 669,79 vrátane DPH |
1101840015 | 05.03.2018 | 23.03.2018 | 19.4.2018 | |
1101840212 | STORAGE, s.r.o. Fándlyho 872/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
45965064 | Policové regále | 730,35 vrátane DPH |
1101840049 | 07.05.2018 | 15.05.2018 | 24.5.2018 | |
1101840407 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina Myjava 10/2018 | 740,65 vrátane DPH |
1121VP_ZSE/2017E | 03.10.2018 | 29.10.2018 | 19.11.2018 | |
1101840368 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina Myjava 9/2018 | 740,65 vrátane DPH |
1121VP_ZSE/2017E | 05.09.2018 | 28.09.2018 | 26.10.2018 | |
1101840337 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrická energia Myjava 8/18 | 740,65 vrátane DPH |
1121VP_ZSE/2017E | 03.08.2018 | 30.08.2018 | 17.10.2018 | |
1101840292 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 7/2018 | 740,65 vrátane DPH |
1121VP_ZSE/2017E | 03.07.2018 | 25.07.2018 | 27.7.2018 | |
1101840249 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrická energia Myjava 6/2018 | 740,65 vrátane DPH |
1121VP_ZSE/2017E | 04.06.2018 | 28.06.2018 | 25.7.2018 | |
1101840207 | BCF, s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrika Myjava 5/2018 | 740,65 vrátane DPH |
1121VP_ZSE/2017E | 02.05.2018 | 30.05.2018 | 19.6.2018 | |
1101840149 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrická energia Myjava 4/2018 | 740,65 vrátane DPH |
1121VP_ZSE/2017E | 29.03.2018 | 30.04.2018 | 18.5.2018 | |
1101840101 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta č.14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrická energia Myjava 3/2018 | 740,65 vrátane DPH |
1121VP_ZSE/2017E | 01.03.2018 | 28.03.2018 | 19.4.2018 | |
1101840058 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | El. elektrina Myjava 2/18 | 740,65 vrátane DPH |
1121VP_ZSE/2017E | 01.02.2018 | 15.02.2018 | 2.3.2018 | |
1101840023 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Realizačná zmluva č.1121VP_ZSE/2017E | 740,65 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.1121VP_ZSE/2017E | 08.01.2018 | 30.01.2018 | 28.2.2018 | |
1101840243 | VŠ ZaSP sv.Alžbety, n.o. Nám.L.van Beethovena 555, 919 65 Dolná Krupá |
31821979 | Účastnícky poplatok za akreditované vzdelávanie Krízová intervencia | 750 vrátane DPH |
Požiadavka č.133/18 | 28.05.2018 | 06.06.2018 | 19.7.2018 | |
1101840008 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 1/2018 | 755,94 vrátane DPH |
160/OVS/2015 z 29.4.2015 | 03.01.2018 | 12.01.2018 | 22.2.2018 | |
1101840272 | cataREAL, s.r.o. J.Ťatliaka 1784, 026 01 Dolný Kubín |
36432288 | Upratovacie služby 21.5.-31.5.2018 | 777,84 vrátane DPH |
183/110/2018 | 13.06.2018 | 06.07.2018 | 27.7.2018 | |
1101840421 | Bytový podnik Myjava spol. s r.o. 8.apríla 372/1, 907 01 Myjava |
31445918 | Teplo 9/2018 | 788,58 vrátane DPH |
Kúpna zmluva o dodávke a odbere tepla | 10.10.2018 | 17.10.2018 | 29.10.2018 | |
1101840378 | Bytový podnik Myjava spol. s r.o. 8. apríla 372/1, 907 01 Myjava |
31445918 | Teplo Myjava 8/2018 | 788,58 vrátane DPH |
Kúpna zmluva o dodávke a odbere tepla zo 6.3.2006 | 10.09.2018 | 14.09.2018 | 26.10.2018 | |
1101840356 | Bytový podnik Myjava spol. s r.o. 8.apríla 372/1, 907 01 Myjava |
31445918 | Teplo Myjava 7/2018 | 788,58 vrátane DPH |
Kúpna zmluva o dodávke a odbere tepla | 14.08.2018 | 17.08.2018 | 5.9.2018 | |
1101840296 | Bytový podnik, Myjava spol. s r.o. 8.apríla 372/1, 907 01 Myjava |
31445918 | Teplo Myjava 6/2018 | 788,58 vrátane DPH |
Kúpna zmluva o dodávke a odbere tepla | 06.07.2018 | 12.07.2018 | 27.7.2018 | |
1101840269 | Bytový podnik Myjava spol.s r.o. 8. apríla 372/1, 907 01 Myjava |
31445918 | Teplo za 5/2018 | 788,58 vrátane DPH |
Kúpna zmluva o dodávke a odbere tepla | 11.06.2018 | 18.06.2018 | 27.7.2018 | |
1101840525 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kancelársky materiál | 790,66 vrátane DPH |
1101840099 | 20.12.2018 | 21.12.2018 | 28.12.2018 | |
1101840491 | BCF, s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrická energia Myjava- 12/18 | 802,07 vrátane DPH |
1121VP_ZSE/2017E | 05.12.2018 | 14.12.2018 | 28.12.2018 | |
1101840462 | BCF, s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrická energia Myjava 11/2018 | 802,07 vrátane DPH |
1121VP_ZSE/2017E | 09.11.2018 | 29.11.2018 | 28.12.2018 | |
1101840507 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN 11/2018 | 826,85 vrátane DPH |
Dodatok č.5 k Zmluve o poskyt. tel.služieb | 12.12.2018 | 18.12.2018 | 28.12.2018 |