Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1311840043 | Gasper Ján, Ing. 131 Mikszátha 268, Rim.Sobota |
35678691 | trovy exekúcie | 15,64 vrátane DPH |
uznesenie | 12.1.2018 | 19.01.2018 | 22.1.2018 | |
1311840042 | STRABAG Property and Facility Dunajská 32,Bratislava |
36361127 | 12/2017 | 2509,30 vrátane DPH |
zml.o posk.služ. | 12.1.2018 | 19.01.2018 | 22.1.2018 | |
1311840041 | AMG Security, s.r.o. 128 Nám. SNP 98/2, Zvolen |
46268995 | ochrana majetku 12/2017 | 400,00 vrátane DPH |
Z201621029 | 12.1.2018 | 19.01.2018 | 22.1.2018 | |
1311840040 | GABELA,s.r.o.Galo Vojtech MUDr Tomašovská 27, Rim.Sobota |
36641561 | lekárske nálezy | 41,82 vrátane DPH |
447/2008 | 12.1.2018 | 19.01.2018 | 22.1.2018 | |
1311840039 | MEDIPEN s.r.o. 131 Gorkého 28, Rim.Sobota |
46416684 | r. 2017 | 48,79 vrátane DPH |
447/2008 | 11.1.2018 | 19.01.2018 | 22.1.2018 | |
1311840038 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | 01122018-31122018 | 832,50 vrátane DPH |
5673/08-IV/7 | 11.1.2018 | 19.01.2018 | 22.1.2018 | |
1311840037 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | 01122017-31122017 | 1601,28 vrátane DPH |
5673/08-IV/7 | 11.1.2018 | 19.01.2018 | 22.1.2018 | |
1311840036 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | 01122017-31122017 | 935,78 vrátane DPH |
5673/08-IV/7 | 11.1.2018 | 19.01.2018 | 22.1.2018 | |
1311840035 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | 01122017-31122017 | 398,45 vrátane DPH |
5673/08-IV/7 | 11.1.2018 | 19.01.2018 | 22.1.2018 | |
1311840034 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | 01122017-31122017 | 3842,12 vrátane DPH |
5673/08-IV/7 | 11.1.2018 | 19.01.2018 | 22.1.2018 | |
1311840033 | AB Facility, s.r.o. Einsteinova 21, Bratislava |
44390823 | upratovanie 12/2017 | 3793,09 vrátane DPH |
551/131/2016 | 11.1.2018 | 19.01.2018 | 22.1.2018 | |
1311840032 | FINAL - CD Bratislava spol. s Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | výmena akumulátora | 145,62 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | Lc 79/2017 | 11.1.2018 | 19.01.2018 | 22.1.2018 |
1311840031 | FINAL - CD Bratislava spol. s Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | výmena akumulátora | 115,92 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | Lc 79/2017 | 11.1.2018 | 19.01.2018 | 22.1.2018 |
1311840029 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesťa 9, Ban.Bystrica |
36631124 | poštové služby 12/2017 | 3195,95 vrátane DPH |
6/2004/SPP | 11.1.2018 | 19.01.2018 | 22.1.2018 | |
1311840028 | AGROBAN s.r.o. 131 Bátka 160 |
36046558 | nájomné 02/2018 | 993,91 vrátane DPH |
1/2016/RS | 10.1.2018 | 19.01.2018 | 22.1.2018 | |
1311840027 | AGROBAN s.r.o. 131 Bátka 160 |
36046558 | IV.Q.2017-spotr.el.energie | 4951,56 vrátane DPH |
1/2016/RS | 10.1.2018 | 19.01.2018 | 22.1.2018 | |
1311840026 | Ochrana zdravia s.r.o. 130 Poštová 11, Tornaľa |
36620734 | 011017+311217 | 27,88 vrátane DPH |
447/2008 | 08.1.2018 | 19.01.2018 | 22.1.2018 | |
1311840025 | Selek s.r.o. Nábr.Rimavy 454, Hnúšťa |
47690569 | 010917-311017 | 20,91 vrátane DPH |
447/2008 | 08.1.2018 | 19.01.2018 | 22.1.2018 | |
1311840024 | ABO, a.s. Haanova 33, Bratislava |
35783176 | bezp.a inf.služby 12/2017 | 2307,36 vrátane DPH |
262/131/2017 | 08.1.2018 | 19.01.2018 | 22.1.2018 | |
1311840023 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo, Bratislava |
31322832 | PHM | 591,17 vrátane DPH |
002863/73120/04 | 08.1.2018 | 19.01.2018 | 22.1.2018 | |
1311840022 | FINAL - CD Bratislava spol. s Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | umytie voz,kontr.kvapalín,osvetl. | 94,01 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | Lc 75/2017 | 05.1.2018 | 10.01.2018 | 22.1.2018 |
1311840021 | FINAL - CD Bratislava spol. s Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | umytie voz,kontr.kvapalín | 72,78 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | Lc 75/2017 | 08.1.2018 | 10.01.2018 | 22.1.2018 |
1311840020 | FINAL - CD Bratislava spol. s Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | umytie voz,kontr.kvapalín | 37,32 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | Lc 75/2017 | 05.1.2018 | 10.01.2018 | 22.1.2018 |
1311840019 | FINAL - CD Bratislava spol. s Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | umytie voz,kontr.kvapalín | 49,00 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | Lc 75/2017 | 05.1.2018 | 10.01.2018 | 22.1.2018 |
1311840018 | FINAL - CD Bratislava spol. s Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | umytie voz,kontr.kvapalín | 33,97 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | Lc 75/2017 | 05.1.2018 | 10.01.2018 | 22.1.2018 |
1311840017 | FINAL - CD Bratislava spol. s Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | umytie voz,kontr.kvapalín | 35,58 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | Lc 75/2017 | 05.1.2018 | 10.01.2018 | 22.1.2018 |
1311840016 | FINAL - CD Bratislava spol. s Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | umytie voz,kontr.kvapalín | 34,02 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | Lc 75/2017 | 05.1.2018 | 10.01.2018 | 22.1.2018 |
1311840015 | FINAL - CD Bratislava spol. s Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | umytie voz,kontr.kvapalín | 37,14 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | Lc 75/2017 | 05.1.2018 | 10.01.2018 | 22.1.2018 |
1311840014 | FINAL - CD Bratislava spol. s Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | umytie voz,kontr.kvapalín | 34,80 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | Lc 75/2017 | 05.1.2018 | 10.01.2018 | 22.1.2018 |
1311840013 | FINAL - CD Bratislava spol. s Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | umytie voz,kontr.kvapalín | 27,24 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | Lc 75/2017 | 05.1.2018 | 10.01.2018 | 22.1.2018 |
1311840012 | FINAL - CD Bratislava spol. s Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | umytie voz,vyčistenie,kontr.kvapalín | 78,00 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | Lc 75/2017 | 05.1.2018 | 10.01.2018 | 22.1.2018 |
1311840011 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava |
35763469 | 01122017-31122017 | 207,62 vrátane DPH |
1207216903 | 05.1.2018 | 10.01.2018 | 22.1.2018 | |
1311840010 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesťa 9, Ban.Bystrica |
36631124 | spracovanie pošt.pouk. U | 10,34 vrátane DPH |
žiadosť | 05.1.2018 | 10.01.2018 | 22.1.2018 | |
1311840009 | StVPS, a.s. Banská Bystrica |
36644030 | C 260917-271217 | 910,03 vrátane DPH |
406200909 | 05.1.2018 | 10.01.2018 | 22.1.2018 | |
1311840008 | HEKAMED-MUDr.Kellnerová 131 Dobšinského 1093/34,Rim.Sobota |
47599138 | zdravotné výkony 010917-301117 | 41,82 vrátane DPH |
447/2008 | 03.1.2018 | 10.01.2018 | 22.1.2018 | |
1311840007 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2,Bratislava |
00151866 | 201801 | 3,98 vrátane DPH |
9609006215 | 03.1.2018 | 10.01.2018 | 22.1.2018 | |
1311840006 | STAVART s.r.o. Čerenčianska, Rim. Sobota |
31644830 | nájomné 01/2018 | 1150,00 vrátane DPH |
1/2017/RS | 03.1.2018 | 10.01.2018 | 22.1.2018 | |
1311840005 | Parmo Agentúra 131 Kirejevská 35/40, Rimavská Sobota |
17985919 | nájomné 12/2017 | 1690,28 vrátane DPH |
zml.30.09.2009 | 03.1.2018 | 10.01.2018 | 22.1.2018 | |
1311840004 | Obec Bátka 131 Bátka |
00318604 | odvádzanie odpad.vôd za r.2017 | 270,00 vrátane DPH |
pl.v.2732017 | 03.1.2018 | 10.01.2018 | 22.1.2018 | |
1311840003 | StVPS, a.s. Banská Bystrica |
36644030 | G 260917-211217 | 195,53 vrátane DPH |
406200909 | 03.1.2018 | 10.01.2018 | 22.1.2018 |