Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1441840102 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | vyúčt. el. energ.SNV 55 01/2018 | 397,93 vrátane DPH |
Zmluva 1121VP ZSE/2017E1 | 12.02.2018 | 21.02.2018 | 20.2.2018 | |
1441840102 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | vyúčt. el. energ.SNV 55 01/2018 | 397,93 vrátane DPH |
Zmluva 1121VP ZSE/2017E1 | 12.02.2018 | 21.02.2018 | 20.2.2018 | |
1441840102 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | vyúčt. el. energ.SNV 55 01/2018 | 397,93 vrátane DPH |
Zmluva 1121VP ZSE/2017E1 | 12.02.2018 | 21.02.2018 | 20.2.2018 | |
1441840101 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | vyúčt. el. energ.01/2018 | 1 566,90 vrátane DPH |
Zmluva 1121VP ZSE/2017E1 | 12.02.2018 | 21.02.2018 | 20.2.2018 | |
1441840269 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica |
36597007 | vyúčtovanie elek.energie Krompachy 4/2018 | 231,46 vrátane DPH |
zmluva 1121VP_ZSE/2017E1 | 11.5.2018 | 17.05.2018 | 16.5.2018 | |
1441840220 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica |
36597007 | vyúčt.elek.energie | 256,40 vrátane DPH |
zmluva 1121VP_ZSE/2017E1 | 12.4.2018 | 19.04.2018 | 18.4.2018 | |
1441840219 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica |
36597007 | vyúčtov.elek.energie | 1656,47 vrátane DPH |
zmluva 1121VP_ZSE/2017E1 | 12.4.2018 | 19.04.2018 | 18.4.2018 | |
1441840218 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica |
36597007 | vyúčt.elek.energie | 327,88 vrátane DPH |
zmluva 1121VP_ZSE/2017E1 | 12.4.2018 | 19.04.2018 | 18.4.2018 | |
1441840217 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica |
36597007 | vyúčtov. elek. energie | 1356,34 vrátane DPH |
zmluva 1121VP_ZSE/2017E1 | 12.4.2018 | 19.04.2018 | 18.4.2018 | |
144184,638 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, Bratislava |
44390823 | upratovanie 10/2018 | 5300,04 vrátane DPH |
zmluva 213/144/2018 | 7.11.2018 | 16.11.2018 | 14.11.2018 | |
1441840681 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | palivové karty 1.11.-15.11.2018 | 610,09 vrátane DPH |
zmluva 2863/73120/2004 | 20.11.2018 | 22.11.2018 | 22.11.2018 | |
1441840606 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | palivové karty PHM 1.1.0-15.10.2018 | 325,88 vrátane DPH |
zmluva 2863/73120/2004 | 22.10.2018 | 24.10.2018 | 24.10.2018 | |
1441840139 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | alivové karty na odber PHM | 761,21 vrátane DPH |
zmluva č.002863/7312/2004 | 07.03.2018 | 12.03.2018 | 9.3.2018 | |
1441840092 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 09101 Piešťany |
35743565 | vyúčt. plyn 01/2018 | 2 209,98 vrátane DPH |
Zmluva č.159/OVS/2015 | 09.02.2018 | 21.02.2018 | 20.2.2018 | |
1441840092 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 09101 Piešťany |
35743565 | vyúčt. plyn 01/2018 | 2 209,98 vrátane DPH |
Zmluva č.159/OVS/2015 | 09.02.2018 | 21.02.2018 | 20.2.2018 | |
1441840282 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/4,82104 Bratislava |
35810734 | oprava VT, kop.strojov za 04/2018 | 704,82 vrátane DPH |
Zmluva č.368/OI/2016 | 16.05.2018 | 21.05.2018 | 21.5.2018 | |
1441840041 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/4,82104 Bratislava |
35810734 | oprava, VT, kopír.strojov za 12/2 | 352,68 vrátane DPH |
Zmluva č.368/OI/2016 | 12.01.2018 | 17.01.2018 | 24.1.2018 | |
1441840746 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s Hraničná 662/17 |
36500968 | vod., stoč.,zráž.., 9-12/18 | 335,56 vrátane DPH |
zmluva č.64/271/15P Zmluva o dod. pit. vody | 21.12.2018 | 28.12.2018 | 27.12.2018 | |
1441840633 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | plyn 11/2018 Gelnica | 2072,26 vrátane DPH |
zmluva o dod.plynu 159/OVS/2015 | 5.11.2018 | 09.11.2018 | 8.11.2018 | |
1441840541 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | plyn 10/2018 SNV 53, 55 | 991,41 vrátane DPH |
zmluva o dod.plynu 159/OVS/2015 | 2.10.2018 | 09.10.2018 | 8.10.2018 | |
1441840540 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | plyn 10/2018 Gelnica | 2072,26 vrátane DPH |
zmluva o dod.plynu 159/OVS/2015 | 2.10.2018 | 09.10.2018 | 8.10.2018 | |
1441840645 | Mesto Krompachy Nám.slobody 1,Kromapchy |
00329282 | nájom garáže 11/2018 | 35 vrátane DPH |
zmluva o náj.NZ/06/2016/MaRR 445/144/2016 | 12.11.2018 | 13.11.2018 | 12.11.2018 | |
1441840345 | Mesto Krompachy Nám. slobody 1, 05342 Krompachy |
00329282 | nájom garáže za 06/2018 Krompachy | 35,00 bez DPH |
zmluva o nájme garáže NZ/06/2016/MaRR,445/144/2016 | 15.06.2018 | 21.06.2018 | 20.6.2018 | |
1441840143 | Mesto Krompachy Nám. slobody 1, 05342 Krompachy |
00329282 | nájom garáže za 03/2018 | 35,00 bez DPH |
zmluva o nájme garáže NZ/06/2016/MaRR,445/144/2016 | 08.03.2018 | 13.03.2018 | 12.3.2018 | |
1441840118 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | Orange 13.02-12.03.2018 | 566,47 vrátane DPH |
zmluva o posk.služby VPS č.21/OlaMIS/2014 z 5.3.14 | 20.02.2018 | 12.03.2018 | 9.3.2018 | |
1441840058 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | orange 13.01.-12.02/2018 | 495,60 vrátane DPH |
zmluva o posk.služby VPS č.21/OlaMIS/2014 z 5.3.14 | 18.01.2018 | 21.02.2018 | 20.2.2018 | |
1441840042 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov za 1/2018 | 6 332,87 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služieb VOB/41/2016-M-OVO | 12.01.2018 | 17.01.2018 | 24.1.2018 | |
1441840347 | Royal Business Corporadion, s.r.o. Mlynská 27 04001 Košice |
45391611 | prenájom rohoží za 03/2018 | 100,80 vrátane DPH |
zmluva o servis. službe | 19.06.2018 | 21.06.2018 | 20.6.2018 | |
1441840136 | Royal Business Corporadion, s.r.o. Mlynská 27 04001 Košice |
45391611 | prenájom rohoží | 100,80 vrátane DPH |
zmluva o servis. službe | 05.03.2018 | 12.03.2018 | 9.3.2018 | |
1441840085 | Royal Business Corporadion, s.r.o. Mlynská 27 04001 Košice |
45391611 | prenájom rohoží | 126,00 vrátane DPH |
zmluva o servis. službe | 05.02.2018 | 12.02.2018 | 9.2.2018 | |
1441840694 | Royal Business Corporation s.r.o. Mlynská 27 , Košice |
45391611 | prenájom rohoží | 11,80 vrátane DPH |
zmluva o servis.službe | 3.12.2018 | 06.12.2018 | 5.12.2018 | |
1441840084 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 09101 Piešťany |
35743565 | plyn 02/2018 Gelnica | 2 072,26 vrátane DPH |
Zmluva o združ.dod.zem.plynu-maloodber 160/OVS 15 | 05.02.2018 | 12.02.2018 | 9.2.2018 | |
1441840083 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 09101 Piešťany |
35743565 | plyn 02/2018 SNV 53, kuch.Gl. | 991,41 vrátane DPH |
Zmluva o združ.dod.zem.plynu-maloodber 160/OVS 15 | 05.02.2018 | 12.02.2018 | 9.2.2018 |