Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1361840248 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné - LE zľava 03/2018 | -26,70 bez DPH |
žiadosť o povolenie na vybraný spôsob úhrady cien | 16.4.2018 | 11.5.2018 | ||
1361840247 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné PP doplnenie kreditu | 0,00 bez DPH |
žiadosť o povolenie na vybraný spôsob úhrady cien výplatným strojom zo dňa 21.3.2018 | 16.4.2018 | 11.5.2018 | ||
1361840246 | ANAED, s.r.o. Mnoheľova 2, 058 01 Poprad |
43847978 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | 12.4.2018 | 25.04.2018 | 11.5.2018 | |
1361840245 | NATURDENT PLUS, s.r.o. POPRAD Záhradnícka 6, Amb. VLD, 058 01 Poprad |
50040138 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | 12.4.2018 | 25.04.2018 | 11.5.2018 | |
1361840244 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava 15 |
36361127 | Komplexná správa objektov 03/2018 | 2314,25 vrátane DPH |
VOB/41/20016-M_OVO,8588/2016 | 16.4.2018 | 25.04.2018 | 11.5.2018 | |
1361840243 | Ing. Jakub Moravčík - SBS PEGAS Seleziánska 3/2618, 010 01 Žilina |
42215617 | strážna a informačná služba 17.3.2018 a 18.3.2018 | 59,04 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 223/136/2017 | 29/2018 | 17.4.2018 | 25.04.2018 | 11.5.2018 |
1361840242 | JUDr. Bulko Michal - súdny exekútor Nám. Sv. Egídia 95, 058 01 Poprad |
37790412 | odmena exekútora za podanie návrhu - Fabianková | 19,80 vrátane DPH |
nie | 16.4.2018 | 25.04.2018 | 11.5.2018 | |
1361840241 | JUDr. Bulko Michal - súdny exekútor Nám. Sv. Egídia 95, 058 01 Poprad |
37790412 | odmena exekútora za podanie návrhu - Horváthová | 19,80 vrátane DPH |
nie | 16.4.2018 | 25.04.2018 | 11.5.2018 | |
1361840240 | JUDr. Bulko Michal - súdny exekútor Nám. Sv. Egídia 95, 058 01 Poprad |
37790412 | odmena exekútora za podanie návrhu - Horváth | 19,80 vrátane DPH |
nie | 16.4.2018 | 25.04.2018 | 11.5.2018 | |
1361840239 | JUDr. Bulko Michal - súdny exekútor Nám. Sv. Egídia 95, 058 01 Poprad |
37790412 | odmena exekútora za podanie návrhu - Bendíková | 19,80 vrátane DPH |
nie | 16.4.2018 | 25.04.2018 | 11.5.2018 | |
1361840238 | JUDr. Bulko Michal - súdny exekútor Nám. Sv. Egídia 95, 058 01 Poprad |
37790412 | odmena exekútora za podanie návrhu - Slučiaková | 19,80 vrátane DPH |
nie | 16.4.2018 | 25.04.2018 | 11.5.2018 | |
1361840237 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 03/2018 - dobropis | -84,89 vrátane DPH |
Zmluvy o poskytovaní verejných služieb - 19.2.2018 | 9.4.2018 | 11.5.2018 | ||
1361840236 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby - 03/2018 - dobropis | -37,10 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 19.2.2018 | 9.4.2018 | 11.5.2018 | ||
1361840235 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné - dobitie kreditu LE | 0,00 bez DPH |
žiadosť o povolenie na vybraný spôsob úhrady cien výplatným strojom zo dňa 21.3.2018 | 12.4.2018 | 11.5.2018 | ||
1361840234 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | P.O.BOX LE 03/2018 | 4,90 vrátane DPH |
Žiadosť o špec. spôsoby dodávania zásielok | 12.4.2018 | 17.04.2018 | 11.5.2018 | |
1361840233 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telefónne služby 04/2018 | 490,81 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby Hlasová Virtuálna Sieť č. 372/OI/2017 | 11.4.2018 | 17.04.2018 | 11.5.2018 | |
1361840232 | PRIMA INVEST spol. s r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | upratovanie 03/20108 | 4662,66 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 547/136/2016 k Rámcovej zmluve č. 377/OVS/2016 | 12.4.2018 | 17.04.2018 | 11.5.2018 | |
1361840231 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | elektrika PP 03/2018 | 977,42 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1121VP_ZSE/2017E, 344/OVS/2017 | 12.4.2018 | 17.04.2018 | 11.5.2018 | |
1361840230 | MOBO, spol. s r.o. Jazzova 183/2, 058 01 Poprad |
44000413 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | 11.4.2018 | 17.04.2018 | 11.5.2018 | |
1361840229 | ZDRAVSED, s.r.o. Ludvíka Svobodu 2357, 058 01 Poprad |
36733831 | zdravotné výkony | 41,,82 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | 10.4.2018 | 17.04.2018 | 11.5.2018 | |
1361840228 | BARESI, s.r.o. Gattingerova 4632/5, 058 01 Poprad |
46275614 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | 10.4.2018 | 17.04.2018 | 11.5.2018 | |
1361840227 | Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, PDK s.r.o., Schmoerova 5209/6, 058 01 Poprad |
36505935 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | 11.4.2018 | 17.04.2018 | 11.5.2018 | |
1361840226 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany |
35743565 | plyn LE 03/2018 - vyúčtovanie | 1828,26 vrátane DPH |
159/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu pre odberné miesta kategórie "Stredný odber", zabezpečení distribúcie, prepravy, uskladnenia zemného plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlku | 11.4.2018 | 13.04.2018 | 24.4.2018 | |
1361840225 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telefónne hovory 03/2018 | 1091,18 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 11.4.2018 | 13.04.2018 | 24.4.2018 | |
1361840224 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | správa a údržba siete LAN 03/2018 | 977,18 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 11.4.2018 | 13.04.2018 | 24.4.2018 | |
1361840223 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPLS VPN 03/2018 | 3068,34 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 11.4.2018 | 13.04.2018 | 24.4.2018 | |
1361840222 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | IP telefonia 03/2018 | 1451,16 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 11.4.2018 | 13.04.2018 | 24.4.2018 | |
1361840221 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back 03/2018 | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 11.4.2018 | 13.04.2018 | 24.4.2018 | |
1361840220 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné U poukazy 03/2018 | 15,30 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby poštový poukaz na výplatu zo dňa 11.12.2013 | 9.4.2018 | 13.04.2018 | 24.4.2018 | |
1361840219 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 03/2018 | 842,44 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 9.4.2018 | 13.04.2018 | 24.4.2018 | |
1361840218 | NZZ MUDr. Cyprián Kučera Nižné Repaše 1, 053 71 Nižné Repaše |
31993877 | zdravotné výkony | 69,70 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | 9.4.2018 | 13.04.2018 | 24.4.2018 | |
1361840217 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | nájom a služby 03/2018 - NP DEI NS | 402,82 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 14/136/2018 | 3.4.018 | 13.04.2018 | 24.4.2018 | |
1361840216 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | nájom a služby 02/2018 - NP DEI NS | 402,82 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 14/136/2018 | 3.4.018 | 13.04.2018 | 24.4.2018 | |
1361840215 | Ing. Jakub Moravčík - SBS PEGAS Seleziánska 3/2618, 010 01 Žilina |
42215617 | strážna a informačná služba LE 03/2018 | 1170,96 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 223/136/2017 | 4.4.2018 | 13.04.2018 | 24.4.2018 | |
1361840214 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava 15 |
36361127 | oprava núdzového osvetlenia LE | 211,92 vrátane DPH |
nie | 57/2017 | 3.4.018 | 13.04.2018 | 24.4.2018 |
1361840213 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škulétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Komplexná starostlivosť o SMV 03/20018 - paušál | 107,46 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 o poskytovaní servisných služieb | 3.4.018 | 10.04.2018 | 24.4.2018 | |
1361840212 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | vodné, stočné, zrážky LE 03/2018 | 270,34 vrátane DPH |
361-11.8.2015 | 6.4.2018 | 10.04.2018 | 24.4.2018 | |
1361840211 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | vodné, stočné, zrážky PP 03/2018 | 481,25 vrátane DPH |
360-11.8.2015 | 6.4.2018 | 10.04.2018 | 24.4.2018 | |
1361840210 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany |
35743565 | plyn PP 04/2018 - záloha | 521,56 vrátane DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu pre odberné miesta kategórie "Maloodber", zabezpečení distribúcie, prepravy, uskladnenia zemného plynu a prevzatí zodpovednostoi za odchýlku | 3.4.018 | 10.04.2018 | 24.4.2018 | |
1361840209 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany |
35743565 | plyn LE 04/2018 - záloha | 1765,13 vrátane DPH |
159/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu pre odberné miesta kategórie "Stredný odber", zabezpečení distribúcie, prepravy, uskladnenia zemného plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlku | 3.4.018 | 10.04.2018 | 24.4.2018 |