Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1091840186 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Vyúčtovanie elektriny za obd. 1.5.-31.5.2018 | 488,06 vrátane DPH |
RD 16446/2017-M_ODSM, č.z.33593/2017 | - | 13.06.2018 | 21.06.2018 | 16.7.2018 |
1091840185 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Vyúčtovanie elektriny za obd. 1.5.-31.5.2018 | 735,30 vrátane DPH |
RD 16446/2017-M_ODSM, č.z.33593/2017 | - | 13.06.2018 | 21.06.2018 | 16.7.2018 |
1091840180 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | P.O.BOX dodaj zásielok PE | 4,90 vrátane DPH |
Priečinok PE 96/2013 | - | 11.06.2018 | 21.06.2018 | 16.7.2018 |
1091840171 | FINAL - CD Bratislava,s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Komplexná starostlivosť o vozidlo - 5/2018 | 107,46 vrátane DPH |
RD č.216/OVS/2016 | - | 04.06.2018 | 21.06.2018 | 16.7.2018 |
1091840174 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Volania, internet | 134,99 vrátane DPH |
Zml.č. 9900175472/2004 | - | 11.06.2018 | 12.06.2018 | 16.7.2018 |
1091840173 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 881,85 vrátane DPH |
Zml.č. 002863/73120/2004 | - | 07.06.2018 | 12.06.2018 | 16.7.2018 |
1091840172 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Volania, internet | 140,91 vrátane DPH |
Zml.č. 9900175472/2004 | - | 06.06.2018 | 12.06.2018 | 16.7.2018 |
1091840170 | Magna energia,a.s. Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 6/2018 | 2418,27 vrátane DPH |
Zml.č. 160/OVS/2015 zo dňa 15.12.2015 | - | 04.06.2018 | 12.06.2018 | 16.7.2018 |
1091840168 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 61,82 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020zo dňa 13.2.2013 | - | 28.05.2018 | 05.06.2018 | 7.6.2018 |
1091840167 | PRIMA INVEST, spol. s r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | upratovacie služby za obdobie 01.05 2018-20.05.2018 | 2553,01 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.452/109/2016 k RD č.377/OVS/2016 | - | 25.05.2018 | 05.06.2018 | 7.6.2018 |
1091840164 | PRIMA INVEST, spol. s r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | Hygienický materiál | 0,24 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.452/109/2016 k RD č.377/OVS/2016 | Obj.č.32/18 | 18.05.2018 | 05.06.2018 | 7.6.2018 |
1091840165 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 48,94 vrátane DPH |
Zml.č. 002863/73120/2004 | - | 22.05.2018 | 29.05.2018 | 7.6.2018 |
1091840169 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | DEKVS dobitie LČ 84970 pošta Partizánske | 6000,00 vrátane DPH |
Zml.zo dňa 11.12.2012 LČ 84970 | - | 31.05.2018 | 28.05.2018 | 7.6.2018 |
1091840163 | STRABAG Property and Facility Services,s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 4/18 | 3560,48 vrátane DPH |
ZML.č. 8588/2016,č.sp. VOB/41/2016-M_OVO | - | 16.05.2018 | 22.05.2018 | 7.6.2018 |
1091840162 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 | Pozáručný servis kopírok Sharp a Canon | 926,74 vrátane DPH |
RD č.368/OI/2016 | Obj.č. 20/18 Obj.č. 26/18 | 16.05.2018 | 22.05.2018 | 7.6.2018 |
1091840159 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | P.O.BOX dodaj zásielok PE | 4,90 vrátane DPH |
Priečinok PE 96/2013 | - | 14.05.2018 | 22.05.2018 | 7.6.2018 |
1091840158 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | P.O.BOX dodaj zásielok BN | 4,90 vrátane DPH |
Priečinok BN 15/2015 | - | 14.05.2018 | 22.05.2018 | 7.6.2018 |
1091840157 | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava 4 |
47258314 | Telefónne poplatky -volania | 457,88 vrátane DPH |
Záz.č. 2008/055389 | - | 14.05.2018 | 22.05.2018 | 7.6.2018 |
1091840156 | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava 4 |
47258314 | Údržba LAN sieti-správa a údržba siete | 601,34 vrátane DPH |
Záz.č. 2008/055389 | - | 14.05.2018 | 22.05.2018 | 7.6.2018 |
1091840155 | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava 4 |
47258314 | IP telefónia(sieť) | 900,72 vrátane DPH |
Záz.č. 2008/055389 | - | 14.05.2018 | 22.05.2018 | 7.6.2018 |
1091840154 | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava 4 |
47258314 | DSL poplatky | 265,63 vrátane DPH |
Záz.č. 2008/055389 | - | 14.05.2018 | 22.05.2018 | 7.6.2018 |
1091840153 | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava 4 |
47258314 | DSL poplatky | 2045,42 vrátane DPH |
Záz.č. 2008/055389 | - | 14.05.2018 | 22.05.2018 | 7.6.2018 |
1091840152 | Milan KIABA - ALARM SYSTÉM Nitrianske Sučany 129, 972 21 Nitrianske Sučany |
40183165 | Napojenie EZS na pult centrálnej ochrany OR PZ v Partizánskom | 438,90 vrátane DPH |
IN 088/2016 | Obj.č.62/17 | 11.05.2018 | 22.05.2018 | 7.6.2018 |
1091840151 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Vyúčtovanie elektriny za obd. 1.4.-30.4.2018 | 532,73 vrátane DPH |
RD 16446/2017-M_ODSM, č.z.33593/2017 | - | 11.05.2018 | 22.05.2018 | 7.6.2018 |
1091840150 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Vyúčtovanie elektriny za obd. 1.4.-30.4.2018 | 824,81 vrátane DPH |
RD 16446/2017-M_ODSM, č.z.33593/2017 | - | 11.05.2018 | 22.05.2018 | 7.6.2018 |
1091840149 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Vyúčtovanie elektriny za obd. 1.4.-30.4.2018 | 847,43 vrátane DPH |
RD 16446/2017-M_ODSM, č.z.33593/2017 | - | 11.05.2018 | 22.05.2018 | 7.6.2018 |
1091840147 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Volania, internet | 519,15 vrátane DPH |
Zml.č. 21/Ola/MIS/2014 | - | 10.05.2018 | 22.05.2018 | 7.6.2018 |
1091840146 | FINAL - CD Bratislava,s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis vozidla PE 095 AX | 277,63 vrátane DPH |
RD č.216/OVS/2016 | Obj.č. 34/18 | 09.05.2018 | 22.05.2018 | 7.6.2018 |
1091840145 | PRIMA INVEST, spol. s r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | upratovacie služby - apríl 2018 | 4467,77 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.452/109/2016 k RD č.377/OVS/2016 | - | 09.05.2018 | 22.05.2018 | 7.6.2018 |
1091840166 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | DEKVS dobitie LČ 80897 pošta Bánovce nad Bebr. | 4000,00 vrátane DPH |
Dohoda zo dňa 30.11.2012 LČ 80897 | - | 24.05.2018 | 17.05.2018 | 7.6.2018 |
1091840144 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kancelársky materiál | 1686,56 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení č.230/OVS/2017 | Obj.č. 11/18 | 07.05.2018 | 16.05.2018 | 7.6.2018 |
1091840143 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 727,06 vrátane DPH |
Zml.č. 002863/73120/2004 | - | 04.05.2018 | 16.05.2018 | 7.6.2018 |
1091840142 | FINAL - CD Bratislava,s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Komplexná starostlivosť o vozidlo - 4/2018 | 107,46 vrátane DPH |
RD č.216/OVS/2016 | - | 02.05.2018 | 07.05.2018 | 7.6.2018 |
1091840141 | FINAL - CD Bratislava,s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis vozidla PE 592 BI | 39,73 vrátane DPH |
RD č.216/OVS/2016 | Obj.č. 31/18 | 02.05.2018 | 07.05.2018 | 7.6.2018 |
1091840140 | FINAL - CD Bratislava,s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis vozidla BL 068 KU | 21,60 vrátane DPH |
RD č.216/OVS/2016 | Obj.č. 29/18 | 02.05.2018 | 07.05.2018 | 7.6.2018 |
1091840139 | FINAL - CD Bratislava,s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis vozidla PE 095 AX | 21,60 vrátane DPH |
RD č.216/OVS/2016 | Obj.č. 28/18 | 02.05.2018 | 07.05.2018 | 7.6.2018 |
1091840138 | FINAL - CD Bratislava,s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis vozidla PE 098 AX | 21,60 vrátane DPH |
RD č.216/OVS/2016 | Obj.č. 30/18 | 02.05.2018 | 07.05.2018 | 7.6.2018 |
1091840137 | Magna energia,a.s. Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 5/2018 | 2418,27 vrátane DPH |
Zml.č. 160/OVS/2015 zo dňa 15.12.2015 | - | 02.05.2018 | 07.05.2018 | 7.6.2018 |
1091840136 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 44,23 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020zo dňa 13.2.2013 | - | 02.05.2018 | 07.05.2018 | 7.6.2018 |
1091840135 | Július Furák Horská 1278, 958 06 Partizánske |
17624860 | Vykonanie deratizačných prác | 196,00 bez DPH |
IN 088/2016 | Obj.č.33/18 | 02.05.2018 | 07.05.2018 | 7.6.2018 |