Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101840085 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL 1/2018 | 398,45 vrátane DPH |
Dodatok č.5 k Zmluve o poskyt. tel. sl. z 21.1.2011 | 12.02.2018 | 07.03.2018 | 21.3.2018 | |
1101840084 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPLS, VPN 1/2018 | 2 943,71 vrátane DPH |
Dodatok č.5 k Zmluve o poskyt. tel.sl. z 21.1.2011 | 12.02.2018 | 07.03.2018 | 21.3.2018 | |
1101840083 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Tel. poplatky 1/2018 | 556,57 vrátane DPH |
Dodatok č.5 k Zmluve o poskyt. tel.sl. z 21.1.11 | 12.02.2018 | 07.03.2018 | 21.3.2018 | |
1101840033 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
00000047 | Správa a údržba siete LAN 12/2017 | 826,85 vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskyt. tel.sl. z 21.1.2017 | 10.01.2018 | 02.02.2018 | 28.2.2018 | |
1101840032 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Služba IP Telefonia 12/2017 | 867,36 vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskyt. tel.sl. z 21.1.2011 | 10.01.2018 | 02.02.2018 | 28.2.2018 | |
1101840031 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL 12/2017 | 398,45 vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskyt. tel.sl. z 21.1.2011 | 10.01.2018 | 02.02.2018 | 28.2.2018 | |
1101840030 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPLS, VPN 12/2017 | 2 943,71 vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskyt. tel. sl. z 21.1.2011 | 10.01.2018 | 02.02.2018 | 28.2.2018 | |
1101840029 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Dodatok č.5 k Zmluve o poskyt. tel.sl. z 21.1.2011 | 412,21 vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskyt. tel.sl. z 21.1.2011 | 10.01.2018 | 02.02.2018 | 28.2.2018 | |
1101840286 | ŠEVT, a.s. Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
31331131 | Tlač PPPU | 120,12 vrátane DPH |
1101840062 | 02.07.2018 | 25.07.2018 | 27.7.2018 | |
1101840280 | Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom Banská 6279/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
00350656 | Poplatok za odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu za rok 2018 | 850 vrátane DPH |
ZKO/2012/156 | 20.06.2018 | 12.07.2018 | 27.7.2018 | |
1101840165 | TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá Husitská cesta 248/6, 916 01 Stará Turá |
35602210 | Odvoz a likvidácia vyradeného kanc. nábytku | 83,70 vrátane DPH |
1101840033 | 09.04.2018 | 16.04.2018 | 23.5.2018 | |
1101840219 | TopMoving s.r.o. J.Matušku 2220/35,955 01 Topoľčany |
50387464 | Preprava a sťahovanie dokumentov | 290 vrátane DPH |
1101840053 | 11.05.2018 | 06.06.2018 | 19.6.2018 | |
1101840380 | VERAMED s.r.o. Staromyjavská 59, 907 01 Myjava 1 |
44419864 | Zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
Z.z.447/08-§11 | 11.09.2018 | 28.09.2018 | 26.10.2018 | |
1101840303 | VERAMED s.r.o. Staromyjavská 59, 907 01 Myjava 1 |
44419864 | Zdravotné výkony | 41,82 vrátane DPH |
Z.z.447/08-§11 | 06.07.2018 | 25.07.2018 | 27.7.2018 | |
1101840186 | VERAMED s.r.o. Staromyjavská 59, 907 01 Myjava 1 |
44419864 | Zdravotné výkony | 41,82 vrátane DPH |
Výkaz k úhrade | 13.04.2018 | 30.04.2018 | 23.5.2018 | |
1101840036 | VERAMED, s.r.o. Staromyjavská 59, 907 01 Myjava 1 |
44419864 | Zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
Výkaz k úhrade z 31.12.2017 | 11.01.2018 | 30.01.2018 | 28.2.2018 | |
1101840288 | VEROMON s.r.o. Štúrova 587/28, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
36347108 | Zdravotné výkony | 41,82 vrátane DPH |
Z.z.447/08-§11 | 03.07.2018 | 20.07.2018 | 27.7.2018 | |
1101840003 | VEROMON s.r.o. Štúrova 587/28, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
36347108 | Zdravotné výkony | 62,73 vrátane DPH |
Výkaz k úhrade z 29.12.2017 | 02.01.2018 | 10.01.2018 | 22.2.2018 | |
1101840067 | VK MOBIL Malinovského 43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
32779771 | Doprava nákladným vozidlom NM-682AS NM-ST a späť | 60 vrátane DPH |
1101840005 | 05.02.2018 | 02.03.2018 | 21.3.2018 | |
1101840243 | VŠ ZaSP sv.Alžbety, n.o. Nám.L.van Beethovena 555, 919 65 Dolná Krupá |
31821979 | Účastnícky poplatok za akreditované vzdelávanie Krízová intervencia | 750 vrátane DPH |
Požiadavka č.133/18 | 28.05.2018 | 06.06.2018 | 19.7.2018 | |
1101840525 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kancelársky materiál | 790,66 vrátane DPH |
1101840099 | 20.12.2018 | 21.12.2018 | 28.12.2018 | |
1101840123 | Xepap, spol. s r.o. Jesendkého 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kancelársky materiál | 1 881,23 vrátane DPH |
230/OVS/2017 | 1101840013 | 09.03.2018 | 04.05.2018 | 24.5.2018 |
1101840442 | Xepap, spol.s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kancelársky materiál | 1487,08 vrátane DPH |
1101840084 | 05.11.2018 | 07.12.2018 | 19.12.2018 | |
1101840275 | Xepap, spol.s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kancelársky materiál | 2 102,52 vrátane DPH |
1101840063 | 15.06.2018 | 13.08.2018 | 24.8.2018 | |
1101840305 | ZDRAVMISE s.r.o. 916 31 Kočovce 105 |
36331660 | Zdravotné výkony | 83,64 vrátane DPH |
Z.z.447/08-§11 | 09.07.2018 | 20.07.2018 | 27.7.2018 | |
1101840006 | ZDRAVMISE s.r.o. 916 31 Kočovce 105 |
36331660 | Zdravotné výkony | 75,28 vrátane DPH |
Výkaz k úhrade z 18.12.2017 | 02.01.2018 | 10.01.2018 | 22.2.2018 |