Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1441840551 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef.hovory | 111,78 vrátane DPH |
zml.11496430003 | 8.10.2018 | 17.10.2018 | 22.10.2018 | |
1441840489 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 19B, Bratislava |
35763469 | hlas.služ. SNV 8/2018 | 121,14 vrátane DPH |
zml.č.1149643003 | 10.9.2018 | 12.09.2018 | 11.9.2018 | |
1441840486 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | hlas.služby + internet 8/2018 | 244,72 vrátane DPH |
zml.č.1149643003 | 10.9.2018 | 12.09.2018 | 11.9.2018 | |
1441840442 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | hovory+inter.7/2018 | 244,79 vrátane DPH |
zml.č.1149643003 | 9.8.2018 | 14.08.2018 | 13.8.2018 | |
1441840439 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | hovory 7/2018 | 100,90 vrátane DPH |
zml.11496430003 | 9.8.2018 | 14.08.2018 | 13.8.2018 | |
1441840377 | Slovak Telekom, a.s.1441840375 Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | 06/2018 - hovory | 104,66 vrátane DPH |
Zml.č. 1149643003 | 09.07.2018 | 13.07.2018 | 12.7.2018 | |
1441840375 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | 06/2018- hovory | 244,72 vrátane DPH |
Zml.č. 1149643003 | 09.07.2018 | 13.07.2018 | 12.7.2018 | |
1441840375 | Slovak Telekom, a.s.1441840375 Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | 06/2018- hovory | 244,72 vrátane DPH |
Zml.č. 1149643003 | 09.07.2018 | 13.07.2018 | 12.7.2018 | |
1441840325 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | hovory SNV | 106,88 vrátane DPH |
zml.č.1149643003 | 11.6.2018 | 13.06.2018 | 12.6.2018 | |
1441840324 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | inter.služ.5/2018 | 244,72 vrátane DPH |
zml.č.1149643003 | 7.6.2018 | 13.06.2018 | 12.6.2018 | |
1441840265 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | hovory SNV 4/2018 | 118,22 vrátane DPH |
zml. 1149643003 | 11.5.2018 | 15.05.2018 | 14.5.2018 | |
1441840256 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | internet+hovory 4/2018 | 244,79 vrátane DPH |
zml.č.1149643003 | 7.5.2018 | 10.05.2018 | 9.5.2018 | |
1441840198 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | hovory SNV | 108,11 vrátane DPH |
zml. 1149643003 | 9.4.2018 | 11.04.2018 | 10.4.2018 | |
1441840197 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | hovory+internet 3/2018 | 244,72 vrátane DPH |
zml.11496430003 | 6.4.2018 | 11.04.2018 | 10.4.2018 | |
1441840154 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Slovak Telekom 02/2018 Hovory | 117,92 vrátane DPH |
Zml.č. 1149643003 | 09.03.2018 | 13.03.2018 | 12.3.2018 | |
1441840154 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Slovak Telekom 02/2018 Hovory | 117,92 vrátane DPH |
Zml.č. 1149643003 | 09.03.2018 | 13.03.2018 | 12.3.2018 | |
1441840089 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Slovak telekom 01/2018 hovory | 103,92 vrátane DPH |
Zml.č. 1149643003 | 07.02.2018 | 12.02.2018 | 9.2.2018 | |
1441840088 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Slovak telekom 01/2018 hovory | 244,72 vrátane DPH |
Zml.č. 1149643003 | 07.02.2018 | 12.02.2018 | 9.2.2018 | |
1441840010 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | hovory SNV 12/2017 | 107,09 vrátane DPH |
zml. 1149643003 | 8.1.2018 | 10.01.2018 | 9.1.2018 | |
1441840009 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | hovory+inter.12/2017 | 244,72 bez DPH |
zml. 1149643003 | 8.1.2018 | 10.01.2018 | 9.1.2018 | |
1441840708 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | plyn 11/2018 Gl.-vyúčtovanie | 1511,78 vrátane DPH |
zml.o dod.plynu 159/OVS/2015 | 10.12.2018 | 11.12.2018 | 10.12.2018 | |
1441840696 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | plyn 12/2018 SNV 53,55 | 991,41 vrátane DPH |
zml.o dod.plynu 160/OVS/2015 | 4.12.2018 | 06.12.2018 | 5.12.2018 | |
1441840695 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | plyn 12/2018 Gelnica | 2072,26 vrátane DPH |
zml.o dod.plynu 159/OVS/2015 | 4.12.2018 | 06.12.2018 | 5.12.2018 | |
1441840656 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | vyúčt. plynu 10/2018 G | 496,20 vrátane DPH |
zml.159/OVS/2015 | 13.11.2018 | 16.11.2018 | 14.11.2018 | |
1441840633 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | plyn 11/2018 Gelnica | 2072,26 vrátane DPH |
zmluva o dod.plynu 159/OVS/2015 | 5.11.2018 | 09.11.2018 | 8.11.2018 | |
14418401632 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | plyn 11/2018 SNV 53,55,Gl. | 991,41 vrátane DPH |
zml.o dod.plynu 160/OVS/2015 | 5.11.2018 | 09.11.2018 | 8.11.2018 | |
1441840541 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | plyn 10/2018 SNV 53, 55 | 991,41 vrátane DPH |
zmluva o dod.plynu 159/OVS/2015 | 2.10.2018 | 09.10.2018 | 8.10.2018 | |
1441840540 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | plyn 10/2018 Gelnica | 2072,26 vrátane DPH |
zmluva o dod.plynu 159/OVS/2015 | 2.10.2018 | 09.10.2018 | 8.10.2018 | |
1441840479 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | plyn 9/2018 GL | 2072,26 vrátane DPH |
zml.o dod.plynu 159/OVS/2015 | 4.9.2018 | 06.09.2018 | 5.9.2018 | |
1441840476 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | plyn SNV 53-55, Gl. 9/2018 | 991,41 vrátane DPH |
zml.o dod.plynu 160/OVS/2015 | 4.9.2018 | 06.09.2018 | 5.9.2018 | |
144180429 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | plyn 8/2018 SNV 53,55, | 991,41 vrátane DPH |
zml.o dod.plynu 160/OVS/2015 | 2.8.2018 | 07.08.2018 | 6.8.2018 | |
1441840428 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | plyn 8/2018 Gelnica | 2072,26 vrátane DPH |
zml.159/OVS/2015 | 2.8.2018 | 07.08.2018 | 6.8.2018 | |
1441840370 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | plyn 7/2018 SNV | 991,41 vrátane DPH |
zml.o dod.plynu 160/OVS/2015 | 3.7.2018 | 06.07.2018 | 4.7.2018 | |
1441840369 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | plyn 7/2018 Gelnica | 2072,26 vrátane DPH |
zml.159/OVS/2015 | 3.7.2018 | 06.07.2018 | 4.7.2018 | |
1441840311 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | plyn 6/2018 SNV , Gelnica | 991,41 vrátane DPH |
zml.160/OVS/15 | 4.6.2018 | 06.06.2018 | 5.6.2018 | |
1441840310 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | plyn 6/2018 Gelnica | 2072,26 vrátane DPH |
zml.o dod.plynu 159/OVS/2015 | 4.6.2018 | 06.06.2018 | 5.6.2018 | |
1441840252 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | plyn Gl. | 2072,26 vrátane DPH |
zml.159/OVS/2015 | 2.5.2018 | 10.05.2018 | 9.5.2018 | |
1441840251 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | plyn 5/2018 | 991,41 vrátane DPH |
zml.o dod.plynu 160/OVS/2015 | 2.5.2018 | 10.05.2018 | 9.5.2018 | |
1441840215 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | vyúčt. plynu 3/2018 Gelnica | 2053,76 vrátane DPH |
zml. č.159/OVS/2015 | 12.4.2018 | 25.04.2018 | 23.4.2018 | |
1441840184 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | plyn 4/2018 SNV 53,55 | 991,41 vrátane DPH |
zml.160/OVS/15 | 4.4.2018 | 09.04.2018 | 6.4.2018 |