
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101840082 | FINAL-CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servisné práce IGNIS NM589BK | 519,54 vrátane DPH |
1101840010 | 12.02.2018 | 02.03.2018 | 21.3.2018 | |
1101840072 | PreVaK, s.r.o. Púchovská 8, 831 06 Bratislava |
35915749 | Vodné, stočné 2/2018 | 79 vrátane DPH |
072/LO/05 | 06.02.2018 | 02.03.2018 | 21.3.2018 | |
1101840070 | ISS Facility Services spol. s r.o. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
31345212 | Čistiace a upratovacie práce 1/2018 | 476,47 vrátane DPH |
502/110/2016 | 05.02.2018 | 02.03.2018 | 21.3.2018 | |
1101840069 | ISS Facility Services spol. s r.o. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
31345212 | Čistiace a upratovacie práce 1/2018 | 833,62 vrátane DPH |
502/110/2016 | 05.02.2018 | 02.03.2018 | 21.3.2018 | |
1101840068 | ISS Facility Services spol. s r.o. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
31345212 | Čistiace a upratovacie práce 1/2018 | 530,14 vrátane DPH |
502/110/2016 | 05.02.2018 | 02.03.2018 | 21.3.2018 | |
1101840067 | VK MOBIL Malinovského 43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
32779771 | Doprava nákladným vozidlom NM-682AS NM-ST a späť | 60 vrátane DPH |
1101840005 | 05.02.2018 | 02.03.2018 | 21.3.2018 | |
1101840063 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Kompl. starostlivosť o vozidlo 1/2018 | 95,52 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 02.02.2018 | 02.03.2018 | 21.3.2018 | |
1101840097 | Bytový podnik Myjava 8.apríla 372/1, 907 01 MYJAVA |
31445918 | Teplo za rok 2017 | -2 436,38 vrátane DPH |
Kúpna zmluva o dodávke a odbere tepla zo 6.3.2006 | 28.02.2018 | 06.03.2018 | 19.4.2018 | |
1101840087 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN 1/2018 | 826,85 vrátane DPH |
Dodatok č.5 k Zmluve o poskyt. tel.sl. z 21.1.2011 | 12.02.2018 | 07.03.2018 | 21.3.2018 | |
1101840086 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Služba IP- Telefónia 1/2018 | 875,70 vrátane DPH |
Dodatok č.5 k Zmluve o poskyt. tel.sl.z 21.1.2011 | 12.02.2018 | 07.03.2018 | 21.3.2018 | |
1101840085 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL 1/2018 | 398,45 vrátane DPH |
Dodatok č.5 k Zmluve o poskyt. tel. sl. z 21.1.2011 | 12.02.2018 | 07.03.2018 | 21.3.2018 | |
1101840084 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPLS, VPN 1/2018 | 2 943,71 vrátane DPH |
Dodatok č.5 k Zmluve o poskyt. tel.sl. z 21.1.2011 | 12.02.2018 | 07.03.2018 | 21.3.2018 | |
1101840083 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Tel. poplatky 1/2018 | 556,57 vrátane DPH |
Dodatok č.5 k Zmluve o poskyt. tel.sl. z 21.1.11 | 12.02.2018 | 07.03.2018 | 21.3.2018 | |
1101840090 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 1/2018 | 4 080,25 vrátane DPH |
8588/2016 | 14.02.2018 | 08.03.2018 | 21.3.2018 | |
1101840081 | NOVAPHARM, s.r.o. Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava |
35768568 | Zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
Výkaz k úhrade z 31.1.2018 | 12.02.2018 | 08.03.2018 | 21.3.2018 | |
1101840034 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Telefónne poplatky 4.1.-3.2.2018 | 311,63 vrátane DPH |
437/48/2013 | 10.01.2018 | 08.03.2018 | 21.3.2018 | |
1101840124 | Bytový podnik Myjava spol. s r.o. 8.apríla 372/1, 907 01 Myjava |
31445918 | Teplo Myjava 2/2018 | 3 695,04 vrátane DPH |
Kúpna zmluva o dodávke a odbere tepla zo 6.3.2006 | 09.03.2018 | 14.03.2018 | 26.4.2018 | |
1101840121 | JUDr. Štefan Kvasnica Nám.M.R.Štefánika 582/29B, 907 01 Myjava |
36129909 | Trovy exekúcie | 49,91 vrátane DPH |
Uznesenie | 08.03.2018 | 14.03.2018 | 26.4.2018 | |
1101840115 | KARABA, s.r.o. Nám.1.mája 1, 922 05 Chtelnica |
36274160 | Zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
07.03.2018 | 14.03.2018 | 19.4.2018 | ||
1101840108 | FaxCopy a.s. Hviezdoslavova 19, 915 01 Nové Mest nad Váhom |
35729040 | Vizitky | 6,80 vrátane DPH |
1101840023 | 05.03.2018 | 14.03.2018 | 19.4.2018 | |
1101840103 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 3/2018 | 842,74 vrátane DPH |
160/OVS/2015 z 29.4.2015 | 02.03.2018 | 14.03.2018 | 19.4.2018 | |
1101840080 | NsP Štefánikova 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
36119369 | Zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
Výkaz k úhrade z 1.2.2018 | 12.02.2018 | 14.03.2018 | 18.4.2018 | |
1101840125 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U - 2/2018 | 3,60 vrátane DPH |
Žiadosť o poskyt. sl.PP na účet z 31.12.14 | 09.03.2018 | 19.03.2018 | 26.4.2018 | |
1101840122 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL BL474RR | 35,43 vrátane DPH |
20009730 | 08.03.2018 | 19.03.2018 | 26.4.2018 | |
1101840110 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 2/2018 | 42,79 vrátane DPH |
Dofdatok k Zmluve o poskyt.verejných sl.z 12.7.16 | 06.03.2018 | 19.03.2018 | 19.4.2018 | |
1101840109 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 2/2018 | 106,51 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskyt.verejných služieb... | 05.03.2018 | 19.03.2018 | 19.4.2018 | |
1101840095 | MUDr. Kucková Ľudmila 916 42 Moravské Lieskové |
31199461 | Zdravotné výkony | 76,67 vrátane DPH |
Výkaz k úhrade z 22.12.2017 | 21.02.2018 | 19.03.2018 | 18.4.2018 | |
1101840139 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | Vodné, stočné - 1.1.18-10.2.18 | 59,72 vrátane DPH |
PZ00196731_001 | 16.03.2018 | 21.03.2018 | 17.5.2018 | |
1101840106 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske, Pobočka: Ivanská cesta 30, 821 04 Bratislava |
45960470 | Servisné práce Octavia NM-694BV | 669,79 vrátane DPH |
1101840015 | 05.03.2018 | 23.03.2018 | 19.4.2018 | |
1101840133 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zberné jazdy 2/2018 | 47,76 vrátane DPH |
Dodatok č.1 k Mandátnej zmluve... z 3.7.2016 | 14.03.2018 | 26.03.2018 | 26.4.2018 | |
1101840129 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zľava k DEKVS NMnV - 2/2018 | -27,78 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt. služieb... zo 4.2.2013 | 12.03.2018 | 26.03.2018 | 26.4.2018 | |
1101840128 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zľava k DEKVS Myjava 2/2018 | -5,34 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt. služieb... zo 4.2.2013 | 12.03.2018 | 26.03.2018 | 26.4.2018 | |
1101840138 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 | Oprava výpočtovej techniky | 398,95 vrátane DPH |
368/OI/2016 | 1101840019 | 16.03.2018 | 28.03.2018 | 18.5.2018 |
1101840137 | Miroslav Bušo-MOPOS Tematínska 17, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
11978147 | Kanvica biela | 14,99 vrátane DPH |
1101840026 | 15.03.2018 | 28.03.2018 | 17.5.2018 | |
1101840114 | ISS Facility Services spol. s r.o. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
31345212 | Čistiace a upratovacie práce NMnV - 2/2018 | 530,14 vrátane DPH |
502/110/2016 | 07.03.2018 | 28.03.2018 | 19.4.2018 | |
1101840113 | ISS Facility Services spol. s r.o. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
31345212 | Čistiace a upratovacie práce Myjava - 2/2018 | 833,62 vrátane DPH |
502/110/2016 | 07.03.2018 | 28.03.2018 | 19.4.2018 | |
1101840112 | ISS Facility Services spol.s r.o. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
31345212 | Čistiace a upratovacie práce 2/2018 | 476,47 vrátane DPH |
502/110/2016 | 07.03.2018 | 28.03.2018 | 19.4.2018 | |
1101840107 | PreVaK, s.r.o. Púchovská 8, 831 06 Bratislava |
35915749 | Vodné, stočné Stará Turá 3/2018 | 79 vrátane DPH |
072/LO/05 | 05.03.2018 | 28.03.2018 | 19.4.2018 | |
1101840105 | Mária Vidličková VK MOBIL Malinovského 43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
32779771 | Doprava nákladným vozidlom -NMnV-ST a späť | 48 vrátane DPH |
1101840017 | 02.03.2018 | 28.03.2018 | 19.4.2018 | |
1101840104 | MUDr. Jarmila Kohoutová Československej armády 19, 907 01 Myjava |
34048634 | Zdravotné výkony | 34,85 vrátane DPH |
Výkaz k úhrade z 28.2.2018 | 02.03.2018 | 28.03.2018 | 19.4.2018 |