Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1361840066 | VIAMED, s.r.o. Hviezdoslavova 460/27, 052 01 Spišská Nová Ves |
50091212 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | 23.1.2018 | 26.01.2018 | 20.2.2018 | |
1361840063 | MIRAD, s.r.o. Hraničná 5300, 058 01 Poprad |
36653993 | výlevka smalt komplet | 97,20 vrátane DPH |
nie | 5/2018 | 23.1.2018 | 26.01.2018 | 20.2.2018 |
1361840069 | TEMPO KONDELA, s.r.o. Teplická cesta 4816/5, 058 01 Poprad |
36409154 | kancelárske stoličky | 90,00 vrátane DPH |
nie | 3/2018 | 24.1.2018 | 26.01.2018 | 20.2.2018 |
1361840068 | TEMPO KONDELA, s.r.o. Teplická cesta 4816/5, 058 01 Poprad |
36409154 | kancelárske stoličky | 270,00 vrátane DPH |
nie | 3/2018 | 24.1.2018 | 26.01.2018 | 20.2.2018 |
1361840067 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 01/2018 | 123,91 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 24.1.2018 | 26.01.2018 | 20.2.2018 | |
1361840073 | S A N A, s.r.o. Námestie Majstra Pavla 38, 054 01 Levoča |
36181188 | zdravotné výkony | 55,76 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | 25.1.2018 | 02.02.2018 | 20.2.2018 | |
1361840072 | JUDr. Bulko Michal Nám. Sv. Egídia 95, 058 01 Poprad |
37790412 | postúpenie pohľadávky na exekúciu - Bretz | 19,80 vrátane DPH |
nie | 9/2018 | 29.1.2018 | 30.01.2018 | 20.2.2018 |
1361840071 | Róbert Mačák AQUATERM, s.r.o. Donská č.1, 058 04 Poprad - Veľká |
44204451 | drobný materiál na údržbu | 22,37 vrátane DPH |
nie | 4/2018 | 29.1.2018 | 30.01.2018 | 20.2.2018 |
1361840070 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné LE dobitie kreditu | 0,00 bez DPH |
155-1.11.2006 | 29.1.2018 | 20.2.2018 | ||
1361840077 | NZZ MUDr. Peter Vokál s.r.o. Tatranská 321/71, 053 11 Smižany |
48246743 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | 30.1.2018 | 06.02.2018 | 20.2.2018 | |
1361840076 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | vodné, stočné, zrážky LE 01/2018 | 201,14 vrátane DPH |
361-11.8.2015 | 30.1.2018 | 06.02.2018 | 20.2.2018 | |
1361840075 | SOLARIS Poprad, s.r.o. Sadova 364/15, 058 01 Gánovce |
36517313 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | 30.1.2018 | 02.02.2018 | 20.2.2018 | |
1361840084 | Detská ambulancia Poprad Juh, s.r.o. L. Svobodu 3782/67, 058 01 Poprad |
36865753 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | 1.2.2018 | 13.02.2018 | 20.2.2018 | |
1361840080 | HH HIRE s.r.o. Poprad Hraničná 3975/32, 058 01 Poprad |
44578695 | nájom 02/2018 | 604,30 vrátane DPH |
357/31.12.2014 | 1.2.2018 | 06.02.2018 | 20.2.2018 | |
1361840079 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | elektrina LE 02/2018 | 1615,42 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1121VP_ZSE/2017E, 344/OVS/2017 | 1.2.2018 | 06.02.2018 | 20.2.2018 | |
1361840078 | Ing. Ladislav Lemesányi - KOPIA KE Bauerova 30, 040 23 Košice - sídlisko KVP |
40408507 | náhradné diely na tlačiarne | 193,20 vrátane DPH |
nie | 7/2018 | 1.2.2018 | 06.02.2018 | 20.2.2018 |
1361840095 | Ing. Jakub Moravčík - SBS PEGAS Seleziánska 3/2618, 010 01 Žilina |
42215617 | strážna a informačná služba LE 01/2018 | 1226,70 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 223/136/2017 | 2.2.2018 | 13.02.2018 | 20.2.2018 | |
1361840094 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škulétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | zimné pneumatiky, prezutie, disky, oprava SMV PP388BH | 467,11 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 o poskytovaní servisných služieb | 6/2018 | 2.2.2018 | 13.02.2018 | 20.2.2018 |
1361840093 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škulétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | komplexná starostlivosť SMV 01/2018 - paušál | 107,46 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 o poskytovaní servisných služieb | 2.2.2018 | 13.02.2018 | 20.2.2018 | |
1361840089 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany |
35743565 | plyn PP 02/2018 | 521,56 vrátane DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu pre odberné miesta kategórie "Maloodber", zabezpečení distribúcie, prepravy, uskladnenia zemného plynu a prevzatí zodpovednostoi za odchýlku | 2.2.2018 | 13.02.2018 | 20.2.2018 | |
1361840085 | MUDr.Timkovič Jozef, s.r.o. Kpt. Nálepku 869/101, 059 21 Svit |
47082496 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | 2.2.2018 | 13.02.2018 | 20.2.2018 | |
1361840083 | Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. Masarykova 9, 040 01 Košice |
36582433 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | 2.2.2018 | 13.02.2018 | 20.2.2018 | |
1361840082 | G&T s.r.o. Sadová 5310/39, 058 01 Poprad |
44510535 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | 2.2.2018 | 13.02.2018 | 20.2.2018 | |
1361840088 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany |
35743565 | plyn LE 02/2018 | 1765,13 vrátane DPH |
159/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu pre odberné miesta kategórie "Stredný odber", zabezpečení distribúcie, prepravy, uskladnenia zemného plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlku | 5.2.2018 | 13.02.2018 | 20.2.2018 | |
1361840087 | Lindström, s.r.o Orešianska 3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží LE 01/2018 | 9,67 vrátane DPH |
263-1.1.2012 | 5.2.2018 | 13.02.2018 | 20.2.2018 | |
1361840086 | Lindström, s.r.o Orešianska 3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží PP 01/2018 | 30,14 vrátane DPH |
309-18.11.2013 | 5.2.2018 | 13.02.2018 | 20.2.2018 | |
1361840132 | LSPP Spišská Nová Ves, spol. s r.o. Štefánikovo námestie3, 052 01 Spišská Nová Ves |
36169030 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | 6.2.2018 | 02.03.2018 | 12.3.2018 | |
1361840099 | Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. Masarykova 9, 040 01 Košice |
36582433 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | 6.2.2018 | 19.02.2018 | 12.3.2018 | |
1361840097 | BARESI, s.r.o. Gattingerova 4632/5, 058 01 Poprad |
46275614 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | 6.2.2018 | 19.02.2018 | 12.3.2018 | |
1361840092 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | vodné, stočné, zrážky PP 01/2018 | 579,90 vrátane DPH |
360-11.8.2015 | 6.2.2018 | 13.02.2018 | 20.2.2018 | |
1361840081 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné PP - dobitie kreditu | 0,00 bez DPH |
155-1.11.2006 | 6.2.2018 | 20.2.2018 | ||
1361840091 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefón biznis partner 01/2018 | 331,13 vrátane DPH |
75-27.5.2005 | 7.2.2018 | 13.02.2018 | 20.2.2018 | |
1361840090 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 01/2018 | 131,83 vrátane DPH |
75-27.5.2005 | 7.2.2018 | 13.02.2018 | 20.2.2018 | |
1361840096 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 01/2018, diaľničné známky 2018 | 1245,81 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 8.2.2018 | 13.02.2018 | 20.2.2018 | |
1361840111 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany |
35743565 | plyn LE 01/2018 - vyúčtovanie | 2033,08 vrátane DPH |
159/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu pre odberné miesta kategórie "Stredný odber", zabezpečení distribúcie, prepravy, uskladnenia zemného plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlku | 9.2.2018 | 19.02.2018 | 12.3.2018 | |
1361840109 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telefónne hovory 01/2018 | 1133,04 vrátane DPH |
213-15.7.2008 | 9.2.2018 | 19.02.2018 | 12.3.2018 | |
1361840108 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | správa a údržba siete LAN 01/2018 | 977,18 vrátane DPH |
213-15.7.2008 | 9.2.2018 | 19.02.2018 | 12.3.2018 | |
1361840107 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPLS VPN 01/2018 | 3068,34 vrátane DPH |
213-15.7.2008 | 9.2.2018 | 19.02.2018 | 12.3.2018 | |
1361840106 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | služba IP telefonia 01/2018 | 1451,16 vrátane DPH |
213-15.7.2008 | 9.2.2018 | 19.02.2018 | 12.3.2018 | |
1361840105 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back 01/2018 | 265,63 vrátane DPH |
213-15.7.2008 | 9.2.2018 | 19.02.2018 | 12.3.2018 |