Faktúry 2018 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1441840026   MUDr. Kučera Cyrprián
Nižné Repáše 1
31993877  zdravotné úkony  6,97 
vrátane DPH
Zákon 447/2007,opatr.MZSR 07045/2003-OAP    10.1.2018  12.01.2018  11.1.2018 
1441840415   Dzurík Marián MUDr.
Mariánske nám.36,Spišské Podhradie
31996035  zdravot.úkony  20,91 
vrátane DPH
Zákon 447/2008,opatr.MZSR 07045/2003-OAP    23.7.2018  25.07.2018  24.7.2018 
1441840223   Dzurík Marián MUDr.
Mariánske nám. 36,Sp.Podhradie
31996035  zdravot.úkony  13,94 
vrátane DPH
zákon 447/2008 opatr.MZ SR    13.4.2018  17.04.2018  16.4.2018 
1441840320   Mesto Gelnica
Banícke nám. 763/4,Gelnica
00329061  poplatok za komun.odpad  354,64 
vrátane DPH
rozhodnutie č.1072    6.6.2018  07.06.2018  7.6.2018 
1441840277   Mesto Krompachy
Nám.Slobody 115/1,Krompachy
00329282  nájom garáže 5/2018  35 
vrátane DPH
zml. o nájme NZ/06/2016MaRR,445/144/2016    14.5.2018  17.05.2018  16.5.2018 
1441840253   Mesto Krompachy
Nám.Slobody 115/1,Krompachy
00329282  komunál.odpad-poplatok  234,52 
vrátane DPH
Rozhodnutie    2.5.2018  17.05.2018  16.5.2018 
1441840188   Mesto Krompachy
Nám.Slobody 115/1,Krompachy
00329282  daň z nehutel.  329282 
vrátane DPH
Rozhodnutie    4.4.2018  19.04.2018  18.4.2018 
1441840189   Mesto Spišská Nová Ves
Radničné nám. 7,SNV
00329614  poplatok za komun.odpad  806,52 
vrátane DPH
Rozhodnutie    18.4.2018  19.04.2018  18.4.2018 
1441840187   Mesto Spišská Nová Ves
Radničné nám 184/7 SNV
00329614  daň z nehnut.  342,37 
vrátane DPH
Rozhodnutie    4.4.2018  19.04.2018  18.4.2018 
1441840115   Mesto Spišská Nová Ves
Radničné naám. 7, SNV
00329614  poplatok ta zneč.ovdušia SNV 53 a SNV 55  70,20 
vrátane DPH
rozhodnutie č.620/3883/113/2018    19.2.2018  21.02.2018  21.2.2018 
1441840388   Gajdoš Ondrej, MUDr., NZZ
Kováčska 14, 04425 Medzev
35508451  úhrada zdrav. úkonov  6,97 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z. opratr.MZ SR č.07045/2003-OAP    10.07.2018  12.07.2018  12.7.2018 
1441840030   MUDr. Vaščák Blažej
NZZ Slovinky
35513993  zdravotné úkony  160,31 
vrátane DPH
Zákon 447/2007,opatr.MZSR 07045/2003-OAP    10.1.2018  12.01.2018  11.1.2018 
1441840132   Tóth Gabriel MUDr.
Fraňa Kráľa2
35521325  zdravot.úkony  188,19 
vrátane DPH
Zákon 447/2007,opatr.MZSR 07045/2003-OAP    1.3.2018  08.03.2018  7.3.2018 
1441840685   Kešelák Michal.JUDr.-exek.úrad
Mlynská 2,SNV
35547430  trovy exekúcie  50,59 
vrátane DPH
uznesenie OS SNV    23.11.2018  26.11.2018  26.11.2018 
1441840348   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  hovory 13.6.2018-12.7.2018  87,16 
vrátane DPH
zml.o posk.sl. VPS 21/OI    21.6.2018  09.07.2018  6.7.2018 
1441840285   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  telef.služby 13.5.2018-12.6.2018  698,28 
vrátane DPH
zml.o posk.sl. VPS 21/OI    21.5.2018  11.06.2018  8.6.2018 
1441840244   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  hlasov.služby 13.4.-12.5.2018  696,93 
vrátane DPH
zml.21/OIaMIS/2014    19.4.2018  28.05.2018  25.5.2018 
1441840172   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  hovory,inter.služby  817,41 
vrátane DPH
zml.21/OIaMIS/2014    21.3.2018  11.04.2018  10.4.2018 
1441840118   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 82108 Bratislava
35697270  Orange 13.02-12.03.2018  566,47 
vrátane DPH
zmluva o posk.služby VPS č.21/OlaMIS/2014 z 5.3.14    20.02.2018  12.03.2018  9.3.2018 
1441840058   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 82108 Bratislava
35697270  orange 13.01.-12.02/2018  495,60 
vrátane DPH
zmluva o posk.služby VPS č.21/OlaMIS/2014 z 5.3.14    18.01.2018  21.02.2018  20.2.2018 
1441815017   GENERALI Poisťovňa a.s.
Lamačská cesta 3/A,Bratislava
35709332  ročné poistenie r.2019  526,18 
vrátane DPH
poistná zmluva    2.11.2018  05.11.2018  2.11.2018 
1441840708   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  plyn 11/2018 Gl.-vyúčtovanie  1511,78 
vrátane DPH
zml.o dod.plynu 159/OVS/2015    10.12.2018  11.12.2018  10.12.2018 
1441840696   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  plyn 12/2018 SNV 53,55  991,41 
vrátane DPH
zml.o dod.plynu 160/OVS/2015    4.12.2018  06.12.2018  5.12.2018 
1441840695   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  plyn 12/2018 Gelnica  2072,26 
vrátane DPH
zml.o dod.plynu 159/OVS/2015    4.12.2018  06.12.2018  5.12.2018 
1441840656   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  vyúčt. plynu 10/2018 G  496,20 
vrátane DPH
zml.159/OVS/2015    13.11.2018  16.11.2018  14.11.2018 
1441840633   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  plyn 11/2018 Gelnica  2072,26 
vrátane DPH
zmluva o dod.plynu 159/OVS/2015    5.11.2018  09.11.2018  8.11.2018 
14418401632   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  plyn 11/2018 SNV 53,55,Gl.  991,41 
vrátane DPH
zml.o dod.plynu 160/OVS/2015    5.11.2018  09.11.2018  8.11.2018 
1441840541   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  plyn 10/2018 SNV 53, 55   991,41 
vrátane DPH
zmluva o dod.plynu 159/OVS/2015    2.10.2018  09.10.2018  8.10.2018 
1441840540   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  plyn 10/2018 Gelnica  2072,26 
vrátane DPH
zmluva o dod.plynu 159/OVS/2015    2.10.2018  09.10.2018  8.10.2018 
1441840479   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  plyn 9/2018 GL   2072,26 
vrátane DPH
zml.o dod.plynu 159/OVS/2015    4.9.2018  06.09.2018  5.9.2018 
1441840476   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  plyn SNV 53-55, Gl. 9/2018  991,41 
vrátane DPH
zml.o dod.plynu 160/OVS/2015    4.9.2018  06.09.2018  5.9.2018 
144180429   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  plyn 8/2018 SNV 53,55,  991,41 
vrátane DPH
zml.o dod.plynu 160/OVS/2015    2.8.2018  07.08.2018  6.8.2018 
1441840428   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  plyn 8/2018 Gelnica  2072,26 
vrátane DPH
zml.159/OVS/2015    2.8.2018  07.08.2018  6.8.2018 
1441840370   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  plyn 7/2018 SNV  991,41 
vrátane DPH
zml.o dod.plynu 160/OVS/2015    3.7.2018  06.07.2018  4.7.2018 
1441840369   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  plyn 7/2018 Gelnica  2072,26 
vrátane DPH
zml.159/OVS/2015    3.7.2018  06.07.2018  4.7.2018 
1441840311   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  plyn 6/2018 SNV , Gelnica  991,41 
vrátane DPH
zml.160/OVS/15    4.6.2018  06.06.2018  5.6.2018 
1441840310   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  plyn 6/2018 Gelnica  2072,26 
vrátane DPH
zml.o dod.plynu 159/OVS/2015    4.6.2018  06.06.2018  5.6.2018 
1441840252   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  plyn Gl.  2072,26 
vrátane DPH
zml.159/OVS/2015    2.5.2018  10.05.2018  9.5.2018 
1441840251   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  plyn 5/2018   991,41 
vrátane DPH
zml.o dod.plynu 160/OVS/2015    2.5.2018  10.05.2018  9.5.2018 
1441840215   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  vyúčt. plynu 3/2018 Gelnica  2053,76 
vrátane DPH
zml. č.159/OVS/2015    12.4.2018  25.04.2018  23.4.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť