Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1441840499 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A Bratislava |
35810734 | oprava VT,kopír.strojov 8/2018 | 1090,10 vrátane DPH |
zml.368/OI/2016 | 14.9.2018 | 20.09.2018 | 19.9.2018 | |
1441840334 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14,Bans.Bystrica |
36597007 | vyúčtovanie elek.energie SNV 53 5/2018 | 1087,44 vrátane DPH |
zml.1121VP_ZSE/2017E1 | 11.6.2018 | 18.06.2018 | 15.6.2018 | |
1441840249 | RN roofs s.r.o. Zimná 65, SNV |
36580856 | oprava dážď.zvodov a žľabov | 1080 vrátane DPH |
obj. 144184025 | 30.4.2018 | 04.05.2018 | 3.5.2018 | |
1441840401 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14,Bans.Bystrica |
36597007 | vyúčtovanie elek.ener. 6/2018 | 1073,69 vrátane DPH |
zml.1121VP_ZSE/2017E1 | 13.7.2018 | 20.07.2018 | 19.7.2018 | |
1441840266 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica |
36597007 | vyúčtovanie elek.energie SNV 53 4/2018 | 1066,19 vrátane DPH |
zml. 1121VP ZSE/2017EI | 11.5.2018 | 17.05.2018 | 16.5.2018 | |
1441840697 | Termokomplex s.r.o. Hlavná 42,Krompachy |
31687555 | teplo 11/2018 | 1040,66 vrátane DPH |
zml. o dod.tepla 2011/ÚPSVR | 4.12.2018 | 06.12.2018 | 5.12.2018 | |
1441840255 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | palivové karty 16.4.-30.4.2018 | 1025,31 vrátane DPH |
zml. č.002863/73120/2004 | 7.5.2018 | 10.05.2018 | 9.5.2018 | |
1441840315 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | palivové karty 16.5.-31.5.2018 | 1016,82 vrátane DPH |
zml. č.002863/73120/2004 | 5.6.2018 | 11.06.2018 | 8.6.2018 | |
1441840068 | JAGESPIŠ, s.r.o. Drevárska 2,Spišská nOvá Ves |
36820695 | oprava ústred.kúrenia v AB Odborárov 53,SNV | 994,80 vrátane DPH |
obj.1441840011 | 31.1.2018 | 05.02.2018 | 2.2.2018 | |
1441840696 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | plyn 12/2018 SNV 53,55 | 991,41 vrátane DPH |
zml.o dod.plynu 160/OVS/2015 | 4.12.2018 | 06.12.2018 | 5.12.2018 | |
14418401632 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | plyn 11/2018 SNV 53,55,Gl. | 991,41 vrátane DPH |
zml.o dod.plynu 160/OVS/2015 | 5.11.2018 | 09.11.2018 | 8.11.2018 | |
1441840541 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | plyn 10/2018 SNV 53, 55 | 991,41 vrátane DPH |
zmluva o dod.plynu 159/OVS/2015 | 2.10.2018 | 09.10.2018 | 8.10.2018 | |
1441840476 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | plyn SNV 53-55, Gl. 9/2018 | 991,41 vrátane DPH |
zml.o dod.plynu 160/OVS/2015 | 4.9.2018 | 06.09.2018 | 5.9.2018 | |
144180429 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | plyn 8/2018 SNV 53,55, | 991,41 vrátane DPH |
zml.o dod.plynu 160/OVS/2015 | 2.8.2018 | 07.08.2018 | 6.8.2018 | |
1441840370 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | plyn 7/2018 SNV | 991,41 vrátane DPH |
zml.o dod.plynu 160/OVS/2015 | 3.7.2018 | 06.07.2018 | 4.7.2018 | |
1441840311 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | plyn 6/2018 SNV , Gelnica | 991,41 vrátane DPH |
zml.160/OVS/15 | 4.6.2018 | 06.06.2018 | 5.6.2018 | |
1441840251 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | plyn 5/2018 | 991,41 vrátane DPH |
zml.o dod.plynu 160/OVS/2015 | 2.5.2018 | 10.05.2018 | 9.5.2018 | |
1441840184 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | plyn 4/2018 SNV 53,55 | 991,41 vrátane DPH |
zml.160/OVS/15 | 4.4.2018 | 09.04.2018 | 6.4.2018 | |
1441840135 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | plyn 3/2018 SNV 53,55, kuchyňa Gelnica | 991,41 vrátane DPH |
zml.o dod.plynu 160/OVS/2015 | 2.3.2018 | 08.03.2018 | 7.3.2018 | |
1441840083 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 09101 Piešťany |
35743565 | plyn 02/2018 SNV 53, kuch.Gl. | 991,41 vrátane DPH |
Zmluva o združ.dod.zem.plynu-maloodber 160/OVS 15 | 05.02.2018 | 12.02.2018 | 9.2.2018 | |
1441840657 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | telef.sl. 10/2018 | 979,33 vrátane DPH |
zml.45/2007 | 13.11.2018 | 16.11.2018 | 14.11.2018 | |
1441840477 | Podtatr.vodár.prevádzk.spol. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod.stoč.,zráž.voda 27.7.-28.8.2018 Gl. | 950,06 vrátane DPH |
zml.o dod.pit.vody 67/216/15P | 4.9.2018 | 06.09.2018 | 5.9.2018 | |
1441840512 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151,Bratislava |
30794536 | internet | 940,01 vrátane DPH |
zml.o reg.a SD 503831 | 19.9.2019 | 20.09.2018 | 19.9.2018 | |
1441840203 | Noves-Invest s.r.o. Kamenárska 5,SNV |
36181731 | výmena snímačov EZS Krompachy | 932,88 vrátane DPH |
obj. 1441840039 | 10.4.2018 | 11.04.2018 | 10.4.2018 | |
1441840712 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151,Bratislava |
35954612 | internet | 928,07 vrátane DPH |
zml.o reg.a SD 503831 | 13.12.2018 | 17.12.2018 | 14.12.2018 | |
1441840005 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | plyn 1/2018 SNV 53,SNV55, Gl. | 924,10 vrátane DPH |
zml.o dod.plynu 160/OVS/2015 | 3.1.2018 | 09.01.2018 | 8.1.2018 | |
1441840517 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151,Bratislava |
35954612 | internet 8/2018 | 908,18 vrátane DPH |
zml.o reg.a SD 503831 | 19.9.2019 | 20.09.2018 | 19.9.2018 | |
1441840344 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava |
35954612 | slovanet 06/2018 | 896,20 vrátane DPH |
zml. o reg. a SD č.503831 | 14.06.2018 | 21.06.2018 | 20.6.2018 | |
1441840571 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151,Bratislava |
35954612 | internet | 870,30 vrátane DPH |
zml.o reg.a SD 503831 | 15.10.2018 | 17.10.2018 | 22.10.2018 | |
1441840448 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151,Bratislava |
35954612 | inter.služby 8/2018 | 862,33 vrátane DPH |
zml.o reg.a SD 503831 | 13.8.2018 | 20.08.2018 | 16.8.2018 | |
1441840338 | Podtatr.vodár.prevádzk.spol. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod.stoč.zráž.voda 3.3.2018-1.6.2018 SNV 53 | 852,01 vrátane DPH |
zml.o dod.pit.vody 65/271/15P | 12.6.2018 | 18.06.2018 | 15.6.2018 | |
1441840090 | SOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | palivové karty 16.1.-31.1.2018 | 846,93 vrátane DPH |
zml.č. 002863/73120/2004 | 7.2.2018 | 13.02.2018 | 12.2.2018 | |
1441840726 | Podtatr.vodár.prevádzk.spol. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod.stoč.zrážk.voda 4.9.-7.12.2018 | 839,02 vrátane DPH |
zml.o dod.pit.vody 65/271/15P | 17.12.2018 | 18.12.2018 | 20.12.2018 | |
1441840407 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151,Bratislava |
35954612 | služby 7/2018 | 832,46 vrátane DPH |
zml.o reg.a SD 503831 | 17.7.2018 | 20.07.2018 | 19.7.2018 | |
1441840233 | FINAL-CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | oprava vozidla SN601AY | 824,95 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS/2016 | 18.4.2018 | 26.04.2018 | 25.4.2018 | |
1441840172 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | hovory,inter.služby | 817,41 vrátane DPH |
zml.21/OIaMIS/2014 | 21.3.2018 | 11.04.2018 | 10.4.2018 | |
1441840462 | FITTICH PREAL s.r.o. Slovenská 12, Prešov |
31668836 | oprava EZS | 816,62 vrátane DPH |
obj. 1441840094 | 20.8.2018 | 21.08.2018 | 20.8.2018 | |
1441840470 | Mesto Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves |
poplatok-komun.odpad r.2018 | 806,52 vrátane DPH |
rozhodnutie | 3.9.2018 | 04.09.2018 | 4.9.2018 | ||
1441840189 | Mesto Spišská Nová Ves Radničné nám. 7,SNV |
00329614 | poplatok za komun.odpad | 806,52 vrátane DPH |
Rozhodnutie | 18.4.2018 | 19.04.2018 | 18.4.2018 | |
1441840530 | Sabol Klement,Podlahárske práce Strojnícka 5/29 SNV |
10765191 | oprava poškod.krytiny *GL | 792,84 vrátane DPH |
obj. 1441840115 | 26.9.2018 | 02.10.2018 | 1.10.2018 |