Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1441840089 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Slovak telekom 01/2018 hovory | 103,92 vrátane DPH |
Zml.č. 1149643003 | 07.02.2018 | 12.02.2018 | 9.2.2018 | |
1441840090 | SOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | palivové karty 16.1.-31.1.2018 | 846,93 vrátane DPH |
zml.č. 002863/73120/2004 | 7.2.2018 | 13.02.2018 | 12.2.2018 | |
1441840091 | EUROonline s.r.o. Jarná 4, 053 61 Spišslé Vlachy |
36845094 | pranie uterákov | 11,52 vrátane DPH |
obj. č.1441840002 | 07.02.2018 | 12.02.2018 | 9.2.2018 | |
1441840092 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 09101 Piešťany |
35743565 | vyúčt. plyn 01/2018 | 2 209,98 vrátane DPH |
Zmluva č.159/OVS/2015 | 09.02.2018 | 21.02.2018 | 20.2.2018 | |
1441840092 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 09101 Piešťany |
35743565 | vyúčt. plyn 01/2018 | 2 209,98 vrátane DPH |
Zmluva č.159/OVS/2015 | 09.02.2018 | 21.02.2018 | 20.2.2018 | |
1441840093 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | hovory 01/2018 | 588,49 vrátane DPH |
Zml.o poskyt.telekom služieb č.45/2007 | 09.02.2018 | 21.02.2018 | 20.2.2018 | |
1441840095 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | SWAN DSL 01/2018 | 398,45 vrátane DPH |
Zml.o poskyt.telekom služieb č.45/2007 | 09.02.2018 | 21.02.2018 | 20.2.2018 | |
1441840096 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | SWAN IP 01/2018 | 1 467,84 vrátane DPH |
Zml.o poskyt.telekom služieb č.45/2007 | 09.02.2018 | 21.02.2018 | 20.2.2018 | |
1441840096 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | SWAN IP 01/2018 | 1 467,84 vrátane DPH |
Zml.o poskyt.telekom služieb č.45/2007 | 09.02.2018 | 21.02.2018 | 20.2.2018 | |
1441840098 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9,Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPPU 1/2018 | 6,90 vrátane DPH |
zmluva | 9.2.2018 | 13.02.2018 | 12.2.2018 | |
1441840099 | Mesto Krompachy Nám.slobody 1,Kromapchy |
00329282 | nájom garáže 2 | 35 vrátane DPH |
zml.o náj.gar. NZ 06/2016/MaRR,445/2016 | 12.2.2018 | 16.02.2018 | 15.2.2018 | |
1441840100 | FINAL - CD Bratislava spol.s.r.o. Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava vozidla | 75,00 vrátane DPH |
RD č.216/OVS/2016 o poskyt.servis. služieb | 20.02.2018 | 21.02.2018 | 20.2.2018 | |
1441840100 | FINAL - CD Bratislava spol.s.r.o. Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava vozidla | 75,00 vrátane DPH |
RD č.216/OVS/2016 o poskyt.servis. služieb | 20.02.2018 | 21.02.2018 | 20.2.2018 | |
1441840101 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | vyúčt. el. energ.01/2018 | 1 566,90 vrátane DPH |
Zmluva 1121VP ZSE/2017E1 | 12.02.2018 | 21.02.2018 | 20.2.2018 | |
1441840102 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | vyúčt. el. energ.SNV 55 01/2018 | 397,93 vrátane DPH |
Zmluva 1121VP ZSE/2017E1 | 12.02.2018 | 21.02.2018 | 20.2.2018 | |
1441840102 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | vyúčt. el. energ.SNV 55 01/2018 | 397,93 vrátane DPH |
Zmluva 1121VP ZSE/2017E1 | 12.02.2018 | 21.02.2018 | 20.2.2018 | |
1441840102 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | vyúčt. el. energ.SNV 55 01/2018 | 397,93 vrátane DPH |
Zmluva 1121VP ZSE/2017E1 | 12.02.2018 | 21.02.2018 | 20.2.2018 | |
1441840102 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | vyúčt. el. energ.SNV 55 01/2018 | 397,93 vrátane DPH |
Zmluva 1121VP ZSE/2017E1 | 12.02.2018 | 21.02.2018 | 20.2.2018 | |
1441840103 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | vyúčt. el. energ. Gelnica 01/2018 | 1 881,82 vrátane DPH |
Zmluva 1121VP ZSE/2017E1 | 12.02.2018 | 21.02.2018 | 20.2.2018 | |
1441840103 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | vyúčt. el. energ. Gelnica 01/2018 | 1 881,82 vrátane DPH |
Zmluva 1121VP ZSE/2017E1 | 12.02.2018 | 21.02.2018 | 20.2.2018 | |
1441840104 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14,Bans.Bystrica |
36597007 | vyúčtov.elek.energ. Krompachy 1/2018 | 280,67 vrátane DPH |
zml.1121VP_ZSE/2017E1 | 12.2.2018 | 21.02.2018 | 21.2.2018 | |
1441840105 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9,Banská Bystrica |
36631124 | pošt.úver 1/2018 Gl.+KR | 4377,65 vrátane DPH |
úver pošt.povol.č. 24/78,79-PP-2004 | 12.2.2018 | 16.02.2018 | 15.2.2018 | |
1441840106 | EUROnline, s.r.o. Jarná 4, Sp.Vlachy |
36845094 | pranie uterákov | 11,23 vrátane DPH |
obj. 1441840002 | 13.2.2018 | 16.02.2018 | 15.2.2018 | |
1441840107 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32,Bratislava |
36361127 | komplex.správa objektov 1/2018 | 6332,87 vrátane DPH |
zml. č. VOB/41/2016-M_OVO | 14.2.2018 | 16.02.2018 | 15.2.2018 | |
1441840108 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151,Bratislava |
35954612 | slovanet 2/2018 | 619,36 vrátane DPH |
zml.o reg.a SD 503831 | 15.2.2018 | 21.02.2018 | 21.2.2018 | |
1441840108 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151,Bratislava |
35954612 | slovanet 2/2018 | 619,36 vrátane DPH |
zml.o reg.a SD 503831 | 15.2.2018 | 21.02.2018 | 21.2.2018 | |
1441840110 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32,Bratislava |
36361127 | oprava výťahu Gelnica | 115,86 vrátane DPH |
obj. 1441840015 | 16.2.2018 | 21.02.2018 | 21.2.2018 | |
1441840111 | Nemocnica Košice-Šaca Lúčna 57,04015 Košice |
36168165 | zdrav.úkony | 6,97 vrátane DPH |
Zákon 447/2007,opatr.MZSR 07045/2003-OAP | 16.2.2018 | 27.02.2018 | 26.2.2018 | |
1441840112 | AMBIKO, s.r.o. MuDr. Kovalčíková Sama Chalupku 18, SNV |
36830461 | zdravot.úkony | 181,22 vrátane DPH |
Zákon 447/2007,opatr.MZSR 07045/2003-OAP | 16.2.2018 | 27.02.2018 | 26.2.2018 | |
1441840113 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32,Bratislava |
36361127 | diagnostika poruchy kotolne Gelnica | 99,84 vrátane DPH |
obj. 1441840014 | 19.2.2018 | 21.02.2018 | 21.2.2018 | |
1441840114 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A Bratislava |
35810734 | oprava VT,kopír.strojov 1/2018 | 596,51 vrátane DPH |
zml.368/OI/2016 | 19.2.2018 | 21.02.2018 | 21.2.2018 | |
1441840115 | Mesto Spišská Nová Ves Radničné naám. 7, SNV |
00329614 | poplatok ta zneč.ovdušia SNV 53 a SNV 55 | 70,20 vrátane DPH |
rozhodnutie č.620/3883/113/2018 | 19.2.2018 | 21.02.2018 | 21.2.2018 | |
1441840116 | EUROnline, s.r.o. Jarná 4, Sp.Vlachy |
36845094 | pranie uterákov | 10,66 vrátane DPH |
obj. 1441840002 | 20.2.2018 | 23.02.2018 | 22.2.2018 | |
1441840117 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM 1.2.-15.2.2018 | 422,73 vrátane DPH |
zml.č. 002863/73120/2004 | 20.2.2018 | 23.02.2018 | 22.2.2018 | |
1441840118 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | Orange 13.02-12.03.2018 | 566,47 vrátane DPH |
zmluva o posk.služby VPS č.21/OlaMIS/2014 z 5.3.14 | 20.02.2018 | 12.03.2018 | 9.3.2018 | |
1441840119 | TATRY ALAMONT Rastislav Tomala Spišská Bela |
37239881 | oprava požiar.dverí Gelnica | 206,24 vrátane DPH |
obj. 1441840023 | 23.2.2018 | 27.02.2018 | 26.2.2018 | |
1441840120 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32,Bratislava |
36361127 | oprava dopl. zariadenie kotoľňa Gelnica | 253,92 vrátane DPH |
obj. 1441840024 | 23.2.2018 | 27.02.2018 | 26.2.2018 | |
1441840121 | PRIMA MEDIC,s.r.o. Dubová 2024/12, SNV |
36717584 | zdravot.úkony | 41,82 vrátane DPH |
Zákon 447/2007,opatr.MZSR 07045/2003-OAP | 23.2.2018 | 27.02.2018 | 26.2.2018 | |
1441840122 | Lazor Stanislav MUDr. Hviezdoslavova 43,Spišské Vlachy |
31982743 | zdravot.úkony | 69,70 vrátane DPH |
Zákon 447/2007,opatr.MZSR 07045/2003-OAP | 26.2.2018 | 27.02.2018 | 26.2.2018 | |
1441840123 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | oprava výťahu SNV | 26.02.2018 vrátane DPH |
obj.č.1441840028 | 26.02.2018 | 12.03.2018 | 9.3.2018 |