Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101840488 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn Stará Turá 12/2018 | 842,74 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 04.12.2018 | 07.12.2018 | 28.12.2018 | |
1101840440 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 11/2018 | 842,74 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 05.11.2018 | 14.11.2018 | 19.12.2018 | |
1101840404 | MAGNA ENERGIA, a .s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn St. Turá 10/2018 | 842,74 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 02.10.2018 | 15.10.2018 | 29.10.2018 | |
1101840366 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn Stará Turá -9/2018 | 842,74 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 04.09.2018 | 14.09.2018 | 26.10.2018 | |
1101840335 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn Stará Turá 8/2018 | 842,74 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 02.08.2018 | 13.08.2018 | 5.9.2018 | |
1101840290 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 7/2018 | 842,74 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 03.07.2018 | 12.07.2018 | 27.7.2018 | |
1101840247 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 6/2018 | 842,74 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 04.06.2018 | 13.06.2018 | 25.7.2018 | |
1101840204 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 5/2018 | 842,74 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 02.05.2018 | 15.05.2018 | 24.5.2018 | |
1101840152 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 4/2018 | 842,74 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 03.04.2018 | 12.04.2018 | 23.5.2018 | |
1101840103 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 3/2018 | 842,74 vrátane DPH |
160/OVS/2015 z 29.4.2015 | 02.03.2018 | 14.03.2018 | 19.4.2018 | |
1101840064 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn St. Turá 2/2018 | 842,74 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 02.02.2018 | 15.02.2018 | 2.3.2018 | |
1101840214 | ISS Facility Services spol. s r.o. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
31345212 | Čistiace a upratovacie práce 4/2018 | 833,62 vrátane DPH |
502/110/2016 | 09.05.2018 | 01.06.2018 | 19.6.2018 | |
1101840163 | ISS Facility Services spol. s r.o. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
31345212 | Čistiace a upratovacie práce 3/2018 | 833,62 vrátane DPH |
502/110/2016 | 09.04.2018 | 04.05.2018 | 24.5.2018 | |
1101840113 | ISS Facility Services spol. s r.o. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
31345212 | Čistiace a upratovacie práce Myjava - 2/2018 | 833,62 vrátane DPH |
502/110/2016 | 07.03.2018 | 28.03.2018 | 19.4.2018 | |
1101840069 | ISS Facility Services spol. s r.o. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
31345212 | Čistiace a upratovacie práce 1/2018 | 833,62 vrátane DPH |
502/110/2016 | 05.02.2018 | 02.03.2018 | 21.3.2018 | |
1101840507 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN 11/2018 | 826,85 vrátane DPH |
Dodatok č.5 k Zmluve o poskyt. tel.služieb | 12.12.2018 | 18.12.2018 | 28.12.2018 | |
1101840471 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN 10/2018 | 826,85 vrátane DPH |
Dodatok č.5 k Zmluve o poskyt.tel.služieb | 13.11.2018 | 07.12.2018 | 28.12.2018 | |
1101840424 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Telefónne poplatky 9/2018 | 826,85 vrátane DPH |
Dodatok č.5 k Zmluve o poskyt. tel.služieb | 11.10.2018 | 29.10.2018 | 19.11.2018 | |
1101840386 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN 8/18 | 826,85 vrátane DPH |
Dodatok č.5 k Zmluve o poskyt. tel.sl. z 21.1.11 | 13.09.2018 | 04.10.2018 | 26.10.2018 | |
1101840346 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN 7/18 | 826,85 vrátane DPH |
Dodatok č.5 k Zmluve o poskyt.tel.sl. z 21.1.11 | 09.08.2018 | 05.09.2018 | 17.10.2018 | |
1101840316 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Telefónne poplatky 6/2018 | 826,85 vrátane DPH |
Dodatok č.5 k Zmluve o poskyt.tel.sl. z 21.1.11 | 11.07.2018 | 01.08.2018 | 5.9.2018 | |
1101840267 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN 5/18 | 826,85 vrátane DPH |
Dodatok č.5 k Zmluve o poskyt.tel.sl. | 11.06.2018 | 04.07.2018 | 27.7.2018 | |
1101840227 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN 4/2018 | 826,85 vrátane DPH |
Dodatok č.5 k Zmluve o poskyt. tel.sl. | 14.05.2018 | 06.06.2018 | 20.6.2018 | |
1101840179 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava 4 |
47258314 | Správa a údržba siete LAN 3/2018 | 826,85 vrátane DPH |
Dodatok č.5 k Zmluve o poskyt. tel.sl. | 11.04.2018 | 04.05.2018 | 24.5.2018 | |
1101840120 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN 2/2018 | 826,85 vrátane DPH |
Dodatok č.5 k Zmluve o poskyt. tel.služieb z 21.1.2011 | 08.03.02018 | 04.04.2018 | 26.4.2018 | |
1101840087 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN 1/2018 | 826,85 vrátane DPH |
Dodatok č.5 k Zmluve o poskyt. tel.sl. z 21.1.2011 | 12.02.2018 | 07.03.2018 | 21.3.2018 | |
1101840033 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
00000047 | Správa a údržba siete LAN 12/2017 | 826,85 vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskyt. tel.sl. z 21.1.2017 | 10.01.2018 | 02.02.2018 | 28.2.2018 | |
1101840491 | BCF, s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrická energia Myjava- 12/18 | 802,07 vrátane DPH |
1121VP_ZSE/2017E | 05.12.2018 | 14.12.2018 | 28.12.2018 | |
1101840462 | BCF, s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrická energia Myjava 11/2018 | 802,07 vrátane DPH |
1121VP_ZSE/2017E | 09.11.2018 | 29.11.2018 | 28.12.2018 | |
1101840525 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kancelársky materiál | 790,66 vrátane DPH |
1101840099 | 20.12.2018 | 21.12.2018 | 28.12.2018 | |
1101840421 | Bytový podnik Myjava spol. s r.o. 8.apríla 372/1, 907 01 Myjava |
31445918 | Teplo 9/2018 | 788,58 vrátane DPH |
Kúpna zmluva o dodávke a odbere tepla | 10.10.2018 | 17.10.2018 | 29.10.2018 | |
1101840378 | Bytový podnik Myjava spol. s r.o. 8. apríla 372/1, 907 01 Myjava |
31445918 | Teplo Myjava 8/2018 | 788,58 vrátane DPH |
Kúpna zmluva o dodávke a odbere tepla zo 6.3.2006 | 10.09.2018 | 14.09.2018 | 26.10.2018 | |
1101840356 | Bytový podnik Myjava spol. s r.o. 8.apríla 372/1, 907 01 Myjava |
31445918 | Teplo Myjava 7/2018 | 788,58 vrátane DPH |
Kúpna zmluva o dodávke a odbere tepla | 14.08.2018 | 17.08.2018 | 5.9.2018 | |
1101840296 | Bytový podnik, Myjava spol. s r.o. 8.apríla 372/1, 907 01 Myjava |
31445918 | Teplo Myjava 6/2018 | 788,58 vrátane DPH |
Kúpna zmluva o dodávke a odbere tepla | 06.07.2018 | 12.07.2018 | 27.7.2018 | |
1101840269 | Bytový podnik Myjava spol.s r.o. 8. apríla 372/1, 907 01 Myjava |
31445918 | Teplo za 5/2018 | 788,58 vrátane DPH |
Kúpna zmluva o dodávke a odbere tepla | 11.06.2018 | 18.06.2018 | 27.7.2018 | |
1101840272 | cataREAL, s.r.o. J.Ťatliaka 1784, 026 01 Dolný Kubín |
36432288 | Upratovacie služby 21.5.-31.5.2018 | 777,84 vrátane DPH |
183/110/2018 | 13.06.2018 | 06.07.2018 | 27.7.2018 | |
1101840008 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 1/2018 | 755,94 vrátane DPH |
160/OVS/2015 z 29.4.2015 | 03.01.2018 | 12.01.2018 | 22.2.2018 | |
1101840243 | VŠ ZaSP sv.Alžbety, n.o. Nám.L.van Beethovena 555, 919 65 Dolná Krupá |
31821979 | Účastnícky poplatok za akreditované vzdelávanie Krízová intervencia | 750 vrátane DPH |
Požiadavka č.133/18 | 28.05.2018 | 06.06.2018 | 19.7.2018 | |
1101840407 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina Myjava 10/2018 | 740,65 vrátane DPH |
1121VP_ZSE/2017E | 03.10.2018 | 29.10.2018 | 19.11.2018 | |
1101840368 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina Myjava 9/2018 | 740,65 vrátane DPH |
1121VP_ZSE/2017E | 05.09.2018 | 28.09.2018 | 26.10.2018 |