Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1361840686 | HH HIRE s.r.o. Poprad Hraničná 3975/32, 058 01 Poprad |
44578695 | nájom, služby 12/2018 | 604,30 vrátane DPH |
357/31.12.2014 | 5.12.2018 | 12.12.2018 | 7.1.2019 | |
1361840685 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | elektrika LE 12/2018 | 983,86 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1121VP_ZSE/2018E, 433/OVS/2018 a Dohoda o pristúpení k RD č. 434/OVS/2018 | 5.12.2018 | 12.12.2018 | 7.1.2019 | |
1361840684 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany |
35743565 | plyn LE - 11/2018 vyúčtovanie | 953,66 vrátane DPH |
159/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu pre odberné miesta kategórie "Stredný odber", zabezpečení distribúcie, prepravy, uskladnenia zemného plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlku | 5.12.2018 | 12.12.2018 | 7.1.2019 | |
1361840683 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany |
35743565 | plyn PP 12/2018 - záloha | 521,56 vrátane DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu pre odberné miesta kategórie "Maloodber", zabezpečení distribúcie, prepravy, uskladnenia zemného plynu a prevzatí zodpovednostoi za odchýlku | 4.12.2018 | 12.12.2018 | 7.1.2019 | |
1361840682 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany |
35743565 | plyn LE 12/2018 - záloha | 1765,13 vrátane DPH |
159/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu pre odberné miesta kategórie "Stredný odber", zabezpečení distribúcie, prepravy, uskladnenia zemného plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlku | 4.12.2018 | 12.12.2018 | 7.1.2019 | |
1361840681 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné LE - doplnenie kreditu | 0,00 bez DPH |
žiadosť o povolenie na vybraný spôsob úhrady cien výplatným strojom zo dňa 21.3.2018 | 4.12.2018 | 7.1.2019 | ||
1361840680 | Polák Stanislav Mgr - súdny exekútor Moyzesova 5, 949 01 Nitra |
37852167 | trovy exekúcie EX4113/2006 | 49,36 bez DPH |
4.12.2018 | 05.12.2018 | 12.12.2018 | ||
1361840679 | INŠTALAČNÝ MATERIÁL, Školník Emil 053 02 Doľany 17 |
14373114 | el. ohrievač vody, batéria | 118,00 vrátane DPH |
nie | 83/2018 | 26.11.2018 | 05.12.2018 | 12.12.2018 |
1361840679 | INŠTALAČNÝ MATERIÁL, Školník Emil 053 02 Doľany 17 |
14373114 | el. ohrievač vody, batéria | 118,00 vrátane DPH |
nie | 83/2018 | 26.11.2018 | 05.12.2018 | 12.12.2018 |
1361840678 | KOMIS BAZÁR s.r.o. Hviezdoslavova 54/a, 058 01 Poprad |
47649500 | odvoz náradia a pracovných pomôcok AC z úradu Poprad na pracovisko Levoča | 78,75 bez DPH |
nie | 84/2018 | 28.11.2018 | 05.12.2018 | 12.12.2018 |
1361840677 | MEDUN, s.r.o. Tatranské námestie 4582/1, 058 01 Poprad |
36508551 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | 23.11.2018 | 05.12.2018 | 12.12.2018 | |
1361840676 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škulétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servisná prehliadka s výmenou oleja, olejového a vzduchového filtra na SMV PP923CK | 145,43 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 o poskytovaní servisných služieb | 80/2018 | 27.11.2018 | 28.11.2018 | 12.12.2018 |
1361840675 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 11/2018 | 333,68 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 23.11.2018 | 28.11.2018 | 12.12.2018 | |
1361840674 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | nájom, služby 11/2018 - NP DEI NS | 402,82 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 14/136/2018 | 22.11.2018 | 28.11.2018 | 12.12.2018 | |
1361840673 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | nájomné a služby 11/2018 | 1038,21 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov 81/136/2018 | 22.11.2018 | 28.11.2018 | 12.12.2018 | |
1361840672 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava 15 |
36361127 | Komplexná správa objektov 10/2018 | 2314,25 vrátane DPH |
VOB/41/20016-M_OVO,8588/2016 | 16.11.2018 | 28.11.2018 | 12.12.2018 | |
1361840671 | NZZ MUDr. Cyprián Kučera Nižné Repaše 1, 053 71 Nižné Repaše |
31993877 | zdravotné výkony | 55,76 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | 15.11.2018 | 28.11.2018 | 12.12.2018 | |
1361840670 | SANA s.r.o. Námestie Majstra Pavla 38, 054 01 Levoča |
36181188 | zdravotné výkony | 111,52 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | 15.11.2018 | 28.11.2018 | 12.12.2018 | |
1361840669 | TESI-CARE s.r.o. Poprad Šrobárova 2676/34, 058 01 Poprad |
48126241 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | 15.11.2018 | 28.11.2018 | 12.12.2018 | |
1361840668 | JUDr. Bulko Michal - súdny exekútor Nám. Sv. Egídia 95, 058 01 Poprad |
37790412 | odmena exekútora EX 329/2014 | 56,69 vrátane DPH |
19.11.2018 | 22.11.2018 | 12.12.2018 | ||
1361840667 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné PP - dobropis | -81,90 bez DPH |
žiadosť o povolenie na vybraný spôsob úhrady cien výplatným strojom zo dňa 21.3.2018 | 15.11.2018 | 12.12.2018 | ||
1361840666 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné LE - dobropis | -32,28 bez DPH |
žiadosť o povolenie na vybraný spôsob úhrady cien výplatným strojom zo dňa 21.3.2018 | 15.11.2018 | 12.12.2018 | ||
1361840665 | Lindström, s.r.o Orešianska 3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží PP | 19,82 vrátane DPH |
309-18.11.2013 | 15.11.2018 | 22.11.2018 | 12.12.2018 | |
1361840664 | Lindström, s.r.o Orešianska 3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom a čistenie rohoží LE | 9,91 vrátane DPH |
263-1.1.2012 | 15.11.2018 | 22.11.2018 | 12.12.2018 | |
1361840663 | PRIMA INVEST spol. s r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | upratovacie služby 10/2018 | 2894,81 vrátane DPH |
Realizačná zmluva -Úrad PSVR Poprad č.193/136/2018 k Rámcovej dohode pre zab.upratovacích služieb v objektoch ÚPSVAR č.15/OVS/2018 | 14.11.2018 | 22.11.2018 | 12.12.2018 | |
1361840662 | JUDr. Bulko Michal - súdny exekútor Nám. Sv. Egídia 95, 058 01 Poprad |
37790412 | odmena exekútora za podanie návrhu - Garanová | 19,80 vrátane DPH |
nie | nie | 15.11.2018 | 22.11.2018 | 12.12.2018 |
1361840661 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | elektrina PP 10/2018 | 1067,20 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1121VP_ZSE/2017E, 344/OVS/2017, Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1121VP_ZSE/2018, č. 433/OVS/2018 | 14.11.2018 | 22.11.2018 | 12.12.2018 | |
1361840660 | Brantner Poprad, s.r.o. Nová 76, 058 01 Poprad |
36444618 | likvidácia vyradeného majetku | 63,05 vrátane DPH |
nie | 74/2018 | 13.11.2018 | 22.11.2018 | 12.12.2018 |
1361840659 | MEDIPRAX, s.r.o. Ambulancia PLD, Banícka 28, poliklinika, 058 01 Poprad |
36513768 | zdravotné výkony | 104,55 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | 13.11.2018 | 22.11.2018 | 12.12.2018 | |
1361840658 | EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4, 851 05 Bratislava |
36287229 | vzdelávacie služby poskytnuté trom účastníkom | 0,00 bez DPH |
nie | nie | 13.11.2018 | 12.12.2018 | |
1361840657 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | P.O.BOX LE | 4,90 vrátane DPH |
Žiadosť o špec. spôsoby dodávania zásielok | 13.11.2018 | 22.11.2018 | 12.12.2018 | |
1361840656 | ANAED, s.r.o. Mnoheľova 2, 058 01 Poprad |
43847978 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | 12.11.2018 | 22.11.2018 | 12.12.2018 | |
1361840655 | BARESI, s.r.o. Gattingerova 4632/5, 058 01 Poprad |
46275614 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | 9.11.2018 | 22.11.2018 | 12.12.2018 | |
1361840654 | Eva Bičárová - Kovo-market Hraničná 667/8, 058 01 Poprad |
32859007 | nájom, služby 11/2018 - NP PIP | 416,45 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 83/136/2018 | 12.11.2018 | 20.11.2018 | 22.11.2018 | |
1361840653 | Monika Marcinková - ELEKTROMONT Kvetná 386/12, 058 01 Poprad |
32876068 | varné kanvice | 43,00 vrátane DPH |
nie | 77/2018 | 12.11.2018 | 20.11.2018 | 22.11.2018 |
1361840652 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany |
45960470 | prezutie pneumatík na SMV PP923CK | 21,60 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 o poskytovaní servisných služieb | 76/2018 | 12.11.2018 | 20.11.2018 | 22.11.2018 |
1361840651 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany |
35743565 | plyn LE 10/2018 - vyúčtovanie | 50,54 vrátane DPH |
159/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu pre odberné miesta kategórie "Stredný odber", zabezpečení distribúcie, prepravy, uskladnenia zemného plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlku | 12.11.2018 | 20.11.2018 | 22.11.2018 | |
1361840650 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telefónne volania 10/2018 | 1197,18 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 12.11.2018 | 20.11.2018 | 22.11.2018 | |
1361840649 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | správa a údržba siete LAN | 977,18 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 12.11.2018 | 20.11.2018 | 22.11.2018 | |
1361840648 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | služba IP Telefonia 10/2018 | 1451,16 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 12.11.2018 | 20.11.2018 | 22.11.2018 |