Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1361840676 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škulétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servisná prehliadka s výmenou oleja, olejového a vzduchového filtra na SMV PP923CK | 145,43 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 o poskytovaní servisných služieb | 80/2018 | 27.11.2018 | 28.11.2018 | 12.12.2018 |
1361840678 | KOMIS BAZÁR s.r.o. Hviezdoslavova 54/a, 058 01 Poprad |
47649500 | odvoz náradia a pracovných pomôcok AC z úradu Poprad na pracovisko Levoča | 78,75 bez DPH |
nie | 84/2018 | 28.11.2018 | 05.12.2018 | 12.12.2018 |
1361840698 | MUDr.Timkovič Jozef, s.r.o. Kpt. Nálepku 869/101, 059 21 Svit |
47082496 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | 4.12.2018 | 14.12.2018 | 11.1.2019 | |
1361840697 | MUDr. Dzurík Marián Mariánske námestie 36, 053 04 Spišské Podhradie |
31996035 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | 4.12.2018 | 14.12.2018 | 11.1.2019 | |
1361840696 | MUDr. Stanislav Križalkovič Mariánske námestie 36, 053 04 Spišské Podhradie |
42089182 | zdravotné výkony | 139,40 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | 4.12.2018 | 14.12.2018 | 11.1.2019 | |
1361840695 | LUEVA s.r.o. Slovenského odboja 179/13, 058 01 Poprad |
44550073 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | 4.12.2018 | 14.12.2018 | 11.1.2019 | |
1361840683 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany |
35743565 | plyn PP 12/2018 - záloha | 521,56 vrátane DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu pre odberné miesta kategórie "Maloodber", zabezpečení distribúcie, prepravy, uskladnenia zemného plynu a prevzatí zodpovednostoi za odchýlku | 4.12.2018 | 12.12.2018 | 7.1.2019 | |
1361840682 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany |
35743565 | plyn LE 12/2018 - záloha | 1765,13 vrátane DPH |
159/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu pre odberné miesta kategórie "Stredný odber", zabezpečení distribúcie, prepravy, uskladnenia zemného plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlku | 4.12.2018 | 12.12.2018 | 7.1.2019 | |
1361840681 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné LE - doplnenie kreditu | 0,00 bez DPH |
žiadosť o povolenie na vybraný spôsob úhrady cien výplatným strojom zo dňa 21.3.2018 | 4.12.2018 | 7.1.2019 | ||
1361840680 | Polák Stanislav Mgr - súdny exekútor Moyzesova 5, 949 01 Nitra |
37852167 | trovy exekúcie EX4113/2006 | 49,36 bez DPH |
4.12.2018 | 05.12.2018 | 12.12.2018 | ||
1361840686 | HH HIRE s.r.o. Poprad Hraničná 3975/32, 058 01 Poprad |
44578695 | nájom, služby 12/2018 | 604,30 vrátane DPH |
357/31.12.2014 | 5.12.2018 | 12.12.2018 | 7.1.2019 | |
1361840685 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | elektrika LE 12/2018 | 983,86 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1121VP_ZSE/2018E, 433/OVS/2018 a Dohoda o pristúpení k RD č. 434/OVS/2018 | 5.12.2018 | 12.12.2018 | 7.1.2019 | |
1361840684 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany |
35743565 | plyn LE - 11/2018 vyúčtovanie | 953,66 vrátane DPH |
159/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu pre odberné miesta kategórie "Stredný odber", zabezpečení distribúcie, prepravy, uskladnenia zemného plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlku | 5.12.2018 | 12.12.2018 | 7.1.2019 | |
1361840699 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škulétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | komplexná starostlivosť o SMV 11/2018 | 86,76 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | 06.12.2018 | 14.12.2018 | 11.1.2019 | |
1361840694 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava 15 |
36361127 | komplexná správa objektov 11/2018 - paušál | 2314,25 vrátane DPH |
VOB/41/20016-M_OVO,8588/2016 | 6.12.2018 | 12.12.2018 | 7.1.2019 | |
1361840693 | PRIMA INVEST spol. s r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | upratovanie 11/2018 | 2894,81 vrátane DPH |
Realizačná zmluva -Úrad PSVR Poprad č.193/136/2018 k Rámcovej dohode pre zab.upratovacích služieb v objektoch ÚPSVAR č.15/OVS/2018 | 6.12.2018 | 12.12.2018 | 7.1.2019 | |
1361840692 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škulétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | výmena spätného zrkadla na SMV PP923CK | 196,21 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 o poskytovaní servisných služieb | 87/2018 | 6.12.2018 | 12.12.2018 | 7.1.2019 |
1361840691 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | vodné, stočné, zrážky LE 11/2018 | 384,04 vrátane DPH |
361-11.8.2015 | 6.12.2018 | 12.12.2018 | 7.1.2019 | |
1361840690 | Zdenka Mrváňová AUTOUMÝVÁREŇ U BUBLINKY Novomeského 3393/9, 058 01 Poprad |
50751531 | čistenie interiéru SMV | 30,00 bez DPH |
nie | 55/2018 | 6.12.2018 | 12.12.2018 | 7.1.2019 |
1361840689 | Eva Bičárová - Kovo-market Hraničná 667/8, 058 01 Poprad |
32859007 | nájom, služby 12/2018 -NP PIP | 416,45 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 83/136/2018 | 6.12.2018 | 12.12.2018 | 7.1.2019 | |
1361840688 | Ing. Jakub Moravčík - SBS PEGAS Seleziánska 3/2618, 010 01 Žilina |
42215617 | strážne služby 24.11.2018 | 34,44 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 223/136/2017 | 78/2018 | 6.12.2018 | 12.12.2018 | 7.1.2019 |
1361840687 | Ing. Jakub Moravčík - SBS PEGAS Seleziánska 3/2618, 010 01 Žilina |
42215617 | strážne a informačné služby LE 11/2018 | 1170,96 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 223/136/2017 | 6.12.2018 | 12.12.2018 | 7.1.2019 | |
1361840715 | JODAN s.r.o. Grófska 316/28, 053 02 Spišský Hrhov |
47542683 | zdravotné výkony | 83,64 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | 7.12.2018 | 14.12.2018 | 11.1.2019 | |
1361840710 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 11/2018 | 792,67 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 7.12.2018 | 14.12.2018 | 11.1.2019 | |
1361840704 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 38,32 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 19.2.2018 | 7.12.2018 | 14.12.2018 | 11.1.2019 | |
1361840703 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 98,46 vrátane DPH |
Zmluvy o poskytovaní verejných služieb zo dňa 19.2.2018 | 7.12.2018 | 14.12.2018 | 11.1.2019 | |
1361840702 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | vodné, stočné, zrážky PP 11/2018 | 378,78 vrátane DPH |
360-11.8.2015 | 7.12.2018 | 14.12.2018 | 11.1.2019 | |
1361840701 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné dobitie kreditu PP | 0,00 bez DPH |
žiadosť o povolenie na vybraný spôsob úhrady cien výplatným strojom zo dňa 21.3.2018 | 7.12.2018 | 11.1.2019 | ||
1361840700 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné U poukazy 11/2018 | 14,70 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby poštový poukaz na výplatu zo dňa 11.12.2013 | 7.12.2018 | 14.12.2018 | 11.1.2019 | |
1361840705 | BARESI, s.r.o. Gattingerova 4632/5, 058 01 Poprad |
46275614 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | 10.12.2018 | 14.12.2018 | 11.1.2019 | |
1361840706 | Interiér Invest s.r.o. - koberce TREND Hraničná 12, 058 01 Poprad |
36190381 | koberec | 126,96 vrátane DPH |
nie | 89/2018 | 11.12.2018 | 14.12.2018 | 11.1.2019 |
1361840714 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné PP 11/2018 - dobropis | -58,84 bez DPH |
žiadosť o povolenie na vybraný spôsob úhrady cien výplatným strojom zo dňa 21.3.2018 | 12.12.2018 | 11.1.2019 | ||
1361840713 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | elektrika PP 11/2018 | 1101,82 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1121VP_ZSE/2018E, 433/OVS/2018 a Dohoda o pristúpení k RD o združ. dodávke elektr. č. 434/OVS/2018 | 12.12.2018 | 14.12.2018 | 11.1.2019 | |
1361840712 | Lindström, s.r.o Orešianska 3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží PP 11/2018 | 13,06 vrátane DPH |
309-18.11.2013 | 12.12.2018 | 14.12.2018 | 11.1.2019 | |
1361840711 | Lindström, s.r.o Orešianska 3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží LE 11/2018 | 9,91 vrátane DPH |
263-1.1.2012 | 12.12.2018 | 14.12.2018 | 11.1.2019 | |
1361840709 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 2699,65 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb č. 230/OVS/2017 | 82/2018 | 12.12.2018 | 14.12.2018 | 11.1.2019 |
1361840708 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 1239,43 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb č. 230/OVS/2017 | 86/2018 | 12.12.2018 | 14.12.2018 | 11.1.2019 |
1361840707 | Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. Masarykova 9, 040 01 Košice |
36582433 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | 12.12.2018 | 14.12.2018 | 11.1.2019 | |
1361840730 | E.D.E.N. EL- MAT., s.r.o. Teplická 34, 058 01 Poprad |
36476790 | svietidlá, žiarivky, vypínač, prepínač | 163,45 vrátane DPH |
nie | 90/2018 | 13.12.2018 | 19.12.2018 | 18.1.2019 |
1361840729 | Kovospol PP, s.r.o. Hviezdoslavova 4, 060 01 Kežmarok |
47874775 | pasca na myši, Fab. kľučky | 52,20 vrátane DPH |
nie | 91/2018 | 13.12.2018 | 19.12.2018 | 18.1.2019 |