Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101840122 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL BL474RR | 35,43 vrátane DPH |
20009730 | 08.03.2018 | 19.03.2018 | 26.4.2018 | |
1101840124 | Bytový podnik Myjava spol. s r.o. 8.apríla 372/1, 907 01 Myjava |
31445918 | Teplo Myjava 2/2018 | 3 695,04 vrátane DPH |
Kúpna zmluva o dodávke a odbere tepla zo 6.3.2006 | 09.03.2018 | 14.03.2018 | 26.4.2018 | |
1101840125 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U - 2/2018 | 3,60 vrátane DPH |
Žiadosť o poskyt. sl.PP na účet z 31.12.14 | 09.03.2018 | 19.03.2018 | 26.4.2018 | |
1101840126 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 1/2018 | 53,04 vrátane DPH |
8588/2016 | 12.03.2018 | 04.04.2018 | 26.4.2018 | |
1101840127 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 2/2018 | 4 133,29 vrátane DPH |
8588/2016 | 12.03.2018 | 04.04.2018 | 26.4.2018 | |
1101840128 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zľava k DEKVS Myjava 2/2018 | -5,34 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt. služieb... zo 4.2.2013 | 12.03.2018 | 26.03.2018 | 26.4.2018 | |
1101840129 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zľava k DEKVS NMnV - 2/2018 | -27,78 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt. služieb... zo 4.2.2013 | 12.03.2018 | 26.03.2018 | 26.4.2018 | |
1101840130 | NsP Nové Mesto nad Váhom n.o. Štefánikova 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
36119369 | Zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
Výkaz k úhrade z 1.3.2018 | 12.03.2018 | 04.04.2018 | 26.4.2018 | |
1101840133 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zberné jazdy 2/2018 | 47,76 vrátane DPH |
Dodatok č.1 k Mandátnej zmluve... z 3.7.2016 | 14.03.2018 | 26.03.2018 | 26.4.2018 | |
1101840135 | JUDr. Ing. Ivan Šteiner, PhD. Lipová 7, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
37913581 | Trovy exekúcie | 40,15 vrátane DPH |
Uznesenie zo 6.3.2017 | 15.03.2018 | 12.04.2018 | 26.4.2018 | |
1101840136 | Peter Macko-Ludoprint Komenského 16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
11772450 | Páska do etiketovacieho stroja | 35 vrátane DPH |
1101840025 | 15.03.2018 | 12.04.2018 | 26.4.2018 | |
1101840134 | NOVAPHARM, s.r.o. Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava |
35768568 | Zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
Výkaz k úhrade | 14.03.2018 | 16.04.2018 | 17.5.2018 | |
1101840137 | Miroslav Bušo-MOPOS Tematínska 17, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
11978147 | Kanvica biela | 14,99 vrátane DPH |
1101840026 | 15.03.2018 | 28.03.2018 | 17.5.2018 | |
1101840139 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | Vodné, stočné - 1.1.18-10.2.18 | 59,72 vrátane DPH |
PZ00196731_001 | 16.03.2018 | 21.03.2018 | 17.5.2018 | |
1101840142 | MUDr.Viera Munková, s.r.o. J. Kollára 27, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
36852678 | Zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
20.03.2018 | 29.03.2018 | 17.5.2018 | ||
1101840143 | MUDr. Zacharová Eliška Staomyjavská 690/2A, 907 01 Myjava |
34048782 | Zdravotné výkony | 41,82 vrátane DPH |
Výkaz k úhrade | 21.03.2018 | 29.03.2018 | 17.5.2018 | |
1101840138 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 | Oprava výpočtovej techniky | 398,95 vrátane DPH |
368/OI/2016 | 1101840019 | 16.03.2018 | 28.03.2018 | 18.5.2018 |
1101840144 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske, Pobočka: Ivanská cesta 30, 821 04 Bratislava |
45960470 | Servis auta NM607AV | 58,03 vrátane DPH |
1101840008 | 26.03.2018 | 29.03.2018 | 18.5.2018 | |
1101840145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | Vyúčtovanie vodné, stočné 11.2.-10.3.2018 | 188,04 vrátane DPH |
PZ00196731_001 | 26.03.2018 | 29.03.2018 | 18.5.2018 | |
1101840146 | Ing. Marcela Bebjaková-PROGMA Legionárska 29, 911 01 Trenčín, Prevádzka: Odborárska 31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
31036279 | Skartovací stroj | 91,48 vrátane DPH |
1101840027 | 28.03.2018 | 23.04.2018 | 18.5.2018 | |
1101840147 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 17, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrická energia Stará Turá 4/2018 | 23,66 vrátane DPH |
1121VP_ZSE/2017E | 29.03.2018 | 30.04.2018 | 18.5.2018 | |
1101840148 | BCF, s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrická energia Stará Turá 4/2018 | 224,76 vrátane DPH |
1121VP_ZSE/2017E | 29.03.2018 | 30.04.2018 | 18.5.2018 | |
1101840149 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrická energia Myjava 4/2018 | 740,65 vrátane DPH |
1121VP_ZSE/2017E | 29.03.2018 | 30.04.2018 | 18.5.2018 | |
1101840150 | Pavol Kováč Čulenova20, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
45636729 | Výroba pečiatok | 12,60 vrátane DPH |
1101840150 | 03.04.2018 | 09.04.2018 | 23.5.2018 | |
1101840151 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske, Pobočka: Ivanská cesta 30, 821 04 Bratislava |
45960470 | Kompl. starostlivosť o vozidlo 3/2018 | 95,52 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 03.04.2018 | 27.04.2018 | 23.5.2018 | |
1101840152 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 4/2018 | 842,74 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 03.04.2018 | 12.04.2018 | 23.5.2018 | |
1101840153 | Caduceus s.r.o. Mýtna 146, 916 01 Stará Turá |
44440308 | Zdravotné výkony | 48,79 vrátane DPH |
Výkaz k úhrade | 03.04.2018 | 23.04.2018 | 23.5.2018 | |
1101840154 | MUDr. Eva Martinusová Malinovského 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
31198783 | Zdravotné výkony | 34,85 vrátane DPH |
Výkaz k úhrade | 04.04.2018 | 30.04.2018 | 23.5.2018 | |
1101840156 | MUDr. Gellenová Jana, GELIMED s.r.o. Štverníky 662, 906 13 Brezová pod Bradlom |
36350371 | Zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
Výkaz k úhrade | 05.04.2018 | 27.04.2018 | 23.5.2018 | |
1101840157 | PreVaK, s.r.o. Púchovská 8, 831 06 Bratislava |
35915749 | Vodné, stočné 4/2018 | 79,- vrátane DPH |
072/LO/05 | 06.04.2018 | 30.04.2018 | 23.5.2018 | |
1101840158 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 3/2018 | 106,51 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskyt.verejných slúžieb | 06.04.2018 | 16.04.2018 | 23.5.2018 | |
1101840159 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | EVO Diesel -PHL | 13,31 vrátane DPH |
20009730 | 09.04.2018 | 16.04.2018 | 23.5.2018 | |
1101840160 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske, Pobočka: Ivanská cesta 30,821,04,Bratislava |
45960470 | Umytie vozidla | 24,90 vrátane DPH |
1101840030 | 09.04.2018 | 27.04.2018 | 23.5.2018 | |
1101840161 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U 3/2018 | 2,85 vrátane DPH |
Žiadosť o poskyt. sl.PP na účet | 09.04.2018 | 19.04.2018 | 23.5.2018 | |
1101840165 | TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá Husitská cesta 248/6, 916 01 Stará Turá |
35602210 | Odvoz a likvidácia vyradeného kanc. nábytku | 83,70 vrátane DPH |
1101840033 | 09.04.2018 | 16.04.2018 | 23.5.2018 | |
1101840166 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 3/2018 | 42,79 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskyt. verejných sl. | 10.04.2018 | 16.04.2018 | 23.5.2018 | |
1101840167 | PreVaK, s.r.o. Púchovská 8, 831 06 Bratislava |
35915749 | Vyúčtovanie vodné, stočné 1-3/18 | 29,42 vrátane DPH |
072/LO/05 | 10.04.2018 | 30.04.2018 | 23.5.2018 | |
1101840168 | Green Wave Recycling, s.r.o. Železničný rad 70, 968 01 Nová Baňa, Sídlo: Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra |
45539197 | Mobilná skartácia dokumentov Myjava | 1,20 vrátane DPH |
1101840022 | 10.04.2018 | 30.04.2018 | 23.5.2018 | |
1101840170 | MUDr. Renáta Raclavská 913 07 Bošáca 257 |
31198651 | Zdravotné výkony | 41,82 vrátane DPH |
Výkaz k úhrade | 10.04.2018 | 30.04.2018 | 23.5.2018 | |
1101840171 | SERIAMED s.r.o. Podhorská 5109/92, 921 01 Banka |
47444657 | Zdravotné výkony | 48,79 vrátane DPH |
Výkaz k úhrade | 10.04.2018 | 30.04.2018 | 23.5.2018 |