Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1091840126 | FINAL - CD Bratislava,s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis vozidla BL 493 RV | 21,60 vrátane DPH |
RD č.216/OVS/2016 | Obj.č. 25/18 | 20.04.2018 | 07.05.2018 | 10.5.2018 |
1091840129 | FINAL - CD Bratislava,s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis vozidla BL 232 KUE | 21,60 vrátane DPH |
RD č.216/OVS/2016 | Obj.č. 23/18 | 20.04.2018 | 07.05.2018 | 10.5.2018 |
1091840321 | FINAL - CD Bratislava,s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis vozidla BL 232 KU | 132,34 vrátane DPH |
RD č.216/OVS/2016 | Obj.č. 69/18 | 16.10.2018 | 26.10.2018 | 9.11.2018 |
1091840305 | FINAL - CD Bratislava,s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis vozidla BL 068 KU | 134,70 vrátane DPH |
RD č.216/OVS/2016 | Obj.č. 65/18 | 08.10.2018 | 19.10.2018 | 9.11.2018 |
1091840140 | FINAL - CD Bratislava,s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis vozidla BL 068 KU | 21,60 vrátane DPH |
RD č.216/OVS/2016 | Obj.č. 29/18 | 02.05.2018 | 07.05.2018 | 7.6.2018 |
1091840030 | Mailtec Slovakia,.s.r.o. Nám.Hrnčiarov 29, 851 03 Bratislava |
35687487 | Ročný poplatok hot-line DIAMOI | 144,00 vrátane DPH |
Dohoda č.4005 | - | 19.01.2018 | 30.01.2018 | 7.2.2018 |
1091840387 | Robinco Slovakia,s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | Ročné služby prevádzky DFS v DKC PB | 144,00 vrátane DPH |
Zml. zo dňa 11.12.2012, lic.číslo 84970 | - | 18.12.2018 | 19.12.2018 | 4.1.2019 |
1091840063 | Mailtec Slovakia,.s.r.o. Nám.Hrnčiarov 29, 851 03 Bratislava |
35687487 | Profylaktická prehliadka frankovacieho stroja | 225,00 vrátane DPH |
IN 088/2016 | Obj.č.03/18 | 20.02.2018 | 27.02.2018 | 5.3.2018 |
1091840299 | FANIT,s.r.o. Kôstková 345/55, 851 10 Bratislava |
44399707 | Pripojenie k PCO | 286,80 vrátane DPH |
ZML.č. 51007-8 zo dňa 31.3.2004 | - | 03.10.2018 | 10.10.2018 | 9.11.2018 |
1091840202 | FANIT,s.r.o. Kôstková 345/55, 851 10 Bratislava |
44399707 | Pripojenie k PCO | 286,80 vrátane DPH |
ZML.č. 51007-8 zo dňa 31.3.2004 | - | 04.07.2018 | 09.07.2018 | 9.8.2018 |
1091840100 | FANIT,s.r.o. Kôstková 345/55, 851 10 Bratislava |
44399707 | Pripojenie k PCO | 286,80 vrátane DPH |
ZML.č. 51007-8 zo dňa 31.3.2004 | - | 05.04.2018 | 12.04.2018 | 10.5.2018 |
1091840003 | FANIT,s.r.o. Kôstková 345/55, 851 10 Bratislava |
44399707 | Pripojenie k PCO | 286,80 vrátane DPH |
ZML.č. 51007-8 zo dňa 31.3.2004 | - | 04.01.2018 | 12.01.2018 | 7.2.2018 |
1091840338 | Robinco Slovakia,s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | Preventívna prehliadka frankovacie stroja | 54,00 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 11.12.2012,Lic.číslo 84970 | - | 06.11.2018 | 22.11.2018 | 5.12.2018 |
1091840006 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom rohoží | 44,23 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020zo dňa 13.2.2013 | - | 08.01.2018 | 12.01.2018 | 7.2.2018 |
1091840371 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 63,65 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020zo dňa 13.2.2013 | - | 12.12.2018 | 18.12.2018 | 4.1.2019 |
1091840358 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 63,65 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020zo dňa 13.2.2013 | - | 15.11.2018 | 22.11.2018 | 5.12.2018 |
1091840320 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 61,82 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020zo dňa 13.2.2013 | - | 16.10.2018 | 19.10.2018 | 9.11.2018 |
1091840290 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 61,82 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020zo dňa 13.2.2013 | - | 19.09.2018 | 21.09.2018 | 3.10.2018 |
1091840264 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 61,82 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020zo dňa 13.2.2013 | - | 27.08.2018 | 30.08.2018 | 5.9.2018 |
1091840228 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 61,82 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020zo dňa 13.2.2013 | - | 23.07.2018 | 26.07.2018 | 9.8.2018 |
1091840195 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 61,82 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020zo dňa 13.2.2013 | - | 25.06.2018 | 27.06.2018 | 16.7.2018 |
1091840168 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 61,82 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020zo dňa 13.2.2013 | - | 28.05.2018 | 05.06.2018 | 7.6.2018 |
1091840136 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 44,23 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020zo dňa 13.2.2013 | - | 02.05.2018 | 07.05.2018 | 7.6.2018 |
1091840098 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 61,82 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020zo dňa 13.2.2013 | - | 03.04.2018 | 06.04.2018 | 10.5.2018 |
1091840068 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 61,82 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020zo dňa 13.2.2013 | - | 05.03.2018 | 12.03.2018 | 12.4.2018 |
1091840040 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 62,82 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020zo dňa 13.2.2013 | - | 05.02.2018 | 13.02.2018 | 5.3.2018 |
1091840226 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 | Pozáručný servis zariadenia SHARP AR-M236 | 705,55 vrátane DPH |
RD č.368/OI/2016 | Obj.č.38/18 | 17.07.2018 | 19.07.2018 | 9.8.2018 |
1091840117 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 | Pozáručný servis zariadenia Konica Minolta Bizhub 162 | 326,40 vrátane DPH |
RD č.368/OI/2016 | Obj.č. 06/18 | 13.04.2018 | 25.04.2018 | 10.5.2018 |
1091840189 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 | Pozáručný servis zariadenia HP LJ 2055d | 305,40 vrátane DPH |
RD č.368/OI/2016 | Obj.č.21/18 | 15.06.2018 | 21.06.2018 | 16.7.2018 |
1091840364 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 | Pozáručný servis zariadení HP LJ13201 ks,HP LJ2055d-3 ks, HP LJ P4014-1ks | 1300,00 vrátane DPH |
RD č.368/OI/2016 | Obj.č. 75/18 Obj.č.76/18 Obj.č. 77/18 Obj.č. 78/18 Obj.č.79/18 | 6.12..2018.2000 | 10.12.2018 | 4.1.2019 |
1091840256 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 | Pozáručný servis zariadení HP LJ 1320 -2 ks, HP Laser Jet 1320- 1 ks | 902,81 vrátane DPH |
RD č.368/OI/2016 | Obj.č. 39/18 Obj.č. 40/18 Obj.č. 41/18 | 14.08.2018 | 23.08.2018 | 5.9.2018 |
1091840162 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 | Pozáručný servis kopírok Sharp a Canon | 926,74 vrátane DPH |
RD č.368/OI/2016 | Obj.č. 20/18 Obj.č. 26/18 | 16.05.2018 | 22.05.2018 | 7.6.2018 |
1091840366 | Robinco Slovakia,s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | Poplatok za doplnenie kreditu nad limit | 11,40 vrátane DPH |
Zml. zo dňa 11.12.2012, lic.číslo 84970 | - | 6.12..2018.2000 | 10.12.2018 | 4.1.2019 |
1091840268 | Robinco Slovakia,s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | Poplatok za doplnenie kreditu nad limit | 11,40 vrátane DPH |
Zml. zo dňa 11.12.2012, lic.číslo 84970 | - | 06.09.2018 | 21.09.2018 | 3.10.2018 |
1091840027 | Magna energia,a.s. Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn-vyúčtovanie r.2017 | 10023,15 vrátane DPH |
Zml.č. 160/OVS/2015 zo dňa 15.12.2015 | - | 17.01.2018 | 30.01.2018 | 7.2.2018 |
1091840266 | Magna energia,a.s. Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 9/2018 | 2418,27 vrátane DPH |
Zml.č. 160/OVS/2015 zo dňa 15.12.2015 | - | 04.09.2018 | 11.09.2018 | 3.10.2018 |
1091840235 | Magna energia,a.s. Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 8/2018 | 2418,27 vrátane DPH |
Zml.č. 160/OVS/2015 zo dňa 15.12.2015 | - | 02.08.2018 | 09.08.2018 | 5.9.2018 |
1091840200 | Magna energia,a.s. Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 7/2018 | 2418,27 vrátane DPH |
Zml.č. 160/OVS/2015 zo dňa 15.12.2015 | - | 03.07.2018 | 09.07.2018 | 9.8.2018 |
1091840170 | Magna energia,a.s. Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 6/2018 | 2418,27 vrátane DPH |
Zml.č. 160/OVS/2015 zo dňa 15.12.2015 | - | 04.06.2018 | 12.06.2018 | 16.7.2018 |
1091840137 | Magna energia,a.s. Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 5/2018 | 2418,27 vrátane DPH |
Zml.č. 160/OVS/2015 zo dňa 15.12.2015 | - | 02.05.2018 | 07.05.2018 | 7.6.2018 |