Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1361840120 | JUDr. Bulko Michal Nám. Sv. Egídia 95, 058 01 Poprad |
37790412 | trovy exekúcie EX 889/2014 | 65,81 vrátane DPH |
áno | 19.2.2018 | 23.02.2018 | 12.3.2018 | |
1361840121 | Bohuslav Lukáč Liptovská 3494/20, 058 01 Poprad, Veľká |
45326711 | elektromontážne práce | 98,-- bez DPH |
nie | 17/2018 | 19.2.2018 | 23.02.2018 | 12.3.2018 |
1361840122 | ANAED, s.r.o. Mnoheľova 2, 058 01 Poprad |
43847978 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | 14.2.2018 | 26.02.2018 | 12.3.2018 | |
1361840123 | Doktor-Vysoké Tatry, spol. s.r.o Poliklinika 27, 062 01 Nový Smokovec |
36501441 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | 15.2.2018 | 26.02.2018 | 12.3.2018 | |
1361840124 | SOLARIS Poprad, s.r.o. Sadova 364/15, 058 01 Gánovce |
36517313 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | 16.2.2018 | 26.02.2018 | 12.3.2018 | |
1361840125 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 | služby pozáručného servisu výpočtovej techniky | 69,60 vrátane DPH |
Rámcová servisná dohoda č. 368/OI/2016 | 96/2017 | 19.2.2018 | 23.02.2018 | 12.3.2018 |
1361840126 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | nájom, služby 02/2018 | 877,28 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov 516/136/2016 | 21.2.2018 | 23.02.2018 | 12.3.2018 | |
1361840127 | JUDr. Bulko Michal Nám. Sv. Egídia 95, 058 01 Poprad |
37790412 | podanie návrhu na exekúciu | 19,80 vrátane DPH |
nie | 15/2018 | 19.2.2018 | 28.02.2018 | 12.3.2018 |
1361840128 | Ing. Ladislav Lemesányi - KOPIA KE Bauerova 30, 040 23 Košice - sídlisko KVP |
40408507 | všeobecný materiál - káble, USB káble | 153,78 vrátane DPH |
nie | 21/2018 | 22.2.2018 | 23.02.2018 | 12.3.2018 |
1361840129 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 02/2018 | 247,47 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 22.2.2018 | 26.02.2018 | 12.3.2018 | |
1361840130 | NeoPedia, s.r.o. Kukučínova 3, 054 01 Levoča |
46055045 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | 22.2.2018 | 28.02.2018 | 12.3.2018 | |
1361840131 | Polák Stanislav Mgr - súdny exekútor Moyzesova 5, 949 01 Nitra |
37852167 | trovy exekúcie EX 1932/2007 | 25,33 vrátane DPH |
ano | 20.2.2018 | 28.02.2018 | 12.3.2018 | |
1361840132 | LSPP Spišská Nová Ves, spol. s r.o. Štefánikovo námestie3, 052 01 Spišská Nová Ves |
36169030 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | 6.2.2018 | 02.03.2018 | 12.3.2018 | |
1361840133 | Mgr. Marcela Zummerová Kpt. Nálepku č. 22, 071 01 Michalovce |
31274871 | trovy exekúcie EX 1426/2005 | 69,72 vrátane DPH |
áno | 27.2.2018 | 02.03.2018 | 12.3.2018 | |
1361840134 | ANAED, s.r.o. Mnoheľova 2, 058 01 Poprad |
43847978 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | 26.2.2018 | 07.03.2018 | 23.3.2018 | |
1361840135 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany |
35743565 | plyn - LE 03/2018 - záloha | 1765,13 vrátane DPH |
159/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu pre odberné miesta kategórie "Stredný odber", zabezpečení distribúcie, prepravy, uskladnenia zemného plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlku | 2.3.2018 | 07.03.2018 | 23.3.2018 | |
1361840136 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany |
35743565 | plyn PP - 03/2018 - záloha | 521,56 vrátane DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu pre odberné miesta kategórie "Maloodber", zabezpečení distribúcie, prepravy, uskladnenia zemného plynu a prevzatí zodpovednostoi za odchýlku | 2.3.2018 | 07.03.2018 | 23.3.2018 | |
1361840137 | A-PEMA, s.r.o. Hurbanova 3807/21, 036 01 Martin |
43850863 | kancelárske kreslo Fabry | 114,10 vrátane DPH |
nie | 23/2018 | 5.3.2018 | 07.03.2018 | 23.3.2018 |
1361840138 | LIVONEC, s.r.o. Hraničná 37, 058 01 Poprad |
48121347 | oprava PHP, piktogramy - Levoča | 163,80 vrátane DPH |
nie | 19/2018, 20/2018 | 27.2.2018 | 07.03.2018 | 23.3.2018 |
1361840139 | Lindström, s.r.o Orešianska 3, 917 01 Trnava |
35742364 | výmena a pranie rohoží PP 02/2018 | 30,14 vrátane DPH |
309-18.11.2013 | 16/2018 | 5.3.2018 | 07.03.2018 | 23.3.2018 |
1361840140 | Lindström, s.r.o Orešianska 3, 917 01 Trnava |
35742364 | výmena a pranie rohoží LE - 02/2018 | 9,67 vrátane DPH |
263-1.1.2012 | 5.3.2018 | 07.03.2018 | 23.3.2018 | |
1361840141 | MUDr. Grochola Jaroslav, všeobecné lekárstvo Mnoheľova 2, 058 01 Poprad |
37884077 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | 5.3.2018 | 07.03.2018 | 23.3.2018 | |
1361840142 | Monika Marcinková - ELEKTROMONT Kvetná 386/12, 058 01 Poprad |
32876068 | mikrovlná rúra | 49,-- vrátane DPH |
nie | 11/2018 | 6.3.2018 | 08.03.2018 | 23.3.2018 |
1361840143 | HH HIRE s.r.o. Poprad Hraničná 3975/32, 058 01 Poprad |
44578695 | nájom a služby 03/2018 | 604,30 vrátane DPH |
357/31.12.2014 | 6.3.2018 | 08.03.2018 | 23.3.2018 | |
1361840144 | JUDr. Bulko Michal Nám. Sv. Egídia 95, 058 01 Poprad |
37790412 | trovy exekúcie EX 1041/2009 | 44,76 vrátane DPH |
áno | 5.3.2018 | 14.03.2018 | 23.3.2018 | |
1361840145 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby02/2018 | 131,83 vrátane DPH |
75-27.5.2005 | 7.3.2018 | 14.03.2018 | 23.3.2018 | |
1361840146 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 02/2018 | 331,16 vrátane DPH |
75-27.5.2005 | 7.3.2018 | 14.03.2018 | 23.3.2018 | |
1361840147 | MEDUN, s.r. o. Tatranské námestie 4582/1, 058 01 Poprad |
36508551 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | 6.3.2018 | 14.03.2018 | 26.3.2018 | |
1361840148 | BARESI, s.r.o. Gattingerova 4632/5, 058 01 Poprad |
46275614 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | 7.3.2018 | 14.03.2018 | 26.3.2018 | |
1361840149 | Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. Masarykova 9, 040 01 Košice |
36582433 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | 5.3.2018 | 14.03.2018 | 26.3.2018 | |
1361840150 | Polák Stanislav Mgr - súdny exekútor Moyzesova 5, 949 01 Nitra |
37852167 | trovy exekúcie EX 173/2007 | 31,87 vrátane DPH |
áno | 8.3.2018 | 14.03.2018 | 26.3.2018 | |
1361840151 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 614,45 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 9.3.2018 | 14.03.2018 | 26.3.2018 | |
1361840152 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné - U poukazy 02/2018 | 13,80 bez DPH |
155-1.11.2006 | 9.3.2018 | 14.03.2018 | 26.3.2018 | |
1361840153 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | vodné, stočné, zrážky LE 02/2018 | 494,14 vrátane DPH |
361-11.8.2015 | 5.3.2018 | 14.03.2018 | 26.3.2018 | |
1361840154 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | vodné, stočné, zrážky PP 02/2018 | 445,91 vrátane DPH |
360-11.8.2015 | 5.3.2018 | 14.03.2018 | 26.3.2018 | |
1361840155 | PRIMA INVEST spol. s r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | dezinsekcia priestorov | 7,12 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 547/136/2016 k Rámcovej zmluve č. 377/OVS/2016 | 8/2018 | 27.2.2018 | 14.03.2018 | 26.3.2018 |
1361840156 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škulétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | komplexná starostlivosť o SMV - 02/2018 paušál | 107,46 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 o poskytovaní servisných služieb | 1.3.2018 | 14.03.2018 | 26.3.2018 | |
1361840157 | Ing. Jakub Moravčík - SBS PEGAS Seleziánska 3/2618, 010 01 Žilina |
42215617 | strážna a informačná služba LE 02/2018 | 1115,17 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 223/136/2017 | 2.3.2018 | 14.03.2018 | 26.3.2018 | |
1361840158 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | elektrina LE 03/2018 - záloha | 1615,42 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1121VP_ZSE/2017E, 344/OVS/2017 | 1.3.2018 | 14.03.2018 | 26.3.2018 | |
1361840159 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany |
35743565 | plyn LE 02/2018 - vyúčtovanie | 2265,09 vrátane DPH |
159/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu pre odberné miesta kategórie "Stredný odber", zabezpečení distribúcie, prepravy, uskladnenia zemného plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlku | 9.3.2018 | 14.03.2018 | 26.3.2018 |