Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1361840391 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany |
35743565 | plyn PP 07/2018 | 521,56 vrátane DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu pre odberné miesta kategórie "Maloodber", zabezpečení distribúcie, prepravy, uskladnenia zemného plynu a prevzatí zodpovednostoi za odchýlku | 3.7.2018 | 06.07.2018 | 24.7.2018 | |
1361840390 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany |
35743565 | plyn LE 07/2018 | 1765,13 vrátane DPH |
159/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu pre odberné miesta kategórie "Stredný odber", zabezpečení distribúcie, prepravy, uskladnenia zemného plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlku | 3.7.2018 | 06.07.2018 | 24.7.2018 | |
1361840389 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | elektrina LE 07/2018 | 1615,42 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1121VP_ZSE/2017E, 344/OVS/2017 | 3.7.2018 | 06.07.2018 | 24.7.2018 | |
1361840399 | Ing. Jakub Moravčík - SBS PEGAS Seleziánska 3/2618, 010 01 Žilina |
42215617 | služby SBS LE 06/2018 | 1170,96 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 223/136/2017 | 4.7.2018 | 11.07.2018 | 27.7.2018 | |
1361840444 | NZZ MUDr. Cyprián Kučera Nižné Repaše 1, 053 71 Nižné Repaše |
31993877 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | 6.7.2018 | 27.07.2018 | 2.8.2018 | |
1361840443 | JA-SAN, s.r.o. Studenec 4, 053 04 Studenec |
36608360 | zdravotné výkony | 111,52 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | 6.7.2018 | 27.07.2018 | 2.8.2018 | |
1361840442 | SANA s.r.o. Námestie Majstra Pavla 38, 054 01 Levoča |
36181188 | zdravotné výkony | 97,58 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | 6.7.2018 | 27.07.2018 | 2.8.2018 | |
1361840410 | CHEMOMED s.r.o. Štúrova 101, 059 21 Svit |
46459375 | zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | 6.7.2018 | 17.07.2018 | 31.7.2018 | |
1361840409 | MUDr. Bendíková Anna, s.r.o. Novomeského 3918, 058 01 Poprad |
36507067 | zdravotné výkony | 48,79 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | 6.7.2018 | 17.07.2018 | 31.7.2018 | |
1361840404 | Eva Bičárová - Kovo-market Hraničná 667/8, 058 01 Poprad |
32859007 | nájom, služby NP PIP 07/2018 | 416,45 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 83/136/2018 | 6.7.2018 | 11.07.2018 | 27.7.2018 | |
1361840403 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky 07/2018 | 98,57 vrátane DPH |
Zmluvy o poskytovaní verejných služieb - 19.2.2018 | 6.7.2018 | 11.07.2018 | 27.7.2018 | |
1361840402 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 07/2018 | 38,32 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 19.2.2018 | 6.7.2018 | 11.07.2018 | 27.7.2018 | |
1361840401 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | vodné, stočné, zrážky PP 06/2018 | 344,68 vrátane DPH |
360-11.8.2015 | 6.7.2018 | 11.07.2018 | 27.7.2018 | |
1361840400 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné - U poukazy 06/2018 | 13,80 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby poštový poukaz na výplatu zo dňa 11.12.2013 | 6.7.2018 | 11.07.2018 | 27.7.2018 | |
1361840412 | MEDIPRAX, s.r.o. Banícka 28, 058 01 Poprad |
36513768 | zdravotné výkony | 83,64 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | 9.7.2018 | 17.07.2018 | 31.7.2018 | |
1361840411 | MUDr. Klocoková Mária Francisciho 1, 058 01 Poprad |
31980384 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | 9.7.2018 | 17.07.2018 | 31.7.2018 | |
1361840408 | NATURDENTPLUS, s.r.o. POPRAD Záhradnícka 6, Amb. VLD, 058 01 Poprad |
50040138 | zdravotné výkony | 21,91 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | 9.7.2018 | 17.07.2018 | 31.7.2018 | |
1361840406 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany |
35743565 | plyn LE 06/2018 - vyúčtovanie | -819,76 vrátane DPH |
159/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu pre odberné miesta kategórie "Stredný odber", zabezpečení distribúcie, prepravy, uskladnenia zemného plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlku | 9.7.2018 | 27.7.2018 | ||
1361840405 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 06/2018 | 672,99 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 9.7.2018 | 11.07.2018 | 27.7.2018 | |
1361840422 | AMB-AŠ, s.r.o. Magurská 3316/2, 058 01 Poprad |
36736228 | zdravotné výkony | 76,67 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | 10.7.2018 | 19.07.2018 | 31.7.2018 | |
1361840425 | MOBO, spol. s r.o. Jazzova 183/2, 058 01 Poprad |
44000413 | zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | 11.7.2018 | 19.07.2018 | 31.7.2018 | |
1361840424 | Doktor-Vysoké Tatry, spol. s.r.o Poliklinika 27, 062 01 Nový Smokovec |
36501441 | zdravotné výkony | 76,67 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | 11.7.2018 | 19.07.2018 | 31.7.2018 | |
1361840423 | M-JA, s.r.o. Sadová 726/17, 058 01 Poprad |
50184491 | zdravotné výkony | 90,61 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | 11.7.2018 | 19.07.2018 | 31.7.2018 | |
1361840417 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | správa a údržba siete LAN 06/2018 | 977,18 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 11.7.2018 | 17.07.2018 | 31.7.2018 | |
1361840416 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | služba IP Telefonia - 06/2018 | 1451,16 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 11.7.2018 | 17.07.2018 | 31.7.2018 | |
1361840415 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back - 06/2018 | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 11.7.2018 | 17.07.2018 | 31.7.2018 | |
1361840414 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPLS VPN 06/2018 | 3068,34 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 11.7.2018 | 17.07.2018 | 31.7.2018 | |
1361840413 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telefónne hovory 06/2018 | 998,87 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 11.7.2018 | 17.07.2018 | 31.7.2018 | |
1361840427 | ANAED, s.r.o. Mnoheľova 2, 058 01 Poprad |
43847978 | zdravotné výkony | 48,79 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | 12.7.2018 | 19.07.2018 | 31.7.2018 | |
1361840426 | Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, PDK s.r.o., Schmoerova 5209/6, 058 01 Poprad |
36505935 | zdravotné výkony | 97,58 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | 12.7.2018 | 19.07.2018 | 31.7.2018 | |
1361840420 | JUDr. Bulko Michal - súdny exekútor Nám. Sv. Egídia 95, 058 01 Poprad |
37790412 | trovy exekúcie EX328/2014 | 62,99 vrátane DPH |
12.7.2018 | 17.07.2018 | 31.7.2018 | ||
1361840419 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | elektrina PP 06/2018 | 882,98 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1121VP_ZSE/2017E, 344/OVS/2017 | 12.7.2018 | 17.07.2018 | 31.7.2018 | |
1361840418 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava 15 |
36361127 | komplexná správa objektov 06/2018 - paušál | 2314,25 vrátane DPH |
VOB/41/20016-M_OVO,8588/2016 | 12.7.2018 | 17.07.2018 | 31.7.2018 | |
1361840428 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | P.O:BOX LE 06/2018 | 4,90 vrátane DPH |
Žiadosť o špec. spôsoby dodávania zásielok | 13.7.2018 | 19.07.2018 | 31.7.2018 | |
1361840421 | PRIMA INVEST spol. s r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | upratovanie 06/2018 | 2894,81 vrátane DPH |
Realizačná zmluva -Úrad PSVR Poprad č.193/136/2018 k Rámcovej dohode pre zab.upratovacích služieb v objektoch ÚPSVAR č.15/OVS/2018 | 13.7.2018 | 17.07.2018 | 31.7.2018 | |
1361840431 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škulétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | príprava a realizácia STK a EK, servisná prehliadka s výmenou filtrov a oleja na SMV PP619BM | 961,30 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 o poskytovaní servisných služieb | 44/2018 | 16.7.2018 | 19.07.2018 | 31.7.2018 |
1361840430 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné PP 06/2018 - dobropis | -60,46 bez DPH |
žiadosť o povolenie na vybraný spôsob úhrady cien výplatným strojom zo dňa 21.3.2018 | 16.7.2018 | 31.7.2018 | ||
1361840429 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné LE 06/2018 - dobropis | -22,76 bez DPH |
žiadosť o povolenie na vybraný spôsob úhrady cien výplatným strojom zo dňa 21.3.2018 | 16.7.2018 | 31.7.2018 | ||
1361840435 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 07/2018 | 98,57 vrátane DPH |
Zmluvy o poskytovaní verejných služieb - 19.2.2018 | 18.7.2018 | 27.07.2018 | 2.8.2018 | |
1361840434 | JUDr. Bulko Michal - súdny exekútor Nám. Sv. Egídia 95, 058 01 Poprad |
37790412 | odmena za podanie exekúcie -Čonková | 19,80 vrátane DPH |
19.7.2018 | 27.07.2018 | 2.8.2018 |