Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1441840026 | MUDr. Kučera Cyrprián Nižné Repáše 1 |
31993877 | zdravotné úkony | 6,97 vrátane DPH |
Zákon 447/2007,opatr.MZSR 07045/2003-OAP | 10.1.2018 | 12.01.2018 | 11.1.2018 | |
1441840415 | Dzurík Marián MUDr. Mariánske nám.36,Spišské Podhradie |
31996035 | zdravot.úkony | 20,91 vrátane DPH |
Zákon 447/2008,opatr.MZSR 07045/2003-OAP | 23.7.2018 | 25.07.2018 | 24.7.2018 | |
1441840223 | Dzurík Marián MUDr. Mariánske nám. 36,Sp.Podhradie |
31996035 | zdravot.úkony | 13,94 vrátane DPH |
zákon 447/2008 opatr.MZ SR | 13.4.2018 | 17.04.2018 | 16.4.2018 | |
1441840320 | Mesto Gelnica Banícke nám. 763/4,Gelnica |
00329061 | poplatok za komun.odpad | 354,64 vrátane DPH |
rozhodnutie č.1072 | 6.6.2018 | 07.06.2018 | 7.6.2018 | |
1441840277 | Mesto Krompachy Nám.Slobody 115/1,Krompachy |
00329282 | nájom garáže 5/2018 | 35 vrátane DPH |
zml. o nájme NZ/06/2016MaRR,445/144/2016 | 14.5.2018 | 17.05.2018 | 16.5.2018 | |
1441840253 | Mesto Krompachy Nám.Slobody 115/1,Krompachy |
00329282 | komunál.odpad-poplatok | 234,52 vrátane DPH |
Rozhodnutie | 2.5.2018 | 17.05.2018 | 16.5.2018 | |
1441840188 | Mesto Krompachy Nám.Slobody 115/1,Krompachy |
00329282 | daň z nehutel. | 329282 vrátane DPH |
Rozhodnutie | 4.4.2018 | 19.04.2018 | 18.4.2018 | |
1441840189 | Mesto Spišská Nová Ves Radničné nám. 7,SNV |
00329614 | poplatok za komun.odpad | 806,52 vrátane DPH |
Rozhodnutie | 18.4.2018 | 19.04.2018 | 18.4.2018 | |
1441840187 | Mesto Spišská Nová Ves Radničné nám 184/7 SNV |
00329614 | daň z nehnut. | 342,37 vrátane DPH |
Rozhodnutie | 4.4.2018 | 19.04.2018 | 18.4.2018 | |
1441840115 | Mesto Spišská Nová Ves Radničné naám. 7, SNV |
00329614 | poplatok ta zneč.ovdušia SNV 53 a SNV 55 | 70,20 vrátane DPH |
rozhodnutie č.620/3883/113/2018 | 19.2.2018 | 21.02.2018 | 21.2.2018 | |
1441840388 | Gajdoš Ondrej, MUDr., NZZ Kováčska 14, 04425 Medzev |
35508451 | úhrada zdrav. úkonov | 6,97 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opratr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 10.07.2018 | 12.07.2018 | 12.7.2018 | |
1441840030 | MUDr. Vaščák Blažej NZZ Slovinky |
35513993 | zdravotné úkony | 160,31 vrátane DPH |
Zákon 447/2007,opatr.MZSR 07045/2003-OAP | 10.1.2018 | 12.01.2018 | 11.1.2018 | |
1441840132 | Tóth Gabriel MUDr. Fraňa Kráľa2 |
35521325 | zdravot.úkony | 188,19 vrátane DPH |
Zákon 447/2007,opatr.MZSR 07045/2003-OAP | 1.3.2018 | 08.03.2018 | 7.3.2018 | |
1441840685 | Kešelák Michal.JUDr.-exek.úrad Mlynská 2,SNV |
35547430 | trovy exekúcie | 50,59 vrátane DPH |
uznesenie OS SNV | 23.11.2018 | 26.11.2018 | 26.11.2018 | |
1441840348 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | hovory 13.6.2018-12.7.2018 | 87,16 vrátane DPH |
zml.o posk.sl. VPS 21/OI | 21.6.2018 | 09.07.2018 | 6.7.2018 | |
1441840285 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | telef.služby 13.5.2018-12.6.2018 | 698,28 vrátane DPH |
zml.o posk.sl. VPS 21/OI | 21.5.2018 | 11.06.2018 | 8.6.2018 | |
1441840244 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | hlasov.služby 13.4.-12.5.2018 | 696,93 vrátane DPH |
zml.21/OIaMIS/2014 | 19.4.2018 | 28.05.2018 | 25.5.2018 | |
1441840172 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | hovory,inter.služby | 817,41 vrátane DPH |
zml.21/OIaMIS/2014 | 21.3.2018 | 11.04.2018 | 10.4.2018 | |
1441840118 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | Orange 13.02-12.03.2018 | 566,47 vrátane DPH |
zmluva o posk.služby VPS č.21/OlaMIS/2014 z 5.3.14 | 20.02.2018 | 12.03.2018 | 9.3.2018 | |
1441840058 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | orange 13.01.-12.02/2018 | 495,60 vrátane DPH |
zmluva o posk.služby VPS č.21/OlaMIS/2014 z 5.3.14 | 18.01.2018 | 21.02.2018 | 20.2.2018 | |
1441815017 | GENERALI Poisťovňa a.s. Lamačská cesta 3/A,Bratislava |
35709332 | ročné poistenie r.2019 | 526,18 vrátane DPH |
poistná zmluva | 2.11.2018 | 05.11.2018 | 2.11.2018 | |
1441840708 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | plyn 11/2018 Gl.-vyúčtovanie | 1511,78 vrátane DPH |
zml.o dod.plynu 159/OVS/2015 | 10.12.2018 | 11.12.2018 | 10.12.2018 | |
1441840696 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | plyn 12/2018 SNV 53,55 | 991,41 vrátane DPH |
zml.o dod.plynu 160/OVS/2015 | 4.12.2018 | 06.12.2018 | 5.12.2018 | |
1441840695 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | plyn 12/2018 Gelnica | 2072,26 vrátane DPH |
zml.o dod.plynu 159/OVS/2015 | 4.12.2018 | 06.12.2018 | 5.12.2018 | |
1441840656 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | vyúčt. plynu 10/2018 G | 496,20 vrátane DPH |
zml.159/OVS/2015 | 13.11.2018 | 16.11.2018 | 14.11.2018 | |
1441840633 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | plyn 11/2018 Gelnica | 2072,26 vrátane DPH |
zmluva o dod.plynu 159/OVS/2015 | 5.11.2018 | 09.11.2018 | 8.11.2018 | |
14418401632 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | plyn 11/2018 SNV 53,55,Gl. | 991,41 vrátane DPH |
zml.o dod.plynu 160/OVS/2015 | 5.11.2018 | 09.11.2018 | 8.11.2018 | |
1441840541 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | plyn 10/2018 SNV 53, 55 | 991,41 vrátane DPH |
zmluva o dod.plynu 159/OVS/2015 | 2.10.2018 | 09.10.2018 | 8.10.2018 | |
1441840540 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | plyn 10/2018 Gelnica | 2072,26 vrátane DPH |
zmluva o dod.plynu 159/OVS/2015 | 2.10.2018 | 09.10.2018 | 8.10.2018 | |
1441840479 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | plyn 9/2018 GL | 2072,26 vrátane DPH |
zml.o dod.plynu 159/OVS/2015 | 4.9.2018 | 06.09.2018 | 5.9.2018 | |
1441840476 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | plyn SNV 53-55, Gl. 9/2018 | 991,41 vrátane DPH |
zml.o dod.plynu 160/OVS/2015 | 4.9.2018 | 06.09.2018 | 5.9.2018 | |
144180429 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | plyn 8/2018 SNV 53,55, | 991,41 vrátane DPH |
zml.o dod.plynu 160/OVS/2015 | 2.8.2018 | 07.08.2018 | 6.8.2018 | |
1441840428 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | plyn 8/2018 Gelnica | 2072,26 vrátane DPH |
zml.159/OVS/2015 | 2.8.2018 | 07.08.2018 | 6.8.2018 | |
1441840370 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | plyn 7/2018 SNV | 991,41 vrátane DPH |
zml.o dod.plynu 160/OVS/2015 | 3.7.2018 | 06.07.2018 | 4.7.2018 | |
1441840369 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | plyn 7/2018 Gelnica | 2072,26 vrátane DPH |
zml.159/OVS/2015 | 3.7.2018 | 06.07.2018 | 4.7.2018 | |
1441840311 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | plyn 6/2018 SNV , Gelnica | 991,41 vrátane DPH |
zml.160/OVS/15 | 4.6.2018 | 06.06.2018 | 5.6.2018 | |
1441840310 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | plyn 6/2018 Gelnica | 2072,26 vrátane DPH |
zml.o dod.plynu 159/OVS/2015 | 4.6.2018 | 06.06.2018 | 5.6.2018 | |
1441840252 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | plyn Gl. | 2072,26 vrátane DPH |
zml.159/OVS/2015 | 2.5.2018 | 10.05.2018 | 9.5.2018 | |
1441840251 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | plyn 5/2018 | 991,41 vrátane DPH |
zml.o dod.plynu 160/OVS/2015 | 2.5.2018 | 10.05.2018 | 9.5.2018 | |
1441840215 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | vyúčt. plynu 3/2018 Gelnica | 2053,76 vrátane DPH |
zml. č.159/OVS/2015 | 12.4.2018 | 25.04.2018 | 23.4.2018 |